Приложение к Постановлению от 28.10.2011 г № 1157 Программа

Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка населения рабочего поселка кольцово на 2012 — 2015 годы» паспорт


┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование   │Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка     │
│программы      │населения рабочего поселка Кольцово на 2012 - 2015 годы" │
│               │(далее - Программа)                                      │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Наименование,  │Постановление администрации рабочего поселка Кольцово    │
│дата и номер   │от 10.08.2011 N 885 "О разработке проекта долгосрочной   │
│постановления  │целевой программы "Социальная поддержка населения        │
│администрации  │рабочего поселка Кольцово на 2012 - 2015 годы"           │
│рабочего       │                                                         │
│поселка        │                                                         │
│Кольцово       │                                                         │
│о разработке   │                                                         │
│проекта        │                                                         │
│Программы      │                                                         │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Заказчик       │Администрация рабочего поселка Кольцово                  │
│Программы      │                                                         │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Разработчик    │Отдел организации социального обслуживания населения     │
│Программы      │рабочего поселка Кольцово                                │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Руководитель   │Управляющий делами администрации р.п. Кольцово           │
│Программы      │Григорьев Сергей Иванович                                │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители    │Отдел организации социального обслуживания населения     │
│основных       │рабочего поселка Кольцово;                               │
│мероприятий    │отдел по делам молодежи, культуре и спорту администрации │
│               │рабочего поселка Кольцово;                               │
│               │общественная организация рабочего поселка Кольцово "Совет│
│               │ветеранов войны и труда";                                │
│               │общественная организация рабочего поселка "Общество      │
│               │инвалидов"                                               │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Цель и задачи  │Цель - создание условий для повышения качества жизни     │
│Программы      │населения рабочего поселка Кольцово, а именно пожилых    │
│               │граждан, многодетных семей, молодых семей, семей с       │
│               │детьми, граждан с ограниченными возможностями здоровья,  │
│               │граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.       │
│               │Задачи:                                                  │
│               │1) поддержание жизненной активности граждан пожилого     │
│               │возраста, создание дополнительных условий для адаптации  │
│               │граждан пожилого возраста в современном мире;            │
│               │2) повышение доступности и качества отдыха, оздоровления │
│               │и занятости детей, развитие образовательных форм отдыха, │
│               │детского туризма;                                        │
│               │3) формирование условий для обеспечения                  │
│               │беспрепятственного доступа инвалидов и других            │
│               │маломобильных групп населения к приоритетным для них     │
│               │объектам и услугам, создание безбарьерной среды,         │
│               │транспортной доступности;                                │
│               │4) совершенствование социального обслуживания граждан    │
│               │пожилого возраста (в том числе надомного обслуживания);  │
│               │5) улучшение материального положения семей с детьми;     │
│               │6) оптимизация среды жизнедеятельности граждан, имеющих  │
│               │право на льготы, и граждан, оказавшихся в трудной        │
│               │жизненной ситуации                                       │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Важнейшие      │Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в мероприятия│
│целевые        │по поддержанию их социальной активности и адаптации;     │
│показатели     │доля детского населения, охваченного летним отдыхом      │
│               │и оздоровлением;                                         │
│               │количество обустроенных объектов социальной              │
│               │и транспортной инфраструктуры;                           │
│               │доля граждан, получивших социальные услуги               │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основные этапы │Программа реализуется в I этап (2012 - 2015 годы)        │
│реализации     │                                                         │
│Программы      │                                                         │
├───────────────┼─────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│Объемы         │ Финансовые затраты  │  В том числе по годам, тыс. руб.  │
│финансирования │                     ├────────┬────────┬────────┬────────┤
│(с расшифровкой│                     │  2012  │  2013  │  2014  │  2015  │
│по годам и     │                     │        │        │        │        │
│источникам     │                     │        │        │        │        │
│финансирования)│                     │        │        │        │        │
├───────────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Всего          │       22437,6       │ 5667,3 │ 5313,5 │ 5822,4 │ 5634,4 │
│финансовых     │                     │        │        │        │        │
│затрат,        │                     │        │        │        │        │
│в том числе:   │                     │        │        │        │        │
├───────────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│областной      │       2873,6        │ 1197,3 │ 432,5  │ 704,4  │ 539,4  │
│бюджет         │                     │        │        │        │        │
