N п. | Мероприятие | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | Источник финанси- рования | Результат и оценка эффективности исполнения мероприятий | |||||
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | Всего | ||||
план/факт | план/факт | план/факт | план/факт | план/факт | план/факт | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Охрана атмосферного воздуха | |||||||||
1.1 | Мероприятия по снижению вредного воздействия автотранспорта | ||||||||
1.1.1 | Завершение строительства магистрали скоростного непрерывного движения поул. Ипподромской от ул. Крылова до ул. Военной | -/- | -/300000,00 | -/- | -/- | -/- | -/300000,00 | Федеральный бюджет | Выполнено |
-/100000,00 | -/11446,90 | -/- | -/- | -/- | -/111446,90 | Областной бюджет | |||
130000,00/ 42730,00 | 147233,50/ 147233,50 | -/- | -/- | -/- | 277233,50/ 189963,50 | Бюджет города | |||
1.1.2 | Проектирование и реконструкция транспортных магистралейс расширением проезжей части и строительством многоуровневых транспортных развязок | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Федеральный бюджет | Выполнено |
-/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Областной бюджет | |||
20000,00/ 8000,00 | 24535,10/ 24535,01 | -/- | -/- | -/- | 44535,10/ 32535,01 | Бюджет города | |||
1.1.3 | Продолжение работы по переводу муниципального автотранспорта на газомоторное топливо | 2000,00/- | 445,00/ 296,60 | -/- | -/- | -/- | 2445,00/ 296,60 | Бюджет города | Выполнено |
1.1.4 | Перевод автотранспорта ОАО "НПО "Сибсельмаш" на газомоторное топливо | 300,00/ 15,00 | -/134,60 | -/- | -/- | -/- | 300,00/ 149,60 | Привлеченные средства | Выполнено |
1.1.5 | Выпуск на улицы города троллейбусов с пониженным воздействием на окружающую среду за счет использования электронного привода и преобразователей напряжения | 7000,00/- | -/12500,00 | -/14000,00 | -/- | -/- | 7000,00/ 26500,00 | Привлеченные средства | Выполнено |
-/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Бюджет города | |||
1.1.6 | Строительство новых троллейбусных линий: по ул. Ипподромской от ул. Писарева до Красного проспекта; по ул. Кирова и Выборной до ТЭЦ-5. Освобождение центральных улиц от автотранспорта | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Бюджет города | Выполнено частично. Произведены проектные проработки по строительству новых троллейбусных линий. Дальнейшие работы временно приостановлены в связи с недостаточностью бюджетных средств |
1.2 | Газификация теплоисточников | ||||||||
1.2.1 | Газификация котельной ООО "Производственный центр ЗЖБИ-4" | 2000,00/ 4,50 | 3000,00/- | -/- | 4000,00/- | 3000,00/- | 12000,00/ 4,50 | Привлеченные средства | Выполнено частично. Работы временно приостановлены в связи с возникшими сложностями по подключению к магистральному газопроводу |
1.2.2 | Газификация котельной ОАО "Трансаккорд" | 2000,00/- | 2000,00/- | -/- | -/- | -/- | 4000,00/- | Привлеченные средства | Выполнено. Информация об израсходованных денежных средствах исполнителем не представлена |
1.2.3 | Газификация котельной ОАО "НАПО им. В.П. Чкалова" | 15000,00/ 49391,20 | -/49,30 | -/- | -/- | -/- | 15000,00/ 49440,50 | Привлеченные средства | Выполнено |
1.2.4 | Газификация котельной ОАО "Завод молочный "Новосибирский" | 20000,00/ 17182,00 | -/2960,00 | -/- | -/- | -/- | 20000,00/ 20142,00 | Привлеченные средства | Выполнено |
1.2.5 | Газификация котельной ЗАО "Агрореммаш" | 5000,00/ 25,00 | 3000,00/ 2840,00 | -/8000,00 | -/- | -/- | 8000,00/ 10865,00 | Привлеченные средства | Выполнено |
1.2.6 | Газификация котельной ООО "Дорсиб плюс" | 300,00/- | 100,00/- | 100,00/- | 100,00/- | 100,00/- | 700,00/- | Привлеченные средства | Выполнено. Информация об израсходованных денежных средствах исполнителем не представлена |
1.2.7 | Газификация котельных | -/- | -/38305,90 | -/11052,00 | -/- | -/- | -/49357,90 | Федеральный бюджет | Выполнено |
-/22822,00 | -/147580,47 | -/8597,72 | -/3893,00 | -/- | -/182893,19 | Привлеченные средства | |||
1.2.8 | Газификация сектора индивидуальной жилой застройки | 13000,00/ 15600,00 | 46529,00/ 43695,54 | -/- | -/- | -/- | 59529,00/ 59295,54 | Бюджет города | Выполнено |
1.3 | Закрытие экологически неэффективных котельных и переподключение потребителей | ||||||||
1.3.1 | Закрытие экологически неэффективных котельных | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Привлеченные средства | Выполнено. Информация об израсходованных денежных средствах исполнителями не представлена |
1.4 | Технологические мероприятия по снижению выбросов на предприятиях города | ||||||||
1.4.1 | Оснащение центробежно-барботажным аппаратом производства по переработке драгсодержащего сырья ОАО "Новосибирский завод редких металлов" | 1000,00/ 75,00 | -/- | -/75,00 | -/- | -/- | 1000,00/ 150,00 | Привлеченные средства | Выполнено |
1.4.2 | Перевод методических печей N 1, 3 с 4-зонного на 3-зонный нагрев металла в цехе горячей прокатки (ОАО "Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина") | 300,00/ 2810,80 | 300,00/- | -/- | -/- | -/- | 600,00/ 2810,80 | Привлеченные средства | Выполнено |
1.4.3 | Замена мазутоподогревателей в котельной цеха N 4 ОАО "НПО "Сибсельмаш" | -/- | -/- | -/- | 500,00/- | 500,00/ 1394,76 | 1000,00/ 1394,76 | Привлеченные средства | Выполнено |
1.4.4 | Внедрение универсальных горелок итальянского производства "Унигаз" в котельной ОАО "НПО "Сибсельмаш" вместо существующих газомазутных на котлах КВГМ-100 | -/- | -/- | -/- | 500,00/- | 500,00/- | 1000,00/- | Привлеченные средства | Не выполнено. В связи с достижением в результате выполнения природоохранных мероприятий нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ внедрение универсальных горелок не потребовалось |
1.4.5 | Проведение комплекса работ на стекловаренных печах ОАО "Новосибирский завод "Экран" в части усиления теплоизоляции пода, бассейна, свода, регенераторов | 7000,00/ 7000,00 | -/1800,00 | 9000,00/- | -/- | 10000,00/ 24780,83 | 26000,00/ 33580,83 | Привлеченные средства | Выполнено |
