Постановление Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 175-п
О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 02.09.2011 N 384-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2012 N 173-п
г.Новосибирск
О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской
области от 02.09.2011 N 384-п
В соответствии с постановлением Правительства Новосибирскойобласти от 30.01.2012 N 42-п "Об утверждении Порядка принятия решенийо разработке долгосрочных целевых программ Новосибирской области, ихформирования и реализации" Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от02.09.2011 N 384-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы"Укрепление и развитие материально-технической базы детскихоздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012-2014 годы"следующие изменения:
1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Контроль за исполнением постановления возложить на первогозаместителя Губернатора Новосибирской области Горнина Л.В.".
2. В долгосрочной целевой программе "Укрепление и развитиематериально-технической базы детских оздоровительных учреждений вНовосибирской области на 2012-2014 годы" (далее - Программа):
1) в разделе I "Паспорт":
а) в строке "Исполнители основных мероприятий" слова"Государственные детские оздоровительные учреждения" заменить словами"Государственные учреждения Новосибирской области, подведомственныеминистерству социального развития Новосибирской области и департаментуфизической культуры и спорта Новосибирской области";
б) в строке "Цель и задачи программы. Важнейшие целевыеиндикаторы":
задачу 1 изложить в следующей редакции:
"Задача 1:
сохранение, модернизация и развитие объектов государственных имуниципальных детских оздоровительных учреждений (далее - ДОУ) идетских оздоровительных учреждений социально ориентированныхнекоммерческих организаций (религиозные организации) (далее -ДОУСОНО), включая объекты инфраструктуры.";
"Целевые индикаторы" "Задачи 1" изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы:
количество ДОУ и ДОУСОНО, в которых проведены работы пореконструкции, капитальному и текущему ремонту (ежегодно);
доля ДОУ, имеющих удовлетворительную транспортную доступность(в общем количестве ДОУ).";
в) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализацииПрограммы, выраженные в количественно измеримых показателях":
пункт 1 после слов", в 2014 году - 11144 места)" дополнитьсловами "и в ДОУСОНО - 215 мест";
пункт 2 после слов "в 49 ДОУ" дополнить словами "и в 3ДОУСОНО";
2) в разделе II "Основные положения Программы":
а) в пункте 1 "Краткая характеристика проблемы с обоснованиемнеобходимости ее решения программным методом":
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"В настоящее время на территории области функционирует 79загородных детских оздоровительных учреждений различных формсобственности, в том числе 51 ДОУ. Именно ДОУ являются основнымиобъектами воздействия в рамках действия Программы. Круглогодичногодействия - 23 ДОУ. Общее количество ДОУСОНО - 6.";
абзац четырнадцатый после слов "ДОУ" дополнить словами "иДОУСОНО";
абзац пятнадцатый после слов "в 49 ДОУ" дополнить словами "и в3 ДОУСОНО";
б) в пункте 2 "Цель и задачи Программы с указанием целевыхиндикаторов":
абзац третий изложить в следующей редакции:
"1. Сохранение, модернизация и развитие объектов ДОУ и ДОУСОНО,включая объекты инфраструктуры.";
в абзаце четвертом слова "Правилами пожарной безопасности вРоссийской Федерации" заменить словами "правилами пожарнойбезопасности";
в) в пункте 3 "Механизм реализации Программы":
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Мероприятия Программы реализуются исполнительными органамигосударственной власти Новосибирской области во взаимодействии с ДОУ иДОУСОНО, расположенными на территории области и осуществляющимидеятельность в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровлениядетей.";
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:"Оказание финансовой поддержки социально ориентированнымнекоммерческим организациям (религиозные организации) будетосуществляться в соответствии с порядком, утвержденным ПравительствомНовосибирской области";
3) в разделе VI "Ожидаемые конечные результаты реализацииПрограммы":
а) абзац четвертый после слов", в 2014 году - 11144 места)"дополнить словами "и в ДОУСОНО - 215 мест";
б) абзац пятый после слов "в 49 ДОУ" дополнить словами "и в 3ДОУСОНО";
4) приложение N 1 к Программе "Цель и задачи Программы"изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящемупостановлению;
