Постановление Мэрии города Новосибирска от 01.11.2010 № 3838
Об утверждении ведомственной целевой программы города Новосибирска "Электронный Новосибирск" на 2011 - 2013 годы
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.11.2010 N 3838
Об утверждении ведомственной целевой программы города Новосибирска
"Электронный Новосибирск" на 2011 - 2013 годы
(В редакции Постановления Мэрии города Новосибирска
от 23.12.2010 г. N 6210)
В целях повышения качества жизни населения города Новосибирсказа счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационныхтехнологий, повышения эффективности системы муниципального управленияв городе Новосибирске, доступности муниципальных услуг для граждан иорганизаций, открытости органов местного самоуправления на основеиспользования информационно-коммуникационных технологий,руководствуясь статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации,Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставомгорода Новосибирска,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "ЭлектронныйНовосибирск" на 2011 - 2013 годы (приложение).
2. Управлению финансов и налоговой политики мэрии городаНовосибирска осуществлять финансирование программных мероприятий впределах выделенных бюджетных ассигнований и присвоенных бюджетныхобязательств.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовойинформации - пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечитьопубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить наначальника департамента связи и информатизации мэрии городаНовосибирска Шибанова В.Е.Мэр города Новосибирска В.Ф.Городецкий____________________
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 01.11.2010 N 3838
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
города Новосибирска "Электронный Новосибирск"
на 2011 - 2013 годы
(В редакции Постановления Мэрии города Новосибирска
от 23.12.2010 г. N 6210)
1. Паспорт
ведомственной целевой программы города Новосибирска
"Электронный Новосибирск" на 2011 - 2013 годы |————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————||Наименование программы |Ведомственная целевая программа "Электронный Новосибирск" на|| |2011 - 2013 годы ||————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————||Заказчик программы |Управление делами мэрии города Новосибирска ||————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————||Разработчик программы |Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска ||————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————||Руководитель программы |Начальник департамента связи и информатизации мэрии города|| |Новосибирска ||————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————||Цели и задачи программы.|Цели: формирование "электронного Новосибирска" и развитие||Важнейшие целевые |информационного общества; ||индикаторы |развитие информационно-коммуникационных технологий в|| |социальной сфере и в системе обеспечения безопасности|| |жизнедеятельности населения; || |формирование муниципальной телекоммуникационной структуры и|| |обеспечение доступности для населения современных|| |информационно-телекоммуникационных услуг; || |обеспечение межведомственного информационного взаимодействия.|| |Задачи: формирование "электронного Новосибирска"; || |создание информационной системы оказания муниципальных услуг|| |и системы взаимодействия с населением в электронной форме; || |развитие информационно-коммуникационных технологий в системе|| |здравоохранения и социальной защиты населения; || |развитие информационно-коммуникационных технологий в|| |образовании и науке, подготовка образовательных кадров в|| |сфере информационно-коммуникационных технологий; || |развитие информационно-коммуникационных технологий для|| |обеспечения безопасности жизнедеятельности населения; || |развитие информационно-коммуникационных технологий в области|| |культуры, культурного и гуманитарного просвещения; || |развитие муниципальной информационно-телекоммуникационной|| |сети города; || |обеспечение безопасности межведомственного информационного|| |взаимодействия; || |развитие муниципальных информационных систем и организация|| |социологических исследований для определения уровня развития|| |информатизации и систем телекоммуникаций в городе|| |Новосибирске. Целевые индикаторы: доля муниципальных услуг,|| |оказываемых в электронном виде (%); || |доля муниципальных медицинских учреждений, в которых|| |используются информационные системы автоматизации работы|| |регистратуры (%); || |доля муниципальных учреждений здравоохранения, в которых|| |используются информационные системы поддержки оказания|| |медицинской помощи (%); || |доля аварийно-диспетчерских служб города, подключенных к|| |единой системе информационного взаимодействия диспетчерских|| |служб города (%); || |доля муниципальных учреждений культуры, имеющих центры|| |общественного доступа к электронным фондам (компьютерные|| |аудитории) (%); || |доля архивных документов, переведенных в электронную форму|| |(%); || |доля муниципальных учреждений, имеющих широкополосный доступ|| |к сети Интернет (со скоростью 2 Мбит/с и выше) (%); || |доля работников муниципальных учреждений, прошедших повышение|| |квалификации и (или) переподготовку по использованию|| |информационно-коммуникационных технологий (%); || |доля муниципальных информационных систем, использующих единые|| |классификаторы (%) ||————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————||Ответственный |Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска ||исполнитель программы | ||————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————||Исполнители основных|Управление связи мэрии города Новосибирска; ||мероприятий |Управление информатизации мэрии города Новосибирска; || |Муниципальное предприятие города Новосибирска "Городская|| |электросвязь" ||————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————||Сроки реализации|2011-2013 годы ||программы | ||————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————||Объемы финансирования |Общий объем финансирования программы из средств бюджета|| |города составляет 135000,0 тыс. рублей, в том числе: || |2011 год - 45000,0 тыс. рублей; || |2012 год - 45000,0 тыс. рублей; || |2013 год - 45000,0 тыс. рублей. || |Объем финансирования подлежит корректировке при формировании|| |бюджета города на каждый финансовый год ||————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————||Ожидаемые конечные|Реализация программы позволит: повысить эффективность,||результаты реализации|оперативность и качество оказания муниципальных услуг||программы, выраженные в|населению и организациям города Новосибирска, в том числе в||соответствующих |электронном виде; ||показателях, поддающихся|обеспечить информационную открытость деятельности органов||количественной оценке |местного самоуправления города Новосибирска; || |обеспечить информационное взаимодействие между населением|| |города Новосибирска и органами местного самоуправления города|| |Новосибирска с использованием информационно-коммуникационных|| |технологий; || |обеспечить развитие информационного общества. По окончании|| |реализации программы планируется достигнуть следующих|| |значений целевых индикаторов: доля муниципальных услуг,|| |оказываемых в электронном виде, - 80 %; || |доля муниципальных медицинских учреждений, в которых|| |используются информационные системы автоматизации работы|| |регистратуры, - 100 %; || |доля муниципальных учреждений здравоохранения, в которых|| |используются информационные системы поддержки оказания|| |медицинской помощи, — 80 %; || |доля аварийно-диспетчерских служб города, подключенных к|| |единой системе информационного взаимодействия диспетчерских|| |служб города, — 85 %; || |доля муниципальных учреждений культуры, имеющих центры|| |общественного доступа к электронным фондам (компьютерные|| |аудитории), — 80 %; || |доля архивных документов, переведенных в электронную форму, -|| |80 %; || |доля муниципальных учреждений, имеющих широкополосный доступ|| |к сети Интернет (со скоростью 2 Мбит/с и выше), - 80 %; || |доля работников муниципальных учреждений, прошедших повышение|| |квалификации и (или) переподготовку по использованию|| |информационно-коммуникационных технологий, — 80 %; || |доля муниципальных информационных систем, использующих единые|| |классификаторы, — 70 % ||————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|
2. Общие положения
Объектами регулирования ведомственной целевой программы городаНовосибирска "Электронный Новосибирск" на 2011 - 2013 годы (далее потексту - Программа) является сфера информационно-телекоммуникационныхтехнологий, используемая при взаимодействии мэрии города Новосибирскас населением, организациями и органами местного самоуправления городаНовосибирска.
