Постановление от 25.12.2014 г № 526-П

О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 11.02.2011 N 45-п


Правительство Новосибирской области постановляет:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 11.02.2011 N 45-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011 - 2016 годах" следующие изменения:
1.В пункте 3 слова "временно исполняющего обязанности" исключить.
2.В долгосрочной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011 - 2016 годах" (далее - программа):
1) в разделе I "Паспорт долгосрочной целевой программы Новосибирской области":
а) позицию "Руководитель программы" изложить в следующей редакции:
"
Руководитель программы Титов С.М. - министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

";
б) позицию "Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования и исполнителям мероприятий программы)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования и исполнителям мероприятий программы) Показатель 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Всего затрат, в том числе: тыс. руб. 530725,9 590511,6 518944,7 596199,9 434504,4 4208840,4
федеральный бюджет тыс. руб. 123885,2 15643,4 13507,4 40274,7 11341,4 11341,4
областной бюджет Новосибирской области, в том числе: тыс. руб. 210673,2 266693,7 305724,1 299870,6 288657,0 305157,0
министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области тыс. руб. 195516,2 251536,7 290567,1 287466,6 283500,0 300000,0
министерство здравоохранения Новосибирской области тыс. руб. 10000,0 10000,0 10000,0 7247,0 - -
министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области тыс. руб. 5157,0 5157,0 5157,0 5157,0 5157,0 5157,0
местные бюджеты тыс. руб. 81507,5 58570,5 69640,0 155543,0 108156,0 108156,0
внебюджетные источники , в том числе: тыс. руб. 114660,0 249604,0 130073,2 100511,6 26350,0 4186,0
средства ЗСЖД - филиала ОАО "РЖД" тыс. руб. 71800,0 128910,0 16753,0 24511,6 26350,0 4186,0

";
в) в позиции "Важнейшие целевые индикаторы. Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в количественно измеримых показателях", показатель "снижение износа в %", строку "автобусов" изложить в следующей редакции:
"
автобусов 56,8 54,2 52,9 50,5 51,0 51,0

";
2) в разделе III "Цели, задачи и целевые индикаторы программы" подпункт 12 таблицы "Методика расчета целевых индикаторов долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011 - 2016 годах" изложить в следующей редакции:
"
12 Количество приобретенных автобусов шт. Показатель складывается по результатам реализации мероприятий пунктов 4.1 и 4.6 программы

";
3) в приложении N 1 к программе "Цели, задачи и целевые индикаторы долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011 - 2016 годах" задачу 4 "Обеспечение технического перевооружения предприятий пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта" изложить в следующей редакции:
"
Задача 4. Обеспечение технического перевооружения предприятий пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта Износ автобусов % 0,003 66,5 56,8 54,2 52,9 50,5 51,0 51,0
Количество приобретенных автобусов шт. 0,007 96 57 50 43 76 - -
Износ троллейбусов % 0,003 62,0 62,0 61,0 60,0 61,0 62,0 62,0
Количество приобретенных троллейбусов шт. 0,007 7 5 3 3 - - -
Износ трамваев % 0,003 80,0 80,0 80,0 80,0 81,0 81,5 81,5
Количество приобретенных трамваев шт. 0,007 - 5 1 1 - - -
Количество переоснащенных ремнями безопасности автобусов шт. 0,1 450 50 5 - - - -
Прирост количества автобусов, оснащенных ремнями безопасности (к уровню 2009 года) % 0,01 300 16,6 4,2 - - - - По итогам 2012 года дооснащены ремнями безопасности все 100% автобусов междугородних перевозок

