Приложение к Постановлению от 28.10.2011 г № 1157 Программа
Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка населения рабочего поселка кольцово на 2012 — 2015 годы» паспорт
┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование │Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка │
│программы │населения рабочего поселка Кольцово на 2012 - 2015 годы" │
│ │(далее - Программа) │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Наименование, │Постановление администрации рабочего поселка Кольцово │
│дата и номер │от 10.08.2011 N 885 "О разработке проекта долгосрочной │
│постановления │целевой программы "Социальная поддержка населения │
│администрации │рабочего поселка Кольцово на 2012 - 2015 годы" │
│рабочего │ │
│поселка │ │
│Кольцово │ │
│о разработке │ │
│проекта │ │
│Программы │ │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Заказчик │Администрация рабочего поселка Кольцово │
│Программы │ │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Разработчик │Отдел организации социального обслуживания населения │
│Программы │рабочего поселка Кольцово │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Руководитель │Управляющий делами администрации р.п. Кольцово │
│Программы │Григорьев Сергей Иванович │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители │Отдел организации социального обслуживания населения │
│основных │рабочего поселка Кольцово; │
│мероприятий │отдел по делам молодежи, культуре и спорту администрации │
│ │рабочего поселка Кольцово; │
│ │общественная организация рабочего поселка Кольцово "Совет│
│ │ветеранов войны и труда"; │
│ │общественная организация рабочего поселка "Общество │
│ │инвалидов" │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Цель и задачи │Цель - создание условий для повышения качества жизни │
│Программы │населения рабочего поселка Кольцово, а именно пожилых │
│ │граждан, многодетных семей, молодых семей, семей с │
│ │детьми, граждан с ограниченными возможностями здоровья, │
│ │граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. │
│ │Задачи: │
│ │1) поддержание жизненной активности граждан пожилого │
│ │возраста, создание дополнительных условий для адаптации │
│ │граждан пожилого возраста в современном мире; │
│ │2) повышение доступности и качества отдыха, оздоровления │
│ │и занятости детей, развитие образовательных форм отдыха, │
│ │детского туризма; │
│ │3) формирование условий для обеспечения │
│ │беспрепятственного доступа инвалидов и других │
│ │маломобильных групп населения к приоритетным для них │
│ │объектам и услугам, создание безбарьерной среды, │
│ │транспортной доступности; │
│ │4) совершенствование социального обслуживания граждан │
│ │пожилого возраста (в том числе надомного обслуживания); │
│ │5) улучшение материального положения семей с детьми; │
│ │6) оптимизация среды жизнедеятельности граждан, имеющих │
│ │право на льготы, и граждан, оказавшихся в трудной │
│ │жизненной ситуации │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Важнейшие │Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в мероприятия│
│целевые │по поддержанию их социальной активности и адаптации; │
│показатели │доля детского населения, охваченного летним отдыхом │
│ │и оздоровлением; │
│ │количество обустроенных объектов социальной │
│ │и транспортной инфраструктуры; │
│ │доля граждан, получивших социальные услуги │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основные этапы │Программа реализуется в I этап (2012 - 2015 годы) │
│реализации │ │
│Программы │ │
├───────────────┼─────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│Объемы │ Финансовые затраты │ В том числе по годам, тыс. руб. │
│финансирования │ ├────────┬────────┬────────┬────────┤
│(с расшифровкой│ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │
│по годам и │ │ │ │ │ │
│источникам │ │ │ │ │ │
│финансирования)│ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Всего │ 22437,6 │ 5667,3 │ 5313,5 │ 5822,4 │ 5634,4 │
│финансовых │ │ │ │ │ │
│затрат, │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│областной │ 2873,6 │ 1197,3 │ 432,5 │ 704,4 │ 539,4 │
│бюджет │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│местный бюджет │ 18179,0 │ 7506,0 │ 4546,0 │ 4683,0 │ 4700,0 │
├───────────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│внебюджетные │ 1385,0 │ 220,0 │ 335,0 │ 435,0 │ 395,0 │
│источники │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────────────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│Ожидаемые │Программа направлена на создание условий для повышения │
│конечные │качества жизни граждан определенных категорий и носит │
│результаты │социальный характер. │
│реализации │В рамках реализации Программы ожидается: │