1.4.6 | Модернизация приборов регулирования процессов горения на котлах котельной ФГУП "НЗПП с ОКБ" | 130,00/ 70,00 | 140,00/- | -/- | -/- | -/- | 270,00/ 70,00 | Привлеченные средства | Выполнено частично. В связи с продажей котельной ФГУП "НЗПП с ОКБ" принято решение о строительстве новой модульной котельной на территории завода, выполнен соответствующий проект |
1.4.7 | Установка новой асфальтобетонной установки с высокоэффективной системой газо- и пылеочистных сооружений (ООО "Дорсиб плюс") | 40000,00/ 20080,00 | 100,00/- | -/- | -/- | -/- | 40100,00/ 20080,00 | Привлеченные средства | Выполнено |
1.4.8 | Перевод основных асфальтобетонных установок на газ (ООО "Дорсиб плюс") | 4000,00/ 1100,00 | 100,00/ 58,00 | 100,00/ 30,00 | 100,00/ 120,00 | 100,00/ 50,00 | 4400,00/ 1358,00 | Привлеченные средства | Выполнено |
1.4.9 | Оборудование котельной ООО "Дорсиб плюс" современной системой водоподготовки | 500,00/ 300,00 | 100,00/- | -/- | -/- | -/- | 600,00/ 300,00 | Привлеченные средства | Выполнено |
1.4.10 | Внедрение автоматизированного процесса управления подачей газа на котельной МУ "ПАТУ N 8" | -/- | -/- | 300,00/ 300,00 | -/- | -/- | 300,00/ 300,00 | Бюджет города | Выполнено |
1.5 | Газификация ОАО "Новосибирский электровозоремонтный завод" - филиала ОАО "Российские железные дороги" | ||||||||
1.5.1 | Проект внеплощадочного газопровода | 1200,00/- | 1300,00/- | -/- - | -/- - | -/- - | 2500,00/- | Привлеченные средства | Выполнено |
1.5.2 | Проект внутриплощадочного газопровода и проект перевода печей кузнечного цеха на газ | -/1500,00 | 1500,00/- | -/- | -/- | -/- | 1500,00/ 1500,00 | Привлеченные средства | Выполнено |
1.5.3 | Проект перевода технологического оборудования литейного цеха на газ | -/- 3600,00 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/3600,00 | Привлеченные средства | Выполнено |
1.5.4 | Проект перевода котельного цеха на газ | -/- | -/3274,00 | -/1200,00 | 2500,00/- | 2500,00/- | 5000,00/ 4474,00 | Привлеченные средства | Выполнено |
1.5.5 | Строительство внеплощадочного газопровода | -/5000,00 | 1500,00/ 3087,00 | -/- | -/- | -/- | 1500,00 8087,00 | Привлеченные средства | Выполнено |
1.5.6 | Строительство внутриплощадочного газопровода и проект перевода печей кузнечного цеха на газ | -/- | -/6300,00 | -/125,00 | -/- | -/8000,00 | -/14425,00 | Привлеченные средства | Выполнено |
1.5.7 | Перевод технологического оборудования литейного цеха на газ | -/- | -/572,00 | -/- | 2500,00/- | 2500,00/ 3000,00 | 5000,00/ 3572,00 | Привлеченные средства | Выполнено |
1.6 | Технологические мероприятия по снижению выбросов предприятиями ОАО "Новосибирскэнерго" | ||||||||
1.6.1 | Оснащение котлов газоанализаторами кислорода в дымовых газах на ТЭЦ-2 | -/- | 500,00/- | 500,00/ 500,00 | -/- | -/- | 1000,00/ 500,00 | Привлеченные средства | Выполнено |
1.6.2 | Оснащение котлов газоанализаторами кислорода в дымовых газах на ТЭЦ-3 | -/- | -/- | -/- | 1000,00/- | -/- | 1000,00/- | Привлеченные средства | Не выполнено. В связи с производственной необходимостью предприятием принято решение о переносе срока выполнения мероприятия |
1.6.3 | Мероприятия ТЭЦ-4 | ||||||||
1.6.3.1 | Использование газа в пределах установленных лимитов | -/518473,20 | -/627750,80 | -/ 438633,60 | -/ 576445,90 | -/ 688265,90 | -/ 2849569,40 | Привлеченные средства | Выполнено |
1.6.3.2 | Реконструкция тепловой схемы с целью вывода из работы малоэкономичного оборудования | -/2599,00 | 50000,00/- | -/- | -/- | -/- | 50000,00/ 2599,00 | Привлеченные средства | Выполнено |
1.6.3.3 | Реконструкция золоулавливающих установок III очереди | -/- | -/- | -/- | 130000,00/ 23318,00 | 130000,00/ - | 260000,00/ 23318,00 | Привлеченные средства | Выполнено |
1.6.4 | Модернизация горелок ТКЗ на котлоагрегате N 5 на ТЭЦ-5 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2600,00/- | 2600,00/- | Привлеченные средства | Не выполнено. В связи с производственной необходимостью предприятием принято решение о переносе срока выполнения мероприятий |
1.6.5 | Ремонт золоулавливающих установок на всех ТЭЦ | 5,00/ 6500,80 | 5,00/ 45201,50 | 5,00/ 15792,90 | 5,00/ 11746,50 | 5,00/ 12445,29 | 25,00/ 91686,99 | Привлеченные средства | Выполнено |
Итого по разделу 1: | -/- | -/338305,90 | -/11052,00 | -/- | -/- | -/349357,90 | Федеральный бюджет | ||
-/100000,00 | -/11446,90 | -/- | -/- | -/- | -/111446,90 | Областной бюджет | |||
165000,00/ 66330,00 | 218742,60/ 215760,65 | 300,00/ 300,00 | -/- | -/- | 384042,60/ 282390,65 | Бюджет города | Процент исполнения по финансовым затратам: 73,53% | ||
105735,00/ 658548,50 | 63645,00/ 854107,67 | 9705,00/ 486954,22 | 141205,00/ 615523,40 | 151805,00/ 737936,78 | 472095,00/ 3353070,57 | Привлеченные средства | Процент исполнения по финансовым затратам: 710,25% | ||
2. Охрана водных и водно-биологических ресурсов | |||||||||
2.1 | Завершение строительства II очереди городских очистных сооружений канализации | 6500,00/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 6500,00/- | Федеральный бюджет | Выполнено частично. Введен в эксплуатацию I блок II очереди очистных городских сооружений. Продолжается строительство II блока |
3400,00/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3400,00/- | Областной бюджет | |||
4000,00/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 4000,00/- | Бюджет города | |||
36100,00/- | 126900,00/- | 144400,00/ 34165,00 | 100000,00/ 34900,00 | -/24638,00 | 407400,00/ 93703,00 | Привлеченные средства | |||
2.2 | Строительство площадки временного хранения осадка сточных вод | 10000,00/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 10000,00/- | Привлеченные средства | Выполнено. В связи с оплатой и началом выполнения работ в 2005 году дополнительного финансирования не потребовалось |