5) приложение N 2 к Программе "Межбюджетные трансфертыдолгосрочной целевой программы "Укрепление и развитиематериально-технической базы детских оздоровительных учреждений вНовосибирской области на 2012-2014 годы" изложить в редакции согласноприложению N 2 к настоящему постановлению;
6) приложение N 3 к Программе "Мероприятия долгосрочной целевойпрограммы "Укрепление и развитие материально-технической базы детскихоздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012-2014 годы"изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящемупостановлению.Губернатор Новосибирской области В.А. Юрченко
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства Новосибирской области
от 09.04.2012 N 175-п
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к долгосрочной целевой программе
"Укрепление и развитие материально-технической
базы детских оздоровительных учреждений
в Новосибирской области на 2012-2014 годы"
Цель и задачи Программы|——————————————————————————————|——————————————————————————————————|————————————————|———————————————————————|—————-——————————————————|| Цель/задачи, | Показатель | Единица | Период реализации | Примечание || требующие решения для | | измерения | Программы по годам | || достижения цели | | | | || | | |———————|———————|———————| || | | | 2012 | 2013 | 2014 | ||——————————————————————————————|——————————————————————————————————|————————————————|———————|———————|———————|————————————————————————|| Обеспечение безопасных и | количество мест в ДОУ, | мест | 9144 | 10144 | 11144 | общее количество мест в|| благоприятных условий отдыха | подготовленных к приему детей для| | | | | детских оздоровительных|| и оздоровления детей в | отдыха и оздоровления, | | | | | учреждениях всех форм || детских оздоровительных | соответствующих требованиям | | | | | собственности (по || учреждениях Новосибирской | безопасности и комфортности | | | | | состоянию на || области | | | | | | 01.01.2011) - 14120 || | количество мест в ДОУСОНО, | | 215 | 215 | 215 | || | подготовленных к приему детей для| | | | | || | отдыха и оздоровления, | | | | | || | соответствующих требованиям | | | | | || | безопасности и комфортности | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————————————————————————|————————————————|———————|———————|———————|————————————————————————|| Задача 1: сохранение, | количество ДОУ, в которых | учрежде-ние | 23 | 23 | 24 | общее количество || модернизация и развитие | проведены работы по | | | | | детских оздоровительных|| объектов ДОУ и ДОУСОНО, | реконструкции, капитальному и | | | | | учреждений, находящихся|| включая объекты | текущему ремонту (ежегодно) | | | | | в государственной и || инфраструктуры | | | 3 | 0 | 0 | муниципальной || | количество ДОУСОНО, в которых | | | | | собственности (по || | проведены работы по | | | | | состоянию на || | реконструкции, капитальному и | | | | | 01.01.2011) - 51, || | текущему ремонту | | | | | общее количество || | | | | | | ДОУСОНО (по состоянию || | | | | | | на 01.01.2011) - 6 ||——————————————————————————————|——————————————————————————————————|————————————————|———————|———————|———————|————————————————————————|| | доля ДОУ, имеющих | % | 94 | 100 | 100 | || | удовлетворительную транспортную | | | | | || | доступность | | | | | || | (в общем количестве детских | | | | | || | оздоровительных учреждений) | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————————————————————————|————————————————|———————|———————|———————|————————————————————————|| Задача 2: оснащение и | доля ДОУ, соответствующих | % | 65 | 85 | 100 | для работы ДОУ || благоустройство объектов и | требованиям | | | | | необходимо ежегодное || территорий ДОУ в соответствии| санитарно-эпидемиологической | | | | | выполнение требований || с современными требованиями | безопасности | | | | | органов санитарного || безопасности и комфортности, | (в текущем году от общего | | | | | надзора || установленными действующими | количества детских | | | | | || санитарно-эпидемиологическими| оздоровительных учреждений) | | | | | || правилами и нормативами и | | | | | | || правилами пожарной | | | | | | || безопасности | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————————————————————————|————————————————|———————|———————|———————|————————————————————————|| | доля ДОУ, соответствующих | % | 75 | 85 | 100 | для работы ДОУ || | требованиям противопожарной | | | | | необходимо ежегодное || | безопасности (в текущем году от | | | | | выполнение требований || | общего количества детских | | | | | органов пожарного || | оздоровительных учреждений) | | | | | надзора ||——————————————————————————————|——————————————————————————————————|————————————————|———————|———————|———————|————————————————————————|| | доля ДОУ, в которых установлена | % | 31 | 78 | 100 | в 2011 году данный || | система видеонаблюдения | | | | | показатель составляет || | (нарастающим итогом от общего | | | | | 10% || | количества ДОУ) | | | | | (5 ДОУ) ||——————————————————————————————|——————————————————————————————————|————————————————|———————|———————|———————|————————————————————————|Применяемые сокращения:ДОУ - государственные и муниципальные детские оздоровительныеучреждения Новосибирской области;ДОУСОНО - детские оздоровительные учреждения социально ориентированныхнекоммерческих организаций (религиозные организации).