│Программы, │- увеличение доли граждан пожилого возраста, вовлеченных │
│выраженные │в мероприятия по поддержанию их социальной активности │
│в количественно│и адаптации, на 15%; │
│измеримых │- увеличение доли детей, охваченных оздоровительным │
│показателях │отдыхом в детских загородных оздоровительных учреждениях,│
│ │лагерях дневного пребывания и летних профильных сменах, │
│ │на 10%; │
│ │- увеличение количества объектов, обустроенных для │
│ │беспрепятственного доступа маломобильного населения, │
│ │на 20%; │
│ │- увеличение доли инвалидов с нарушением │
│ │опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, │
│ │самостоятельно обеспечивающих свои потребности │
│ │в медицинских услугах, в приобретении продуктов питания, │
│ │в организации культурного досуга, на 30%; │
│ │- предоставление материальной поддержки семьям при │
│ │рождении ребенка, увеличение количества рожденных детей │
│ │на 10%; │
│ │- реализация доступности услуги по предоставлению права │
│ │пользования льготными поездками по микропроцессорной │
│ │пластиковой карте "Социальная транспортная карта", │
│ │стабильное количество граждан, пользующихся данной │
│ │услугой, - 100%; │
│ │- своевременное предоставление материальной помощи │
│ │малообеспеченным гражданам на медицинские услуги, │
│ │увеличение количества граждан, получивших материальную │
│ │помощь, на 10%; │
│ │- предоставление рабочих мест инвалидам, родителям │
│ │детей-инвалидов, многодетным матерям, увеличение │
│ │работающих граждан данной категории на 3%; │
│ │- увеличение доли граждан, охваченных │
│ │социально-реабилитационными услугами через учреждения │
│ │социального обслуживания Новосибирской области (в том │
│ │числе МБУ КЦСОН "Добрыня"), на 15% │
└───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘
Объектом долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка населения рабочего поселка Кольцово на 2012 - 2015 годы" являются условия жизнедеятельности различных категорий граждан: граждан пожилого возраста, инвалидов и маломобильных групп населения, семей с детьми, в том числе с детьми-инвалидами, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Предмет регулирования - дополнительная система мер социальной поддержки и социального обслуживания граждан вышеназванных категорий, направленная на повышение качества их жизни и степени социальной защищенности, содействие активному участию в жизни общества.
Сфера действия Программы - социальная.
Программа направлена на повышение эффективности работы органа местного самоуправления и общественных организаций по организации деятельности по улучшению демографической ситуации на территории рабочего поселка Кольцово.
Для целей настоящей Программы используются следующие термины и понятия:
Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно.
Безбарьерная среда - формирование таких условий, в которых люди с ограниченными возможностями не ущемляются в правах на работу, медицинское обслуживание, образование и полноценное участие в общественной жизни.
Обеспечение равных возможностей - процесс, благодаря которому различные системы общества и окружающей среды, такие как обслуживание, трудовая деятельность и информация оказываются доступными всем инвалидам.
Транспортная доступность - обеспечение выполнения технических регламентов и стандартов в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры, учитывающих потребности людей с ограниченными возможностями.
Старение населения - объективный общемировой процесс. В рабочем поселке Кольцово более 2,5 тысячи жителей пенсионного возраста. Главным источником доходов большинства пожилых граждан является пенсия.
Неустойчивое материальное положение, неудовлетворительное состояние здоровья, снижение конкурентоспособности на рынке труда в предпенсионном и пенсионном возрасте - характерные черты положения значительной части пожилых людей.
Многие пожилые люди в современных социально-экономических условиях чувствуют свою неприспособленность и социальную невостребованность. Возможности для полноценного участия в общественной жизни у них ограничены. Пожилые люди нередко теряют ориентацию в современном социально-культурном пространстве, затрудняются их социальные контакты, что имеет негативные последствия не только для самих пенсионеров, но и для людей, их окружающих. В сфере охраны здоровья, социального и торгово-бытового обслуживания, организации культурного досуга, физкультурно-оздоровительной работы и туризма недостаток внимания к нуждам пожилых людей приводит к ограничению их доступа к общественным благам и услугам. Эта категория граждан нуждается в коренном улучшении своего положения, чему может способствовать вовлечение пожилых граждан в мероприятия по поддержанию их социальной активности и адаптации.