Предметом регулирования Программы являются отношения,возникающие в процессе создания и поддержанияинформационно-телекоммуникационных основ на территории городаНовосибирска, для создания безопасных и благоприятных условийвзаимодействия граждан, органов местного самоуправления городаНовосибирска и организаций города Новосибирска.
Сфера деятельности Программы — информатизация и связь.
Нормативная правовая база Программы:
Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи";
Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации,информационных технологиях и о защите информации";
Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступак информации о деятельности государственных органов и органов местногосамоуправления";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организациипредоставления государственных и муниципальных услуг";
постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010N 697 "О единой системе межведомственного электронноговзаимодействия";
стратегия развития информационного общества в РоссийскойФедерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 07.02.2008 NПр-212;
Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002 - 2010годы)", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерацииот 28.01.2002 N 65;
Концепция формирования в Российской Федерации электронногоправительства до 2010 года, одобренная распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 06.05.2008 N 632-р;
Концепция региональной информатизации до 2010 года, одобреннаяраспоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2006 N1024-р;
план перехода на предоставление государственных услуг иисполнение государственных функций в электронном виде федеральнымиорганами исполнительной власти, утвержденный распоряжениемПравительства Российской Федерации от 17.10.2009 N1555-р;
постановление мэра города Новосибирска от 10.04.2008 N 285 "Обутверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственныхцелевых программ города Новосибирска";
иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросыразвития и использования информационно-телекоммуникационных технологийв органах местного самоуправления города Новосибирска.
3. Характеристика сферы действия Программы
Развитие и широкое применение информационных технологий всемислоями общества является глобальной тенденцией мирового развития. Впроцессе перехода от индустриального общества к информационномуинформация и знания становятся движущей силой социально-экономическогоразвития наряду с такими традиционными факторами, как природные,трудовые и финансовые ресурсы. Информационно-коммуникационнаяинфраструктура становится в один ряд с обеспечивающимиинфраструктурами — транспортной, энергетической и другими.
Распространение информационно-коммуникационных технологий ипроникновение их во все сферы общественной жизни создаюттехнологические предпосылки для развития гражданского общества за счетреального обеспечения прав граждан на свободный и оперативный доступк информационным ресурсам.
С 2008 года на территории города Новосибирска осуществляласьреализация городской целевой программы "Электронный Новосибирск" на2008 - 2010 годы, утвержденной решением Совета депутатов городаНовосибирска от 31.07.2007 N 777 (с изменениями от 24.06.2010).
По итогам реализации Программы достигнуты положительныерезультаты по различным направлениям:
оснащение муниципальных образовательных учреждений и учрежденийздравоохранения компьютерной, копировально-множительной, офиснойтехникой;
создание сети передачи данных в зданиях структурныхподразделений мэрии города Новосибирска и объединение их в единую сетьна базе оптико-волоконной линии связи;
установка и внедрение автоматизированных телефонных станций вструктурных подразделениях мэрии города Новосибирска;
ввод в эксплуатацию системы единой дежурно-диспетчерскойслужбы, оснащение ее необходимой техникой и системой приема и учетапоступающих телефонных звонков;
реализация проекта по организации видеоконференцсвязи;
внедрение автоматизированных информационных систем в следующихсферах муниципального управления: муниципальные закупки, кадры;
прочие направления.
В сфере информатизации здравоохранения:
Для создания "Электронной регистратуры" в городе Новосибирскеподписано 58 договоров между лечебно-профилактическими учреждениями иНовосибирским филиалом открытого акционерного общества "Сибирьтелеком"по организации VPN;
организовано 125 подключений регистратур.
Для создания системы централизованного вызова скороймедицинской помощи города Новосибирска от общества с ограниченнойответственностью "Сибирьтелеком" получены технические условия ивыполнен проект. По заявке Главного управления здравоохранения мэриигорода Новосибирска выполнен анализ возможности использованияволоконно-оптических линий связи операторов связи для подключения 14объектов.
В рамках выполнения пункта об участии в создании единогоинформационного пространства медицинских учреждений, подключаемых ксети передачи данных мэрии города Новосибирска, созданиидиспетчерского информационного центра оперативного управления системойскорой медицинской помощи города Новосибирска осуществленоподключение 125 регистратур муниципальных поликлиник к сети мэриигорода Новосибирска, а также удаленных подразделений муниципальногоучреждения "Медтранс" и муниципального учреждения здравоохранения"Станция скорой медицинской помощи".
В сфере информатизации учреждений культуры:
В рамках реализации городской целевой программы "ЭлектронныйНовосибирск" на 2008 - 2010 годы в 2009 году к сети передачи данныхмэрии города Новосибирска по высокоскоростным каналам связи подключены23 библиотеки.
В сфере информатизации учреждений социальной поддержкинаселения:
Совместно с департаментом социального развития и обеспеченияправ граждан на социальную защиту Новосибирской области проводилисьработы по модернизации инфраструктуры и единой информационной системыучета граждан, имеющих право на социальные льготы.
Осуществлялись поддержка и модернизация автоматизированныхинформационных систем (далее по тексту - АИС).
АИС "Кадры" дополнена новыми отчетными формами, доработанасистема загрузки поступающих данных;
АИС "Референдум" дополнена новыми отчетными формами.
Проведены работы по организации сетевого взаимодействия сдата-центром Областного центра информационных технологий, чтопозволило городским учреждениям образования использовать областныеинформационные ресурсы образования.