____________".
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства Новосибирской области
от 09.04.2012 N 175-п
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к долгосрочной целевой программе
"Укрепление и развитие материально-технической
базы детских оздоровительных учреждений
в Новосибирской области на 2012-2014 годы"
Межбюджетные трансферты долгосрочной целевой программы "Укрепление и
развитие материально-технической базы детских оздоровительных
учреждений в Новосибирской области на 2012-2014 годы"|——————————————————————————————|————————————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————------——|| Наименование мероприятия | Показатель | Единица | Период реализации Программы по годам | Ответственный | Ожидаемый результат || | | измерения | | исполнитель | || | | |——————————|—————————————————|—————————————————| | || | | | 2012 | 2013 | 2014 | | ||——————————————————————————————|————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————————————————————————|| Задача 1: сохранение, модернизация и развитие объектов ДОУ и ДОУСОНО, включая объекты инфраструктуры ||——————————————————————————————|————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————————————————————————|| 1.1. Организация работ по | количество | ДОУ | 23 | 23 | 24 | МСР | приведение в соответствие с || реконструкции, капитальному | | | | | | | требованиями безопасности и || и текущему ремонту зданий, | | | | | | | комфортности объектов в 49 || сооружений, помещений, в том | | | | | | | ДОУ || числе по разработке | | | | | | | || проектно-сметной | | | | | | | || документации, обследованию | | | | | | | || строительных конструкций | | | | | | | || зданий, приобретению | | | | | | | || сопутствующего ремонту | | | | | | | || оборудования и материалов | | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | стоимость | тыс. руб. | 7235,2 | 7315,9 | 6372,0 | | || | единицы | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | сумма затрат, | тыс. руб. | 166411,0 | 168266,0 | 152929,0 | | || | в том числе: | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | федеральный | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | | || | бюджет* | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | областной | тыс. руб. | 146900,0 | 151266,0 | 132929,0 | | || | бюджет, | | | | | | || | в том числе: | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | межбюджетные | тыс. руб. | 82000,0 | 138000,0 | 122000,0 | | || | трансферты - | | | | | | || | всего, | | | | | | || | в том числе: | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | г. Бердск | тыс. руб. | 10000,0 | 12000,0 | - | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | г. Искитим | тыс. руб. | - | 15000,0 | 5000,0 | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | г. Новосибирск | тыс. руб. | 32000,0 | 38000,0 | 45000,0 | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | г. Обь | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Барабинский | тыс. руб. | - | 4000,0 | 12000,0 | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Доволенский | тыс. руб. | - | - | 13000,0 | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Искитимский | тыс. руб. | - | - | 2000,0 | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Карасукский | тыс. руб. | - | 10000,0 | - | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Кочковский | тыс. руб. | - | 2000,0 | 5000,0 | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Краснозерский | тыс. руб. | - | 15000,0 | - | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Куйбышевский | тыс. руб. | - | 15000,0 | 20000,0 | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Купинский | тыс. руб. | 7000,0 | - | - | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Маслянинский | тыс. руб. | 10000,0 | - | - | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Ордынский | тыс. руб. | - | - | 2000,0 | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Сузунский | тыс. руб. | 3000,0 | 2000,0 | 1000,0 | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Татарский | тыс. руб. | - | 15000,0 | 2000,0 | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Чановский | тыс. руб. | 10000,0 | 5000,0 | - | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Черепановский | тыс. руб. | - | - | 5000,0 | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Чистоозерный | тыс. руб. | - | - | 10000,0 | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Чулымский | тыс. руб. | 10000,0 | 5000,0 | - | | || | район | | | | | | || | | | | | | | ||——————————————————————————————|————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————————————————————————|| 1.2. Организация работ по | количество | ДОУ | 3 | - | - | МСР | улучшение транспортной || улучшению транспортной | | | | | | | доступности 3 ДОУ || доступности ДОУ | | | | | | | || (реконструкция дороги) | | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | стоимость | тыс. руб. | 2366,6 | - | - | | || | единицы | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | сумма затрат, | тыс. руб. | 7100,0 | - | - | | || | в том числе: | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | федеральный | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | | || | бюджет* | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | областной | тыс. руб. | 4100,0 | - | - | | || | бюджет, | | | | | | || | в том числе: | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | межбюджетные | тыс. руб. | 4100,0 | - | - | | || | трансферты - | | | | | | || | всего, | | | | | | || | в том числе: | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | г. Бердск | тыс. руб. | 1950,0 | - | - | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Барабинский | тыс. руб. | 1200,0 | - | - | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Маслянинский | тыс. руб. | 950,0 | - | - | | || | район | | | | | | ||——————————————————————————————|————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————————————————————————|| Итого по задаче 1 (межбюджетные трансферты) | тыс. руб. | 86100,0 | 138000,0 | 122000,0 | | ||———————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————————————————————————|| Задача 2: оснащение и благоустройство объектов и территорий ДОУ в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности, установленными || действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности ||——————————————————————————————|————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————————————————————————|| 2.1. Проведение мероприятий | количество | ДОУ | 23 | 23 | 20 | МСР | приведение в соответствие с || по обеспечению | | | | | | | требованиями || санитарно-эпидемиологической | | | | | | | санитарно-эпидемиологической || безопасности в ДОУ в | | | | | | | безопасности 100 % ДОУ || соответствии с требованиями | | | | | | | || санитарно-эпидемиологической | | | | | | | || безопасности: | | | | | | | || приобретение мебели и | | | | | | | || мягкого инвентаря; | | | | | | | || приобретение медицинского | | | | | | | || оборудования, мебели в | | | | | | | || медицинские кабинеты и | | | | | | | || изоляторы; | | | | | | | || приобретение холодильного и | | | | | | | || технологического | | | | | | | || оборудования; | | | | | | | || приобретение спортивного | | | | | | | || инвентаря, оборудования для | | | | | | | || игровых и спортивных | | | | | | | || площадок; | | | | | | | || обеспечение | | | | | | | || доброкачественной водой | | | | | | | || (замена труб, насосов, | | | | | | | || ремонт скважин, приобретение | | | | | | | || и установка фильтров); | | | | | | | || оборудование мест купания | | | | | | | || (приобретение и ремонт | | | | | | | || бассейнов, оборудование | | | | | | | || пляжа); | | | | | | | || приобретение, монтаж и | | | | | | | || ремонт ограждения территории | | | | | | | || ДОУ; | | | | | | | || ремонт и монтаж систем | | | | | | | || отопления | | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | стоимость | тыс. руб. | 3373,0 | 2748,8 | 2778,9 | | || | единицы | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | сумма затрат, | тыс. руб. | 77579,0 | 63222,0 | 55578,0 | | || | в том числе: | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | федеральный | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | | || | бюджет* | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | областной | тыс. руб. | 36600,0 | 30735,0 | 26080,0 | | || | бюджет, | | | | | | || | в том числе: | | | | | | || | | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | межбюджетные | тыс. руб. | 26000,0 | 19200,0 | 17300,0 | | || | трансферты - | | | | | | || | всего, | | | | | | || | в