Современная ситуация требует уделять особое внимание детскому населению и молодым семьям. Данная Программа предусматривает и выполнение конкретных мероприятий на территории рабочего поселка Кольцово для поддержки детского населения. Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей от 7 до 15 лет в каникулярный период позволят обеспечить качественный и безопасный летний отдых детям различных категорий граждан. Дети-инвалиды должны иметь равные возможности с другими детьми для реализации потребности в отдыхе и оздоровлении, иметь возможность участвовать в общественной жизни своей малой родины. Задачи муниципального образования - обеспечить создание реальных условий для счастливого детства и равных возможностей, а признание государством важности родительского труда должно ощущаться семьями с момента их образования. С этой целью предоставляется материальная помощь при рождении ребенка одному из родителей, детей до года, так как система пособий и дополнительных выплат, направленных на улучшение материального положения семей с детьми, остается востребованной и актуальной.
В настоящее время нет механизма, обеспечивающего занятость для работников, являющихся родителями детей-инвалидов, отсутствуют специальные программы, предусматривающие переквалификацию родителей детей-инвалидов, позволяющие использовать надомный труд, оказывать помощь в получении оплачиваемой занятости на условиях совмещения ее с уходом за ребенком. В наиболее тяжелом положении находятся неполные семьи. Софинансирование мероприятий администрацией рабочих мест для трудоустройства инвалидов позволит отчасти решить данную проблему.
В Новосибирской области существует развитая система учреждений социального обслуживания. В настоящее время вопросы предоставления социальных услуг нуждающимся гражданам на территории рабочего поселка Кольцово позволят решить договорные отношения с МБУ комплексным центром социального обслуживания населения "Добрыня" Новосибирского района. Таким образом, изменится количество и качество оказываемых своевременных услуг населению.
Администрацией рабочего поселка Кольцово проведен мониторинг объектов социальной инфраструктуры, наиболее востребованных для инвалидов, изучена ситуация по вопросу обеспечения доступной среды в рабочем поселке Кольцово на предмет оборудования наиболее востребованных инвалидами социально значимых объектов пандусами и поручнями. В результате проведенного анализа выяснилось, что только часть объектов (около 15%) социальной инфраструктуры оборудована пандусами и поручнями. Не обеспечивается транспортная доступность инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха и зрения.
Имеющиеся пандусы, которые должны обеспечивать доступность входа в здания, в большинстве случаев не отвечают нормативным требованиям. Отсутствие приспособленной входной зоны препятствует дальнейшему передвижению внутри здания, а значит, отсутствует полная возможность получения каких-либо услуг.
Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает серьезные социально-экономические последствия, в том числе:
негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;
препятствует проведению мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации;
способствует формированию равнодушного отношения к инвалидам.
Таким образом, доказана неотложная необходимость в проведении мероприятий по обустройству входных зон приоритетных объектов и создании в поселке безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов.
Программа в целом направлена на создание условий для повышения качества жизни граждан на основе обеспечения необходимой помощи нуждающимся пожилым гражданам, инвалидам, семьям с детьми, предоставления культурно-досуговых и иных услуг, содействия активному участию пожилых граждан и инвалидов в жизни общества. Общим итоговым результатом реализации этих мер является повышение качества жизни вышеназванных граждан, увеличение продолжительности активной и творческой жизни, в первую очередь улучшение показателей, характеризующих социальную востребованность, реализацию интеллектуальных и культурных потребностей.
Реализация мероприятий Программы позволит:
1) продолжить развитие единой системы социальной защиты пожилых людей, инвалидов и семей с детьми; выделить приоритетные направления в этой области;
2) поддержать людей старшего поколения в решении проблем выживания, реализации собственных возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций;
3) повысить уровень социальной адаптации пожилых людей и инвалидов, укрепить социальные связи;
4) активизировать граждан в добровольной деятельности по решению социальных проблем пожилых людей и инвалидов;
5) усилить координацию деятельности органов государственной власти, организаций и общественных объединений по предоставлению гражданам старшего поколения социальных услуг;
6) оказать поддержку семьям с детьми при рождении ребенка, при организации летнего отдыха и оздоровления детей от 7 до 15 лет.
