Приложение к Решению от 30.03.2011 г № 340 Решение

Отчет об исполнении программных мероприятий и финансового обеспечения программы по улучшению экологического состояния города Новосибирска на 2006 — 2010 годы, принятой решением городского совета новосибирска от 25.10.2005 № 108 (в редакции решения городского совета новосибирска от 27.06.2007 № 651, решений совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 866, от 17.02.2009 № 1145, от 24.06.2009 № 1274, от 28.10.2009 № 1413)


N
п.



Мероприятие


Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Источник
финанси-
рования


Результат и оценка
эффективности
исполнения
мероприятий

2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
Всего
план/факт
план/факт
план/факт
план/факт
план/факт
план/факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Охрана атмосферного воздуха
1.1
Мероприятия по снижению вредного воздействия автотранспорта
1.1.1







Завершение строительства
магистрали скоростного
непрерывного движения поул. Ипподромской от ул.
Крылова до ул. Военной


-/-

-/300000,00

-/-

-/-

-/-

-/300000,00

Федеральный
бюджет
Выполнено







-/100000,00

-/11446,90

-/-

-/-

-/-

-/111446,90

Областной
бюджет
130000,00/
42730,00
147233,50/
147233,50
-/-

-/-

-/-

277233,50/
189963,50
Бюджет
города
1.1.2







Проектирование
и реконструкция
транспортных магистралейс расширением проезжей
части и строительством
многоуровневых          транспортных развязок

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Федеральный
бюджет
Выполнено







-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Областной
бюджет
20000,00/
8000,00
24535,10/
24535,01
-/-

-/-

-/-

44535,10/
32535,01
Бюджет
города
1.1.3



Продолжение работы по
переводу муниципального
автотранспорта
на газомоторное топливо
2000,00/-



445,00/
296,60


-/-



-/-



-/-



2445,00/
296,60


Бюджет
города


Выполнено



1.1.4


Перевод автотранспорта
ОАО "НПО "Сибсельмаш"
на газомоторное топливо
300,00/
15,00

-/134,60


-/-


-/-


-/-


300,00/
149,60

Привлеченные
средства

Выполнено


1.1.5







Выпуск на улицы города
троллейбусов с
пониженным воздействием на окружающую среду
за счет использования
электронного привода
и преобразователей
напряжения
7000,00/-

-/12500,00

-/14000,00

-/-

-/-

7000,00/
26500,00
Привлеченные
средства
Выполнено







-/-




-/-




-/-




-/-




-/-




-/-




Бюджет
города



1.1.6










Строительство новых
троллейбусных линий:
по ул. Ипподромской от
ул. Писарева до Красного
проспекта; по ул. Кирова
и Выборной до ТЭЦ-5.
Освобождение центральных
улиц от автотранспорта



-/-










-/-










-/-










-/-










-/-










-/-










Бюджет
города









Выполнено частично.
Произведены проектные
проработки
по строительству
новых троллейбусных
линий. Дальнейшие
работы временно
приостановлены
в связи
с недостаточностью
бюджетных средств
1.2
Газификация теплоисточников
1.2.1







Газификация котельной
ООО "Производственный
центр ЗЖБИ-4"





2000,00/
4,50






3000,00/-







-/-







4000,00/-







3000,00/-







12000,00/
4,50






Привлеченные
средства






Выполнено частично.
Работы временно
приостановлены
в связи с возникшими
сложностями
по подключению
к магистральному
газопроводу
1.2.2




Газификация котельной
ОАО "Трансаккорд"



2000,00/-




2000,00/-




-/-




-/-




-/-




4000,00/-




Привлеченные
средства



Выполнено. Информация
об израсходованных
денежных средствах
исполнителем
не представлена
1.2.3


Газификация котельной
ОАО "НАПО
им. В.П. Чкалова"
15000,00/
49391,20

-/49,30


-/-


-/-


-/-


15000,00/
49440,50

Привлеченные
средства

Выполнено


1.2.4


Газификация котельной
ОАО "Завод молочный
"Новосибирский"
20000,00/
17182,00

-/2960,00


-/-


-/-


-/-


20000,00/
20142,00

Привлеченные
средства

Выполнено


1.2.5

Газификация котельной
ЗАО "Агрореммаш"
5000,00/
25,00
3000,00/
2840,00
-/8000,00

-/-

-/-

8000,00/
10865,00
Привлеченные
средства
Выполнено

1.2.6




Газификация котельной
ООО "Дорсиб плюс"



300,00/-




100,00/-




100,00/-




100,00/-




100,00/-




700,00/-




Привлеченные
средства



Выполнено. Информация
об израсходованных
денежных средствах
исполнителем
не представлена
1.2.7




Газификация котельных



-/-

-/38305,90

-/11052,00

-/-

-/-

-/49357,90

Федеральный
бюджет
Выполнено




-/22822,00

-/147580,47

-/8597,72

-/3893,00

-/-

-/182893,19

Привлеченные
средства
1.2.8


Газификация сектора
индивидуальной жилой
застройки
13000,00/
15600,00

46529,00/
43695,54

-/-


-/-


-/-


59529,00/
59295,54

Бюджет
города

Выполнено


1.3
Закрытие экологически неэффективных котельных и переподключение потребителей
1.3.1




Закрытие экологически
неэффективных котельных



-/-




-/-




-/-




-/-




-/-




-/-




Привлеченные
средства



Выполнено. Информация
об израсходованных
денежных средствах
исполнителями
не представлена
1.4
Технологические мероприятия по снижению выбросов на предприятиях города
1.4.1






Оснащение
центробежно-барботажным
аппаратом производства
по переработке
драгсодержащего сырья
ОАО "Новосибирский завод
редких металлов"
1000,00/
75,00





-/-






-/75,00






-/-






-/-






1000,00/
150,00





Привлеченные
средства





Выполнено






1.4.2







Перевод методических
печей N 1, 3 с 4-зонного
на 3-зонный нагрев
металла в цехе горячей
прокатки
(ОАО "Новосибирский
металлургический завод
им. Кузьмина")
300,00/
2810,80






300,00/-







-/-







-/-







-/-







600,00/
2810,80






Привлеченные
средства






Выполнено







1.4.3



Замена
мазутоподогревателей
в котельной цеха N 4
ОАО "НПО "Сибсельмаш"
-/-



-/-



-/-



500,00/-



500,00/
1394,76


1000,00/
1394,76


Привлеченные
средства


Выполнено


1.4.4










Внедрение универсальных
горелок итальянского
производства "Унигаз" в
котельной ОАО "НПО
"Сибсельмаш" вместо
существующих
газомазутных на котлах
КВГМ-100



-/-










-/-










-/-










500,00/-










500,00/-










1000,00/-










Привлеченные
средства









Не выполнено. В связи
с достижением в
результате выполнения
природоохранных
мероприятий
нормативов предельно
допустимых выбросов
загрязняющих веществ
внедрение
универсальных горелок
не потребовалось
1.4.5