2.3 | Строительство иловых карт очистных сооружений МУП г. Новосибирска "Горводоканал" | 1700,00/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1700,00/- | Областной бюджет | Выполнено |
5750,00/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 5750,00/- | Бюджет города | |||
5750,00/ 19137,00 | 5750,00/ - | -/- | -/- | -/- | 11500,00/ 19137,00 | Привлеченные средства | |||
2.4 | Завершение строительства I очереди канализационного коллектора N 6 в Дзержинском районе | -/3250,00 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/3250,00 | Областной бюджет | Выполнено |
10500,00/ 19854,00 | 7100,00/ 7097,20 | -/- | -/- | -/- | 17600,00/ 26951,20 | Бюджет города | |||
2.5 | Строительство II очереди канализационного коллектора N 6 в Дзержинском районе | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Областной бюджет | Выполнено |
-/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Бюджет города | |||
-/- | -/6100,00 | -/23500,00 | -/13927,00 | -/5602,00 | -/49129,00 | Привлеченные средства | |||
2.6 | Строительство КНС-7, самотечных и напорных коллекторов | 200000,00/ 20505,00 | -/8600,00 | -/9500,00 | -/5685,00 | -/4972,00 | 200000,00/ 49262,00 | Привлеченные средства | Выполнено |
2.7 | Реконструкция КНС-17 и строительство напорного коллектора от КНС-17 до камеры гашения напора диаметром 1400 мм, длиной 7000 м | 20000,00/ 759,70 | -/- | -/- | -/- | -/- | 20000,00/ 759,70 | Привлеченные средства | Выполнено |
2.8 | Строительство КНС-18а с напорными коллекторами | 10000,00/ 15300,00 | 31210,70/ 27000,00 | 21400,00/ 6063,67 | -/- | -/- | 62610,70/ 48363,67 | Бюджет города | Выполнено |
2.9 | Завершение строительства напорного коллектора N 4 от ГНС до камеры гашения напора диаметром 1400 мм, длиной 3400 м (МУП "Горводоканал") | 20000,00/ 29013,00 | -/73500,00 | -/59600,00 | -/- | -/- | 20000,0/ 162113,00 | Привлеченные средства | Выполнено |
2.10 | Перепроектирование и строительство сооружений очистки хоз.-бытовых сточных вод от учреждения ГУИН УФ 91/10 (туберкулезная больница) с системой обеззараживания | 3000,00/- | -/2963,00 | -/- | -/- | -/9862,44 | 3000,00/ 12825,44 | Федеральный бюджет | Выполнено частично. В соответствии с государственным контрактом от 24.06.2010 N 54 завершение работ планируется в 2012 году |
3000,00/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3000,00/- | Областной бюджет | |||
3010,00/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3010,00/- | Бюджет города | |||
2.11 | Строительство канализационной насосной станции и напорных сетей от Новосибирской муниципальной психиатрической больницы N 4 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Областной бюджет | Не выполнено. В связи с изысканием возможности отвода производственных (бытовых) стоков больницы в городские сети канализации строительство не производилось |
2.12 | Проведение работ по поэтапному снижению сброса муниципальными предприятиями города Новосибирска загрязненных сточных вод в реку Обь через выпуск N 1 ОАО "НЗХК" | 2000,00/- | 2000,00/ 2000,00 | -/- | -/- | -/- | 4000,00/ 2000,00 | Бюджет города | Выполнено |
2.12.1 | Реконструкция водородной станции ОАО "НЗХК" | 75000,00/ 156867,00 | -/- | -/- | -/- | -/- | 75000,00/ 156867,00 | Привлеченные средства | Выполнено |
2.13 | Использование в ионообменных фильтрах котельной "НПО "Сибсельмаш" высокоэффективного катионита "Пьюролайт С 100" | 50,00/50,00 | 50,00/ 223,50 | 50,00/- | 50,00/- | 50,00/- | 250,00/ 273,50 | Привлеченные средства | Выполнено |
2.14 | Установка прибора учета ливневых сточных вод с промплощадки в выпускном колодце ливневого коллектора ФГУП "НЗПП с ОКБ" | -/- | -/- | -/- | 50,00/- | 150,00/- | 200,00/- | Привлеченные средства | Не выполнено. В связи с нецелесообразностью количественного учета ливневых сточных вод предприятием изменено техническое решение по вопросу исполнения данного мероприятия |
2.15 | Установка рыбозаградителей на водозаборе ТЭЦ-2 (ОАО "НСЭ") | 2500,00/ 100000,00 | -/150,00 | -/2653,00 | -/- | -/17599,00 | 2500,00/ 120402,00 | Привлеченные средства | Выполнено |
2.16 | Установка приборов учета сточных вод на выпусках ТЭЦ-2 (ОАО "НСЭ") | 4114,00/ 2596,00 | -/- | -/- | -/- | -/- | 4114,00/ 2596,00 | Привлеченные средства | Выполнено |
2.17 | Строительство II очереди очистных сооружений промстоков ТЭЦ-3 (ОАО "НСЭ") | 5000,00/ 5378,00 | 5000,00/ 4152,00 | 4500,00/ 9293,00 | -/- | -/5921,00 | 14500,00/ 24744,00 | Привлеченные средства | Выполнено |
2.18 | Строительство химводоочистки и установки очистки внутристанционного конденсата ТЭЦ-4 | -/- | 150000,00/ 1404,00 | 100000,00/ 59884,00 | -/- | -/- | 250000,00/ 61288,00 | Привлеченные средства | Выполнено |
2.19 | Схема сбора и нейтрализации производственных стоков ТЭЦ-4 | -/- | 16000,00/- | -/- | -/- | -/- | 16000,00/- | Привлеченные средства | Выполнено. Финансирование произведено при выполнении мероприятия по строке 2.18 |
2.20 | Установка приборов учета на выпусках сточных вод ТЭЦ-4 | 3000,00/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3000,00/- | Привлеченные средства | Выполнено. Финансирование произведено при выполнении мероприятия по строке 2.18 |
Итого по разделу 2: | 9500,00/- | -/2963,00 | -/- | -/- | -/9862,44 | 9500,00/ 12825,44 | Федеральный бюджет | Процент исполнения по финансовым затратам: 135% | |
8100,00/ 3250,00 | -/- | -/- | -/- | -/- | 8100,00/ 3250,00 | Областной бюджет | Процент исполнения по финансовым затратам: 40,12% | ||
35260,00/ 35154,00 | 40310,70/ 36097,20 | 21400,00/ 6063,67 | -/- | -/- | 96970,70/ 77314,87 | Бюджет города | Процент исполнения по финансовым затратам: 79,13% | ||
381514,00/ 334305,70 | 303700,00/ 94129,50 | 248950,00/ 198595,00 | 100100,00/ 54512,00 | 200,00/ 58732,00 | 1034464,00/ 740274,20 | Привлеченные средства | Процент исполнения по финансовым затратам: 71,56% | ||