Заказчиком Программы выступает администрация рабочего поселка Кольцово. Разработчиком Программы выступает отдел организации социального обслуживания населения рабочего поселка Кольцово. Исполнителем Программы является администрация рабочего поселка Кольцово. Координацию деятельности исполнителей Программы, контроль и текущее управление Программой осуществляет отдел организации социального обслуживания населения рабочего поселка Кольцово, контроль осуществляет первый заместитель главы администрации. Информация о реализации Программы предоставляется отделом организации социального обслуживания населения. Инструментом контроля являются квартальные и годовые отчеты, представляемые отделом организации социальной защиты населения. Программные мероприятия осуществляются в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий период.
Мероприятия долгосрочной целевой программы
"Социальная поддержка населения рабочего
поселка Кольцово на 2012 - 2015 годы"
┌────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────┐
│ Наименование │ Показатель │ Единица │Период реализации Программы │Ответственный│ Ожидаемый │
│ мероприятия │ │измерения├──────┬──────┬──────┬────────┤ исполнитель │ результат │
│ │ │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ │ │
├────────────────────┴────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴────────┴─────────────┴─────────────────┤
│Цель. Создание условий для повышения качества жизни населения рабочего поселка Кольцово, а именно │
│пожилых граждан, семей с детьми, граждан с ограниченными возможностями здоровья, граждан, оказавшихся в│
│трудной жизненной ситуации │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Задача 1. Поддержание жизненной активности граждан пожилого возраста и инвалидов, создание дополнительных│
│условий для адаптации граждан пожилого возраста в современном мире │
├────────────────────┬────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬────────┬─────────────┬─────────────────┤
│1.1. Празднование │Количество │ед. │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ООСОН, │Увеличение доли │
│памятных и ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ОДМКиС, │граждан пожилого │
│знаменательных дат │Стоимость │тыс. руб.│ 20 │ 20 │ 20 │ 20 │ОИ, │возраста, │
│в поддержку пожилых │единицы │ │ │ │ │ │ОВ │вовлеченных │
│людей с привлечением├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │в мероприятия │
│общественных │Сумма │ │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ │по поддержанию │
│организаций │затрат, │ │ │ │ │ │ │их социальной │
│ветеранов и │в том числе:│ │ │ │ │ │ │активности │
│инвалидов (Новый год├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │и адаптации │
│и Рождество, День │местный │ │ 43 │ 43 │ 43 │ 43 │ │ │
│защитника Отечества,│бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│8 Марта, День ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│Победы, День памяти │областной │ │ 7 │ 7 │ 7 │ 7 │ │ │
│и скорби) │бюджет <*> │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │федеральный │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет <*> │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │внебюджетные│ │ 50 │ 50 │ 50 │ 50 │ │ │
│ │источники │ │ │ │ │ │ │ │
│ │<*> │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│1.2. Комплекс │Количество │ед. │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ООСОН, │Увеличение доли │
│мероприятий в рамках├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ОДМКиС, │граждан пожилого │
│проведения Декады │Стоимость │тыс. руб.│ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ОИ, │возраста, │
│пожилых людей │единицы │ │ │ │ │ │ОВ │вовлеченных │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │в мероприятия │
│ │Сумма │ │ 20 │ 20 │ 20 │ 20 │ │по поддержанию │
│ │затрат, │ │ │ │ │ │ │их социальной │
│ │в том числе:│ │ │ │ │ │ │активности │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │и адаптации │
│ │местный │ │ 10 │ 10 │ 10 │ 10 │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │областной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет <*> │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │федеральный │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет <*> │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │внебюджетные│ │ 10 │ 10 │ 10 │ 10 │ │ │
│ │источники │ │ │ │ │ │ │ │
│ │<*> │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│1.3. Комплекс │Количество │ед. │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ООСОН, │То же │
│мероприятий в рамках├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ОДМКиС, │ │
│проведения Декады │Стоимость │тыс. руб.│ 5,58 │ 6,62 │ 8 │ 8 │ОИ, │ │
│инвалидов │единицы │ │ │ │ │ │ОВ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │Сумма │ │ 27,9 │ 33,1 │ 40 │ 40 │ │ │