├───────────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│местный бюджет │       18179,0       │ 7506,0 │ 4546,0 │ 4683,0 │ 4700,0 │
├───────────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│внебюджетные   │       1385,0        │ 220,0  │ 335,0  │ 435,0  │ 395,0  │
│источники      │                     │        │        │        │        │
├───────────────┼──────────────────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│Ожидаемые      │Программа направлена на создание условий для повышения   │
│конечные       │качества жизни граждан определенных категорий и носит    │
│результаты     │социальный характер.                                     │
│реализации     │В рамках реализации Программы ожидается:                 │
│Программы,     │- увеличение доли граждан пожилого возраста, вовлеченных │
│выраженные     │в мероприятия по поддержанию их социальной активности    │
│в количественно│и адаптации, на 15%;                                     │
│измеримых      │- увеличение доли детей, охваченных оздоровительным      │
│показателях    │отдыхом в детских загородных оздоровительных учреждениях,│
│               │лагерях дневного пребывания и летних профильных сменах,  │
│               │на 10%;                                                  │
│               │- увеличение количества объектов, обустроенных для       │
│               │беспрепятственного доступа маломобильного населения,     │
│               │на 20%;                                                  │
│               │- увеличение доли инвалидов с нарушением                 │
│               │опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению,      │
│               │самостоятельно обеспечивающих свои потребности           │
│               │в медицинских услугах, в приобретении продуктов питания, │
│               │в организации культурного досуга, на 30%;                │
│               │- предоставление материальной поддержки семьям при       │
│               │рождении ребенка, увеличение количества рожденных детей  │
│               │на 10%;                                                  │
│               │- реализация доступности услуги по предоставлению права  │
│               │пользования льготными поездками по микропроцессорной     │
│               │пластиковой карте "Социальная транспортная карта",       │
│               │стабильное количество граждан, пользующихся данной       │
│               │услугой, - 100%;                                         │
│               │- своевременное предоставление материальной помощи       │
│               │малообеспеченным гражданам на медицинские услуги,        │
│               │увеличение количества граждан, получивших материальную   │
│               │помощь, на 10%;                                          │
│               │- предоставление рабочих мест инвалидам, родителям       │
│               │детей-инвалидов, многодетным матерям, увеличение         │
│               │работающих граждан данной категории на 3%;               │
│               │- увеличение доли граждан, охваченных                    │
│               │социально-реабилитационными услугами через учреждения    │
│               │социального обслуживания Новосибирской области (в том    │
│               │числе МБУ КЦСОН "Добрыня"), на 15%                       │
└───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘

Объектом долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка населения рабочего поселка Кольцово на 2012 - 2015 годы" являются условия жизнедеятельности различных категорий граждан: граждан пожилого возраста, инвалидов и маломобильных групп населения, семей с детьми, в том числе с детьми-инвалидами, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Предмет регулирования - дополнительная система мер социальной поддержки и социального обслуживания граждан вышеназванных категорий, направленная на повышение качества их жизни и степени социальной защищенности, содействие активному участию в жизни общества.
Сфера действия Программы - социальная.
Программа направлена на повышение эффективности работы органа местного самоуправления и общественных организаций по организации деятельности по улучшению демографической ситуации на территории рабочего поселка Кольцово.
Для целей настоящей Программы используются следующие термины и понятия:
Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно.
Безбарьерная среда - формирование таких условий, в которых люди с ограниченными возможностями не ущемляются в правах на работу, медицинское обслуживание, образование и полноценное участие в общественной жизни.
Обеспечение равных возможностей - процесс, благодаря которому различные системы общества и окружающей среды, такие как обслуживание, трудовая деятельность и информация оказываются доступными всем инвалидам.
Транспортная доступность - обеспечение выполнения технических регламентов и стандартов в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры, учитывающих потребности людей с ограниченными возможностями.
Старение населения - объективный общемировой процесс. В рабочем поселке Кольцово более 2,5 тысячи жителей пенсионного возраста. Главным источником доходов большинства пожилых граждан является пенсия.
Неустойчивое материальное положение, неудовлетворительное состояние здоровья, снижение конкурентоспособности на рынке труда в предпенсионном и пенсионном возрасте - характерные черты положения значительной части пожилых людей.
Многие пожилые люди в современных социально-экономических условиях чувствуют свою неприспособленность и социальную невостребованность. Возможности для полноценного участия в общественной жизни у них ограничены. Пожилые люди нередко теряют ориентацию в современном социально-культурном пространстве, затрудняются их социальные контакты, что имеет негативные последствия не только для самих пенсионеров, но и для людей, их окружающих. В сфере охраны здоровья, социального и торгово-бытового обслуживания, организации культурного досуга, физкультурно-оздоровительной работы и туризма недостаток внимания к нуждам пожилых людей приводит к ограничению их доступа к общественным благам и услугам. Эта категория граждан нуждается в коренном улучшении своего положения, чему может способствовать вовлечение пожилых граждан в мероприятия по поддержанию их социальной активности и адаптации.