3. Создание резервного подземного источника водоснабжения города Новосибирска | |||||||||
3.1 | Гидрогеологическое обследование, оценка перспективных участков подземных вод: бурение, опытные работы. Утверждение запасов подземных вод | 11500,00/ 11200,00 | 11500,00/ 5688,46 | 1500,00/- | -/- | -/- | 24500,00/ 16888,46 | Федеральный бюджет | Выполнено |
3.2 | Проведение проектно- изыскательских работ | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Областной бюджет | Выполнено |
3.3 | Строительство водозаборных сооружений, станций водоочистки и водоводов | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Областной бюджет | Выполнено частично. Проведены подготовительные работы, завершение строительства планируется в 2012 году |
-/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Бюджет города | |||
Итого по разделу 3: | 11500,00/ 11200,00 | 11500,00/ 5688,46 | 1500,00/- | -/- | -/- | 24500,00/ 16888,46 | Федеральный бюджет | Процент исполнения по финансовым затратам: 68,93% | |
4. Защита территории города от подтопления | |||||||||
4.1 | Сбор и анализ информации о подтопленных и потенциально подтопляемых территориях по материалам изыскательских работ прошлых лет | -/- | 500,00/ 500,00 | 500,00/ 498,00 | -/- | -/- | 1000,00/ 998,00 | Бюджет города | Выполнено |
4.2 | Выявление участков (мест) утечки воды из водонесущих коммуникаций | 200,00/ 4000,00 | 200,00/ 4000,00 | 200,00/ 1000,00 | 200,00/ 4000,00 | 200,00/ 1000,00 | 1000,00/ 14000,00 | Привлеченные средства | Выполнено |
4.3 | Строительство городских сетей ливневой канализации | 11000,00/ 9218,00 | 4000,00/ 595,00 | -/- | -/- | -/- | 15000,00/ 9813,00 | Бюджет города | Выполнено |
4.4 | Ремонт и восстановление ливневой канализации, включая внутриквартальную | 1000,00/ 2800,00 | 2400,00/ 720,00 | 500,00/ 500,00 | 800,00/ 800,00 | 800,00/ 800,00 | 5500,00/ 5620,00 | Бюджет города | Выполнено |
4.5 | Ликвидация негативных последствий подтопления территорий в Первомайском районе (ул. 1-я, 2-я Искитимская, Таловая, Юбилейная, Приобская и другие) | 200,00/ 50,00 | 200,00/ 1406,00 | 200,00/ 120,00 | 200,00/ 200,00 | 200,00/ 199,91 | 1000,00/ 1975,91 | Бюджет города | Выполнено |
4.6 | Проектирование и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Оби и водных объектов города | 1500,00/- | 1000,00/- | -/- | -/- | -/- | 2500,00/- | Федеральный бюджет | Не выполнено. Водным кодексом Российской Федерации проектирование водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов не предусмотрено |
4.7 | Русловые изыскания, расчистка русел малых рек, в том числе: | ||||||||
4.7.1 | Русла реки Тулы | -/- | 1000,00/ 2488,00 | 1012,00/ 1012,00 | -/32419,00 | -/22554,53 | 2012,00/ 58473,53 | Федеральный бюджет | Выполнено |
50,00/63,00 | 70,00/70,00 | -/- | -/- | -/- | 120,00/ 133,00 | Бюджет города | |||
4.7.2 | Русла реки Ельцовка-1 | -/- | -/- | 29000,00/ 30125,00 | 17785,50/ 16633,50 | -/- | 46785,50/ 46758,50 | Федеральный бюджет | Выполнено |
50,00/ 1000,02 | 1900,00/ 1900,00 | -/- | -/- | -/- | 1950,00/ 2900,02 | Бюджет города | |||
-/35,50 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/35,50 | Привлеченные средства | |||
4.7.3 | Русла реки Ельцовка-2 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Федеральный бюджет | Не выполнено. В связи с планированием строительства в долине реки магистрали непрерывного движения и заключения ее русла в коллектор исполнение мероприятия не производилось |
50,00/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 50,00/- | Бюджет города | |||
-/34,90 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/34,90 | Привлеченные средства | |||
4.7.4 | Русла рек Плющихи и Камышенки | -/- | -/570,00 | 9500,00/ 9388,00 | -/- | -/- | 9500,00/ 9958,00 | Федеральный бюджет | Выполнено |
50,00/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 50,00/- | Бюджет города | |||
4.7.5 | Русла реки Нижняя Ельцовка | -/- | -/8063,98 | -/- | -/- | -/- | -/8063,98 | Федеральный бюджет | Выполнено |
50,00/ 414,00 | 2150,00/ 2185,00 | -/- | -/- | -/- | 2200,00/ 2599,00 | Бюджет города | |||
4.8 | Расчистка и благоустройство прибрежной полосы озера Безымянное в Первомайском районе | 1500,00/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1500,00/- | Бюджет города | Выполнено |
-/50,00 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/50,00 | Привлеченные средства | |||
4.9 | Проектирование, ремонт и реконструкция эксплуатируемых водонесущих сетей и сооружений, в том числе: | ||||||||
4.9.1 | Водопроводных сетей (по 18 км ежегодно) | 150000,00/ 157646,10 | 150000,00/ 226996,50 | 170000,00/ 103906,60 | 170000,00/ 19911,65 | 200000,00/ 194100,00 | 840000,00/ 702560,85 | Привлеченные средства | Выполнено |
4.9.2 | Канализационных сетей и сооружений (по 5 км ежегодно) | 85000,00/ 278024,10 | 85000,00/ 313609,00 | 85000,00/ 177287,60 | 85000,00/ 124295,60 | 85000,00/ 200500,00 | 425000,00/ 1093716,3 | Привлеченные средства | Выполнено |
4.9.3 | Тепловых сетей (по 50 км ежегодно) | 160000,00/- | 160000,00/ 280118,00 | 180000,00/ 357759,00 | 180000,00/ 228144,00 | 200000,00/ 313732,00 | 880000,00/ 1179753,00 | Привлеченные средства | Выполнено |
4.10 | Восстановление трубопроводов методом цементно-песчаной изоляции | 25000,00/ 67220,40 | 25000,00/ 78850,90 | 25000,00/ 48253,00 | 25000,00/ 61647,20 | 25000,00/ 14892,00 | 125000,00/ 270863,50 | Привлеченные средства | Выполнено |
4.11 | Принятие решений, проектирование и выполнение работ по отводу канализационных стоков с территорий частного сектора с централизованным водоснабжением | -/- | -/- | 150,00/- | 350,00/ 149,96 | 450,00/- | 950,00/ 149,96 | Бюджет города | Выполнено |
-/- | -/- | -/1245,70 | -/524,70 | -/2896,33 | -/4666,73 | Привлеченные средства | |||
Итого по разделу 4: | 1500,00/- | 2000,00/ 11121,98 | 39512,00/ 40525,00 | 17785,50/ 49052,50 | -/22554,53 | 60797,50/ 123254,01 | Федеральный бюджет | Процент исполнения по финансовым затратам: 202,73% | |