│ │затрат, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в том числе:│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │местный │ │ 10 │ 10 │ 10 │ 10 │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │областной │ │ 7,9 │ 13,1 │ 20,0 │ 20,0 │ │ │
│ │бюджет <*> │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │федеральный │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет <*> │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │внебюджетные│ │ 10 │ 10 │ 10 │ 10 │ │ │
│ │источники │ │ │ │ │ │ │ │
│ │<*> │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│1.4. Предоставление │Количество │ед. │ 15 │ 20 │ 20 │ 20 │АДМ │То же │
│транспорта для ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│проведения выездной │Стоимость │тыс. руб.│ 1,6 │ 1,6 │ 1,6 │ 1,6 │ │ │
│социокультурной │единицы │ │ │ │ │ │ │ │
│реабилитации граждан├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│пожилого возраста │Сумма │ │ 24 │ 32 │ 32 │ 32 │ │ │
│и инвалидов │затрат, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в том числе:│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │местный │ │ 24 │ 32 │ 32 │ 32 │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │областной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет <*> │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │федеральный │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет <*> │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │внебюджетные│ │ │ │ │ │ │ │
│ │источники │ │ │ │ │ │ │ │
│ │<*> │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┴────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│Итого затрат на решение │ │171,9 │185,1 │ 192 │ 192 │ 741 │ │
│задачи 1, в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤ │
│местный бюджет │ │ 87 │ 95 │ 95 │ 95 │ 372 │ │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤ │
│областной бюджет │ │ 14,9 │ 20,1 │ 27 │ 27 │ 89 │ │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤ │
│федеральный бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤ │
│внебюджетные источники │ │ 70 │ 70 │ 70 │ 70 │ 280 │ │
├─────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴────────┴─────────────┴─────────────────┤
│Задача 2. Повышение доступности и качества отдыха и оздоровления детей, развитие образовательных форм │
│отдыха, детского туризма │
├────────────────────┬────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬────────┬─────────────┬─────────────────┤
│2.1. Организация │Количество │ед. │ │ │ │ │ООСОН, │Увеличение │
│отдыха и ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ОО │количества детей,│
│оздоровления детей │Стоимость │тыс. руб.│ │ │ │ │ │охваченных │
│от 7 до 15 лет в │единицы │ │ │ │ │ │ │организованным │
│каникулярный период ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │летним отдыхом │
│в лагерях дневного │Сумма │ │632,4 │632,4 │632,4 │ 632,4 │ │ │
│пребывания и │затрат, │ │ │ │ │ │ │ │
│в детских загородных│в том числе:│ │ │ │ │ │ │ │
│оздоровительных ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│учреждениях │местный │ │ 220 │ 220 │ 220 │ 220 │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │областной │ │412,4 │412,4 │412,4 │ 412,4 │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │федеральный │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │внебюджетные│ │ │ │ │ │ │ │
│ │источники │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│2.2. Содействие │Количество │ед. │ │ │ │ │ООСОН, │ │
│в проведении ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ОО │ │
│профильных летних │Стоимость │тыс. руб.│ │ │ │ │ │ │
│смен │единицы │ │ │ │ │ │ │ │
│при образовательных ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│учреждениях │Сумма │ │ 90 │ 90 │ 90 │ 90 │ │ │
│ │затрат, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в том числе:│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │местный │ │ 90 │ 90 │ 90 │ 90 │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │областной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │федеральный │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │внебюджетные│ │ │ │ │ │ │ │
│ │источники │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┴────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│Итого затрат на решение │ │722,4 │722,4 │722,4 │ 722,4 │ 2889,6 │ │
│задачи 2, в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│местный бюджет │ │ 310 │ 310 │ 310 │ 310 │ 1240 │ │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│областной бюджет │ │412,4 │412,4 │412,4 │ 412,4 │ 1649,6 │ │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│федеральный бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│внебюджетные источники │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴────────┴─────────────┴─────────────────┤
│Задача 3. Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других │
│маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам │
├────────────────────┬────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬────────┬─────────────┬─────────────────┤