Современная ситуация требует уделять особое внимание детскому населению и молодым семьям. Данная Программа предусматривает и выполнение конкретных мероприятий на территории рабочего поселка Кольцово для поддержки детского населения. Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей от 7 до 15 лет в каникулярный период позволят обеспечить качественный и безопасный летний отдых детям различных категорий граждан. Дети-инвалиды должны иметь равные возможности с другими детьми для реализации потребности в отдыхе и оздоровлении, иметь возможность участвовать в общественной жизни своей малой родины. Задачи муниципального образования - обеспечить создание реальных условий для счастливого детства и равных возможностей, а признание государством важности родительского труда должно ощущаться семьями с момента их образования. С этой целью предоставляется материальная помощь при рождении ребенка одному из родителей, детей до года, так как система пособий и дополнительных выплат, направленных на улучшение материального положения семей с детьми, остается востребованной и актуальной.
В настоящее время нет механизма, обеспечивающего занятость для работников, являющихся родителями детей-инвалидов, отсутствуют специальные программы, предусматривающие переквалификацию родителей детей-инвалидов, позволяющие использовать надомный труд, оказывать помощь в получении оплачиваемой занятости на условиях совмещения ее с уходом за ребенком. В наиболее тяжелом положении находятся неполные семьи. Софинансирование мероприятий администрацией рабочих мест для трудоустройства инвалидов позволит отчасти решить данную проблему.
В Новосибирской области существует развитая система учреждений социального обслуживания. В настоящее время вопросы предоставления социальных услуг нуждающимся гражданам на территории рабочего поселка Кольцово позволят решить договорные отношения с МБУ комплексным центром социального обслуживания населения "Добрыня" Новосибирского района. Таким образом, изменится количество и качество оказываемых своевременных услуг населению.
Администрацией рабочего поселка Кольцово проведен мониторинг объектов социальной инфраструктуры, наиболее востребованных для инвалидов, изучена ситуация по вопросу обеспечения доступной среды в рабочем поселке Кольцово на предмет оборудования наиболее востребованных инвалидами социально значимых объектов пандусами и поручнями. В результате проведенного анализа выяснилось, что только часть объектов (около 15%) социальной инфраструктуры оборудована пандусами и поручнями. Не обеспечивается транспортная доступность инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха и зрения.
Имеющиеся пандусы, которые должны обеспечивать доступность входа в здания, в большинстве случаев не отвечают нормативным требованиям. Отсутствие приспособленной входной зоны препятствует дальнейшему передвижению внутри здания, а значит, отсутствует полная возможность получения каких-либо услуг.
Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает серьезные социально-экономические последствия, в том числе:
негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;
препятствует проведению мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации;
способствует формированию равнодушного отношения к инвалидам.
Таким образом, доказана неотложная необходимость в проведении мероприятий по обустройству входных зон приоритетных объектов и создании в поселке безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов.
Программа в целом направлена на создание условий для повышения качества жизни граждан на основе обеспечения необходимой помощи нуждающимся пожилым гражданам, инвалидам, семьям с детьми, предоставления культурно-досуговых и иных услуг, содействия активному участию пожилых граждан и инвалидов в жизни общества. Общим итоговым результатом реализации этих мер является повышение качества жизни вышеназванных граждан, увеличение продолжительности активной и творческой жизни, в первую очередь улучшение показателей, характеризующих социальную востребованность, реализацию интеллектуальных и культурных потребностей.
Реализация мероприятий Программы позволит:
1) продолжить развитие единой системы социальной защиты пожилых людей, инвалидов и семей с детьми; выделить приоритетные направления в этой области;
2) поддержать людей старшего поколения в решении проблем выживания, реализации собственных возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций;
3) повысить уровень социальной адаптации пожилых людей и инвалидов, укрепить социальные связи;
4) активизировать граждан в добровольной деятельности по решению социальных проблем пожилых людей и инвалидов;
5) усилить координацию деятельности органов государственной власти, организаций и общественных объединений по предоставлению гражданам старшего поколения социальных услуг;
6) оказать поддержку семьям с детьми при рождении ребенка, при организации летнего отдыха и оздоровления детей от 7 до 15 лет.