Проведение комплекса
работ на стекловаренных
печах ОАО "Новосибирский
завод "Экран" в части
усиления теплоизоляции
пода, бассейна, свода,
регенераторов
7000,00/
7000,00





-/1800,00






9000,00/-






-/-






10000,00/
24780,83





26000,00/
33580,83





Привлеченные
средства





Выполнено






1.4.6










Модернизация приборов
регулирования процессов
горения на котлах
котельной ФГУП "НЗПП с
ОКБ"






130,00/
70,00









140,00/-










-/-










-/-










-/-










270,00/
70,00









Привлеченные
средства









Выполнено частично.
В связи с продажей
котельной
ФГУП "НЗПП с ОКБ"
принято решение
о строительстве новой
модульной котельной
на территории завода,
выполнен
соответствующий
проект
1.4.7






Установка новой
асфальтобетонной
установки
с высокоэффективной
системой газо- и
пылеочистных сооружений
(ООО "Дорсиб плюс")
40000,00/
20080,00





100,00/-






-/-






-/-






-/-






40100,00/
20080,00





Привлеченные
средства





Выполнено






1.4.8



Перевод основных
асфальтобетонных
установок на газ
(ООО "Дорсиб плюс")
4000,00/
1100,00


100,00/
58,00


100,00/
30,00


100,00/
120,00


100,00/
50,00


4400,00/
1358,00


Привлеченные
средства


Выполнено



1.4.9



Оборудование котельной
ООО "Дорсиб плюс"
современной системой
водоподготовки
500,00/
300,00


100,00/-



-/-



-/-



-/-



600,00/
300,00


Привлеченные
средства


Выполнено



1.4.10




Внедрение
автоматизированного
процесса управления
подачей газа на
котельной МУ "ПАТУ N 8"
-/-




-/-




300,00/
300,00



-/-




-/-




300,00/
300,00



Бюджет
города



Выполнено




1.5
Газификация ОАО "Новосибирский электровозоремонтный завод" - филиала ОАО "Российские железные дороги"
1.5.1

Проект внеплощадочного
газопровода
1200,00/-

1300,00/-

-/-
-
-/-
-
-/-
-
2500,00/-

Привлеченные
средства
Выполнено

1.5.2




Проект
внутриплощадочного
газопровода и проект
перевода печей
кузнечного цеха на газ
-/1500,00




1500,00/-




-/-




-/-




-/-




1500,00/
1500,00



Привлеченные
средства



Выполнено




1.5.3



Проект перевода
технологического
оборудования литейного
цеха на газ
-/-
3600,00


-/-



-/-



-/-



-/-



-/3600,00



Привлеченные
средства


Выполнено


1.5.4

Проект перевода
котельного цеха на газ
-/-

-/3274,00

-/1200,00

2500,00/-

2500,00/-

5000,00/
4474,00
Привлеченные
средства
Выполнено

1.5.5


Строительство
внеплощадочного
газопровода
-/5000,00


1500,00/
3087,00

-/-


-/-


-/-


1500,00
8087,00

Привлеченные
средства

Выполнено


1.5.6




Строительство
внутриплощадочного
газопровода и проект
перевода печей
кузнечного цеха на газ
-/-




-/6300,00




-/125,00




-/-




-/8000,00




-/14425,00




Привлеченные
средства



Выполнено




1.5.7


Перевод технологического
оборудования литейного
цеха на газ
-/-


-/572,00


-/-


2500,00/-


2500,00/
3000,00

5000,00/
3572,00

Привлеченные
средства

Выполнено


1.6
Технологические мероприятия по снижению выбросов предприятиями ОАО "Новосибирскэнерго"
1.6.1



Оснащение котлов
газоанализаторами
кислорода в дымовых
газах на ТЭЦ-2
-/-



500,00/-



500,00/
500,00


-/-



-/-



1000,00/
500,00


Привлеченные
средства


Выполнено



1.6.2






Оснащение котлов
газоанализаторами
кислорода в дымовых
газах на ТЭЦ-3



-/-






-/-






-/-






1000,00/-






-/-






1000,00/-






Привлеченные
средства





Не выполнено. В связи
с производственной
необходимостью
предприятием принято
решение о переносе
срока выполнения
мероприятия
1.6.3
Мероприятия ТЭЦ-4
1.6.3.1


Использование газа
в пределах установленных
лимитов
-/518473,20


-/627750,80


-/
438633,60

-/
576445,90

-/
688265,90

-/
2849569,40

Привлеченные
средства

Выполнено


1.6.3.2



Реконструкция тепловой
схемы с целью вывода из
работы малоэкономичного
оборудования
-/2599,00



50000,00/-



-/-



-/-



-/-



50000,00/
2599,00


Привлеченные
средства


Выполнено


1.6.3.3


Реконструкция
золоулавливающих
установок III очереди
-/-


-/-


-/-


130000,00/
23318,00

130000,00/
-

260000,00/
23318,00

Привлеченные
средства

Выполнено


1.6.4






Модернизация горелок ТКЗ
на котлоагрегате N 5
на ТЭЦ-5




-/-






-/-






-/-






-/-






2600,00/-






2600,00/-






Привлеченные
средства





Не выполнено. В связи
с производственной
необходимостью
предприятием принято
решение о переносе
срока выполнения
мероприятий
1.6.5

Ремонт золоулавливающих
установок на всех ТЭЦ
5,00/
6500,80
5,00/
45201,50
5,00/
15792,90
5,00/
11746,50
5,00/
12445,29
25,00/
91686,99
Привлеченные
средства
Выполнено

Итого по разделу 1:









-/-

-/338305,90

-/11052,00

-/-

-/-

-/349357,90

Федеральный
бюджет
 
-/100000,00

-/11446,90

-/-

-/-

-/-

-/111446,90

Областной
бюджет
 
165000,00/
66330,00

218742,60/
215760,65

300,00/
300,00

-/-


-/-


384042,60/
282390,65

Бюджет
города

Процент исполнения по
финансовым затратам:
73,53%
105735,00/
658548,50

63645,00/
854107,67

9705,00/
486954,22

141205,00/
615523,40

151805,00/
737936,78

472095,00/
3353070,57

Привлеченные
средства

Процент исполнения по
финансовым затратам:
710,25%
2. Охрана водных и водно-биологических ресурсов
2.1










Завершение строительства
II очереди городских
очистных сооружений     канализации





6500,00/-

-/-

-/-

-/-

-/-

6500,00/-

Федеральный
бюджет
Выполнено частично.
Введен в эксплуатацию
I блок II очереди
очистных городских
сооружений.
Продолжается
строительство
II блока



