Постановление Мэрии города Новосибирска от 23.12.2010 № 6210
О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Электронный Новосибирск" на 2011 - 2013 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 01.11.2010 N 3838
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.12.2010 N 6210
О внесении изменений в ведомственную целевую программу
"Электронный Новосибирск" на 2011 - 2013 годы,
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска
от 01.11.2010 N 3838
В целях уточнения объемов финансирования, предусмотренныхведомственной целевой программой "Электронный Новосибирск" на 2011 -2013 годы,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу"Электронный Новосибирск" на 2011 - 2013 годы, утвержденнуюпостановлением мэрии города Новосибирска от 01.10.2010 N 3838:
1.1. В паспорте:
строку "Объемы финансирования" изложить в редакции приложения 1к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 5 "Мероприятия Программы" изложить в редакцииприложения 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
"8. Источники финансирования Программы
Общий объем финансирования, необходимый для реализацииПрограммы на 2011 — 2013 годы, за счет бюджета города составит135000,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 45000,0 тыс. рублей;
2012 год - 45000,0 тыс. рублей;
2013 год - 45000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подлежит корректировке при формированиибюджета города на каждый финансовый год.
Получателем средств бюджета города является хозяйственноеуправление мэрии города Новосибирска.".
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовойинформации - пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечитьопубликование постановления в установленном порядке.
3. Ответственность за исполнение постановления возложить наначальника департамента связи и информатизации мэрии городаНовосибирска Шибанова В.Е.Мэр города Новосибирска В.Ф.Городецкий____________________
Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.12.2010 N 6210
ИЗМЕНЕНИЯ
в паспорт ведомственной целевой программы
"Электронный Новосибирск" на 2011 -2013 годы |———————————————|——————————————————————————————————————————————————————||Объемы |Общий объем финансирования программы из средств ||финансирования |бюджета города составляет 135000,0 тыс. рублей, в том || |числе: 2011 год - 45000,0 тыс. рублей; 2012 год - || |45000,0 тыс. рублей; 2013 год - 45000,0 тыс. рублей. || |Объем финансирования подлежит корректировке при || |формировании бюджета города на каждый финансовый год ||———————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.12.2010 N 6210
5. Перечень программных мероприятии |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|————————————————————————————|———————————————|——————————————|————————————||N п. |Цели, задачи, мероприятия |Показатель |Единица измерения |2010 год |Период реализации Программы |Источник |Ответственный |Срок || | | | |(оценка) |погодам |финансирования |исполнитель |реализации, || | | | | | | | |год || | | | | |—————————|—————————|————————| | | || | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||1. Формирование "электронного Новосибирска" и развитие информационного общества ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||1.1. Формирование "электронного Новосибирска" ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||1.1.1 |Разработка проектов |Количество |единица |12 |8 |5 |5 |Бюджет |ДСиИ |2011-2013 || |муниципальных правовых | | | | | | |города<*> | | || |актов города Новосибирска, | | | | | | | | | || |регулирующих сферу ИКТ | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей | | | | | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей | | | | | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||1.1.2 |Разработка и утверждение |Количество |единица |11 |10 |10 |10 |Бюджет |ДСиИ |2011-2013 || |муниципальных концепций, | | | | | | |города<*> | | || |стратегий, программ, | | | | | | | | | || |проектов создания и | | | | | | | | | || |развития информационных | | | | | | | | | || |систем, ресурсов и | | | | | | | | | || |технологий и других | | | | | | | | | || |организационно-методических | | | | | | | | | || |документов муниципального | | | | | | | | | || |уровня | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |- |- |- | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей | | | | | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||1.1.3 |Обеспечение создания и |Количество |система |- |5 |- |- |Бюджет города |ДСиИ |2011 || |функционирования | | | | | | | | | || |муниципальных систем | | | | | | | | | || |межведомственного | | | | | | | | | || |электронного взаимодействия | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей | |100 | | | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |500,0 |- |- | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||1.1.4 |Разработка и реализация |Количество |мероприятие |8 |4 |8 |8 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |системы подготовки | | | | | | | | | || |муниципальных служащих к | | | | | | | | | || |использованию | | | | | | | | | || |информационных технологий в | | | | | | | | | || |профессиональной | | | | | | | | | || |деятельности | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |60,0 |62,5 |62,5 |62,5 | | | || | |единицы (в | | | | | | | | || | |среднем) | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |480,0 |250,0 |500,0 |500,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||1.1.5 |Создание и развитие |Количество |портал |4 |3 |5 |8 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |отраслевых