Заказчиком Программы выступает администрация рабочего поселка Кольцово. Разработчиком Программы выступает отдел организации социального обслуживания населения рабочего поселка Кольцово. Исполнителем Программы является администрация рабочего поселка Кольцово. Координацию деятельности исполнителей Программы, контроль и текущее управление Программой осуществляет отдел организации социального обслуживания населения рабочего поселка Кольцово, контроль осуществляет первый заместитель главы администрации. Информация о реализации Программы предоставляется отделом организации социального обслуживания населения. Инструментом контроля являются квартальные и годовые отчеты, представляемые отделом организации социальной защиты населения. Программные мероприятия осуществляются в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий период.
Мероприятия долгосрочной целевой программы
"Социальная поддержка населения рабочего
поселка Кольцово на 2012 - 2015 годы"
┌────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────┐
│    Наименование    │ Показатель │ Единица │Период реализации Программы  │Ответственный│    Ожидаемый    │
│    мероприятия     │            │измерения├──────┬──────┬──────┬────────┤ исполнитель │    результат    │
│                    │            │         │ 2012 │ 2013 │ 2014 │  2015  │             │                 │
├────────────────────┴────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴────────┴─────────────┴─────────────────┤
│Цель. Создание условий для повышения качества жизни населения рабочего поселка Кольцово, а именно        │
│пожилых граждан, семей с детьми, граждан с ограниченными возможностями здоровья, граждан,  оказавшихся  в│
│трудной жизненной ситуации                                                                               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Задача 1. Поддержание жизненной активности граждан пожилого возраста и инвалидов, создание дополнительных│
│условий для адаптации граждан пожилого возраста в современном мире                                       │
├────────────────────┬────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬────────┬─────────────┬─────────────────┤
│1.1. Празднование   │Количество  │ед.      │  5   │  5   │  5   │   5    │ООСОН,       │Увеличение доли  │
│памятных и          ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ОДМКиС,      │граждан пожилого │
│знаменательных дат  │Стоимость   │тыс. руб.│  20  │  20  │  20  │   20   │ОИ,          │возраста,        │
│в поддержку пожилых │единицы     │         │      │      │      │        │ОВ           │вовлеченных      │
│людей с привлечением├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │в мероприятия    │
│общественных        │Сумма       │         │ 100  │ 100  │ 100  │  100   │             │по поддержанию   │
│организаций         │затрат,     │         │      │      │      │        │             │их социальной    │
│ветеранов и         │в том числе:│         │      │      │      │        │             │активности       │
│инвалидов (Новый год├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │и адаптации      │
│и Рождество, День   │местный     │         │  43  │  43  │  43  │   43   │             │                 │
│защитника Отечества,│бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│8 Марта, День       ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│Победы, День памяти │областной   │         │  7   │  7   │  7   │   7    │             │                 │
│и скорби)           │бюджет <*>  │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │федеральный │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет <*>  │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │внебюджетные│         │  50  │  50  │  50  │   50   │             │                 │
│                    │источники   │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │<*>         │         │      │      │      │        │             │                 │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│1.2. Комплекс       │Количество  │ед.      │  4   │  4   │  4   │   4    │ООСОН,       │Увеличение доли  │
│мероприятий в рамках├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ОДМКиС,      │граждан пожилого │
│проведения Декады   │Стоимость   │тыс. руб.│  5   │  5   │  5   │   5    │ОИ,          │возраста,        │
│пожилых людей       │единицы     │         │      │      │      │        │ОВ           │вовлеченных      │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │в мероприятия    │
│                    │Сумма       │         │  20  │  20  │  20  │   20   │             │по поддержанию   │
│                    │затрат,     │         │      │      │      │        │             │их социальной    │
│                    │в том числе:│         │      │      │      │        │             │активности       │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │и адаптации      │
│                    │местный     │         │  10  │  10  │  10  │   10   │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │областной   │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет <*>  │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │федеральный │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет <*>  │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │внебюджетные│         │  10  │  10  │  10  │   10   │             │                 │
│                    │источники   │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │<*>         │         │      │      │      │        │             │                 │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│1.3. Комплекс       │Количество  │ед.      │  5   │  5   │  5   │   5    │ООСОН,       │То же            │
│мероприятий в рамках├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ОДМКиС,      │                 │
│проведения Декады   │Стоимость   │тыс. руб.│ 5,58 │ 6,62 │  8   │   8    │ОИ,          │                 │
│инвалидов           │единицы     │         │      │      │      │        │ОВ           │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │Сумма       │         │ 27,9 │ 33,1 │  40  │   40   │             │                 │
│                    │затрат,     │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │в том числе:│         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │местный     │         │  10  │  10  │  10  │   10   │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │областной   │         │ 7,9  │ 13,1 │ 20,0 │  20,0  │             │                 │
│                    │бюджет <*>  │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │федеральный │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет <*>  │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │внебюджетные│         │  10  │  10  │  10  │   10   │             │                 │
│                    │источники   │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │<*>         │         │      │      │      │        │             │                 │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│1.4. Предоставление │Количество  │ед.      │  15  │  20  │  20  │   20   │АДМ          │То же            │
│транспорта для      ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│проведения выездной │Стоимость   │тыс. руб.│ 1,6  │ 1,6  │ 1,6  │  1,6   │             │                 │