3400,00/-

-/-

-/-

-/-

-/-

3400,00/-

Областной
бюджет
4000,00/-

-/-

-/-

-/-

-/-

4000,00/-

Бюджет
города
36100,00/-

126900,00/-

144400,00/
34165,00
100000,00/
34900,00
-/24638,00

407400,00/
93703,00
Привлеченные
средства
2.2






Строительство площадки
временного хранения
осадка сточных вод




10000,00/-






-/-






-/-






-/-






-/-






10000,00/-






Привлеченные
средства





Выполнено. В связи
с оплатой и началом
выполнения работ
в 2005 году
дополнительного
финансирования
не потребовалось
2.3







Строительство иловых
карт очистных сооружений
МУП г. Новосибирска     "Горводоканал"



1700,00/-

-/-

-/-

-/-

-/-

1700,00/-

Областной
бюджет
Выполнено







5750,00/-

-/-

-/-

-/-

-/-

5750,00/-

Бюджет
города
5750,00/
19137,00
5750,00/
-
-/-

-/-

-/-

11500,00/
19137,00
Привлеченные
средства
2.4




Завершение строительства
I очереди
канализационного        коллектора N 6
в Дзержинском районе
-/3250,00

-/-

-/-

-/-

-/-

-/3250,00

Областной
бюджет
Выполнено




10500,00/
19854,00
7100,00/
7097,20
-/-

-/-

-/-

17600,00/
26951,20
Бюджет
города
2.5







Строительство II очереди
канализационного
коллектора N 6          в Дзержинском районе



-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Областной
бюджет
Выполнено







-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Бюджет
города
-/-

-/6100,00

-/23500,00

-/13927,00

-/5602,00

-/49129,00

Привлеченные
средства
2.6


Строительство КНС-7,
самотечных и напорных
коллекторов
200000,00/
20505,00

-/8600,00


-/9500,00


-/5685,00


-/4972,00


200000,00/
49262,00

Привлеченные
средства

Выполнено


2.7





Реконструкция КНС-17
и строительство
напорного коллектора
от КНС-17 до камеры
гашения напора диаметром
1400 мм, длиной 7000 м
20000,00/
759,70




-/-





-/-





-/-





-/-





20000,00/
759,70




Привлеченные
средства





Выполнено



2.8

Строительство КНС-18а
с напорными коллекторами
10000,00/
15300,00
31210,70/
27000,00
21400,00/
6063,67
-/-

-/-

62610,70/
48363,67
Бюджет
города
Выполнено

2.9





Завершение строительства
напорного коллектора N 4
от ГНС до камеры гашения
напора диаметром
1400 мм, длиной 3400 м
(МУП "Горводоканал")
20000,00/
29013,00




-/73500,00





-/59600,00





-/-





-/-





20000,0/
162113,00




Привлеченные
средства




Выполнено





2.10







Перепроектирование
и строительство
сооружений очистки      хоз.-бытовых сточных вод
от учреждения ГУИН УФ
91/10 (туберкулезная    больница) с системой
обеззараживания
3000,00/-

-/2963,00

-/-

-/-

-/9862,44

3000,00/
12825,44
Федеральный
бюджет
Выполнено частично.
В соответствии
с государственным
контрактом
от 24.06.2010 N 54
завершение работ
планируется
в 2012 году
3000,00/-

-/-

-/-

-/-

-/-

3000,00/-

Областной
бюджет
3010,00/-

-/-

-/-

-/-

-/-

3010,00/-

Бюджет
города
2.11








Строительство
канализационной насосной
станции и напорных сетей
от Новосибирской
муниципальной
психиатрической больницы
N 4


-/-








-/-








-/-








-/-








-/-








-/-








Областной
бюджет







Не выполнено.
В связи с изысканием
возможности отвода
производственных
(бытовых) стоков
больницы в городские
сети канализации
строительство не
производилось
2.12







Проведение работ
по поэтапному снижению
сброса муниципальными
предприятиями города
Новосибирска
загрязненных сточных вод
в реку Обь через выпуск
N 1 ОАО "НЗХК"
2000,00/-







2000,00/
2000,00






-/-







-/-







-/-







4000,00/
2000,00






Бюджет
города






Выполнено







2.12.1

Реконструкция водородной
станции ОАО "НЗХК"
75000,00/
156867,00
-/-

-/-

-/-

-/-

75000,00/
156867,00
Привлеченные
средства
Выполнено

2.13






Использование
в ионообменных фильтрах
котельной
"НПО "Сибсельмаш"
высокоэффективного
катионита
"Пьюролайт С 100"
50,00/50,00






50,00/
223,50





50,00/-






50,00/-






50,00/-






250,00/
273,50





Привлеченные
средства





Выполнено






2.14







Установка прибора учета
ливневых сточных вод
с промплощадки
в выпускном колодце
ливневого коллектора
ФГУП "НЗПП с ОКБ"


-/-







-/-







-/-







50,00/-







150,00/-







200,00/-







Привлеченные
средства






Не выполнено. В связи
с нецелесообразностью
количественного учета
ливневых сточных вод
предприятием изменено
техническое решение
по вопросу исполнения
данного мероприятия
2.15



Установка
рыбозаградителей
на водозаборе ТЭЦ-2
(ОАО "НСЭ")
2500,00/
100000,00


-/150,00



-/2653,00



-/-



-/17599,00



2500,00/
120402,00


Привлеченные
средства


Выполнено



2.16


Установка приборов учета
сточных вод на выпусках
ТЭЦ-2 (ОАО "НСЭ")
4114,00/
2596,00

-/-


-/-


-/-


-/-


4114,00/
2596,00

Привлеченные
средства

Выполнено


2.17



Строительство II очереди
очистных сооружений
промстоков ТЭЦ-3 (ОАО
"НСЭ")
5000,00/
5378,00


5000,00/
4152,00


4500,00/
9293,00


-/-



-/5921,00



14500,00/
24744,00


Привлеченные
средства


Выполнено



2.18




Строительство
химводоочистки
и установки очистки
внутристанционного
конденсата ТЭЦ-4
-/-




150000,00/
1404,00



100000,00/
59884,00



-/-




-/-




250000,00/
61288,00



Привлеченные
средства



Выполнено




2.19





Схема сбора
и нейтрализации
производственных стоков
ТЭЦ-4


-/-





16000,00/-





-/-





-/-





-/-





16000,00/-





Привлеченные
средства




Выполнено.
Финансирование
произведено
при выполнении
мероприятия
по строке 2.18
2.20





Установка приборов учета
на выпусках сточных вод
ТЭЦ-4



3000,00/-





-/-





-/-





-/-





-/-





3000,00/-





Привлеченные
средства




Выполнено.
Финансирование
произведено
при выполнении
мероприятия
по строке 2.18
Итого по разделу 2:











9500,00/-


-/2963,00


-/-


-/-


-/9862,44


9500,00/
12825,44

Федеральный
бюджет

Процент исполнения по
финансовым затратам:
135%
8100,00/
3250,00

-/-


-/-


-/-


-/-


8100,00/
3250,00

Областной
бюджет

Процент исполнения по
финансовым затратам:
40,12%
35260,00/
35154,00

40310,70/
36097,20

21400,00/
6063,67

-/-


-/-


96970,70/
77314,87

Бюджет
города

Процент исполнения по
финансовым затратам:
79,13%
381514,00/
334305,70

303700,00/
94129,50

248950,00/
198595,00

100100,00/
54512,00

200,00/
58732,00

1034464,00/
740274,20

Привлеченные
средства

Процент исполнения по
финансовым затратам:
71,56%
3. Создание резервного подземного источника водоснабжения города Новосибирска
3.1






Гидрогеологическое
обследование, оценка
перспективных участков
подземных вод: бурение,
опытные работы.
Утверждение запасов
подземных вод
11500,00/
11200,00





11500,00/
5688,46





1500,00/-






-/-






-/-






24500,00/
16888,46





Федеральный
бюджет





Выполнено






3.2

Проведение проектно-
изыскательских работ
-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Областной
бюджет
Выполнено

3.3






Строительство
водозаборных сооружений,
станций водоочистки     и водоводов



-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Областной
бюджет
Выполнено частично.
Проведены
подготовительные
работы, завершение
строительства
планируется
в 2012 году
-/-



-/-



-/-



-/-



-/-



-/-



Бюджет
города


Итого по разделу 3:


11500,00/
11200,00

11500,00/
5688,46

1500,00/-


-/-


-/-


24500,00/
16888,46

Федеральный
бюджет

Процент исполнения по
финансовым затратам:
68,93%
4. Защита территории города от подтопления
4.1






Сбор и анализ информации
о подтопленных
и потенциально
подтопляемых территориях
по материалам
изыскательских работ
прошлых лет
-/-






500,00/
500,00





500,00/
498,00





-/-






-/-






1000,00/
998,00





Бюджет
города





Выполнено






4.2


Выявление участков
(мест) утечки воды из
водонесущих коммуникаций
200,00/
4000,00

200,00/
4000,00

200,00/
1000,00

200,00/
4000,00

200,00/
1000,00

1000,00/
14000,00

Привлеченные
средства

Выполнено


4.3


Строительство городских
сетей ливневой
канализации
11000,00/
9218,00

4000,00/
595,00

-/-


-/-


-/-


15000,00/
9813,00

Бюджет
города

Выполнено


4.4



Ремонт и восстановление
ливневой канализации,
включая
внутриквартальную
1000,00/
2800,00


2400,00/
720,00


500,00/
500,00


800,00/
800,00


800,00/
800,00


5500,00/
5620,00


Бюджет
города


Выполнено



4.5






Ликвидация негативных
последствий подтопления
территорий в
Первомайском районе (ул.
1-я, 2-я Искитимская,
Таловая, Юбилейная,
Приобская и другие)
200,00/
50,00





200,00/
1406,00





200,00/
120,00





200,00/
200,00





200,00/
199,91





1000,00/
1975,91





Бюджет
города





Выполнено






4.6







Проектирование
и обустройство
водоохранных зон
и прибрежных защитных
полос реки Оби и водных
объектов города


1500,00/-







1000,00/-







-/-







-/-







-/-







2500,00/-







Федеральный
бюджет






Не выполнено. Водным
кодексом Российской
Федерации
проектирование
водоохранных зон
и прибрежных полос
водных объектов
не предусмотрено
4.7
Русловые изыскания, расчистка русел малых рек, в том числе:
4.7.1




Русла реки Тулы



-/-

1000,00/
2488,00
1012,00/
1012,00
-/32419,00

-/22554,53

2012,00/
58473,53
Федеральный
бюджет
Выполнено




50,00/63,00

70,00/70,00

-/-

-/-

-/-

120,00/
133,00
Бюджет
города
4.7.2







Русла реки Ельцовка-1





-/-

-/-

29000,00/
30125,00
17785,50/
16633,50
-/-

46785,50/
46758,50
Федеральный
бюджет
Выполнено







50,00/
1000,02
1900,00/
1900,00
-/-

-/-

-/-

1950,00/
2900,02
Бюджет
города
-/35,50

-/-

-/-

-/-

-/-

-/35,50

Привлеченные
средства
4.7.3










Русла реки Ельцовка-2








-/-


-/-


-/-


-/-


-/-


-/-


Федеральный
бюджет

Не выполнено. В связи
с планированием
строительства
в долине реки
магистрали
непрерывного движения
и заключения ее русла
в коллектор
исполнение
мероприятия
не производилось
50,00/-


-/-


-/-


-/-


-/-


50,00/-


Бюджет
города

-/34,90


-/-


-/-


-/-


-/-


-/34,90


Привлеченные
средства

4.7.4




Русла рек Плющихи
и Камышенки


-/-

-/570,00

9500,00/
9388,00
-/-

-/-

9500,00/
9958,00
Федеральный
бюджет
Выполнено




50,00/-

-/-

-/-

-/-

-/-

50,00/-

Бюджет
города
4.7.5




Русла реки Нижняя
Ельцовка


-/-

-/8063,98

-/-

-/-

-/-

-/8063,98

Федеральный
бюджет
Выполнено




50,00/
414,00
2150,00/
2185,00
-/-

-/-

-/-

2200,00/
2599,00
Бюджет
города
4.8




Расчистка и
благоустройство
прибрежной полосы       озера Безымянное в
Первомайском районе
1500,00/-

-/-

-/-

-/-

-/-

1500,00/-

Бюджет
города
Выполнено




-/50,00

-/-

-/-

-/-

-/-

-/50,00

Привлеченные
средства
4.9
Проектирование, ремонт и реконструкция эксплуатируемых водонесущих сетей и сооружений, в том числе:
4.9.1

Водопроводных сетей
(по 18 км ежегодно)
150000,00/
157646,10
150000,00/
226996,50
170000,00/
103906,60
170000,00/
19911,65
200000,00/
194100,00
840000,00/
702560,85
Привлеченные
средства
Выполнено

4.9.2


Канализационных сетей
и сооружений
(по 5 км ежегодно)
85000,00/
278024,10

85000,00/
313609,00

85000,00/
177287,60

85000,00/
124295,60

85000,00/
200500,00

425000,00/
1093716,3

Привлеченные
средства

Выполнено


4.9.3

Тепловых сетей
(по 50 км ежегодно)
160000,00/-

160000,00/
280118,00
180000,00/
357759,00
180000,00/
228144,00
200000,00/
313732,00
880000,00/
1179753,00
Привлеченные
средства
Выполнено

4.10



Восстановление
трубопроводов методом
цементно-песчаной
изоляции
25000,00/
67220,40