Подготовлено техническое задание и ведутся работы по созданиюпроекта структурированной кабельной системы муниципальногообразовательного учреждения дополнительного образования детей Дворцатворчества детей и учащейся молодежи "Юниор" для обеспеченияэффективной работы информационной сети и подключения к сети передачиданных мэрии города Новосибирска и муниципальным информационнымресурсам.
Отработаны технические задания и проведена разработка АИС"Регистрация разрешений объектов капитального строительства", АИС"Семья для ребенка" и ряд других.
В сфере информатизации процессов управления городскимхозяйством:
В 2009 году завершены монтажные работы и введена в эксплуатациювнутренняя телефонная сеть и сеть передачи данных в четырех зданияхадминистрации Заельцовского района города Новосибирска.
В части организации каналов связи по программе "Безопасностьдорожного движения" построены и введены в эксплуатациюволоконно-оптические каналы связи между центрами управлениясветофорными объектами левобережной (ул. Титова, 25) и правобережной(ул. Дмитрия Донского, 13) частей города Новосибирска.
Подготовлены техническое задание и конкурсная документация напроведение работ по инвентаризации захоронений на территории кладбища"Чемское" города Новосибирска, по дополнительной топографическойсъемке территории кладбища "Заельцовское" города Новосибирска ирасширению функциональных возможностей информационной системы учетазахоронений.
Проведены организационные и технические мероприятия дляорганизации электронного документооборота между муниципальнымиучреждениями и предприятиями и территориальными отделениямиПенсионного Фонда Российской Федерации (согласно требованиямФедерального закона от 30.04.2008 N 56-ФЗ "О дополнительных страховыхвзносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственнойподдержке формирования пенсионных накоплений").
В рамках развития внутреннего портала мэрии города Новосибирскабыли разработаны и внедрены следующие информационные системы:
регистрация выдачи разрешений на капитальное строительство;
регистрация правовых актов мэрии города Новосибирска;
ведение информации службы 051;
регистрация наказов избирателей;
ведение реестра муниципальных услуг мэрии города Новосибирска;
система планирования видеоконференций мэрии городаНовосибирска;
система планирования личного приема граждан руководителямиструктурных подразделений мэрии города Новосибирска.
Для создания единого инфокоммуникационного пространства городаНовосибирска:
совместно с Главным управлением образования мэрии городаНовосибирска разработана информационная система, автоматизирующаядеятельность служб и предоставляющая информацию гражданам одетях-сиротах;
совместно с управлением социальной поддержки населения мэриигорода Новосибирска разработан и размещен на телекоммуникационныхресурсах мэрии города Новосибирска информационный раздел для людей сполной или частичной потерей зрения "Незримый Новосибирск".
Для обеспечения безопасности персональных данных при ихобработке в автоматизированных информационных системах "Кадры","Референдум" и "Льготники" департаментом связи и информатизации мэриигорода Новосибирска в 2009 году были выполнены следующие мероприятия:
проведена классификация АИС "Кадры", АИС "Референдум" и АИС"Льготники" как информационных систем персональных данных;
разработана частная модель угроз безопасности для всехвышеперечисленных АИС;
для защиты персональных данных в АИС "Кадры" и АИС "Референдум"были установлены и введены в эксплуатацию средства защиты информациина базе ViPNetCustom 3.0. Проведено обучение лиц, использующих этисредства защиты информации, правилам работы с ними, о чем составленысоответствующие акты (для обеспечения работы АИС "Кадры" выдано 52ключа шифрования, для обеспечения работы АИС "Референдум" выдано 22ключа шифрования).
Разработано техническое задание по доработке автоматизированнойинформационной системы "Управление закупками товаров, работ и услугдля муниципальных нужд города Новосибирска" в соответствии спостановлением мэрии города Новосибирска от 29.06.2009 N 288 "Оборганизации муниципального заказа".
Несмотря на работу, проведенную в сфере информатизации запоследние три года, остаются нерешенными многие проблемы винформатизации учреждений образования, здравоохранения, социальнойсферы, управления городом.
В существующих информационных отношениях и информационнойинфраструктуре города Новосибирска имеется ряд системных проблем,сдерживающих массовое эффективное использованиеинформационно-коммуникационных технологий в общественных процессах.Между органами местного самоуправления города Новосибирска сохраняютсязначительные различия в использовании информационно-коммуникационныхтехнологий в профессиональной деятельности. Результаты внедрения такихтехнологий носят преимущественно локальный (ведомственный) характер.
Опыт последних лет показывает, что решение таких задач, какразвитие экономики, повышение эффективности муниципального управления,выполнение многих социальных программ, невозможно без привлеченияинформационно-коммуникационных технологий.
Активное развитие и широкое применениеинформационно-коммуникационных технологий являются на сегодняшний деньважными факторами для повышения уровня социально-экономическогоразвития города Новосибирска, обеспечения достижения целей созданиянеобходимых условий для включения в процесс перехода к информационномуобществу.
Количество и качество информационных ресурсов, степень ихиспользования в настоящее время становятся определяющими факторамиуровня развития любого субъекта деятельности.Информационно-коммуникационные технологии активно используются приавтоматизации работы с документами, решении вычислительных задач,управлении технологическими системами, информационном обслуживании. Вто же время динамично растущие информационные потребности обществанамного превышают существующие возможности современной инфраструктурыгорода Новосибирска. Еще недостаточно широко используютсяинформационно-коммуникационной технологии и технологии работы сознанием в управленческих, научно-образовательных, инновационных и иныхцелях.
Данная Программа нацелена на развитие и широкомасштабноеиспользование информационно-коммуникационных технологий в городеНовосибирске, а ее цели и задачи соответствуют приоритетамсоциально-экономического развития города Новосибирска.