│социокультурной     │единицы     │         │      │      │      │        │             │                 │
│реабилитации граждан├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│пожилого возраста   │Сумма       │         │  24  │  32  │  32  │   32   │             │                 │
│и инвалидов         │затрат,     │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │в том числе:│         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │местный     │         │  24  │  32  │  32  │   32   │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │областной   │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет <*>  │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │федеральный │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет <*>  │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │внебюджетные│         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │источники   │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │<*>         │         │      │      │      │        │             │                 │
├────────────────────┴────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│Итого затрат на решение          │         │171,9 │185,1 │ 192  │  192   │     741     │                 │
│задачи 1, в том числе:           │         │      │      │      │        │             │                 │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤                 │
│местный бюджет                   │         │  87  │  95  │  95  │   95   │     372     │                 │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤                 │
│областной бюджет                 │         │ 14,9 │ 20,1 │  27  │   27   │     89      │                 │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤                 │
│федеральный бюджет               │         │      │      │      │        │             │                 │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤                 │
│внебюджетные источники           │         │  70  │  70  │  70  │   70   │     280     │                 │
├─────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴────────┴─────────────┴─────────────────┤
│Задача 2. Повышение доступности и качества отдыха и оздоровления детей, развитие образовательных форм    │
│отдыха, детского туризма                                                                                 │
├────────────────────┬────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬────────┬─────────────┬─────────────────┤
│2.1. Организация    │Количество  │ед.      │      │      │      │        │ООСОН,       │Увеличение       │
│отдыха и            ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ОО           │количества детей,│
│оздоровления детей  │Стоимость   │тыс. руб.│      │      │      │        │             │охваченных       │
│от 7 до 15 лет в    │единицы     │         │      │      │      │        │             │организованным   │
│каникулярный период ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │летним отдыхом   │
│в лагерях дневного  │Сумма       │         │632,4 │632,4 │632,4 │ 632,4  │             │                 │
│пребывания и        │затрат,     │         │      │      │      │        │             │                 │
│в детских загородных│в том числе:│         │      │      │      │        │             │                 │
│оздоровительных     ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│учреждениях         │местный     │         │ 220  │ 220  │ 220  │  220   │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │областной   │         │412,4 │412,4 │412,4 │ 412,4  │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │федеральный │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │внебюджетные│         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │источники   │         │      │      │      │        │             │                 │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│2.2. Содействие     │Количество  │ед.      │      │      │      │        │ООСОН,       │                 │
│в проведении        ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ОО           │                 │
│профильных летних   │Стоимость   │тыс. руб.│      │      │      │        │             │                 │
│смен                │единицы     │         │      │      │      │        │             │                 │
│при образовательных ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│учреждениях         │Сумма       │         │  90  │  90  │  90  │   90   │             │                 │
│                    │затрат,     │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │в том числе:│         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │местный     │         │  90  │  90  │  90  │   90   │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │областной   │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │федеральный │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │внебюджетные│         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │источники   │         │      │      │      │        │             │                 │
├────────────────────┴────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│Итого затрат на решение          │         │722,4 │722,4 │722,4 │ 722,4  │   2889,6    │                 │
│задачи 2, в том числе:           │         │      │      │      │        │             │                 │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│местный бюджет                   │         │ 310  │ 310  │ 310  │  310   │    1240     │                 │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│областной бюджет                 │         │412,4 │412,4 │412,4 │ 412,4  │   1649,6    │                 │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│федеральный бюджет               │         │      │      │      │        │             │                 │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│внебюджетные источники           │         │      │      │      │        │             │                 │
├─────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴────────┴─────────────┴─────────────────┤
│Задача 3. Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других             │
│маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам                                  │
├────────────────────┬────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬────────┬─────────────┬─────────────────┤
│3.1. Обустройство   │Количество  │ед.      │      │      │      │        │             │                 │
│входной зоны        ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│(пандусы, поручни)  │Стоимость   │тыс. руб.│      │      │      │        │             │                 │
│приоритетных        │единицы     │         │      │      │      │        │             │                 │
│объектов            ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│по результатам      │Сумма       │         │958,0 │216,0 │243,0 │ 270,0  │             │                 │
│мониторинга         │затрат,     │         │      │      │      │        │             │                 │
│доступности объектов│в том числе:│         │      │      │      │        │             │                 │