25000,00/
78850,90


25000,00/
48253,00


25000,00/
61647,20


25000,00/
14892,00


125000,00/
270863,50


Привлеченные
средства


Выполнено



4.11







Принятие решений,
проектирование
и выполнение работ по
отводу канализационных  стоков с территорий
частного сектора
с централизованным
водоснабжением
-/-


-/-


150,00/-


350,00/
149,96

450,00/-


950,00/
149,96

Бюджет
города

Выполнено







-/-



-/-



-/1245,70



-/524,70



-/2896,33



-/4666,73



Привлеченные
средства


Итого по разделу 4:










1500,00/-


2000,00/
11121,98

39512,00/
40525,00

17785,50/
49052,50

-/22554,53


60797,50/
123254,01

Федеральный
бюджет

Процент исполнения по
финансовым затратам:
202,73%
-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Областной
бюджет
 
13950,00/
13545,02

11220,00/
7376,00

1350,00/
1118,00

1350,00/
1149,96

1450,00/
999,91

29320,00/
24188,89

Бюджет
города

Процент исполнения по
финансовым затратам:
82,50%
420200,00/
507011,00

420200,00/
903574,40

460200,00/
689451,90

460200,00/
438523,15

510200,00/
727120,33

2271000,00/
3265680,78

Привлеченные
средства

Процент исполнения по
финансовым затратам:
143,80%
5. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления
5.1
Развитие мусоропереработки в городе
5.1.1
Организационные мероприятия
5.1.1.1
















Внесение изменений
и дополнений в:
Положение
о муниципальной
поддержке инвестиционной
деятельности
на территории города
Новосибирска (решение
городского Совета
от 17.09.2003 N 298);
Положение о мерах
муниципальной поддержки
товаропроизводителей
на территории города
Новосибирска (решение
городского Совета
от 23.10.2002 N 182)
-/-
















-/-
















-/-
















-/-
















-/-
















-/-
















-
















Выполнено
















5.1.1.2















Стимулирование
хозяйствующих субъектов,
занятых в сфере сбора
и переработки отходов
и вторичных ресурсов,
на основании Положения
о муниципальной
поддержке инвестиционной
деятельности
на территории города
Новосибирска и Положения
о мерах муниципальной
поддержки
товаропроизводителей
на территории города
Новосибирска
-/-















-/-















-/-















-/-















-/-















-/-















-















Выполнено















5.1.1.3



















Подготовка муниципальных
правовых актов города
Новосибирска,
реализующих принцип
ответственности
производителя
и собственника за сбор
и утилизацию продукции
(в том числе упаковки)
после ее использования,
в том числе установление
перечня продукции,
на которую будет
распространяться принцип
ответственности;
определение механизма
сбора продукции после
ее использования;
определение мер
ответственности
-/-



















-/-



















-/-



















-/-



















-/-



















-/-



















-



















Выполнено



















5.1.1.4
















Создание баз данных по:
объемам и источникам
образования, переработки
и использования отходов;
предприятиям,
осуществляющим сбор
и переработку вторичного
сырья; нормативно-
правовому обеспечению
сбора, транспортировки,
хранения и переработки
вторичных ресурсов;
прогрессивным
технологиям
и оборудованию
для переработки отходов
и вторичных ресурсов
-/-
















-/-
















-/-
















-/-
















-/-
















-/-
















-
















Выполнено
















5.1.1.5





















Проведение торгов
(конкурсов, аукционов)
по продаже зданий,
сооружений и другого
недвижимого имущества,
находящихся
в муниципальной
собственности
и пригодных для
размещения производств
по переработке вторичных
ресурсов, и торгов
(конкурсов, аукционов)
по продаже земельных
участков,
предназначенных для
строительства объектов
по переработке вторичных
ресурсов, либо продаже
права на заключение
договоров аренды таких
земельных участков
-/-





















-/-





















-/-





















-/-





















-/-





















-/-





















-





















Не выполнено.
В связи с отсутствием
объектов, пригодных
для размещения
производств
по переработке
вторичных ресурсов,
торги не проводились














5.1.2
Технические мероприятия по строительству мусоросортировочных и мусороперерабатывающих предприятий, реконструкции полигонов
5.1.2.1








Введение в эксплуатацию
Новосибирского
мусороперерабатывающего
завода N 1 в Дзержинском
районе




-/-








100000,00/-








-/-








-/-








-/-








100000,00/-








Привлеченные
средства







Не выполнено.
В связи с отсутствием
инвестора
для размещения
производств
по переработке
вторичных ресурсов
завод в эксплуатацию
не вводился
5.1.2.2




Введение в эксплуатацию
Новосибирского
мусороперерабатывающего
завода N 2 в Кировском
районе
10000,00/
186000,00



-/-




-/-




-/-




-/-




10000,00/
186000,00



Привлеченные
средства



Выполнено




5.1.2.3








Организация,
строительство и введение
в эксплуатацию
в Первомайском районе
мусороперерабатывающего
(мусоросортировочного)
предприятия


-/-








110000,0/-








-/-








-/-








-/-








110000,0/-








Привлеченные
средства







Не выполнено.
В связи с отсутствием
инвестора
для размещения
производств
по переработке
вторичных ресурсов
завод в эксплуатацию
не вводился
5.1.2.4








Разработка проекта,
строительство и введение
в эксплуатацию
мусороперерабатывающего
завода в Калининском
районе



-/-








-/-








110000,00/
-







-/-








-/-








110000,00/-








Привлеченные
средства







Не выполнено.
В связи с отсутствием
инвестора
для размещения
производств
по переработке
вторичных ресурсов
завод в эксплуатацию
не вводился
5.1.3
Технические мероприятия по сбору и переработке вторичных ресурсов
5.1.3.1











Создание сети пунктов
приема отдельных видов
вторичных ресурсов
от жителей города,
предприятий, учреждений
и предпринимателей без
образования юридического
лица (в первую очередь
бумаги и картона,
текстиля, пэтбутылки,
стеклотары, алюминиевой
банки)
-/-











-/150,00











-/-











-/-











-/-











-/150,00











Привлеченные
средства










Выполнено











5.1.3.2





Создание передвижных
приемных пунктов
и мобильных бригад
по сбору вторичных
ресурсов от жителей
города
-/-





-/-





-/-





-/-





-/-





-/-





Привлеченные
средства




Выполнено.
Информация
об израсходованных
денежных средствах
исполнителем
не представлена
5.1.3.3




Обеспечение
в муниципальных
учреждениях раздельного
сбора образующихся
отходов
-/-




-/-




-/-




-/-




-/-




-/-




-




Выполнено




5.1.4
Информационное сопровождение
5.1.4.1















Информирование
предпринимательского
сообщества
о возможностях,
перспективах
и экономической
привлекательности работ
в сфере использования
вторичных ресурсов,
размещение статей
в периодических изданиях
города, организация
пресс-конференций
по вопросу развития
мусоропереработки
в городе
-/-















