Приложение к Постановлению от 15.08.2017 г № 316-П

Основные мероприятия


Наименование мероприятия Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя, в том числе по годам реализации Ответственный исполнитель Ожидаемый результат
2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого
Цель: повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий
Задача 1.1. Восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы), включая реализацию мер по орошению и осушению земель
Государственная поддержка реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем Количество тыс. га 0,116 0,624 0,571 0,583 0,583 0,3 2,777 МСХ НСО, сельскохозяйственные товаропроизводители Ввод в эксплуатацию 2,777 тыс. га мелиорируемых земель
Стоимость единицы
Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 8700,0 51290,0 44443,9 15000,0 15000,0 22700,0 150848,0
федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 43566,0 24443,9 0,0 0,0 0,0 68009,9
областной бюджет тыс. руб. 2414,1 7724,0 20000,0 15000,0 15000,0 22700,0 82838,1
местные бюджеты тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
кроме того, внебюджетные источники тыс. руб. 6285,9 25102,0 147474,50 63653,80 63653,80 56930,00 363100,0
Задача 1.2. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения
Государственная поддержка на проведение культуртехнических работ, в том числе на мелиорированных землях (орошаемых и осушаемых), за исключением культуртехнических работ по раскорчевке многолетних насаждений Количество тыс. га 11,603 8,2 0,000 2,018 1,757 6,000 29,578 МСХ НСО, сельскохозяйственные товаропроизводители Ввод в оборот 29,578 тыс. га сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ
Стоимость единицы
Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 63376,2 12718,0 0,0 5000,0 4353,0 8924,0 48580,9
федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 442,0
областной бюджет тыс. руб. 17585,9 12276,0 0,0 5000,0 4353,0 8924,0 48138,9
местные бюджеты тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
кроме того, внебюджетные источники тыс. руб. 45790,3 32896,0 0,0 8240,8 8240,8 35696,0 130863,9
Итого затрат на решение задач 1.1, 1.2, в том числе: тыс. руб. 72076,2 64008,0 44443,9 20000,0 19353,0 31624,0 199428,9
федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 44008,0 24443,9 0,0 0,0 0,0 68451,9
областной бюджет тыс. руб. 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 19353,00 31624,0 130977,0
местные бюджеты тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
кроме того, внебюджетные источники тыс. руб. 52076,2 57998,0 147474,5 71894,6 71894,6 92626,0 493963,9
Итого затрат на достижение цели 1, в том числе: тыс. руб. 72076,2 64008,0 44443,9 20000,0 19353,0 31624,0 199428,9
федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 44008,0 24443,9 0,0 0,0 0,0 68451,9
областной бюджет тыс. руб. 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 19353,00 31624,0 130977,0
местные бюджеты тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
кроме того, внебюджетные источники тыс. руб. 52076,2 57998,0 147474,5 71894,6 71894,6 92626,0 493963,9
Цель 2. Повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективное использование природных ресурсов
Задача 2.1. Предотвращение процессов опустынивания территорий для гарантированного обеспечения продуктивности сельскохозяйственных угодий
Государственная поддержка на проведение агролесомелиоративных мероприятий Количество тыс. га - - - - 0,3 0,3 0,6 МСХ НСО, сельскохозяйственные товаропроизводители Защита и сохранение 0,6 тыс. га сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания
Стоимость единицы
Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - - - - 647,00 1376,00 2023,00
федеральный бюджет тыс. руб. - - - - 0,0 0,0 0,0
областной бюджет тыс. руб. - - - - 647,0 1376,0 2023,0
местные бюджеты тыс. руб. - - - - 0,0 0,0 0,0
кроме того, внебюджетные источники тыс. руб. - - - - 1203,0 2559,0 3762,0
Итого затрат на решение задачи 2.1, в том числе: тыс. руб. - - - - 647,0 1376,0 2023,0
федеральный бюджет тыс. руб. - - - - 0,0 0,0 0,0
областной бюджет тыс. руб. - - - - 647,0 1376,0 2023,0
местные бюджеты тыс. руб. - - - - 0,0 0,0 0,0
кроме того, внебюджетные источники тыс. руб. - - - - 1203,0 2559,0 3762,0
Итого затрат на достижение цели 2, в том числе: тыс. руб. - - - - 647,0 1376,0 2023,0
федеральный бюджет тыс. руб. - - - - 0,0 0,0 0,0
областной бюджет тыс. руб. - - - - 647,0 1376,0 2023,0
местные бюджеты тыс. руб. - - - - 0,0 0,0 0,0
кроме того, внебюджетные источники тыс. руб. - - - - 1203,0 2559,0 3762,0
Итого затрат по подпрограмме, в том числе: тыс. руб. 72076,2 64008,0 44443,9 20000,0 20000,0 33000,0 201451,9
федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 44008,0 24443,9 0,0 0,0 0,0 68451,9
областной бюджет тыс. руб. 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 33000,0 133000,0
местные бюджеты тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
кроме того, внебюджетные источники тыс. руб. 52076,2 57998,0 147474,5 71894,6 73097,6 95185,0 497725,9

".