-/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Областной бюджет | |||
13950,00/ 13545,02 | 11220,00/ 7376,00 | 1350,00/ 1118,00 | 1350,00/ 1149,96 | 1450,00/ 999,91 | 29320,00/ 24188,89 | Бюджет города | Процент исполнения по финансовым затратам: 82,50% | ||
420200,00/ 507011,00 | 420200,00/ 903574,40 | 460200,00/ 689451,90 | 460200,00/ 438523,15 | 510200,00/ 727120,33 | 2271000,00/ 3265680,78 | Привлеченные средства | Процент исполнения по финансовым затратам: 143,80% | ||
5. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления | |||||||||
5.1 | Развитие мусоропереработки в городе | ||||||||
5.1.1 | Организационные мероприятия | ||||||||
5.1.1.1 | Внесение изменений и дополнений в: Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска (решение городского Совета от 17.09.2003 N 298); Положение о мерах муниципальной поддержки товаропроизводителей на территории города Новосибирска (решение городского Совета от 23.10.2002 N 182) | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | Выполнено |
5.1.1.2 | Стимулирование хозяйствующих субъектов, занятых в сфере сбора и переработки отходов и вторичных ресурсов, на основании Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска и Положения о мерах муниципальной поддержки товаропроизводителей на территории города Новосибирска | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | Выполнено |
5.1.1.3 | Подготовка муниципальных правовых актов города Новосибирска, реализующих принцип ответственности производителя и собственника за сбор и утилизацию продукции (в том числе упаковки) после ее использования, в том числе установление перечня продукции, на которую будет распространяться принцип ответственности; определение механизма сбора продукции после ее использования; определение мер ответственности | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | Выполнено |
5.1.1.4 | Создание баз данных по: объемам и источникам образования, переработки и использования отходов; предприятиям, осуществляющим сбор и переработку вторичного сырья; нормативно- правовому обеспечению сбора, транспортировки, хранения и переработки вторичных ресурсов; прогрессивным технологиям и оборудованию для переработки отходов и вторичных ресурсов | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | Выполнено |
5.1.1.5 | Проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже зданий, сооружений и другого недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и пригодных для размещения производств по переработке вторичных ресурсов, и торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, предназначенных для строительства объектов по переработке вторичных ресурсов, либо продаже права на заключение договоров аренды таких земельных участков | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | Не выполнено. В связи с отсутствием объектов, пригодных для размещения производств по переработке вторичных ресурсов, торги не проводились |
5.1.2 | Технические мероприятия по строительству мусоросортировочных и мусороперерабатывающих предприятий, реконструкции полигонов | ||||||||
5.1.2.1 | Введение в эксплуатацию Новосибирского мусороперерабатывающего завода N 1 в Дзержинском районе | -/- | 100000,00/- | -/- | -/- | -/- | 100000,00/- | Привлеченные средства | Не выполнено. В связи с отсутствием инвестора для размещения производств по переработке вторичных ресурсов завод в эксплуатацию не вводился |
5.1.2.2 | Введение в эксплуатацию Новосибирского мусороперерабатывающего завода N 2 в Кировском районе | 10000,00/ 186000,00 | -/- | -/- | -/- | -/- | 10000,00/ 186000,00 | Привлеченные средства | Выполнено |
5.1.2.3 | Организация, строительство и введение в эксплуатацию в Первомайском районе мусороперерабатывающего (мусоросортировочного) предприятия | -/- | 110000,0/- | -/- | -/- | -/- | 110000,0/- | Привлеченные средства | Не выполнено. В связи с отсутствием инвестора для размещения производств по переработке вторичных ресурсов завод в эксплуатацию не вводился |
5.1.2.4 | Разработка проекта, строительство и введение в эксплуатацию мусороперерабатывающего завода в Калининском районе | -/- | -/- | 110000,00/ - | -/- | -/- | 110000,00/- | Привлеченные средства | Не выполнено. В связи с отсутствием инвестора для размещения производств по переработке вторичных ресурсов завод в эксплуатацию не вводился |
5.1.3 | Технические мероприятия по сбору и переработке вторичных ресурсов | ||||||||
5.1.3.1 | Создание сети пунктов приема отдельных видов вторичных ресурсов от жителей города, предприятий, учреждений и предпринимателей без образования юридического лица (в первую очередь бумаги и картона, текстиля, пэтбутылки, стеклотары, алюминиевой банки) | -/- | -/150,00 | -/- | -/- | -/- | -/150,00 | Привлеченные средства | Выполнено |
5.1.3.2 | Создание передвижных приемных пунктов и мобильных бригад по сбору вторичных ресурсов от жителей города | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Привлеченные средства | Выполнено. Информация об израсходованных денежных средствах исполнителем не представлена |
5.1.3.3 | Обеспечение в муниципальных учреждениях раздельного сбора образующихся отходов | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | Выполнено |
5.1.4 | Информационное сопровождение | ||||||||
5.1.4.1 | Информирование предпринимательского сообщества о возможностях, перспективах и экономической привлекательности работ в сфере использования вторичных ресурсов, размещение статей в периодических изданиях города, организация пресс-конференций по вопросу развития мусоропереработки в городе | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | Выполнено |
5.1.5 | Инновационная деятельность | ||||||||