│3.1. Обустройство │Количество │ед. │ │ │ │ │ │ │
│входной зоны ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│(пандусы, поручни) │Стоимость │тыс. руб.│ │ │ │ │ │ │
│приоритетных │единицы │ │ │ │ │ │ │ │
│объектов ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│по результатам │Сумма │ │958,0 │216,0 │243,0 │ 270,0 │ │ │
│мониторинга │затрат, │ │ │ │ │ │ │ │
│доступности объектов│в том числе:│ │ │ │ │ │ │ │
│для маломобильных ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│групп населения │местный │ │ 88,0 │106,0 │123,0 │ 140,0 │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │областной │ │770,0 │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │федеральный │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │внебюджетные│ │100,0 │110,0 │120,0 │ 130,0 │ │ │
│ │источники │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │внебюджетные│ │ │ │ │ │ │ │
│ │источники │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ ├─────────────────┤
│3.2. Устройство │Количество │ед. │ │ │ 6 │ │АДМ, │Обеспечение │
│тактильных ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤муп. заказ │доступности │
│пешеходных │Стоимость │тыс. руб.│ │ │41,25 │ │ │и безопасности │
│переходов, доступных│единицы │ │ │ │ │ │ │передвижения │
│для инвалидов ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │инвалидов │
│с нарушениями зрения│Сумма │ │ │ │ 165 │ │ │ │
│и маломобильных │затрат, │ │ │ │ │ │ │ │
│групп населения │в том числе:│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │местный │ │ │ │ 50 │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │областной │ │ │ │ 65 │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │федеральный │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │внебюджетные│ │ │ │ 50 │ │ │ │
│ │источники │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│3.3. Установка │Количество │ед. │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ │ │
│приспособлений ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│в домах проживания │Стоимость │тыс. руб.│ 25,0 │ 25,0 │ 25,0 │ 25,0 │ │ │
│инвалидов │единицы │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │Сумма │ │115,0 │100,0 │100,0 │ 100,0 │ │ │
│ │затрат, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в том числе:│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │местный │ │ 15,0 │ 50,0 │ 50,0 │ 50,0 │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │областной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │федеральный │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │внебюджетные│ │ 50,0 │ 50,0 │ 50,0 │ 50,0 │ │ │
│ │источники │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│3.4. Оборудование │Количество │ед. │ │ │ │ │АДМ, │ │
│автобусов ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤муп. заказ │ │
│специальными │Стоимость │тыс. руб.│ │ │ │ │ │ │
│устройствами для │единицы │ │ │ │ │ │ │ │
│объявления остановок├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│(бегущая строка │Сумма │ │ │ │ 200 │ 100 │ │ │
│и звуковое │затрат, │ │ │ │ │ │ │ │
│сопровождение) │в том числе:│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │местный │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │областной │ │ │ │ 200 │ 100 │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │федеральный │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │внебюджетные│ │ │ │ │ │ │ │
│ │источники │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┴────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│Итого затрат на решение │ │ 1023 │ 316 │ 708 │ 470 │ 2517 │ │
│задачи 3, в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│местный бюджет │ │ 103 │ 156 │ 223 │ 190 │ 672 │ │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│областной бюджет │ │ 770 │ │ 265 │ 100 │ 1135 │ │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│федеральный бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│внебюджетные источники │ │ 150 │ 160 │ 220 │ 180 │ 710 │ │
├─────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴────────┴─────────────┴─────────────────┤
│Задача 4. Совершенствование социального обслуживания граждан пожилого возраста (в том числе надомного │
│обслуживания) │
├────────────────────┬────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬────────┬─────────────┬─────────────────┤
│4.1. Оплата договора│Количество │ед. │ │ │ │ │ │ │
│с МБУ комплексным ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│центром социального │Стоимость │тыс. руб.│ │ │ │ │ │ │
│обслуживания │единицы │ │ │ │ │ │ │ │
│населения "Добрыня" ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│для предоставления │Сумма │ │136,0 │200,0 │200,0 │ 200,0 │ │ │
│гражданам социальных│затрат, в │ │ │ │ │ │ │ │
│услуг (в том числе │том числе: │ │ │ │ │ │ │ │