4. Цели и задачи Программы |————|——————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————————————|———————————————|| N | Цели и задачи | Показатель | Единица | 2010 год | Период реализации | Примечание ||п. | | |измерения | (оценка) |Программы по годам | ||————|——————————————————|———————————————————|——————————|————————————|——————|——————|——————|———————————————|| | | | | |2011 |2012 |2013 | ||————|——————————————————|———————————————————|——————————|————————————|——————|——————|——————|———————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||————|——————————————————|———————————————————|——————————|————————————|——————|——————|——————|———————————————||1. Формирование "электронного Новосибирска" и развитие информационного общества ||————|——————————————————|———————————————————|——————————|————————————|——————|——————|——————|———————————————||1.1 | Формирование |Доля структурных | % | 0 | 40 | 60 | 80 | || |"электронного |подразделений | | | | | | || |Новосибирска" |мэрии города | | | | | | || | |Новосибирска, | | | | | | || | |муниципальных | | | | | | || | |предприятий и | | | | | | || | |муниципальных | | | | | | || | |автономных | | | | | | || | |учреждений, | | | | | | || | |имеющих | | | | | | || | |собственный | | | | | | || | |WEB-сайт, | | | | | | || | |зарегистрированных | | | | | | || | |в реестре <1> | | | | | | || | |———————————————————|——————————|————————————|——————|——————|——————|———————————————|| | |Доля работников | % | 10 | 40 | 60 | 80 | || | |муниципальных | | | | | | || | |автономных | | | | | | || | |учреждений и | | | | | | || | |муниципальных | | | | | | || | |предприятий, | | | | | | || | |прошедших | | | | | | || | |повышение | | | | | | || | |квалификации и | | | | | | || | |(или) | | | | | | || | |переподготовку по | | | | | | || | |использованию ИКТ | | | | | | ||————|——————————————————|———————————————————|——————————|————————————|——————|——————|——————|———————————————|<1> Распоряжение мэрии города Новосибирска от 27.08.2010 N 12460-р "Обутверждении Порядка размещения официальных сайтов структурныхподразделений мэрии города Новосибирска, муниципальных унитарныхпредприятий и муниципальных учреждений города Новосибирска нателекоммуникационных ресурсах мэрии города Новосибирска".|——————|———————————————————————————————|———————————————|———————|——————|——————|——————|——————|—————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||——————|———————————————————————————————|———————————————|———————|——————|——————|——————|——————|—————|| 1.2 | Создание информационной |Доля |% |0 |30 |60 |80 | || |системы оказания муниципальных |муниципальных | | | | | | || |услуг и системы взаимодействия |услуг, | | | | | | || |с населением в электронной |оказываемых в | | | | | | || |форме |электронном | | | | | | || | |виде | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|———————————————|———————|——————|——————|——————|——————|—————|| ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Развитие информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере и в системе обеспечения||безопасности жизнедеятельности населения ||——————|———————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|——————|——————|————|| 2.1 |Развитие |Доля муниципальных |% |10 |65 |75 |85 || |информационно-коммуникационных |учреждений | | | | | || |технологий в системе |здравоохранения, | | | | | || |здравоохранения и социальной |имеющих широкополосный | | | | | || |защиты населения |доступ к сети Интернет | | | | | || | |(со скоростью 2 Мбит/с | | | | | || | |и выше) | | | | | || | |————————————————————————|——————|——————|——————|——————|————|| | | Доля муниципальных |% |2 |45 |65 |80 || | |учреждений | | | | | || | |здравоохранения, | | | | | || | |имеющих собственный | | | | | || | |WEB-сайт | | | | | || | |————————————————————————|——————|——————|——————|——————|————|| | |Доля работников |% |2 |30 |60 |80 || | |муниципальных | | | | | || | |учреждений | | | | | || | |здравоохранения, | | | | | || | |прошедших повышение | | | | | || | |квалификации и (или) | | | | | || | |переподготовку по | | | | | || | |использованию ИКТ | | | | | || | |————————————————————————|——————|——————|——————|——————|————|| | | Доля муниципальных |% |0 |30 |60 |80 || | |медицинских учреждений, | | | | | || | |в которых используется | | | | | || | |централизованная | | | | | || | |информационная система | | | | | || | |поддержки оказания | | | | | || | |медицинской помощи | | | | | || | |————————————————————————|——————|——————|——————|——————|————|| | | Доля муниципальных |% |26 |100 | | || | |учреждений | | | | | || | |здравоохранения, в | | | | | || | |которых используются | | | | | || | |информационные системы | | | | | || | |автоматизации работы | | | | | || | |регистратуры | | | | | || | |————————————————————————|——————|——————|——————|——————|————|| | |Доля муниципальных |% |0 |30 |60 |80 || | |учреждений социальной | | | | | || | |защиты населения, | | | | | || | |имеющих широкополосный | | | | | || | |доступ к сети Интернет | | | | | || | |(со скоростью 2 Мбит/с | | | | | || | |и выше) | | | | | || | |————————————————————————|——————|——————|——————|——————|————|| | |Доля муниципальных |% |0 |30 |60 |80 || | |учреждений социальной | | | | | || | |защиты населения, | | | | | || | |имеющих собственный | | | | | || | |WEB-сайт | | | | | || | |————————————————————————|——————|——————|——————|——————|————|| | |Доля работников |% |0 |30 |60 |80 || | |муниципальных | | | | | || | |учреждений социальной | | | | | || | |защиты населения, | | | | | || | |прошедших повышение | | | | | || | |квалификации и (или) | | | | | || | |переподготовку по | | | | | || | |использованию ИКТ | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|——————|——————|————||2.2 |Развитие | Организация |% |0 |100 | | || |информационно-коммуникационных |подключения | | | | | || |технологий в образовании и |общеобразовательных | | | | | || |науке, подготовка |учреждений к | | | | | || |образовательных кадров в сфере |муниципальным и | | | | | || |информационно-коммуникационных |областным | | | | | || |технологий |информационным | | | | | || | |ресурсам, в том числе к | | | | | || | |научным и | | | | | || | |образовательным сетям | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|——————|——————|————||2.3 |Развитие |Доля |% |5 |40 |70 |85 || |информационно-коммуникационных |аварийно-диспетчерских | | | | | || |технологий для обеспечения |служб <2> города,имеющих| | | | | || |безопасности жизнедеятельности |собственный WEB-сайт | | | | | || |населения | | | | | | || | |————————————————————————|——————|——————|——————|——————|————|| | |Доля |% |5 |40 |70 |85 || | |аварийно-диспетчерских | | | | | || | |служб города, | | | | | || | |подключенных к единой | | | | | || | |системе информационного | | | | | || | |взаимодействия | | | | | || | |диспетчерских служб | | | | | || | |города | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|——————|——————|————|<2> Муниципальные аварийно-диспетчерские службы города:МУП г. Новосибирска "Горводоканал", ЕДДС, МБУ "Горсвет", МБУ"Гормост", МУ "ЦУГАЭТ", МУ "Горзеленхоз", МУ ЕЗОМГО, МУП г.Новосибирска "Новосибирский метрополитен", МУП"Теплоэнергоресурсосбережение", МУП "Электросеть";немуниципальные аварийно-диспетчерские службы:ОАО "Новосибирсктеплоэнерго", ОАО "Новосибирскэнерго", управляющиекомпании.