-/-















-/-















-/-















-/-















-/-















-















Выполнено















5.1.5
Инновационная деятельность
5.1.5.1
















Освоение на предприятиях
города производства
перспективного
оборудования для
переработки различного
вида отходов и внедрение
перспективных
современных технологий
переработки отходов
и вторичных ресурсов,
разработанных в научных
и учебных организациях
города (Новосибирский
государственный
технический университет,
Институт теплофизики
СО РАН и др.)
-/-
















-/-
















-/
















-/-
















-/-
















-/-
















-
















Выполнено
















Итого по подразделу 5.1:


10000,00/
186000,00

210000,00/
150,00

110000,00/
-

-/-


-/-


330000,00/
186150,00

Привлеченные
средства

Процент исполнения по
финансовым затратам:
56,4%
5.2
Безопасная эксплуатация полигонов депонирования твердых бытовых отходов
5.2.1
Реконструкция и рекультивация полигона (отвала) "Гусинобродский" (МУП "САХ"):
5.2.1.1










Разработка проекта










700,00/-










-/-










-/-










-/-










-/-










700,00/-










Бюджет
города









Не выполнено. В связи
с недостаточностью
занимаемого
земельного участка
и невозможностью
получения
дополнительного
участка разработка
проекта реконструкции
полигона
преждевременна
5.2.1.2


















Рекультивация
отработанных участков
полигона















1500,00/-


-/-


-/-


-/-


-/-


1500,00/-


Бюджет
города

Выполнено. С
2007 года мероприятия
по развитию полигона
"Гусинобродский"
(в том числе
рекультивация)
выполнялись в рамках
реализации
Инвестиционной
программы МУП "САХ"
"Развитие полигона
по утилизации твердых
бытовых отходов
"Гусинобродский"
на 2007 - 2012 годы,
утвержденной решением
городского Совета
Новосибирска
от 27.11.2006 N 430
-/-














-/-














-/-














-/-














-/-














-/-














Привлеченные
средства













5.2.2




Изменение схемы вывоза
отходов с учетом
введения в эксплуатацию
мусороперерабатывающих
предприятий
50,00/
-



50,00/
-



-/-




-/-




-/-




100,00/-




Привлеченные
средства



Выполнено.
Финансирования
не потребовалось


5.2.3








Экономическое
обоснование тарифов
на захоронение отходов
на муниципальных
полигонах ТБО с учетом
всех технологических
циклов, обеспечивающих
безопасную эксплуатацию
полигонов
-/-








-/-








-/-








-/-








-/-








-/-








-








Выполнено








Итого по подразделу 5.2:





2200,00/
-

-/-


-/-


-/-


-/-


2200,00/
-

Бюджет
города

Процент исполнения по
финансовым затратам:
0,0%
50,00/
-

50,00/
-

-/-


-/-


-/-


100,00/
-

Привлеченные
средства

Процент исполнения по
финансовым затратам:
0,0%
5.3
Предупреждение захламления территории города
5.3.1








Обеспечение регулярного
вывоза твердых бытовых
отходов из частного     сектора, в том числе
организация кольцевых
маршрутов, обустройство
накопительных
и контейнерных площадок
и т.п.
5000,00/
6620,00
7111,00/
8632,40
7608,80/
5810,47
8126,20/
7715,32
8000,00/
8611,08
35846,00/
37389,27
Бюджет
города
Выполнено








-/4969,43





-/2587,10





-/10504,60





-/9685,90





-/5306,59





-/33053,62





Привлеченные
средства




5.3.2




Ликвидация
несанкционированных
свалок

4000,00/
5777,84
5855,19/
5191,04
985,14/
764,17
-/-

-/-

10840,33/
11733,05
Бюджет
города
Выполнено




-/-

-/-

-/13296,32

-/-

-/-

-/13296,32

Привлеченные
средства
5.3.3




Утилизация
ртутьсодержащих отходов
(ламп, приборов),       образующихся в бюджетных
организациях города
500,00/
488,40
500,00/
500,00
500,00/
500,00
650,00/
635,00
650,00/
400,57
2800,00/
2523,97
Бюджет
города
Выполнено




-/6189,00

-/6854,80

-/4835,00

-/5404,00

-/6474,10

-/29756,90

Привлеченные
средства
5.3.4



Перевод светильников
наружного освещения
города с газортутных
ламп на натриевые
-/10500,00



6100,00/
4860,00


3750,00/
3750,00


-/-



-/-



9850,00/
19110,00


Бюджет
города


Выполнено



5.3.5









Рекультивация золоотвала
N 2 ТЭЦ-4








5000,00/
1124,00








-/1764,00









-/-









-/-









-/-









5000,00/
2888,00








Привлеченные
средства








Выполнено частично.
Подготовлен проект,
прошедший экспертизу
ОГУ "Государственная
вневедомственная
экспертиза",
на основании которой
принято решение
рекультивацию
не проводить
5.3.6

















Анализ соответствия норм
накопления ТБО
для жителей города
фактическим объемам
образования отходов













-/-

















-/-

















-/-

















-/-

















-/-

















-/-

















 
Не выполнено.
В связи с изменением
действующего
законодательства,
в соответствии
с которым вывоз ТБО
не входит в перечень
коммунальных услуг,
а объем накопления
ТБО не включается в
норматив потребления
коммунальных услуг,
анализ соответствия
норм накопления ТБО
для жителей города
фактическим объемам
образования отходов
не производился
Итого по подразделу 5.3:





9500,00/
23386,24

19566,19/
19183,44

12843,94/
10824,64

8776,20/
8350,32

8650,00/
9011,65

59336,33/
70756,29

Бюджет
города

Процент исполнения по
финансовым затратам:
119,24%
5000,00/
12282,43

-/11205,9


-/28635,92


-/15089,90


-/11780,69


5000,00/
78994,84

Привлеченные
средства

Процент исполнения по
финансовым затратам:
1579,89%
Итого по разделу 5:





11700,00/
23386,24

19566,19/
19183,44

12843,94/
10824,64

8776,20/
8350,32

8650,00/
9011,65

61536,33/
70756,29

Бюджет
города

Процент исполнения по
финансовым затратам:
114,98%
15050,00/
198282,43

210050,00/
11355,90

110000,00/
28635,92

-/15089,90


-/11780,69


335100,00/
265144,84

Привлеченные
средства

Процент исполнения по
финансовым затратам:
79,12%
6. Озеленение территории города
6.1










Разработка комплексной
программы озеленения
города







-/410,00

-/-

-/-

-/-

-/-

-/410,00

Бюджет
города
Выполнено частично.
В целях разработки
программы присвоены
кадастровые номера
объектам озеленения
общего пользования,
подготовлен проект
программы, однако
ввиду недостаточности
бюджетных средств
работы приостановлены
-/150,00