│для маломобильных   ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│групп населения     │местный     │         │ 88,0 │106,0 │123,0 │ 140,0  │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │областной   │         │770,0 │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │федеральный │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │внебюджетные│         │100,0 │110,0 │120,0 │ 130,0  │             │                 │
│                    │источники   │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │внебюджетные│         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │источники   │         │      │      │      │        │             │                 │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             ├─────────────────┤
│3.2. Устройство     │Количество  │ед.      │      │      │  6   │        │АДМ,         │Обеспечение      │
│тактильных          ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤муп. заказ   │доступности      │
│пешеходных          │Стоимость   │тыс. руб.│      │      │41,25 │        │             │и безопасности   │
│переходов, доступных│единицы     │         │      │      │      │        │             │передвижения     │
│для инвалидов       ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │инвалидов        │
│с нарушениями зрения│Сумма       │         │      │      │ 165  │        │             │                 │
│и маломобильных     │затрат,     │         │      │      │      │        │             │                 │
│групп населения     │в том числе:│         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │местный     │         │      │      │  50  │        │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │областной   │         │      │      │  65  │        │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │федеральный │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │внебюджетные│         │      │      │  50  │        │             │                 │
│                    │источники   │         │      │      │      │        │             │                 │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│3.3. Установка      │Количество  │ед.      │  4   │  4   │  4   │    4   │             │                 │
│приспособлений      ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│в домах проживания  │Стоимость   │тыс. руб.│ 25,0 │ 25,0 │ 25,0 │  25,0  │             │                 │
│инвалидов           │единицы     │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │Сумма       │         │115,0 │100,0 │100,0 │ 100,0  │             │                 │
│                    │затрат,     │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │в том числе:│         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │местный     │         │ 15,0 │ 50,0 │ 50,0 │  50,0  │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │областной   │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │федеральный │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │внебюджетные│         │ 50,0 │ 50,0 │ 50,0 │  50,0  │             │                 │
│                    │источники   │         │      │      │      │        │             │                 │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│3.4. Оборудование   │Количество  │ед.      │      │      │      │        │АДМ,         │                 │
│автобусов           ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤муп. заказ   │                 │
│специальными        │Стоимость   │тыс. руб.│      │      │      │        │             │                 │
│устройствами для    │единицы     │         │      │      │      │        │             │                 │
│объявления остановок├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│(бегущая строка     │Сумма       │         │      │      │ 200  │  100   │             │                 │
│и звуковое          │затрат,     │         │      │      │      │        │             │                 │
│сопровождение)      │в том числе:│         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │местный     │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │областной   │         │      │      │ 200  │  100   │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │федеральный │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │внебюджетные│         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │источники   │         │      │      │      │        │             │                 │
├────────────────────┴────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│Итого затрат на решение          │         │ 1023 │ 316  │ 708  │  470   │    2517     │                 │
│задачи 3, в том числе:           │         │      │      │      │        │             │                 │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│местный бюджет                   │         │ 103  │ 156  │ 223  │  190   │     672     │                 │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│областной бюджет                 │         │ 770  │      │ 265  │  100   │    1135     │                 │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│федеральный бюджет               │         │      │      │      │        │             │                 │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│внебюджетные источники           │         │ 150  │ 160  │ 220  │  180   │     710     │                 │
├─────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴────────┴─────────────┴─────────────────┤
│Задача 4. Совершенствование социального обслуживания граждан пожилого возраста (в том числе надомного    │
│обслуживания)                                                                                            │
├────────────────────┬────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬────────┬─────────────┬─────────────────┤
│4.1. Оплата договора│Количество  │ед.      │      │      │      │        │             │                 │
│с МБУ комплексным   ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│центром социального │Стоимость   │тыс. руб.│      │      │      │        │             │                 │
│обслуживания        │единицы     │         │      │      │      │        │             │                 │
│населения "Добрыня" ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│для предоставления  │Сумма       │         │136,0 │200,0 │200,0 │ 200,0  │             │                 │
│гражданам социальных│затрат, в   │         │      │      │      │        │             │                 │
│услуг (в том числе  │том числе:  │         │      │      │      │        │             │                 │
│надомного           ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│обслуживания)       │местный     │         │136,0 │200,0 │200,0 │ 200,0  │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │областной   │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │федеральный │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │внебюджетные│         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │источники   │         │      │      │      │        │             │                 │
├────────────────────┴────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│Итого затрат на решение задачи 4,│  136,0  │200,0 │200,0 │200,0 │ 736,0  │             │                 │