5.1.5.1 | Освоение на предприятиях города производства перспективного оборудования для переработки различного вида отходов и внедрение перспективных современных технологий переработки отходов и вторичных ресурсов, разработанных в научных и учебных организациях города (Новосибирский государственный технический университет, Институт теплофизики СО РАН и др.) | -/- | -/- | -/ | -/- | -/- | -/- | - | Выполнено |
Итого по подразделу 5.1: | 10000,00/ 186000,00 | 210000,00/ 150,00 | 110000,00/ - | -/- | -/- | 330000,00/ 186150,00 | Привлеченные средства | Процент исполнения по финансовым затратам: 56,4% | |
5.2 | Безопасная эксплуатация полигонов депонирования твердых бытовых отходов | ||||||||
5.2.1 | Реконструкция и рекультивация полигона (отвала) "Гусинобродский" (МУП "САХ"): | ||||||||
5.2.1.1 | Разработка проекта | 700,00/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 700,00/- | Бюджет города | Не выполнено. В связи с недостаточностью занимаемого земельного участка и невозможностью получения дополнительного участка разработка проекта реконструкции полигона преждевременна |
5.2.1.2 | Рекультивация отработанных участков полигона | 1500,00/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1500,00/- | Бюджет города | Выполнено. С 2007 года мероприятия по развитию полигона "Гусинобродский" (в том числе рекультивация) выполнялись в рамках реализации Инвестиционной программы МУП "САХ" "Развитие полигона по утилизации твердых бытовых отходов "Гусинобродский" на 2007 - 2012 годы, утвержденной решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 N 430 |
-/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Привлеченные средства | |||
5.2.2 | Изменение схемы вывоза отходов с учетом введения в эксплуатацию мусороперерабатывающих предприятий | 50,00/ - | 50,00/ - | -/- | -/- | -/- | 100,00/- | Привлеченные средства | Выполнено. Финансирования не потребовалось |
5.2.3 | Экономическое обоснование тарифов на захоронение отходов на муниципальных полигонах ТБО с учетом всех технологических циклов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию полигонов | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | Выполнено |
Итого по подразделу 5.2: | 2200,00/ - | -/- | -/- | -/- | -/- | 2200,00/ - | Бюджет города | Процент исполнения по финансовым затратам: 0,0% | |
50,00/ - | 50,00/ - | -/- | -/- | -/- | 100,00/ - | Привлеченные средства | Процент исполнения по финансовым затратам: 0,0% | ||
5.3 | Предупреждение захламления территории города | ||||||||
5.3.1 | Обеспечение регулярного вывоза твердых бытовых отходов из частного сектора, в том числе организация кольцевых маршрутов, обустройство накопительных и контейнерных площадок и т.п. | 5000,00/ 6620,00 | 7111,00/ 8632,40 | 7608,80/ 5810,47 | 8126,20/ 7715,32 | 8000,00/ 8611,08 | 35846,00/ 37389,27 | Бюджет города | Выполнено |
-/4969,43 | -/2587,10 | -/10504,60 | -/9685,90 | -/5306,59 | -/33053,62 | Привлеченные средства | |||
5.3.2 | Ликвидация несанкционированных свалок | 4000,00/ 5777,84 | 5855,19/ 5191,04 | 985,14/ 764,17 | -/- | -/- | 10840,33/ 11733,05 | Бюджет города | Выполнено |
-/- | -/- | -/13296,32 | -/- | -/- | -/13296,32 | Привлеченные средства | |||
5.3.3 | Утилизация ртутьсодержащих отходов (ламп, приборов), образующихся в бюджетных организациях города | 500,00/ 488,40 | 500,00/ 500,00 | 500,00/ 500,00 | 650,00/ 635,00 | 650,00/ 400,57 | 2800,00/ 2523,97 | Бюджет города | Выполнено |
-/6189,00 | -/6854,80 | -/4835,00 | -/5404,00 | -/6474,10 | -/29756,90 | Привлеченные средства | |||
5.3.4 | Перевод светильников наружного освещения города с газортутных ламп на натриевые | -/10500,00 | 6100,00/ 4860,00 | 3750,00/ 3750,00 | -/- | -/- | 9850,00/ 19110,00 | Бюджет города | Выполнено |
5.3.5 | Рекультивация золоотвала N 2 ТЭЦ-4 | 5000,00/ 1124,00 | -/1764,00 | -/- | -/- | -/- | 5000,00/ 2888,00 | Привлеченные средства | Выполнено частично. Подготовлен проект, прошедший экспертизу ОГУ "Государственная вневедомственная экспертиза", на основании которой принято решение рекультивацию не проводить |
5.3.6 | Анализ соответствия норм накопления ТБО для жителей города фактическим объемам образования отходов | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Не выполнено. В связи с изменением действующего законодательства, в соответствии с которым вывоз ТБО не входит в перечень коммунальных услуг, а объем накопления ТБО не включается в норматив потребления коммунальных услуг, анализ соответствия норм накопления ТБО для жителей города фактическим объемам образования отходов не производился | |
Итого по подразделу 5.3: | 9500,00/ 23386,24 | 19566,19/ 19183,44 | 12843,94/ 10824,64 | 8776,20/ 8350,32 | 8650,00/ 9011,65 | 59336,33/ 70756,29 | Бюджет города | Процент исполнения по финансовым затратам: 119,24% | |
5000,00/ 12282,43 | -/11205,9 | -/28635,92 | -/15089,90 | -/11780,69 | 5000,00/ 78994,84 | Привлеченные средства | Процент исполнения по финансовым затратам: 1579,89% | ||
Итого по разделу 5: | 11700,00/ 23386,24 | 19566,19/ 19183,44 | 12843,94/ 10824,64 | 8776,20/ 8350,32 | 8650,00/ 9011,65 | 61536,33/ 70756,29 | Бюджет города | Процент исполнения по финансовым затратам: 114,98% | |
15050,00/ 198282,43 | 210050,00/ 11355,90 | 110000,00/ 28635,92 | -/15089,90 | -/11780,69 | 335100,00/ 265144,84 | Привлеченные средства | Процент исполнения по финансовым затратам: 79,12% | ||
6. Озеленение территории города | |||||||||
6.1 | Разработка комплексной программы озеленения города | -/410,00 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/410,00 | Бюджет города | Выполнено частично. В целях разработки программы присвоены кадастровые номера объектам озеленения общего пользования, подготовлен проект программы, однако ввиду недостаточности бюджетных средств работы приостановлены |
-/150,00 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/150,00 | Привлеченные средства | |||
6.2 | Реконструкция и благоустройство парков, скверов, бульваров и аллей города | -/- | -/- | -/- | -/59448,39 | -/- | -/59448,39 | Федеральный бюджет | Выполнено |