порталов мэрии | | | | | | | | | || |города Новосибирска | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |66,67 |60,0 |62,5 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |200,0 |300,0 |500,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||Итого по подразделу 1.1: | |тыс. рублей |480,0 |950,0 |800,0 |1000,0 | | | ||————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||1.2. Создание информационной системы оказания муниципальных услуг и системы взаимодействия с населением в электронной форме ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||1.2.1 |Создание информационной |Количество |система |- |6 |7 |8 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |системы оказания | | | | | | | | | || |муниципальных услуг | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |216,67 |214,29 |200,00 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |1300,0 |1500,0 |1600,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||1.2.2 |Развитие сети |Количество |сеть |- |1 |1 |1 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |информационных терминалов | | | | | | | | | || |для предоставления жителям | | | | | | | | | || |города доступа к | | | | | | | | | || |муниципальным услугам на | | | | | | | | | || |основе существующих | | | | | | | | | || |терминальных сетей | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |1000,0 |800,0 |800,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |1000,0 |800,0 |800,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||Итого по подразделу 1.2: | |тыс. рублей |- |2300,0 |2300,0 |2400,0 | | | ||————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||Итого по разделу 1: | |тыс. рублей |480,0 |3250,0 |3100,0 |3400,0 | | | ||————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2. Развитие информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере и в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности населения ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2.1. Развитие информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения и социальной защиты населения ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.1.1 |Организация каналов связи |Количество |учреждение |10 |13 |15 |10 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |для учреждении | | | | | | | | | || |здравоохранения. | | | | | | | | | || |Поликлинический профиль (с | | | | | | | | | || |учетом общеврачебных | | | | | | | | | || |практик и центров здоровья) | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |351,4 |406,16 |366,66 |450,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |3514,0 |5280,0 |5500,0 |4500,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.1.2 |Организация каналов связи |Количество |учреждение |- |4 |4 |8 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |для учреждений | | | | | | | | | || |здравоохранения. | | | | | | | | | || |Стационарный профиль | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |875,0 |875,0 |937,5 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |3500,0 |3500,0 |7500,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.1.3 |Организация каналов связи |Количество |учреждение |- |4 |4 |4 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |для учреждений социальной | | | | | | | | | || |защиты населения | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |312,5 |282,5 |312,5 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |1250,0 |1130,0 |1250,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.1.4 |Закупка программного |Количество |лицензия |- |70 |70 |- |Бюджет города |ДСиИ |2011-2012 || |обеспечения для учреждений | | | | | | | | | || |социальной защиты населения | | | | | | | | | || |(14 КЦСОН по 5 рабочих | | | | | | | | | || |мест) | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |6,0 |6,0 |- | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |420,0 |420,0 |- | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.1.5 |Приобретение оборудования |Количество |рабочие места |- |70 |70 |- |Бюджет города |ДСиИ |2011-2012 || |для рабочих мест для | | | | | | | | | || |учреждений социальной | | | | | | | | | || |защиты населения. | | | | | | | | | || |Организация локальной сети | | | | | | | | | || |передачи данных (14 КЦСОН | | | | | | | | | || |по 5 рабочих мест) | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |20,0 |20,0 |- | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |1400,0 |1400,0 | | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.1.6 |Обеспечение информационной |Количество |учреждение/ рабочее место | |40 |40 |30 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |безопасности данных для | | | | | | | | | || |учреждений социальной | | | | | | | | | || |защиты населения | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |11,0 |11,0 |11,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |440,0 |440,0 |330,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.1.7 |Организация системы |Количество |количество подразделений | |6 |6 |6 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |взаимодействия органов | | | | | | | | | || |социальной защиты населения | | | | | | | | | || |на основе портальных | | | | | | | | | || |технологий (КЦСОН и | | | | | | | | | || |районные отделы) | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |41,67 |41,67 |41,67 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |250,0 |250,0 |250,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.1.8 |Организация электронного |Количество |система |- |4 |3 |3 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |взаимодействия