│в том числе:                     │         │      │      │      │        │             │                 │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│местный бюджет                   │  136,0  │200,0 │200,0 │200,0 │ 736,0  │             │                 │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│областной бюджет                 │         │      │      │      │        │             │                 │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│федеральный бюджет               │         │      │      │      │        │             │                 │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│внебюджетные источники           │         │      │      │      │        │             │                 │
├─────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴────────┴───────────────────────────────┤
│Задача 5. Материальная поддержка семей с детьми                                                          │
├────────────────────┬────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬────────┬─────────────┬─────────────────┤
│5.1. Материальная   │Количество  │ед.      │      │      │      │        │             │                 │
│помощь при рождении ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│ребенка одному из   │Стоимость   │тыс. руб.│      │      │      │        │             │                 │
│родителей           │единицы     │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │Сумма       │         │500,0 │1450,0│1500,0│ 1550,0 │             │                 │
│                    │затрат, в   │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │том числе:  │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │местный     │         │500,0 │1450,0│1500,0│ 1550,0 │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │областной   │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │федеральный │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │внебюджетные│         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │источники   │         │      │      │      │        │             │                 │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│5.2. Обеспечение    │Количество  │ед.      │      │      │      │        │             │                 │
│продукцией молочной ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│кухни детей до 2 лет│Стоимость   │тыс. руб.│      │      │      │        │             │                 │
│                    │единицы     │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │Сумма       │         │3970,0│1500,0│1500,0│ 1500,0 │             │                 │
│                    │затрат, в   │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │том числе:  │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │местный     │         │3970,0│1500,0│1500,0│ 1500,0 │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │областной   │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │федеральный │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │внебюджетные│         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │источники   │         │      │      │      │        │             │                 │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│Итого затрат на     │            │ 4470,0  │2950,0│3000,0│3050,0│13470,0 │             │                 │
│решение задачи 5,   │            │         │      │      │      │        │             │                 │
│в том числе:        │            │         │      │      │      │        │             │                 │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│местный бюджет      │            │  4470   │2950,0│3000,0│3050,0│113470,0│             │                 │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│областной бюджет    │            │         │      │      │      │        │             │                 │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│федеральный бюджет  │            │         │      │      │      │        │             │                 │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│внебюджетные        │            │         │      │      │      │        │             │                 │
│источники           │            │         │      │      │      │        │             │                 │
├────────────────────┴────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴────────┴─────────────┴─────────────────┤
│Задача 6. Оптимизация среды жизнедеятельности граждан, имеющих право на льготы, и граждан, оказавшихся в │
│трудной жизненной ситуации                                                                               │
├────────────────────┬────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬────────┬─────────────┬─────────────────┤
│6.1. Единовременная │Количество  │ед.      │      │      │      │        │АДМ в        │Материальная     │
│материальная помощь ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤соответствии │поддержка        │
│малоимущим гражданам│Стоимость   │тыс. руб.│      │      │      │        │с НПА        │граждан,         │
│на медицинские      │единицы     │         │      │      │      │        │             │нуждающихся      │
│услуги, участие     ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │в срочном или    │
│в капитальном       │Сумма       │         │ 500  │ 550  │ 550  │  550   │             │дорогостоящем    │
│ремонте             │затрат,     │         │      │      │      │        │             │лечении          │
│многоквартирного    │в том числе:│         │      │      │      │        │             │                 │
│дома                ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │местный     │         │ 500  │ 550  │ 550  │  550   │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │областной   │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │федеральный │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │внебюджетные│         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │источники   │         │      │      │      │        │             │                 │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│6.2. Оказание       │Количество  │ед.      │      │      │      │        │АДМ в        │Предоставление   │
│материальной помощи ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤соответствии │актуальной       │
│семье, имеющей      │Стоимость   │тыс. руб.│      │      │      │        │с НПА        │медицинской      │
│ребенка-инвалида,   │единицы     │         │      │      │      │        │             │реабилитационной │
│для отдыха и лечения├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │услуги           │
│по путевке "Мать и  │Сумма       │         │      │  20  │  20  │   20   │             │ребенку-инвалиду │
│дитя"               │затрат,     │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │в том числе:│         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │местный     │         │      │  20  │  20  │   20   │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │областной   │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │федеральный │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │внебюджетные│         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │источники   │         │      │      │      │        │             │                 │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│6.3. Оплата по      │Количество  │ед.      │      │      │      │        │АДМ          │Обеспечение      │
│договорам           ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │доступности      │