│надомного ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│обслуживания) │местный │ │136,0 │200,0 │200,0 │ 200,0 │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │областной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │федеральный │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │внебюджетные│ │ │ │ │ │ │ │
│ │источники │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┴────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│Итого затрат на решение задачи 4,│ 136,0 │200,0 │200,0 │200,0 │ 736,0 │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│местный бюджет │ 136,0 │200,0 │200,0 │200,0 │ 736,0 │ │ │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│областной бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│федеральный бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│внебюджетные источники │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴────────┴───────────────────────────────┤
│Задача 5. Материальная поддержка семей с детьми │
├────────────────────┬────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬────────┬─────────────┬─────────────────┤
│5.1. Материальная │Количество │ед. │ │ │ │ │ │ │
│помощь при рождении ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ребенка одному из │Стоимость │тыс. руб.│ │ │ │ │ │ │
│родителей │единицы │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │Сумма │ │500,0 │1450,0│1500,0│ 1550,0 │ │ │
│ │затрат, в │ │ │ │ │ │ │ │
│ │том числе: │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │местный │ │500,0 │1450,0│1500,0│ 1550,0 │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │областной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │федеральный │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │внебюджетные│ │ │ │ │ │ │ │
│ │источники │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│5.2. Обеспечение │Количество │ед. │ │ │ │ │ │ │
│продукцией молочной ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│кухни детей до 2 лет│Стоимость │тыс. руб.│ │ │ │ │ │ │
│ │единицы │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │Сумма │ │3970,0│1500,0│1500,0│ 1500,0 │ │ │
│ │затрат, в │ │ │ │ │ │ │ │
│ │том числе: │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │местный │ │3970,0│1500,0│1500,0│ 1500,0 │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │областной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │федеральный │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │внебюджетные│ │ │ │ │ │ │ │
│ │источники │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│Итого затрат на │ │ 4470,0 │2950,0│3000,0│3050,0│13470,0 │ │ │
│решение задачи 5, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│местный бюджет │ │ 4470 │2950,0│3000,0│3050,0│113470,0│ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│областной бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│федеральный бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│внебюджетные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│источники │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┴────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴────────┴─────────────┴─────────────────┤
│Задача 6. Оптимизация среды жизнедеятельности граждан, имеющих право на льготы, и граждан, оказавшихся в │
│трудной жизненной ситуации │
├────────────────────┬────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬────────┬─────────────┬─────────────────┤
│6.1. Единовременная │Количество │ед. │ │ │ │ │АДМ в │Материальная │
│материальная помощь ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤соответствии │поддержка │
│малоимущим гражданам│Стоимость │тыс. руб.│ │ │ │ │с НПА │граждан, │
│на медицинские │единицы │ │ │ │ │ │ │нуждающихся │
│услуги, участие ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │в срочном или │
│в капитальном │Сумма │ │ 500 │ 550 │ 550 │ 550 │ │дорогостоящем │
│ремонте │затрат, │ │ │ │ │ │ │лечении │
│многоквартирного │в том числе:│ │ │ │ │ │ │ │
│дома ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │местный │ │ 500 │ 550 │ 550 │ 550 │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │областной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │федеральный │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │внебюджетные│ │ │ │ │ │ │ │
│ │источники │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│6.2. Оказание │Количество │ед. │ │ │ │ │АДМ в │Предоставление │
│материальной помощи ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤соответствии │актуальной │
│семье, имеющей │Стоимость │тыс. руб.│ │ │ │ │с НПА │медицинской │
│ребенка-инвалида, │единицы │ │ │ │ │ │ │реабилитационной │
│для отдыха и лечения├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │услуги │
│по путевке "Мать и │Сумма │ │ │ 20 │ 20 │ 20 │ │ребенку-инвалиду │
│дитя" │затрат, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в том числе:│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │местный │ │ │ 20 │ 20 │ 20 │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │областной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │федеральный │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │внебюджетные│ │ │ │ │ │ │ │