-/-







-/-







-/-







-/-







-/150,00







Привлеченные
средства






6.2







Реконструкция
и благоустройство
парков, скверов,        бульваров и аллей города



-/-

-/-

-/-

-/59448,39

-/-

-/59448,39

Федеральный
бюджет
Выполнено







10000,00/
45586,70
14175,90/
13674,10
4200,00/
3804,16
-/-

-/-

28375,90/
63064,96
Бюджет
города
-/51221,30

-/8498,90

-/20339,70

-/4707,30

-/22738,90

-/107506,10

Привлеченные
средства
6.3










Развитие и реконструкция
зеленых насаждений
внутри жилых кварталов  и вдоль транспортных
магистралей




-/-

-/-

-/2641,00

-/-

-/-

-/2641,00

Областной
бюджет
Выполнено










13600,00/
9936,40
4332,25/
21845,84
5693,00/
5475,08
-/-

-/-

23625,25/
37257,32
Бюджет
города
-/-

-/-

3798,50/
1857,32
8056,80/
7208,59
8638,10/
7552,23
20493,40/
16618,14
Бюджет
города
-/10679,30

-/9909,00

-/50224,60

-/5016,10

-/12357,38

-/88186,38

Привлеченные
средства
6.4






Реконструкция зеленых
насаждений
и благоустройство
внутриквартальных
территорий по 1-му
Красносельскому проезду
и ул. Воинской
15,00/23,85






11,00/-






11,00/-






8,00/-






7,00/-






52,00/23,85






Привлеченные
средства





Выполнено






6.5

Развитие древесно-
кустарниковых питомников
-/4160,0

3200,0/
4235,3
3000,0/
3000,0
3000,0/
3000,0
3000,0/
3000,0
12200,0/
17395,3
Бюджет
города
Выполнено

Итого по разделу 6:









-/-

-/-

-/-

-/59448,39

-/-

-/59448,39

Федеральный
бюджет
 
-/-

-/-

-/2641,00

-/-

-/-

-/2641,00

Областной
бюджет
 
23600,00/
60093,10

21708,15/
39755,24

16691,50/
14136,56

11056,80/
10208,59

11638,10/
10552,23

84694,55/
134745,72

Бюджет
города

Процент исполнения по
финансовым затратам:
159,10%
15,00/
62074,45

11,00/
18407,90

11,00/
70564,30

8,00/
9723,40

7,00/
35096,28

52,00/
195866,33

Привлеченные
средства

Процент исполнения по
финансовым затратам:
376666%
7. Обеспечение радиационной безопасности
7.1






Выполнение детальной
пешеходной эманационной
съемки масштаба 1:10000 на неисследованных
территориях и участках
перспективной застройки
города
150,00/-

-/-

-/-

-/-

-/-

150,00/-

Областной
бюджет
Выполнено






100,00/-



250,00/-



250,00/-



400,00/
649,94


400,00/
398,89


1400,00/
1048,83


Бюджет
города


7.2



Выполнение пешеходной
гамма-съемки масштаба
1:500 на территории
города
500,00/-



500,00/
495,20


500,00/
499,50


500,00/
450,00


500,00/
421,26


2500,00/
1865,96


Бюджет
города


Выполнено



7.4







Опробование подземных
вод на содержание
радионуклидов
в существующих
наблюдательных
и эксплуатационных
гидрогеологических
скважинах
100,00/-







-/-







200,00/
199,85






-/-







200,00/
170,91






500,00/
370,76






Бюджет
города






Выполнено







7.5







Осуществление и контроль
качества
дезактивационных работ
вновь выявленных
участков радиоактивного
загрязнения и ревизия
ранее дезактивированных
участков загрязнения
100,00/-







100,00/
99,98






100,00/-







100,00/
199,82






100,00/
99,82






500,00/
399,62






Бюджет
города






Выполнено







7.6




Обследование зданий
и сооружений
на содержание радона
в пределах выделенных
радоноопасных зон
100,00/-




150,00/
149,99



200,00/-




400,00/
589,70



450,00/
382,32



1300,00/
1122,01



Бюджет
города



Выполнено




7.7






Оценка радиоактивного
загрязнения окружающей
среды города
в результате
деятельности предприятий
топливно-энергетического
комплекса
200,00/-






200,00/
199,86





200,00/
104,63





200,00/
235,27





200,00/
185,93





1000,00/
725,69





Бюджет
города





Выполнено






Итого по разделу 7:





150,00/-


-/-


-/-


-/-


-/-


150,00/-


Областной
бюджет

Процент исполнения по
финансовым затратам:
0,0%
1100,00/-


1200,00/
945,03

1450,00/
803,98

1600,00/
2124,73

1850,00/
1659,13

7200,00/
5532,87

Бюджет
города

Процент исполнения по
финансовым затратам:
76,85%
8. Развитие и совершенствование системы управления природоохранной деятельностью
8.1
Совершенствование нормативно-методической базы управления качеством окружающей среды
8.1.1















Создание
геоэкологической
информационной системы
на базе ГИС технологий -
комплекса баз данных
и интерактивных слоев
электронных карт
экологической обстановки
города (радиационной,
загрязнения почв
и воздуха, влияния
физических полей
и других факторов)



100,00/-















-/-















-/-















-/-















-/-















100,00/-















Бюджет
города














Не выполнено.
Основные сведения
о санитарно-
экологическом
состоянии территории
города Новосибирска
содержатся в составе
Генерального плана
города Новосибирска,
утвержденного
решением Совета
депутатов города
Новосибирска
от 26.12.2007 N 824,
Генеральной схемы
очистки
8.2
Мониторинг окружающей среды, источников эмиссии вредных веществ в окружающую среду и здоровья жителей города
8.2.1








Проведение
медико-экологического
обследования состояния
окружающей среды
и здоровья детей на
территориях, прилегающих
к промышленным
предприятиям
и автомагистралям города
175,00/-








200,00/
200,00







250,00/-








400,00/
250,00







350,00/
350,00







1375,00/
800,00







Бюджет
города







Выполнено








8.2.2.1




Оценка и прогнозирование
состояния атмосферного
воздуха на основании    анализа снежного покрова

100,00/-

-/-

-/-

-/-

-/-

100,00/-

Областной
бюджет
Выполнено




200,00/-

-/-

-/-

-/-

-/-

200,00/-

Бюджет
города
8.2.2.2


Мониторинг влияния
полигона МУП "САХ" на
объекты окружающей среды
250,00/-


-/-


-/-


-/-


-/-


250,00/-


Бюджет
города

Выполнено


8.2.2.3


Организация регулярного
контроля за качеством
воды малых рек города
200,00/-


-/-


-/-


-/-


-/-


200,00/-


Бюджет
города

Выполнено


Итого по разделу 8:





100,00/-


-/-


-/-


-/-


-/-


100,00/-


Областной
бюджет

Процент исполнения по
финансовым затратам:
0,0%
925,00/-


200,00/
200,00

250,00/-


400,00/
250,00

350,00/
350,00

2125,00/
800,00

Бюджет
города

Процент исполнения по
финансовым затратам:
37,65%
9. Экологическое просвещение
9.1








Открытие и укрепление
материально-технической
базы муниципальных
образовательных
учреждений (базовых)
в целях распространения
экологических знаний,
формирования
экологической культуры
300,00/
600,00







350,00/
350,00







400,00/
399,93







-/-








-/-








1050,00/
1349,93







Бюджет
города







Выполнено








9.2





Открытие и оснащение
экспериментальных
площадок по отработке
форм и методов
экологического
просвещения
100,00/
100,00




150,00/
149,00




200,00/
130,00




-/-





-/-





450,00/
379,00




Бюджет
города




Выполнено





9.3



Укрепление материально-
технической базы
школьных и районных
экологических музеев
100,00/
100,00


150,00/
150,00


200,00/
200,00


-/-



-/-



450,00/
450,00


Бюджет
города


Выполнено



9.4










Создание на базе
городских
централизованных
библиотечных систем
банка данных:
литературы,
периодических изданий,
видеоматериалов,
научно-методических
разработок в области
охраны окружающей среды
50,00/50,00










50,00/50,00










-/-










-/-










-/-










100,00/
100,00









Бюджет
города









Выполнено










9.5







Развитие экологического
просвещения на базе
муниципальных учреждений
дополнительного
образования,
муниципальных учреждений
культуры, муниципальных
унитарных предприятий
300,00/
160,00






300,00/
290,00






300,00/
329,64






-/-







-/-







900,00/
779,64






Бюджет
города






Выполнено







9.6








Организация практической
деятельности учащихся
на базе муниципальных
учреждений
дополнительного
образования,
муниципальных учреждений
культуры, муниципальных
унитарных предприятий
50,00/40,00








100,00/
100,00







150,00/
136,40







-/-








-/-








300,00/
276,40







Бюджет
города







Выполнено








9.7









Оказание информационной
помощи вузам города
и учреждениям среднего
специального образования
в виде информационно-
аналитических
и статистических
материалов
об экологической
обстановке в городе
12,00/12,00









12,00/12,00









12,00/
12,00








-/-









-/-









36,00/36,00









Бюджет
города








Выполнено









9.8







Подготовка перечня
категорий должностных
лиц и специалистов,
подлежащих обязательной
экологической
и природоохранной
подготовке
(срок - 2006 год)
-/-







-/-







-/-







-/-







-/-







-/-







-







Выполнено







9.9







Осуществление контроля
за проведением
обязательной
экологической
и природоохранной
подготовки должностных
лиц и специалистов в
соответствии с перечнем
-/-







-/-







-/-







-/-







-/-







-/-







-







Не выполнено. Не
входит в компетенцию
органов местного
самоуправления




9.10






Организация
пресс-конференций,
круглых столов для
представителей средств
массовой информации
по экологическим и
природоохранным вопросам
-/-






-/-






-/-






-/-






-/-






-/-






-






Выполнено






9.11






Организация и проведение
ежегодного конкурса
среди представителей
средств массовой
информации на лучшее
освещение
природоохранных вопросов
20,00/-






-/-






20,00/
20,00





100,00/-






100,00/
98,00





240,00/
118,00





Бюджет
города





Выполнено






9.12




Организация размещения
агитационных стендов по
природоохранной тематике
в местах массового
посещения горожан
100,00/-




100,00/
99,72



100,00/
99,40



100,00/
99,40



100,00/
100,00



500,00/
398,52



Бюджет
города



Выполнено




9.13





Выпуск информационных
материалов по вопросам
экологии и охраны
окружающей среды
г. Новосибирска для
широкого круга читателей
22,00/22,00





22,00/22,00





22,00/
22,00




94,00/
94,00




94,00/
74,50




254,00/
234,50




Бюджет
города




Выполнено





9.14







Издание информационных
бюллетеней,
справочников,
рекомендаций
по обобщению материалов
экологического
просвещения, воспитания
учащихся
100,00/-







150,00/
148,50






200,00/
200,00






-/-







-/-







450,00/
348,50






Бюджет
города






Выполнено







9.15










Проведение массовых
мероприятий, акций,
в том числе в рамках    проведения всероссийских
Дней защиты от
экологической опасности в образовательных,
культурно-досуговых
учреждениях, библиотекахс участием общественных
организаций
500,00/
290,00
500,00/
502,50
500,00/
499,48
-/-

-/-

1500,00/
1291,98
Бюджет
города
Выполнено










500,00/
561,46
500,00/
422,48
500,00/
483,53
50,0/
50,0
-/-

1550,00/
1517,47
Бюджет
города
300,00/
326,18
300,00/
299,69
300,00/
300,00
360,00/
300,00
360,00/
325,00
1620,00/
1550,87
Бюджет
города
500,00/
547,50
500,00/
500,00
-/-

-/-

-/-

1000,00/
1047,50
Бюджет
города
9.16





Создание и реализация
экологических программ
муниципальных
подростковых клубов и
молодежных общественных
организаций
250,00/
202,50




250,00/
250,00




290,00/
274,97




115,00/
115,00




-/-





905,00/
842,47




Бюджет
города




Выполнено





Итого по разделу 9:


3204,00/
3011,64

3434,00/
3345,89

3194,00/
3107,35

819,00/
658,40

654,00/
597,50

11305,00/
10720,78

Бюджет
города

Процент исполнения по
финансовым затратам:
94,83%
Итого по источникам
финансирования:










22500,00/
11200,00

13500,00/
358079,33

41012,00/
51577,00

17785,50/
108500,89

-/32416,97


94797,50/
561774,20

Федеральный
бюджет

Процент исполнения по
финансовым затратам:
592,60%
8350,00/
103250,00

-/11446,90


-/2641,00


-/-


-/-


8350,00/
117337,90

Областной
бюджет

Процент исполнения по
финансовым затратам:
1405,24%
254739,00/
201520,00

316381,64/
322663,45

57479,44/
36354,20

24002,00/
22742,00

24592,10/
23170,42

677194,18/
606450,07

Бюджет
города

Процент исполнения по
финансовым затратам:
89,55%
922514,00/
1760222,08

997606,00/
1881575,37

828866,00/
1474201,34

701513,00/
1133371,85

662212,00/
1570666,08

4112711/
7820036,72

Привлеченные
средства

Процент исполнения по
финансовым затратам:
190,14%
Всего по Программе:


1208103,00/
2076192,08

1327487,64/
2573765,05

927357,44/
1564773,54

743300,50/
1264614,74

686804,10/
1626253,47

4893052,68/
9105598,89

 
Процент исполнения по
финансовым затратам:
186,09%