│для обслуживания    │Стоимость   │тыс. руб.│      │      │      │        │             │услуги по        │
│областного проекта  │единицы     │         │      │      │      │        │             │пользованию      │
│"Социальная         ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │микропроцессорной│
│транспортная карта" │Сумма       │         │ 200  │ 200  │ 200  │  200   │             │пластиковой      │
│                    │затрат,     │         │      │      │      │        │             │картой           │
│                    │в том числе:│         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │местный     │         │ 200  │ 200  │ 200  │  200   │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │областной   │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │федеральный │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │внебюджетные│         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │источники   │         │      │      │      │        │             │                 │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│6.4. Организация    │Количество  │ед.      │      │      │      │        │АДМ,         │Обеспечение      │
│услуги для инвалидов├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ОИ           │инвалидам        │
│и пожилых граждан   │Стоимость   │тыс. руб.│      │      │      │        │             │потребностей     │
│"Социальное такси"  │единицы     │         │      │      │      │        │             │в медицинских    │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │услугах,         │
│                    │Сумма       │         │      │  50  │  50  │   50   │             │в приобретении   │
│                    │затрат,     │         │      │      │      │        │             │продуктов питания│
│                    │в том числе:│         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │местный     │         │      │  25  │  25  │   25   │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │областной   │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │федеральный │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │внебюджетные│         │      │  25  │  25  │   25   │             │                 │
│                    │источники   │         │      │      │      │        │             │                 │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│6.5. Участие        │Количество  │ед.      │      │  2   │  3   │   3    │АДМ          │Предоставление   │
│в софинансировании  ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │помощи           │
│рабочих мест        │Стоимость   │тыс. руб.│      │      │      │        │             │в получении      │
│инвалидам, родителям│единицы     │         │      │      │      │        │             │оплачиваемой     │
│детей-инвалидов     ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │занятости        │
│                    │Сумма       │         │      │ 120  │ 180  │  180   │             │инвалидам,       │
│                    │затрат,     │         │      │      │      │        │             │родителям        │
│                    │в том числе:│         │      │      │      │        │             │детей-инвалидов  │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │местный     │         │      │  40  │  60  │   60   │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │областной   │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │федеральный │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │внебюджетные│         │      │  80  │ 120  │  120   │             │                 │
│                    │источники   │         │      │      │      │        │             │                 │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│6.6. Обеспечение    │Количество  │ед.      │      │      │      │        │             │                 │
│доставки сотрудников├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│бюджетных           │Стоимость   │тыс. руб.│      │      │      │        │             │                 │
│учреждений,         │единицы     │         │      │      │      │        │             │                 │
│студентов           ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│до о.п. Барышево    │Сумма       │         │1700,0│1300,0│1300,0│ 1300,0 │             │                 │
│                    │затрат,     │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │в том числе:│         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │местный     │         │1700,0│1300,0│1300,0│ 1300,0 │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │областной   │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤             │                 │
│                    │федеральный │         │      │      │      │        │             │                 │
│                    │бюджет      │         │      │      │      │        │             │                 │
├────────────────────┴────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│Итого затрат на решение задачи 6,│         │2400,0│940,0 │1000,0│ 1000,0 │   5340,0    │                 │
│в том числе:                     │         │      │      │      │        │             │                 │
│                                 │         │      │      │      │        │             │                 │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤                 │
│местный бюджет                   │         │2400,0│835,0 │855,0 │ 855,0  │   4945,0    │                 │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤                 │
│областной бюджет                 │         │      │      │      │        │             │                 │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤                 │
│федеральный бюджет               │         │      │      │      │        │             │                 │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤                 │
│внебюджетные источники           │         │2400,0│940,0 │1000,0│ 1000,0 │   5340,0    │                 │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│Итого затрат на достижение цели, │         │6967,3│5313,5│7122,4│6934,4  │   27637,6   │                 │
│в том числе:                     │         │      │      │      │        │             │                 │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│местный бюджет                   │         │ 5550 │ 5846 │ 5983 │  6000  │    23379    │                 │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│областной бюджет                 │         │1197,3│432,5 │704,4 │539,4   │   2873,6    │                 │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│федеральный бюджет               │         │      │      │      │        │             │                 │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│внебюджетные источники           │         │ 220  │ 335  │ 435  │  395   │    1385     │                 │
└─────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴────────┴─────────────┴─────────────────┘

АДМ - администрация рабочего поселка Кольцово;
ООСОН - отдел организации социального обслуживания населения;
ОДМКиС - отдел по делам молодежи, культуре и спорту;
ОО - отдел образования;
УК - управляющие компании собственников жилья;
ОВ - общественная организация рабочего поселка Кольцово "Совет ветеранов войны и труда";
ОИ - общественная организация рабочего поселка "Общество инвалидов".