";
4) в приложении N 2 к программе "Мероприятия долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011 - 2016 годах":
а) задачу 4 "Обеспечение технического перевооружения предприятий пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта" изложить в следующей редакции:
"
Задача 4. Обеспечение технического перевооружения предприятий пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта
4.1. Оказание государственной поддержки в форме создания условий для обновления (пополнения) подвижного состава в виде субсидий на приобретение автобусов для пассажирских перевозок в границах муниципального района, пригородных и межмуниципальных пассажирских перевозок Количество ед. 57 50 43 64 214 Минтранс НСО во взаимодействии с МО Повышение уровня технической готовности парка пассажирского транспорта
Стоимость единицы тыс. руб. 1052,6 1530,6 1462,0 1462,0 1376,8
Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 60000,0 76532,0 62867,0 95000,0 314399,0
федеральный бюджет тыс. руб. 35000,0 - - - 35000,0
областной бюджет тыс. руб. 5000,0 19662,0 12573,4 19000,0 56235,4
местные бюджеты тыс. руб. 15000,0 - - - 15000,0
внебюджетные источники тыс. руб. 5000,0 56870,0 50293,6 76000,0 188163,6
4.2. Приобретение новых троллейбусов и трамваев для городского электрического транспорта Количество (троллейбус/трамвай) ед. 5/5 3/1 3/1 11/7 Минтранс НСО во взаимодействии с мэрией города Новосибирска Повышение качества и безопасности пассажирских перевозок
Стоимость единицы (троллейбус/трамвай) тыс. руб. 5200,0 / 12500,0 8200,0 / 14000,0 8200,0 / 14000,0 5200,0 / 12500,0
Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 88500,0 38600,0 38600,0 165700,0
федеральный бюджет тыс. руб. 61950,0 - - 61950,0
местные бюджеты тыс. руб. 26550,0 - - 26550,0
внебюджетные источники тыс. руб. - 38600,0 38600,0 77200,0
4.3. Оказание государственной поддержки в форме создания условий для обновления (пополнения) подвижного состава в виде субсидий на оборудование автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки в границах муниципального района и пригородные пассажирские перевозки, транспортными терминалами кондуктора Количество ед. - 40 34 - - 74 Минтранс НСО Повышение безопасности пассажирских перевозок, контроль проезда и его оплата
Стоимость единицы тыс. руб. - 17,0 17,0 - - 17,0
Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - 680,0 579,94 - - 1259,94
областной бюджет тыс. руб. - 340,0 289,97 - - 629,97
внебюджетные источники тыс. руб. - 340,0 289,97 - - 629,97
4.4. Оказание государственной поддержки в форме создания условий для обновления (пополнения) подвижного состава в виде субсидий на оборудование автобусов, осуществляющих междугородные пассажирские перевозки, ремнями безопасности, подголовниками Количество ед. 50 5 - - - 55 Минтранс НСО Повышение безопасности пассажирских перевозок
Стоимость единицы тыс. руб. 80,0 80,0 - - - 80,0
Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 4000,0 400,0 - - - 4400,0
областной бюджет тыс. руб. 1000,0 200,0 - - - 1200,0
местные бюджеты тыс. руб. 1000,0 - - - - 1000,0
внебюджетные источники тыс. руб. 2000,0 200,0 - - - 2200,0
4.5. Оказание государственной поддержки в форме создания условий для обновления (пополнения) подвижного состава предоставляется в виде субсидий на оборудование автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, тахографами Количество ед. - 80 128 208 Минтранс НСО Повышение безопасности пассажирских перевозок, контроль за осуществлением процесса перевозок
Стоимость единицы тыс. руб. - 40,0 32,0 35,1
Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - 3200,0 4098,16 7298,16
областной бюджет тыс. руб. - 1600,0 2049,08 3649,08
местные бюджеты тыс. руб. - - - - -
внебюджетные источники тыс. руб. - 1600,0 2049,08 3649,08
4.6. Предоставление межбюджетных субсидий по софинансированию затрат местных бюджетов на реализацию мероприятий по закупке автобусов, работающих на газомоторном топливе на маршрутах городского пассажирского транспорта Количество ед. 12 12 Минтранс НСО Повышение безопасности пассажирских перевозок, контроль за осуществлением процесса перевозок
Стоимость единицы тыс. руб. 6860,0 6860,0
Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 82320,3 82320,3
федеральный бюджет тыс. руб. 28933,3 28933,3
областной бюджет тыс. руб. 6000,0 6000,0
местные бюджеты тыс. руб. 47387,0 47387,0
внебюджетные источники тыс. руб.
Итого затрат на решение задачи 4, в том числе: тыс. руб. 152500,0 119412,0 106145,1 177320,3 555377,4
федеральный бюджет тыс. руб. 96950,0 - - 28933,3 125883,3
областной бюджет (Минтранс НСО) тыс. руб. 6000,0 21802,0 14912,45 25000,0 67714,45
местные бюджеты тыс. руб. 42550,0 - - 47387,0 89937,0
внебюджетные источники тыс. руб. 7000,0 97610,0 91232,65 76000,0 271842,65

";
б) позицию "Итого затрат по программе" изложить в следующей редакции:
"
Итого затрат по программе, в том числе: тыс. руб. 530725,9 590511,6 518944,7 596199,9 434504,4 428840,4 3099726,9
федеральный бюджет тыс. руб. 123885,2 15643,4 13507,4 40274,7 11341,4 11341,4 215993,5
областной бюджет, в том числе: тыс. руб. 210673,2 266693,7 305724,1 299870,6 288657,0 305157,0 1676775,6
Минтранс НСО тыс. руб. 195516,2 251536,7 290567,1 287466,6 283500,0 300000,0 1608586,6
в том числе областной бюджет (МБТ) тыс. руб. - - 3000,0 6300,0 - - 9300,0
Минздрав НСО тыс. руб. 10000,0 10000,0 10000,0 7247,0 - - 37247,0
Минобрнауки НСО тыс. руб. 5157,0 5157,0 5157,0 5157,0 5157,0 5157,0 30942,0
местные бюджеты тыс. руб. 81507,5 58570,5 69640,0 155543,0 108156,0 108156,0 581572,9
внебюджетные источники, в том числе : тыс. руб. 114660,0 249604,0 130073,2 100511,6 26350,0 4186,0 625384,8
ЗСЖД - филиал ОАО "РЖД" тыс. руб. 71800,0 128910,0 16753,0 24511,6 26350,0 4186,0 272510,6