10000,00/ 45586,70 | 14175,90/ 13674,10 | 4200,00/ 3804,16 | -/- | -/- | 28375,90/ 63064,96 | Бюджет города | |||
-/51221,30 | -/8498,90 | -/20339,70 | -/4707,30 | -/22738,90 | -/107506,10 | Привлеченные средства | |||
6.3 | Развитие и реконструкция зеленых насаждений внутри жилых кварталов и вдоль транспортных магистралей | -/- | -/- | -/2641,00 | -/- | -/- | -/2641,00 | Областной бюджет | Выполнено |
13600,00/ 9936,40 | 4332,25/ 21845,84 | 5693,00/ 5475,08 | -/- | -/- | 23625,25/ 37257,32 | Бюджет города | |||
-/- | -/- | 3798,50/ 1857,32 | 8056,80/ 7208,59 | 8638,10/ 7552,23 | 20493,40/ 16618,14 | Бюджет города | |||
-/10679,30 | -/9909,00 | -/50224,60 | -/5016,10 | -/12357,38 | -/88186,38 | Привлеченные средства | |||
6.4 | Реконструкция зеленых насаждений и благоустройство внутриквартальных территорий по 1-му Красносельскому проезду и ул. Воинской | 15,00/23,85 | 11,00/- | 11,00/- | 8,00/- | 7,00/- | 52,00/23,85 | Привлеченные средства | Выполнено |
6.5 | Развитие древесно- кустарниковых питомников | -/4160,0 | 3200,0/ 4235,3 | 3000,0/ 3000,0 | 3000,0/ 3000,0 | 3000,0/ 3000,0 | 12200,0/ 17395,3 | Бюджет города | Выполнено |
Итого по разделу 6: | -/- | -/- | -/- | -/59448,39 | -/- | -/59448,39 | Федеральный бюджет | ||
-/- | -/- | -/2641,00 | -/- | -/- | -/2641,00 | Областной бюджет | |||
23600,00/ 60093,10 | 21708,15/ 39755,24 | 16691,50/ 14136,56 | 11056,80/ 10208,59 | 11638,10/ 10552,23 | 84694,55/ 134745,72 | Бюджет города | Процент исполнения по финансовым затратам: 159,10% | ||
15,00/ 62074,45 | 11,00/ 18407,90 | 11,00/ 70564,30 | 8,00/ 9723,40 | 7,00/ 35096,28 | 52,00/ 195866,33 | Привлеченные средства | Процент исполнения по финансовым затратам: 376666% | ||
7. Обеспечение радиационной безопасности | |||||||||
7.1 | Выполнение детальной пешеходной эманационной съемки масштаба 1:10000 на неисследованных территориях и участках перспективной застройки города | 150,00/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 150,00/- | Областной бюджет | Выполнено |
100,00/- | 250,00/- | 250,00/- | 400,00/ 649,94 | 400,00/ 398,89 | 1400,00/ 1048,83 | Бюджет города | |||
7.2 | Выполнение пешеходной гамма-съемки масштаба 1:500 на территории города | 500,00/- | 500,00/ 495,20 | 500,00/ 499,50 | 500,00/ 450,00 | 500,00/ 421,26 | 2500,00/ 1865,96 | Бюджет города | Выполнено |
7.4 | Опробование подземных вод на содержание радионуклидов в существующих наблюдательных и эксплуатационных гидрогеологических скважинах | 100,00/- | -/- | 200,00/ 199,85 | -/- | 200,00/ 170,91 | 500,00/ 370,76 | Бюджет города | Выполнено |
7.5 | Осуществление и контроль качества дезактивационных работ вновь выявленных участков радиоактивного загрязнения и ревизия ранее дезактивированных участков загрязнения | 100,00/- | 100,00/ 99,98 | 100,00/- | 100,00/ 199,82 | 100,00/ 99,82 | 500,00/ 399,62 | Бюджет города | Выполнено |
7.6 | Обследование зданий и сооружений на содержание радона в пределах выделенных радоноопасных зон | 100,00/- | 150,00/ 149,99 | 200,00/- | 400,00/ 589,70 | 450,00/ 382,32 | 1300,00/ 1122,01 | Бюджет города | Выполнено |
7.7 | Оценка радиоактивного загрязнения окружающей среды города в результате деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса | 200,00/- | 200,00/ 199,86 | 200,00/ 104,63 | 200,00/ 235,27 | 200,00/ 185,93 | 1000,00/ 725,69 | Бюджет города | Выполнено |
Итого по разделу 7: | 150,00/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 150,00/- | Областной бюджет | Процент исполнения по финансовым затратам: 0,0% | |
1100,00/- | 1200,00/ 945,03 | 1450,00/ 803,98 | 1600,00/ 2124,73 | 1850,00/ 1659,13 | 7200,00/ 5532,87 | Бюджет города | Процент исполнения по финансовым затратам: 76,85% | ||
8. Развитие и совершенствование системы управления природоохранной деятельностью | |||||||||
8.1 | Совершенствование нормативно-методической базы управления качеством окружающей среды | ||||||||
8.1.1 | Создание геоэкологической информационной системы на базе ГИС технологий - комплекса баз данных и интерактивных слоев электронных карт экологической обстановки города (радиационной, загрязнения почв и воздуха, влияния физических полей и других факторов) | 100,00/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 100,00/- | Бюджет города | Не выполнено. Основные сведения о санитарно- экологическом состоянии территории города Новосибирска содержатся в составе Генерального плана города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 N 824, Генеральной схемы очистки |
8.2 | Мониторинг окружающей среды, источников эмиссии вредных веществ в окружающую среду и здоровья жителей города | ||||||||
8.2.1 | Проведение медико-экологического обследования состояния окружающей среды и здоровья детей на территориях, прилегающих к промышленным предприятиям и автомагистралям города | 175,00/- | 200,00/ 200,00 | 250,00/- | 400,00/ 250,00 | 350,00/ 350,00 | 1375,00/ 800,00 | Бюджет города | Выполнено |
8.2.2.1 | Оценка и прогнозирование состояния атмосферного воздуха на основании анализа снежного покрова | 100,00/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 100,00/- | Областной бюджет | Выполнено |
200,00/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 200,00/- | Бюджет города | |||
8.2.2.2 | Мониторинг влияния полигона МУП "САХ" на объекты окружающей среды | 250,00/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 250,00/- | Бюджет города | Выполнено |
8.2.2.3 | Организация регулярного контроля за качеством воды малых рек города | 200,00/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 200,00/- | Бюджет города | Выполнено |
Итого по разделу 8: | 100,00/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 100,00/- | Областной бюджет | Процент исполнения по финансовым затратам: 0,0% | |
925,00/- | 200,00/ 200,00 | 250,00/- | 400,00/ 250,00 | 350,00/ 350,00 | 2125,00/ 800,00 | Бюджет города | Процент исполнения по финансовым затратам: 37,65% | ||