|——————|———————————————————————————————|————————————————————————|—————|——————|—————|——————|——————|| 2.4 |Развитие |Доля работников |% | 0 |30 | 60 | 80 || |информационно-коммуникационных |муниципальных | | | | | || |технологий в области культуры, |учреждений культуры, | | | | | || |культурного и гуманитарного |прошедших повышение | | | | | || |просвещения |квалификации и (или) | | | | | || | |переподготовку по | | | | | || | |использованию ИКТ | | | | | || | |————————————————————————|—————|——————|—————|——————|——————|| | |Доля муниципальных |% | 26 |40 | 60 | 80 || | |учреждений культуры, | | | | | || | |имеющих широкополосный | | | | | || | |доступ к сети Интернет | | | | | || | |(со скоростью 512 | | | | | || | |Кбит/с и выше) (%); | | | | | || | |————————————————————————|—————|——————|—————|——————|——————|| | |Доля муниципальных |% | 55 |70 | 80 | 90 || | |учреждений культуры, | | | | | || | |имеющих собственный | | | | | || | |WEB-сайт | | | | | || | |————————————————————————|—————|——————|—————|——————|——————|| | |Доля муниципальных |% | 10 |30 | 60 | 80 || | |учреждений культуры, | | | | | || | |имеющих центры | | | | | || | |общественного доступа к | | | | | || | |электронным фондам | | | | | || | |(компьютерные | | | | | || | |аудитории) | | | | | || | |————————————————————————|—————|——————|—————|——————|——————|| | |Доля архивных |% |0,012 |30 | 60 | 80 || | |документов, | | | | | || | |переведенных в | | | | | || | |электронную форму <3> | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————————————————|—————|——————|—————|——————|——————|| ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. Формирование муниципальной телекоммуникационной структуры и обеспечение доступности для ||населения современных информационно-телекоммуникационных услуг ||——————|——————————————————————————————————|———————————————|————————|—————|————————|——————|———————|| 3.1 |Развитие |Доля |% | 52 |58 |64 | 72 || |информационно-коммуникационных |проникновения | | | | | || |технологий для обеспечения |сети Интернет | | | | | || |доступности для населения |в г. | | | | | || | |Новосибирске<4>| | | | | || | |———————————————|————————|—————|————————|——————|———————|| | |Число |шт. | 323 |335 | 340 | 345 || | |телефонных | | | | | || | |аппаратов | | | | | || | |телефонной | | | | | || | |сети общего | | | | | || | |пользования, | | | | | || | |на 1000 | | | | | || | |жителей | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|———————————————|————————|—————|————————|——————|———————||4. Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия ||——————|——————————————————————————————————|———————————————|————————|—————|————————|——————|———————|| 4.1 |Развитие муниципальных |Доля |% | 5 |25 |55 | 70 || |информационных систем и |муниципальных | | | | | || |организация социологических |информационных | | | | | || |исследований для определения |систем, | | | | | || |уровня развития информатизации и |использующих | | | | | || |систем телекоммуникаций в городе |единые | | | | | || |Новосибирске |классификаторы | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|———————————————|————————|—————|————————|——————|———————|<3> Документы МБУ "Горархив" в части муниципальных правовых актовгорода Новосибирска.<4> Доля жителей старше 18 лет, хотя бы раз за последний месяцпользовавшихся сетью Интернет, к числу жителей.
5. Перечень программных мероприятий |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|————————————————————————————|———————————————|——————————————|————————————||N п. |Цели, задачи, мероприятия |Показатель |Единица измерения |2010 год |Период реализации Программы |Источник |Ответственный |Срок || | | | |(оценка) |погодам |финансирования |исполнитель |реализации, || | | | | | | | |год || | | | | |—————————|—————————|————————| | | || | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||1. Формирование "электронного Новосибирска" и развитие информационного общества ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||1.1. Формирование "электронного Новосибирска" ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||1.1.1 |Разработка проектов |Количество |единица |12 |8 |5 |5 |Бюджет |ДСиИ |2011-2013 || |муниципальных правовых | | | | | | |города<*> | | || |актов города Новосибирска, | | | | | | | | | || |регулирующих сферу ИКТ | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей | | | | | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей | | | | | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||1.1.2 |Разработка и утверждение |Количество |единица |11 |10 |10 |10 |Бюджет |ДСиИ |2011-2013 || |муниципальных концепций, | | | | | | |города<*> | | || |стратегий, программ, | | | | | | | | | || |проектов создания и | | | | | | | | | || |развития информационных | | | | | | | | | || |систем, ресурсов и | | | | | | | | | || |технологий и других | | | | | | | | | || |организационно-методических | | | | | | | | | || |документов муниципального | | | | | | | | | || |уровня | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |- |- |- | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей | | | | | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||1.1.3 |Обеспечение создания и |Количество |система |- |5 |- |- |Бюджет города |ДСиИ |2011 || |функционирования | | | | | | | | | || |муниципальных систем | | | | | | | | | || |межведомственного | | | | | | | | | || |электронного взаимодействия | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей | |100 | | | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |500,0 |- |- | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||1.1.4 |Разработка и реализация |Количество |мероприятие |8 |4 |8 |8 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |системы подготовки | | | | | | | | | || |муниципальных служащих к | | | | | | | | | || |использованию | | | | | | | | | || |информационных технологий в | | | | | | | | | || |профессиональной | | | | | | | | | || |деятельности | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |60,0 |62,5 |62,5 |62,5 | | | || | |единицы (в | | | | | | | | || | |среднем) | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |480,0 |250,0 |500,0 |500,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||1.1.5 |Создание и развитие |Количество |портал |4 |3 |5 |8 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |отраслевых порталов мэрии | | | | | | | | | || |города Новосибирска | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |66,67 |60,0 |62,5 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |200,0 |300,0 |500,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||Итого по подразделу 1.1: | |тыс. рублей |480,0 |950,0 |800,0 |1000,0 | | | ||————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||1.2. Создание информационной системы оказания муниципальных услуг и системы взаимодействия с населением в электронной форме ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||1.2.1 |Создание информационной |Количество |система |- |6 |7 |8 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |системы оказания | | | | | | | | | || |муниципальных услуг | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |216,67 |214,29 |200,00 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |1300,0 |1500,0 |1600,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||1.2.2 |Развитие сети |Количество |сеть |- |1 |1 |1 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |информационных терминалов | | | | | | | | | || |для предоставления жителям | | | | | | | | | || |города доступа к | | | | | | | | | || |муниципальным услугам на | | | | | | | | | || |основе существующих | | | | | | | | | || |терминальных сетей | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |1000,0 |800,0 |800,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |1000,0 |800,0 |800,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||Итого по подразделу 1.2: | |тыс. рублей |- |2300,0 |2300,0 |2400,0 | | | ||————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||Итого по разделу 1: | |тыс. рублей |480,0 |3250,0 |3100,0 |3400,0 | | | ||————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2. Развитие информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере и в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности населения ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2.1. Развитие информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения и социальной защиты населения ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.1.1 |Организация каналов связи |Количество |учреждение |10 |13 |15 |10 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |для учреждении | | | | | | | | | || |здравоохранения. | | | | | | | | | || |Поликлинический профиль (с | | | | | | | | | || |учетом общеврачебных | | | | | | | | | || |практик и центров здоровья) | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |351,4 |406,16 |366,66 |450,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |3514,0 |5280,0 |5500,0 |4500,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.1.2 |Организация каналов связи |Количество |учреждение |- |4 |4 |8 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |для учреждений | | | | | | | | | || |здравоохранения. | | | | | | | | | || |Стационарный профиль | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |875,0 |875,0 |937,5 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |3500,0 |3500,0 |7500,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.1.3 |Организация каналов связи |Количество |учреждение |- |4 |4 |4 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |для учреждений социальной | | | | | | | | | || |защиты населения | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |312,5 |282,5 |312,5 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |1250,0 |1130,0 |1250,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.1.4 |Закупка программного |Количество |лицензия |- |70 |70 |- |Бюджет города |ДСиИ |2011-2012 || |обеспечения для учреждений | | | | | | | | | || |социальной защиты населения | | | | | | | | | || |(14 КЦСОН по 5 рабочих | | | | | | | | | || |мест) | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |6,0 |6,0 |- | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |420,0 |420,0 |- | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.1.5 |Приобретение оборудования |Количество |рабочие места |- |70 |70 |- |Бюджет города |ДСиИ |2011-2012 || |для рабочих мест для | | | | | | | | | || |учреждений социальной | | | | | | | | | || |защиты населения. | | | | | | | | | || |Организация локальной сети | | | | | | | | | || |передачи данных (14 КЦСОН | | | | | | | | | || |по 5 рабочих мест) | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |20,0 |20,0 |- | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |1400,0 |1400,0 | | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.1.6 |Обеспечение информационной |Количество |учреждение/ рабочее место | |40 |40 |30 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |безопасности данных для | | | | | | | | | || |учреждений социальной | | | | | | | | | || |защиты населения | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |11,0 |11,0 |11,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |440,0 |440,0 |330,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.1.7 |Организация системы |Количество |количество подразделений | |6 |6 |6 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |взаимодействия органов | | | | | | | | | || |социальной защиты населения | | | | | | | | | || |на основе портальных | | | | | | | | | || |технологий (КЦСОН и | | | | | | | | | || |районные отделы) | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |41,67 |41,67 |41,67 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |250,0 |250,0 |250,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.1.8 |Организация электронного |Количество |система |- |4 |3 |3 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |взаимодействия с населением | | | | | | | | | || |в части информирования о | | | | | | | | | || |социальных услугах и | | | | | | | | | || |оформления заявок на услуги | | | | | | | | | || |в электронном виде на | | | | | | | | | || |основе ИКТ (КЦСОН и УСПН) | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |40,0 |40,0 |40,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей | |160,0 |120,0 |120,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.1.9 |Организация электронного |Количество |система |- |14 |14 |15 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |взаимодействия с населением | | | | | | | | | || |в части информирования о | | | | | | | | | || |медицинских услугах и | | | | | | | | | || |оформления заявок на услуги | | | | | | | | | || |в электронном виде на | | | | | | | | | || |основе ИКТ (все ЛПУ и ГУЗМ) | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |39,29 |42,15 |44,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей | |550,0 |590,0 |660,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||Итого по подразделу 2.1: | |тыс. рублей |3514,0 |13250,0 |13350,0 |14650,0 | | | ||————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.2. Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании и науке, подготовка образовательных кадров в сфере информационно-коммуникационных ||технологий ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.2.1 |Организация межсетевого |Количество |сеть оператора |- |- |5 |5 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |взаимодействия с | | | | | | | | | || |телекоммуникационными | | | | | | | | | || |сетями города, | | | | | | | | | || |обеспечивающими подключение | | | | | | | | | || |общеобразовательных | | | | | | | | | || |учреждений к муниципальным | | | | | | | | | || |и областным информационным | | | | | | | | | || |ресурсам | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |- |100,0 |100,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |- |500,0 |500,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||Итого по подразделу 2.2: | |тыс. рублей |- |- |500,0 |500,00 | | | ||————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.3. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.3.1 |Организация единой сети |Количество |подключение |5 |2 |2 |3 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |обмена данными основных | | | | | | | | | || |жизнеобеспечивающих служб | | | | | | | | | || |города (10 служб) | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |500,0 |500,0 |166,66 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |1000,0 |1000,0 |500,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.3.2 |Организация системы |Количество |подключение |6 |2 |2 |3 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |взаимодействия | | | | | | | | | || |диспетчерских служб города | | | | | | | | | || |с населением на основе | | | | | | | | | || |портальных технологий | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |100,0 |100,0 |100,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |200,0 |200,0 |300,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.3.3 |Развитие единого центра |Количество |програм-мно-тех-ничес-кий |1 |1 |1 |1 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |обработки вызовов | |комплекс | | | | | | | || |аварийно-диспетчерских | | | | | | | | | || |служб города на базе ЕДДС | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |715,0 |1000, 0 |1000, 0 |1000, 0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |715,0 |1000, 0 |1000, 0 |1000, 0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.3.4 |Создание единой |Количество |система видеонаблюдения |2 |3 |3 |3 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |интегрированной системы | | | | | | | | | || |видеонаблюдения в | | | | | | | | | || |административных зданиях | | | | | | | | | || |мэрии города Новосибирска | | | | | | | | | || |(10 зданий администраций | | | | | | | | | || |районов города | | | | | | | | | || |Новосибирска, здание по | | | | | | | | | || |Красному проспекту, 34, | | | | | | | | | || |здание по Красному | | | | | | | | | || |проспекту, 50) | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |260,40 |250,00 |250,00 |250,00 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |520,80 |750,00 |750,00 |750,00 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.3.5 |Создание системы |Количество |площадка |- |1 |1 |1 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |видеонаблюдения на основных | | | | | | | | | || |городских площадках | | | | | | | | | || |массовых мероприятий города | | | | | | | | | || |Новосибирска | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |1250,0 |1250,0 |1150,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |1250,0 |1250,0 |1150,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||Итого по подразделу 2.3: | |тыс. рублей |1235,8 |4200,0 |4200,0 |3700,0 | | | ||————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.4. Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.4.1 |Организация каналов связи |Количество |проект |- |1 |- |- |Бюджет города |ДСиИ |2011 || |для системы "Электронный | | | | | | | | | || |городской архив" | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |1790,0 |- |- | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |1790,0 |- |- | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.4.2 |Закупка программного |Количество |лицензия |- |20 |5 |5 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |обеспечения для системы | | | | | | | | | || |"Электронный городской | | | | | | | | | || |архив" (базовое ПО для | | | | | | | | | || |рабочих станций, серверное | | | | | | | | | || |ПО, специализированное ПО) | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |25,0 |78,0 |30,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |500,0 |390,0 |150,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.4.3 |Приобретениеобо-рудования |Количество |оборудование |- |10/2/1/1 |10/2/1/1 | |Бюджет города |ДСиИ |2011-2012 || |для системы "Электронный |(рабочая | | | | | | | | || |городской архив". |станция / | | | | | | | | || |Организация локальной сети |сканер / | | | | | | | | || |передачи данных (поточные |сервер / | | | | | | | | || |сканеры, хранилища, сервер, |хранилище) | | | | | | | | || |оборудование для | | | | | | | | | || |распознавания штрих-кодов) | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей | |25,0 |25,0 | | | | || | |единицы | | |275,0 |275,0 | | | | || | | | | |400,0 |300,0 | | | | || | | | | |600,0 |500,0 | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |1800,0 |1600,0 |- | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.4.4 |Организация доступа |Количество |мероприятие |- |- |1 |1 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |населения к электронным | | | | | | | | | || |информационным архивам на | | | | | | | | | || |основе портальных | | | | | | | | | || |технологий | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |- |200,0 |200,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |- |200,0 |200,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.4.5 |Организация электронного |Количество |мероприятие |- |19 |19 |20 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |взаимодействия с населением | | | | | | | | | || |в части информирования об | | | | | | | | | || |услугах в муниципальной | | | | | | | | | || |библиотечной системе и | | | | | | | | | || |оформления заявок на услуги | | | | | | | | | || |в электронном виде на | | | | | | | | | || |основе ИКТ | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |18,95 |18,95 |20,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————|| | |Сумма |тыс. рублей | |360,0 |360,0 |400,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||Итого подразделу 2.4: | |тыс. рублей |- |4450,0 |2550,0 |750,0 | | | ||————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||Итого по разделу 2: | |тыс. рублей |4749,8 |21900,0 |20600,0 |19600, | | | || | | | | | |0 | | | ||————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||3. Формирование муниципальной телекоммуникационной структуры и обеспечение доступности для населения современных информационно-телекоммуникационных услуг ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3.1. Развитие муниципальной информационно-телекоммуникационной сети города Новосибирска ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||3.1.1 |Организация |Количество |проект |5 |2 |2 |3 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |отказоустойчивой | | | | | | | | | || |телекоммуникационной сети | | | | | | | | | || |передачи данных мэрии | | | | | | | | | || |города Новосибирска в | | | | | | | | | || |правобережной части города | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |1200,0 |2000,0 |2000,0 |1900,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |6000,0 |4000,0 |4000,0 |5700,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||3.1.2 |Организация |Количество |проект |- |1 |2 |2 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |отказоустойчивой | | | | | | | | | || |телекоммуникационной сети | | | | | | | | | || |передачи данных мэрии | | | | | | | | | || |города Новосибирска в | | | | | | | | | || |левобережной части города | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |2000,0 |1250,00 |1000,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей | |2000,0 |2500,0 |2000,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||3.1.3 |Модернизация ключевых |Количество |единица |- |4 |4 |2 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |телекоммуникационных узлов | | | | | | | | | || |связи в правобережной части | | | | | | | | | || |города | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |500,0 |500,0 |500,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |2000,0 |2000,0 |1000,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||3.1.4 |Модернизация ключевых |Количество |единица |- |1 |2 |2 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |телекоммуникационных узлов | | | | | | | | | || |связи в левобережной части | | | | | | | | | || |города | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————|| | |Стоимость |тыс. рублей |- |1000,0 |1000,0 |1000,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |1000,0 |2000,0 |2000,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||Итого по подразделу 3.1: | |тыс. рублей |6000,0 |9000,0 |10500,0 |10700,0 | | | ||————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||Итого по разделу 3: | |тыс. рублей |6000,0 |9000,0 |10500,0 |10700,0 | | | ||————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||4. Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||4.1. Обеспечение безопасности информационного взаимодействия ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||4.1.1 |Апробация использования |Количество |система |- |1 |1 |1 |Бюджет города* |ДСиИ |2011-2013 || |свободно распространяемого | | | | | | | | | || |программного обеспечения в | | | | | | | | | || |органах местного | | | | | | | | | || |самоуправления города | | | | | | | | | || |Новосибирска | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |- |- |- | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей | | | | | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||4.1.2 |Проведение обследования, |Количество |система |- |3 |- |- |Бюджет города |ДСиИ |2011 || |разработка технических | | | | | | | | | || |заданий и проектных решений | | | | | | | | | || |на создание систем защиты | | | | | | | | | || |информации и их компонентов | | | | | | | | | || |для эксплуатируемых и | | | | | | | | | || |создаваемых муниципальных | | | | | | | | | || |информационных систем | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |200,0 |- |- | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей | |600,0 | | | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||4.1.3 |Приобретение и установка |Количество |система | |1/90 |1/50 | |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |средств защиты информации |серверная/ | | | | | | | | || |для информационных систем |клиентская | | | | | | | | || |персональных данных (2011 |части | | | | | | | | || |год - АИС "Льготники", 2011 | | | | | | | | | || |год - АИС "Референдум", | | | | | | | | | || |2012 год - АИС "Кадры") | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |100,0/ |100,0/ |- | | | || | |единицы | | |20,0 |20,0 | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей | |1900,0 |1100,0 | | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||4.1.4 |Приобретение системы |Количество |мероприятие |- |- |1 |1 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |комплексного мониторинга | | | | | | | | | || |информационной безопасности | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |- |- |4300,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |- |- |4300,00 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||4.1.5 |Приобретение |Количество |лицензия |- |10 |40 |10 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |специализированного | | | | | | | | | || |программного обеспечения | | | | | | | | | || |для поддержки муниципальных | | | | | | | | | || |информационных систем | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |265,0 |125,0 |290,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |2650,0 |5000,0 |2900,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||Итого по подразделу 4.1: | |тыс. рублей |- |5150,0 |6100,0 |7200,0 | | | ||————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||4.2. Развитие муниципальных информационных систем и организация социологических исследований для определения уровня развития информатизации и систем ||телекоммуникаций в муниципальном образовании ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||4.2.1 |Интеграция муниципальных |Количество |мероприятие |- |5 |5 |5 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |информационных систем на | | | | | | | | | || |основе единых | | | | | | | | | || |классификаторов и | | | | | | | | | || |международных стандартов | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |100,0 |100,0 |80,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |500,0 |500,0 |400,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||4.2.2 |Создание и внедрение единой |Количество |лицензия |50 |500 |400 |350 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |системы электронного | | | | | | | | | || |документооборота в | | | | | | | | | || |структурных подразделениях | | | | | | | | | || |мэрии города Новосибирска. | | | | | | | | | || |Использование электронной | | | | | | | | | || |цифровой подписи | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |9,0 |10,0 |10,0 |10,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |450,0 |5000,0 |4000,0 |3500,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||4.2.3 |Проведение социологических |Количество |мероприятия |2 |4 |4 |4 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |исследований для | | | | | | | | | || |определения уровня развития | | | | | | | | | || |информатизации и систем | | | | | | | | | || |телекоммуникаций в городе | | | | | | | | | || |Новосибирске | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |56,0 |50,0 |50,0 |50,0 | | | || | |Единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————|| | |Сумма |тыс. рублей |112,0 |200,0 |200,0 |200,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||Итого по подразделу 4.2: | |тыс. рублей |562,0 |5700,0 |4700,0 |4100,0 | | | ||————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||Итого по разделу 4: | |тыс. рублей |562,0 |10850,0 |10800,0 |11300,0 | | | ||————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||Всего по Программе: | |тыс. рублей |11791,8 |45000,0 |45000,0 |45000,0 | | | ||————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————|
Примечание:
<*> - финансирование осуществляется за счет бюджетных средств,выделенных на выполнение функций департамента связи и информатизациимэрии города Новосибирска;
используемые сокращения:
АИС - автоматизированная информационная система;
ПО - программное обеспечение;
ДСиИ - департамент связи и информатизации мэрии городаНовосибирска;
ГУЗМ - Главное управление здравоохранения мэрии городаНовосибирска;
КЦСОН - муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центрсоциального обслуживания населения" района города;
ЛПУ- лечебно-профилактическое учреждение;
УСПН - управление социальной поддержки населения мэрии городаНовосибирска;
ЕДДС - единая дежурно-диспетчерская служба;
ИКТ - информационно-коммуникационные технологии.
6. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется ее разработчиком совместнос исполнителями основных мероприятий в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации.
Исполнители Программы осуществляют планирование и реализациюПрограммы по своим направлениям деятельности.
Исполнители мероприятий по реализации Программы:
планируют работу по реализации Программы;
проводят мероприятия в рамках Программы;
привлекают материально-технические, финансовые и иные ресурсыдля реализации мероприятий Программы.
Заказчик Программы:
осуществляет оперативное руководство и координацию деятельностивсех исполнителей Программы;
осуществляет планирование и реализацию мероприятий по своимнаправлениям деятельности;
анализирует выполнение мероприятий Программы и вноситпредложения о корректировке Программы.
Внутренний мониторинг и контроль за ходом реализации Программыосуществляет заказчик Программы.
Внешний контроль за ходом исполнения Программы осуществляетдепартамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска.
Контроль эффективности и целевого использования бюджетныхсредств осуществляет контрольно-счетная палата города Новосибирска.
7. Эффективность реализации Программы
Программа носит комплексный характер, направленный на повышениеэффективности использования информационных и телекоммуникационныхтехнологий в деятельности органов местного самоуправления ирезультативности расходования бюджетных средств, выделяемых на этицели. Новое качество муниципального управления является важнымфактором социально-экономического развития города Новосибирска иповышения качества жизни населения.
В результате реализации Программы предполагается:
повышение эффективности и оперативности оказания муниципальныхуслуг населению и организациям города Новосибирска в электроном виде;
обеспечение информационной открытости деятельности органовместного самоуправления города Новосибирска;
повышение уровня доверия и взаимодействия между населением иорганами местного самоуправления города Новосибирска;
обеспечение электронным документам юридической силы.
Оценку эффективности реализации Программы и ее мероприятийпроводит департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска.Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по степенидостижения значений целевых индикаторов, определенных в разделе 4.
Планомерная реализация мероприятий Программы позволит сохранитьсоциальную стабильность в городе, создать условия для постепенногоповышения уровня информированности граждан и организаций в сфереинформационных и телекоммуникационных технологий. 8. Источники финансирования Программы
Общий объем финансирования, необходимый для реализацииПрограммы на 2011 — 2013 годы, за счет бюджета города составит135000,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 45000,0 тыс. рублей;
2012 год - 45000,0 тыс. рублей;
2013 год - 45000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подлежит корректировке при формированиибюджета города на каждый финансовый год.
Получателем средств бюджета города является хозяйственноеуправление мэрии города Новосибирска.
(Раздел в редакции Постановления Мэрии города Новосибирскаот 23.12.2010 г. N 6210)