│ │источники │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│6.3. Оплата по │Количество │ед. │ │ │ │ │АДМ │Обеспечение │
│договорам ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │доступности │
│для обслуживания │Стоимость │тыс. руб.│ │ │ │ │ │услуги по │
│областного проекта │единицы │ │ │ │ │ │ │пользованию │
│"Социальная ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │микропроцессорной│
│транспортная карта" │Сумма │ │ 200 │ 200 │ 200 │ 200 │ │пластиковой │
│ │затрат, │ │ │ │ │ │ │картой │
│ │в том числе:│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │местный │ │ 200 │ 200 │ 200 │ 200 │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │областной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │федеральный │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │внебюджетные│ │ │ │ │ │ │ │
│ │источники │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│6.4. Организация │Количество │ед. │ │ │ │ │АДМ, │Обеспечение │
│услуги для инвалидов├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ОИ │инвалидам │
│и пожилых граждан │Стоимость │тыс. руб.│ │ │ │ │ │потребностей │
│"Социальное такси" │единицы │ │ │ │ │ │ │в медицинских │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │услугах, │
│ │Сумма │ │ │ 50 │ 50 │ 50 │ │в приобретении │
│ │затрат, │ │ │ │ │ │ │продуктов питания│
│ │в том числе:│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │местный │ │ │ 25 │ 25 │ 25 │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │областной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │федеральный │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │внебюджетные│ │ │ 25 │ 25 │ 25 │ │ │
│ │источники │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│6.5. Участие │Количество │ед. │ │ 2 │ 3 │ 3 │АДМ │Предоставление │
│в софинансировании ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │помощи │
│рабочих мест │Стоимость │тыс. руб.│ │ │ │ │ │в получении │
│инвалидам, родителям│единицы │ │ │ │ │ │ │оплачиваемой │
│детей-инвалидов ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │занятости │
│ │Сумма │ │ │ 120 │ 180 │ 180 │ │инвалидам, │
│ │затрат, │ │ │ │ │ │ │родителям │
│ │в том числе:│ │ │ │ │ │ │детей-инвалидов │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │местный │ │ │ 40 │ 60 │ 60 │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │областной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │федеральный │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │внебюджетные│ │ │ 80 │ 120 │ 120 │ │ │
│ │источники │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│6.6. Обеспечение │Количество │ед. │ │ │ │ │ │ │
│доставки сотрудников├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│бюджетных │Стоимость │тыс. руб.│ │ │ │ │ │ │
│учреждений, │единицы │ │ │ │ │ │ │ │
│студентов ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│до о.п. Барышево │Сумма │ │1700,0│1300,0│1300,0│ 1300,0 │ │ │
│ │затрат, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в том числе:│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │местный │ │1700,0│1300,0│1300,0│ 1300,0 │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │областной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ │
│ │федеральный │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┴────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│Итого затрат на решение задачи 6,│ │2400,0│940,0 │1000,0│ 1000,0 │ 5340,0 │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤ │
│местный бюджет │ │2400,0│835,0 │855,0 │ 855,0 │ 4945,0 │ │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤ │
│областной бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤ │
│федеральный бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤ │
│внебюджетные источники │ │2400,0│940,0 │1000,0│ 1000,0 │ 5340,0 │ │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│Итого затрат на достижение цели, │ │6967,3│5313,5│7122,4│6934,4 │ 27637,6 │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│местный бюджет │ │ 5550 │ 5846 │ 5983 │ 6000 │ 23379 │ │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│областной бюджет │ │1197,3│432,5 │704,4 │539,4 │ 2873,6 │ │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│федеральный бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────────┤
│внебюджетные источники │ │ 220 │ 335 │ 435 │ 395 │ 1385 │ │
└─────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴────────┴─────────────┴─────────────────┘
АДМ - администрация рабочего поселка Кольцово;
ООСОН - отдел организации социального обслуживания населения;
ОДМКиС - отдел по делам молодежи, культуре и спорту;
ОО - отдел образования;
УК - управляющие компании собственников жилья;
ОВ - общественная организация рабочего поселка Кольцово "Совет ветеранов войны и труда";
ОИ - общественная организация рабочего поселка "Общество инвалидов".