9. Экологическое просвещение | |||||||||
9.1 | Открытие и укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений (базовых) в целях распространения экологических знаний, формирования экологической культуры | 300,00/ 600,00 | 350,00/ 350,00 | 400,00/ 399,93 | -/- | -/- | 1050,00/ 1349,93 | Бюджет города | Выполнено |
9.2 | Открытие и оснащение экспериментальных площадок по отработке форм и методов экологического просвещения | 100,00/ 100,00 | 150,00/ 149,00 | 200,00/ 130,00 | -/- | -/- | 450,00/ 379,00 | Бюджет города | Выполнено |
9.3 | Укрепление материально- технической базы школьных и районных экологических музеев | 100,00/ 100,00 | 150,00/ 150,00 | 200,00/ 200,00 | -/- | -/- | 450,00/ 450,00 | Бюджет города | Выполнено |
9.4 | Создание на базе городских централизованных библиотечных систем банка данных: литературы, периодических изданий, видеоматериалов, научно-методических разработок в области охраны окружающей среды | 50,00/50,00 | 50,00/50,00 | -/- | -/- | -/- | 100,00/ 100,00 | Бюджет города | Выполнено |
9.5 | Развитие экологического просвещения на базе муниципальных учреждений дополнительного образования, муниципальных учреждений культуры, муниципальных унитарных предприятий | 300,00/ 160,00 | 300,00/ 290,00 | 300,00/ 329,64 | -/- | -/- | 900,00/ 779,64 | Бюджет города | Выполнено |
9.6 | Организация практической деятельности учащихся на базе муниципальных учреждений дополнительного образования, муниципальных учреждений культуры, муниципальных унитарных предприятий | 50,00/40,00 | 100,00/ 100,00 | 150,00/ 136,40 | -/- | -/- | 300,00/ 276,40 | Бюджет города | Выполнено |
9.7 | Оказание информационной помощи вузам города и учреждениям среднего специального образования в виде информационно- аналитических и статистических материалов об экологической обстановке в городе | 12,00/12,00 | 12,00/12,00 | 12,00/ 12,00 | -/- | -/- | 36,00/36,00 | Бюджет города | Выполнено |
9.8 | Подготовка перечня категорий должностных лиц и специалистов, подлежащих обязательной экологической и природоохранной подготовке (срок - 2006 год) | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | Выполнено |
9.9 | Осуществление контроля за проведением обязательной экологической и природоохранной подготовки должностных лиц и специалистов в соответствии с перечнем | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | Не выполнено. Не входит в компетенцию органов местного самоуправления |
9.10 | Организация пресс-конференций, круглых столов для представителей средств массовой информации по экологическим и природоохранным вопросам | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | Выполнено |
9.11 | Организация и проведение ежегодного конкурса среди представителей средств массовой информации на лучшее освещение природоохранных вопросов | 20,00/- | -/- | 20,00/ 20,00 | 100,00/- | 100,00/ 98,00 | 240,00/ 118,00 | Бюджет города | Выполнено |
9.12 | Организация размещения агитационных стендов по природоохранной тематике в местах массового посещения горожан | 100,00/- | 100,00/ 99,72 | 100,00/ 99,40 | 100,00/ 99,40 | 100,00/ 100,00 | 500,00/ 398,52 | Бюджет города | Выполнено |
9.13 | Выпуск информационных материалов по вопросам экологии и охраны окружающей среды г. Новосибирска для широкого круга читателей | 22,00/22,00 | 22,00/22,00 | 22,00/ 22,00 | 94,00/ 94,00 | 94,00/ 74,50 | 254,00/ 234,50 | Бюджет города | Выполнено |
9.14 | Издание информационных бюллетеней, справочников, рекомендаций по обобщению материалов экологического просвещения, воспитания учащихся | 100,00/- | 150,00/ 148,50 | 200,00/ 200,00 | -/- | -/- | 450,00/ 348,50 | Бюджет города | Выполнено |
9.15 | Проведение массовых мероприятий, акций, в том числе в рамках проведения всероссийских Дней защиты от экологической опасности в образовательных, культурно-досуговых учреждениях, библиотекахс участием общественных организаций | 500,00/ 290,00 | 500,00/ 502,50 | 500,00/ 499,48 | -/- | -/- | 1500,00/ 1291,98 | Бюджет города | Выполнено |
500,00/ 561,46 | 500,00/ 422,48 | 500,00/ 483,53 | 50,0/ 50,0 | -/- | 1550,00/ 1517,47 | Бюджет города | |||
300,00/ 326,18 | 300,00/ 299,69 | 300,00/ 300,00 | 360,00/ 300,00 | 360,00/ 325,00 | 1620,00/ 1550,87 | Бюджет города | |||
500,00/ 547,50 | 500,00/ 500,00 | -/- | -/- | -/- | 1000,00/ 1047,50 | Бюджет города | |||
9.16 | Создание и реализация экологических программ муниципальных подростковых клубов и молодежных общественных организаций | 250,00/ 202,50 | 250,00/ 250,00 | 290,00/ 274,97 | 115,00/ 115,00 | -/- | 905,00/ 842,47 | Бюджет города | Выполнено |
Итого по разделу 9: | 3204,00/ 3011,64 | 3434,00/ 3345,89 | 3194,00/ 3107,35 | 819,00/ 658,40 | 654,00/ 597,50 | 11305,00/ 10720,78 | Бюджет города | Процент исполнения по финансовым затратам: 94,83% | |
Итого по источникам финансирования: | 22500,00/ 11200,00 | 13500,00/ 358079,33 | 41012,00/ 51577,00 | 17785,50/ 108500,89 | -/32416,97 | 94797,50/ 561774,20 | Федеральный бюджет | Процент исполнения по финансовым затратам: 592,60% | |
8350,00/ 103250,00 | -/11446,90 | -/2641,00 | -/- | -/- | 8350,00/ 117337,90 | Областной бюджет | Процент исполнения по финансовым затратам: 1405,24% | ||
254739,00/ 201520,00 | 316381,64/ 322663,45 | 57479,44/ 36354,20 | 24002,00/ 22742,00 | 24592,10/ 23170,42 | 677194,18/ 606450,07 | Бюджет города | Процент исполнения по финансовым затратам: 89,55% | ||
922514,00/ 1760222,08 | 997606,00/ 1881575,37 | 828866,00/ 1474201,34 | 701513,00/ 1133371,85 | 662212,00/ 1570666,08 | 4112711/ 7820036,72 | Привлеченные средства | Процент исполнения по финансовым затратам: 190,14% | ||
Всего по Программе: | 1208103,00/ 2076192,08 | 1327487,64/ 2573765,05 | 927357,44/ 1564773,54 | 743300,50/ 1264614,74 | 686804,10/ 1626253,47 | 4893052,68/ 9105598,89 | Процент исполнения по финансовым затратам: 186,09% |