";
5) в приложении N 3 к программе "Сводные финансовые затраты долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011 - 2016 годах":
а) раздел 1 "Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области" изложить в следующей редакции:
"
Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков программы (главных распорядителей бюджетных средств) Финансовые затраты (в ценах 2010 г.), тыс. рублей Примечание
всего в том числе по годам
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из: 3031537,8 515568,9 575354,6 503787,7 583795,9 429347,4 423683,4
федерального бюджета 215993,5 123885,2 15643,4 13507,4 40274,7 11341,4 11341,4
областного бюджета 1608586,6 195516,2 251536,7 290567,1 287466,6 283500,0 300000,0
местных бюджетов 581572,9 81507,5 58570,5 69640,0 155543,0 108156,0 108156,0
внебюджетных источников 625384,8 114660,0 249604,0 130073,2 100511,6 26350,0 4186,0
Капитальные вложения, в том числе из: 2108068,1 505768,9 560554,6 318154,2 235393,4 233076,6 255120,5
федерального бюджета 187060,2 123885,2 15643,4 13507,4 11341,4 11341,4 11341,4
областного бюджета 837437,2 185716,2 236736,7 104933,6 91384,4 87229,2 131437,1
местных бюджетов 534185,9 81507,5 58570,5 69640,0 108156,0 108156,0 108156,0
внебюджетных источников 549384,8 114660,0 249604,0 130073,2 24511,6 26350,0 4186,0
НИОКР , в том числе из: - - - - - - -
федерального бюджета - - - - - - -
областного бюджета - - - - - - -
местных бюджетов - - - - - - -
внебюджетных источников - - - - - - -
Прочие расходы, в том числе из: 923469,7 9800,0 14800,0 185633,5 348402,5 196270,8 168562,9
федерального бюджета 28933,3 - - - 28933,3 - -
областного бюджета 771149,4 9800,0 14800,0 185633,5 196082,2 196270,8 168562,9
местных бюджетов 47387,0 - - - 47387,0 - -
внебюджетных источников 76000,0 - - - 76000,0 - -
внебюджетных источников - - - - - - -

";
б) позицию "Всего по программе" изложить в следующей редакции:
"
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
Всего финансовых затрат, в том числе из: 3099726,8 530725,9 590511,6 518944,7 596199,9 434504,4 428840,4
федерального бюджета 215993,5 123885,2 15643,4 13507,4 40274,7 11341,4 11341,4
областного бюджета 1676775,6 210673,2 266693,7 305724,1 299870,6 288657,0 305157,0
местных бюджетов 581572,9 81507,5 58570,5 69640,0 155543,0 108156,0 108156,0
внебюджетных источников 625384,8 114660,0 249604,0 130073,2 100511,6 26350,0 4186,0
Капитальные вложения, в том числе из: 2147885,6 515768,9 573649,6 329701,7 235393,4 227721,0 244305,3
федерального бюджета 187060,2 123885,2 15643,4 13507,4 11341,4 11341,4 11341,4
областного бюджета 877254,7 195716,2 249831,7 116481,1 93454,4 88781,7 132989,6
местных бюджетов 534185,9 81507,5 58570,5 69640,0 108156,0 108156,0 108156,0
внебюджетных источников 549384,8 114660,0 249604,0 130073,2 24511,6 26350,0 4186,0
НИОКР , в том числе из: - - - - - - -
федерального бюджета - - - - - - -
областного бюджета - - - - - - -
местных бюджетов - - - - - - -
внебюджетных источников - - - - - - -
Прочие расходы, в том числе из: 951841,2 14957,0 16862,0 189243,0 358736,5 199875,3 172167,4
федерального бюджета 28933,3 - - - 28933,3 - -
областного бюджета 799520,9 14957,0 16862,0 189243,0 206416,2 199875,3 172167,4
местных бюджетов 47387,0 - - - 47387,0 89156,0 89156,0
внебюджетных источников 76000,0 - - - 76000,0 - -

";
в) "Источники финансирования долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011 - 2016 годах" в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Продолжение