с населением | | | | | | | | | || |в части информирования о | | | | | | | | | || |социальных услугах и | | | | | | | | | || |оформления заявок на услуги | | | | | | | | | || |в электронном виде на | | | | | | | | | || |основе ИКТ (КЦСОН и УСПН) | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |40,0 |40,0 |40,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей | |160,0 |120,0 |120,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.1.9 |Организация электронного |Количество |система |- |14 |14 |15 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |взаимодействия с населением | | | | | | | | | || |в части информирования о | | | | | | | | | || |медицинских услугах и | | | | | | | | | || |оформления заявок на услуги | | | | | | | | | || |в электронном виде на | | | | | | | | | || |основе ИКТ (все ЛПУ и ГУЗМ) | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |39,29 |42,15 |44,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей | |550,0 |590,0 |660,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||Итого по подразделу 2.1: | |тыс. рублей |3514,0 |13250,0 |13350,0 |14650,0 | | | ||————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.2. Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании и науке, подготовка образовательных кадров в сфере информационно-коммуникационных ||технологий ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.2.1 |Организация межсетевого |Количество |сеть оператора |- |- |5 |5 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |взаимодействия с | | | | | | | | | || |телекоммуникационными | | | | | | | | | || |сетями города, | | | | | | | | | || |обеспечивающими подключение | | | | | | | | | || |общеобразовательных | | | | | | | | | || |учреждений к муниципальным | | | | | | | | | || |и областным информационным | | | | | | | | | || |ресурсам | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |- |100,0 |100,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |- |500,0 |500,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||Итого по подразделу 2.2: | |тыс. рублей |- |- |500,0 |500,00 | | | ||————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.3. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.3.1 |Организация единой сети |Количество |подключение |5 |2 |2 |3 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |обмена данными основных | | | | | | | | | || |жизнеобеспечивающих служб | | | | | | | | | || |города (10 служб) | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |500,0 |500,0 |166,66 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |1000,0 |1000,0 |500,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.3.2 |Организация системы |Количество |подключение |6 |2 |2 |3 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |взаимодействия | | | | | | | | | || |диспетчерских служб города | | | | | | | | | || |с населением на основе | | | | | | | | | || |портальных технологий | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |100,0 |100,0 |100,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |200,0 |200,0 |300,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.3.3 |Развитие единого центра |Количество |програм-мно-тех-ничес-кий |1 |1 |1 |1 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |обработки вызовов | |комплекс | | | | | | | || |аварийно-диспетчерских | | | | | | | | | || |служб города на базе ЕДДС | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |715,0 |1000, 0 |1000, 0 |1000, 0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |715,0 |1000, 0 |1000, 0 |1000, 0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.3.4 |Создание единой |Количество |система видеонаблюдения |2 |3 |3 |3 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |интегрированной системы | | | | | | | | | || |видеонаблюдения в | | | | | | | | | || |административных зданиях | | | | | | | | | || |мэрии города Новосибирска | | | | | | | | | || |(10 зданий администраций | | | | | | | | | || |районов города | | | | | | | | | || |Новосибирска, здание по | | | | | | | | | || |Красному проспекту, 34, | | | | | | | | | || |здание по Красному | | | | | | | | | || |проспекту, 50) | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |260,40 |250,00 |250,00 |250,00 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |520,80 |750,00 |750,00 |750,00 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.3.5 |Создание системы |Количество |площадка |- |1 |1 |1 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |видеонаблюдения на основных | | | | | | | | | || |городских площадках | | | | | | | | | || |массовых мероприятий города | | | | | | | | | || |Новосибирска | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |1250,0 |1250,0 |1150,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |1250,0 |1250,0 |1150,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||Итого по подразделу 2.3: | |тыс. рублей |1235,8 |4200,0 |4200,0 |3700,0 | | | ||————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.4. Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.4.1 |Организация каналов связи |Количество |проект |- |1 |- |- |Бюджет города |ДСиИ |2011 || |для системы "Электронный | | | | | | | | | || |городской архив" | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |1790,0 |- |- | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |1790,0 |- |- | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.4.2 |Закупка программного |Количество |лицензия |- |20 |5 |5 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |обеспечения для системы | | | | | | | | | || |"Электронный городской | | | | | | | | | || |архив" (базовое ПО для | | | | | | | | | || |рабочих станций, серверное | | | | | | | | | || |ПО, специализированное ПО) | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |25,0 |78,0 |30,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |500,0 |390,0 |150,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.4.3 |Приобретениеобо-рудования |Количество |оборудование |- |10/2/1/1 |10/2/1/1 | |Бюджет города |ДСиИ |2011-2012 || |для системы "Электронный |(рабочая | | | | | | | | || |городской архив". |станция / | | | | | | | | || |Организация локальной сети |сканер / | | | | | | | | || |передачи данных (поточные |сервер / | | | | | | | | || |сканеры, хранилища, сервер, |хранилище) | | | | | | | | || |оборудование для | | | | | | | | | || |распознавания штрих-кодов) | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей | |25,0 |25,0 | | | | || | |единицы | | |275,0 |275,0 | | | | || | | | | |400,0 |300,0 | | | | || | | | | |600,0 |500,0 | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |1800,0 |1600,0 |- | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.4.4 |Организация доступа |Количество |мероприятие |- |- |1 |1 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |населения к электронным | | | | | | | | | || |информационным архивам на | | | | | | | | | || |основе портальных | | | | | | | | | || |технологий | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |- |200,0 |200,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |- |200,0 |200,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||2.4.5 |Организация электронного |Количество |мероприятие |- |19 |19 |20 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |взаимодействия с населением | | | | | | | | | || |в части информирования об | | | | | | | | | || |услугах в муниципальной | | | | | | | | | || |библиотечной системе и | | | | | | | | | || |оформления заявок на услуги | | | | | | | | | || |в электронном виде на | | | | | | | | | || |основе ИКТ | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |18,95 |18,95 |20,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————|| | |Сумма |тыс. рублей | |360,0 |360,0 |400,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||Итого подразделу 2.4: | |тыс. рублей |- |4450,0 |2550,0 |750,0 | | | ||————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||Итого по разделу 2: | |тыс. рублей |4749,8 |21900,0 |20600,0 |19600, | | | || | | | | | |0 | | | ||————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||3. Формирование муниципальной телекоммуникационной структуры и обеспечение доступности для населения современных информационно-телекоммуникационных услуг ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3.1. Развитие муниципальной информационно-телекоммуникационной сети города Новосибирска ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||3.1.1 |Организация |Количество |проект |5 |2 |2 |3 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |отказоустойчивой | | | | | | | | | || |телекоммуникационной сети | | | | | | | | | || |передачи данных мэрии | | | | | | | | | || |города Новосибирска в | | | | | | | | | || |правобережной части города | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |1200,0 |2000,0 |2000,0 |1900,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |6000,0 |4000,0 |4000,0 |5700,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||3.1.2 |Организация |Количество |проект |- |1 |2 |2 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |отказоустойчивой | | | | | | | | | || |телекоммуникационной сети | | | | | | | | | || |передачи данных мэрии | | | | | | | | | || |города Новосибирска в | | | | | | | | | || |левобережной части города | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |2000,0 |1250,00 |1000,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей | |2000,0 |2500,0 |2000,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||3.1.3 |Модернизация ключевых |Количество |единица |- |4 |4 |2 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |телекоммуникационных узлов | | | | | | | | | || |связи в правобережной части | | | | | | | | | || |города | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |500,0 |500,0 |500,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |2000,0 |2000,0 |1000,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||3.1.4 |Модернизация ключевых |Количество |единица |- |1 |2 |2 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |телекоммуникационных узлов | | | | | | | | | || |связи в левобережной части | | | | | | | | | || |города | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————|| | |Стоимость |тыс. рублей |- |1000,0 |1000,0 |1000,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |1000,0 |2000,0 |2000,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||Итого по подразделу 3.1: | |тыс. рублей |6000,0 |9000,0 |10500,0 |10700,0 | | | ||————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||Итого по разделу 3: | |тыс. рублей |6000,0 |9000,0 |10500,0 |10700,0 | | | ||————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||4. Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||4.1. Обеспечение безопасности информационного взаимодействия ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||4.1.1 |Апробация использования |Количество |система |- |1 |1 |1 |Бюджет города* |ДСиИ |2011-2013 || |свободно распространяемого | | | | | | | | | || |программного обеспечения в | | | | | | | | | || |органах местного | | | | | | | | | || |самоуправления города | | | | | | | | | || |Новосибирска | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |- |- |- | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей | | | | | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||4.1.2 |Проведение обследования, |Количество |система |- |3 |- |- |Бюджет города |ДСиИ |2011 || |разработка технических | | | | | | | | | || |заданий и проектных решений | | | | | | | | | || |на создание систем защиты | | | | | | | | | || |информации и их компонентов | | | | | | | | | || |для эксплуатируемых и | | | | | | | | | || |создаваемых муниципальных | | | | | | | | | || |информационных систем | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |200,0 |- |- | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей | |600,0 | | | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||4.1.3 |Приобретение и установка |Количество |система | |1/90 |1/50 | |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |средств защиты информации |серверная/ | | | | | | | | || |для информационных систем |клиентская | | | | | | | | || |персональных данных (2011 |части | | | | | | | | || |год - АИС "Льготники", 2011 | | | | | | | | | || |год - АИС "Референдум", | | | | | | | | | || |2012 год - АИС "Кадры") | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |100,0/ |100,0/ |- | | | || | |единицы | | |20,0 |20,0 | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей | |1900,0 |1100,0 | | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||4.1.4 |Приобретение системы |Количество |мероприятие |- |- |1 |1 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |комплексного мониторинга | | | | | | | | | || |информационной безопасности | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |- |- |4300,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |- |- |4300,00 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||4.1.5 |Приобретение |Количество |лицензия |- |10 |40 |10 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |специализированного | | | | | | | | | || |программного обеспечения | | | | | | | | | || |для поддержки муниципальных | | | | | | | | | || |информационных систем | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |265,0 |125,0 |290,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |2650,0 |5000,0 |2900,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||Итого по подразделу 4.1: | |тыс. рублей |- |5150,0 |6100,0 |7200,0 | | | ||————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||4.2. Развитие муниципальных информационных систем и организация социологических исследований для определения уровня развития информатизации и систем ||телекоммуникаций в муниципальном образовании ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||4.2.1 |Интеграция муниципальных |Количество |мероприятие |- |5 |5 |5 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |информационных систем на | | | | | | | | | || |основе единых | | | | | | | | | || |классификаторов и | | | | | | | | | || |международных стандартов | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |- |100,0 |100,0 |80,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |- |500,0 |500,0 |400,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||4.2.2 |Создание и внедрение единой |Количество |лицензия |50 |500 |400 |350 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |системы электронного | | | | | | | | | || |документооборота в | | | | | | | | | || |структурных подразделениях | | | | | | | | | || |мэрии города Новосибирска. | | | | | | | | | || |Использование электронной | | | | | | | | | || |цифровой подписи | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |9,0 |10,0 |10,0 |10,0 | | | || | |единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Сумма |тыс. рублей |450,0 |5000,0 |4000,0 |3500,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||4.2.3 |Проведение социологических |Количество |мероприятия |2 |4 |4 |4 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 || |исследований для | | | | | | | | | || |определения уровня развития | | | | | | | | | || |информатизации и систем | | | | | | | | | || |телекоммуникаций в городе | | | | | | | | | || |Новосибирске | | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | || | |Стоимость |тыс. рублей |56,0 |50,0 |50,0 |50,0 | | | || | |Единицы | | | | | | | | || | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————|| | |Сумма |тыс. рублей |112,0 |200,0 |200,0 |200,0 | | | || | |затрат | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||Итого по подразделу 4.2: | |тыс. рублей |562,0 |5700,0 |4700,0 |4100,0 | | | ||————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||Итого по разделу 4: | |тыс. рублей |562,0 |10850,0 |10800,0 |11300,0 | | | ||————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————||Всего по Программе: | |тыс. рублей |11791,8 |45000,0 |45000,0 |45000,0 | | | ||————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————|
Примечание:
<*> - финансирование осуществляется за счет бюджетных средств,выделенных на выполнение функций департамента связи и информатизациимэрии города Новосибирска;
используемые сокращения:
АИС - автоматизированная информационная система;
ПО - программное обеспечение;
ДСиИ - департамент связи и информатизации мэрии городаНовосибирска;
ГУЗМ - Главное управление здравоохранения мэрии городаНовосибирска;
КЦСОН - муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центрсоциального обслуживания населения" района города;
ЛПУ- лечебно-профилактическое учреждение;
УСПН - управление социальной поддержки населения мэрии городаНовосибирска;
ЕДДС - единая дежурно-диспетчерская служба;
ИКТ - информационно-коммуникационные технологии.