том числе: | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | г. Бердск | тыс. руб. | 1000,0 | 1000,0 | - | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | г. Искитим | тыс. руб. | 1500,0 | 500,0 | - | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | г. Новосибирск | тыс. руб. | 5000,0 | 10500,0 | 10500,0 | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | г. Обь | тыс. руб. | - | - | 5000,0 | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Барабинский | тыс. руб. | 900,0 | 1000,0 | - | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Доволенский | тыс. руб. | 1500,0 | 1000,0 | - | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Искитимский | тыс. руб. | 950,0 | 100,0 | - | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Карасукский | тыс. руб. | 1650,0 | 100,0 | 500,0 | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Кочковский | тыс. руб. | 1200,0 | 100,0 | - | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Краснозерский | тыс. руб. | 1100,0 | 1000,0 | - | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Куйбышевский | тыс. руб. | 800,0 | 1000,0 | - | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Купинский | тыс. руб. | 1000,0 | 100,0 | 500,0 | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Маслянинский | тыс. руб. | 1500,0 | 500,0 | 300,0 | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Ордынский | тыс. руб. | 600,0 | 100,0 | - | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Сузунский | тыс. руб. | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Татарский | тыс. руб. | 1600,0 | 100,0 | - | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Чановский | тыс. руб. | 1500,0 | 1000,0 | - | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Черепановский | тыс. руб. | 850,0 | 100,0 | - | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Чистоозерный | тыс. руб. | 1350,0 | 200,0 | - | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Чулымский | тыс. руб. | 1000,0 | 300,0 | - | | || | район | | | | | | ||——————————————————————————————|————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————————————————————————|| 2.2. Проведение мероприятий | количество | ДОУ | 10 | 23 | 9 | МСР | приведение в соответствие с || по обеспечению | | | | | | | требованиями противопожарной || противопожарной безопасности | | | | | | | безопасности 100% ДОУ, || в ДОУ: | | | | | | | обеспечение системой || обеспечение эвакуационных | | | | | | | видеонаблюдения к 2014 году || выходов из зданий и | | | | | | | 100 % ДОУ || помещений в соответствии с | | | | | | | || требованиями пожарного | | | | | | | || надзора; | | | | | | | || оснащение системами | | | | | | | || беспроводной передачи | | | | | | | || информации на пульт связи | | | | | | | || подразделений пожарной | | | | | | | || охраны; | | | | | | | || приобретение средств | | | | | | | || пожаротушения и защиты; | | | | | | | || устройство площадки с | | | | | | | || твердым покрытием размером | | | | | | | || не менее 12х12 для установки | | | | | | | || пожарных автомобилей и | | | | | | | || забора воды в любое время | | | | | | | || года ("пирс"); | | | | | | | || установка систем | | | | | | | || видеонаблюдения в ДОУ | | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | стоимость | тыс. руб. | 1352,8 | 1109,6 | 1388,9 | | || | единицы | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | сумма затрат, | тыс. руб. | 13528,0 | 25520,0 | 12500,0 | | || | в том числе: | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | федеральный | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | | || | бюджет* | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | областной | тыс. руб. | 5000,0 | 13000,0 | 6000,0 | | || | бюджет, | | | | | | || | в том числе: | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | межбюджетные | тыс. руб. | 2000,0 | 13000,0 | 6000,0 | | || | трансферты - | | | | | | || | всего, | | | | | | || | в том числе: | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | г. Бердск | тыс. руб. | 500,0 | 1000,0 | - | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | г. Искитим | тыс. руб. | - | 550,0 | - | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | г. Новосибирск | тыс. руб. | 500,0 | 4300,0 | 2600,0 | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | г. Обь | тыс. руб. | - | - | 1200,0 | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Барабинский | тыс. руб. | - | 500,0 | 400,0 | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Доволенский | тыс. руб. | - | 550,0 | 600,0 | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Искитимский | тыс. руб. | - | 850,0 | - | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Карасукский | тыс. руб. | - | 550,0 | - | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Кочковский | тыс. руб. | - | - | 400,0 | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Краснозерский | тыс. руб. | - | 500,0 | - | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Куйбышевский | тыс. руб. | 1000,0 | - | - | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Купинский | тыс. руб. | - | 500,0 | - | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Маслянинский | тыс. руб. | - | 800,0 | - | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Ордынский | тыс. руб. | - | 400,0 | - | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Сузунский | тыс. руб. | - | 500,0 | - | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Татарский | тыс. руб. | - | 500,0 | - | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Чановский | тыс. руб. | - | 500,0 | - | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Черепановский | тыс. руб. | - | - | 800,0 | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Чистоозерный | тыс. руб. | - | 500,0 | - | | || | район | | | | | | || |————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Чулымский | тыс. руб. | - | 500,0 | - | | || | район | | | | | | ||——————————————————————————————|————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————————————————————————|| Итого по задаче 2 (межбюджетные трансферты) | тыс. руб. | 28000,0 | 32200,0 | 23300,0 | | ||———————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————————————————————————|| ВСЕГО | тыс. руб. | 114100,0 | 170200,0 | 145300,0 | | ||———————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————————————————————————|Применяемые сокращения:ДОУ - государственные и муниципальные детские оздоровительныеучреждения Новосибирской области;МСР - министерство социального развития Новосибирской области;ДОУСОНО - детские оздоровительные учреждения социально ориентированныхнекоммерческих организаций (религиозные организации).
____________".
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к постановлению Правительства Новосибирской области
от 09.04.2012 N 175-п
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к долгосрочной целевой программе
"Укрепление и развитие материально-технической
базы детских оздоровительных учреждений
в Новосибирской области на 2012-2014 годы"
Мероприятия долгосрочной целевой программы "Укрепление и развитие
материально-технической
базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на
2012-2014 годы"|———————————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————————————————————|| Наименование мероприятия | Показатель | Единица | Период | Ответственный | Ожидаемый || | | измере-ния | реализации Программы | исполнитель | результат || | | | по годам | | ||———————————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————|—————————————————|——————————————————————————————|| | | | 2012 | 2013 | 2014 | | ||———————————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————|—————————————————|——————————————————————————————|| Цель: обеспечение безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных учреждениях Новосибирской области ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Раздел 1. Основные мероприятия Программы по задачам ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 1: сохранение, модернизация и развитие объектов ДОУ и ДОУСОНО, включая объекты инфраструктуры ||———————————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————|—————————————————|——————————————————————————————|| 1.1. Организация работ по | количество | ДОУ | 23| 23| 24| Минобрнауки НСО,| приведение в соответствие с || реконструкции, капитальному и текущему| | | | | | государственные | требованиями безопасности и || ремонту зданий, сооружений, помещений,| | | | | | учреждения | комфортности объектов в 49 || в том числе по разработке | | | | | | Новосибирской | ДОУ || проектно-сметной документации, | | | | | | области, | || обследованию строительных конструкций | | | | | | подведомственные| || зданий, приобретению сопутствующего | | | | | | министерству | || ремонту оборудования и материалов | | | | | | социального | || | | | | | | развития | || | | | | | | Новосибирской | || | | | | | | области и | || | | | | | | департаменту | || | | | | | | физической | || | | | | | | культуры и | || | | | | | | спорта | || | | | | | | Новосибирской | || | | | | | | области | ||———————————————————————————-—————————-—|——————-—————————-———|——————————-————|————————————————|———-—————|————————————————|———————————————-—|——————————————————————————————|| | стоимость | тыс. | 7235,2 | 7315,9 | 6372,0 | | | | | единицы | руб. | | | | | ||---————————————————————————-—————————-—|——————-—————————-———|——————————-————|————————————————|———-—————|————————————————|———————————————-—|——————————————————————————————|| | сумма затрат, | тыс. руб. | 166411,0| 168266,0| 152929,0| | || | в том числе: | | | | | | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | федеральный бюджет*| тыс. руб. | 0| 0| 0| | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | областной бюджет - | тыс. руб. | 146900,0| 151266,0| 132929,0| | || | всего, | | | | | | || | в том числе: | | | | | | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | МСР | тыс. руб. | 41900,0| 8266,0| 10929,0| | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | Минобрнауки НСО | тыс. руб. | 7000,0| 5000,0| 0| | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | ДФКиС | тыс. руб. | 16000,0| 0| 0| | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | межбюджетные | тыс. руб. | 82000,0| 138000,0| 122000,0| | || | трансферты | | | | | | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | местные бюджеты* | тыс. руб. | 19511,0| 17000,0| 20000,0| | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | внебюджетные | тыс. руб. | 0| 0| 0| | || | источники* | | | | | | ||———————————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————|—————————————————|——————————————————————————————|| 1.2. Организация работ по улучшению | количество | ДОУ | 3| 0| 0| МСР | улучшение транспортной || транспортной доступности ДОУ | | | | | | | доступности 3 ДОУ || (реконструкция дороги) | | | | | | | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | стоимость единицы | тыс. руб. | 2366,6| 0| 0| | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | сумма затрат, | тыс. руб. | 7100,0| 0| 0| | || | в том числе: | | | | | | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | федеральный бюджет*| тыс. руб. | 0| 0| 0| | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | областной бюджет, | тыс. руб. | 4100,0| 0| 0| | || | в том числе: | | | | | | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | межбюджетные | тыс. руб. | 4100,0| 0| 0| | || | трансферты | | | | | | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | местные бюджеты* | тыс. руб. | 3000,0| 0| 0| | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | внебюджетные | тыс. руб. | 0| 0| 0| | || | источники* | | | | | | ||———————————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————|—————————————————|——————————————————————————————|| 1.3. Проведение круглых столов, встреч| количество | встреча | 2| 2| 0| МСР | принятие решения по || с представителями научных организаций | | | | | | | применению и использованию || (в том числе для обсуждения вопросов, | | | | | | | инновационной продукции, || касающихся создания безопасных условий| | | | | | | произведенной || отдыха и оздоровления детей) | | | | | | | с применением нанотехнологий || | | | | | | | и наноматералов, в целях || | | | | | | | создания безопасных условий || | | | | | | | отдыха и оздоровления детей || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | стоимость единицы | тыс. руб. | 0| 0| 0| | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | сумма затрат, | | данные мероприятия носят организационный | | || | в том числе: | | характер и не требуют финансирования | | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | федеральный бюджет*| тыс. руб. | 0| 0| 0| | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | областной бюджет | тыс. руб. | 0| 0| 0| | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | местные бюджеты* | тыс. руб. | 0| 0| 0| | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | внебюджетные | тыс. руб. | 0| 0| 0| | || | источники* | | | | | | ||———————————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————|—————————————————|——————————————————————————————|| 1.4. Оказание финансовой поддержки | количество | ДОУ | 3| 0| 0| МСР | приведение в соответствие с || социально ориентированным | | | | | | | требованиями безопасности и || некоммерческим организациям | | | | | | | комфортности объектов 3 || (религиозные организации) на | | | | | | | ДОУСОНО || выполнение работ по реконструкции, | | | | | | | || капитальному и текущему ремонту | | | | | | | || зданий, сооружений, помещений, в том | | | | | | | || числе по разработке проектно-сметной | | | | | | | || документации, обследованию | | | | | | | || строительных конструкций зданий, | | | | | | | || приобретению сопутствующего ремонту | | | | | | | || оборудования и материалов | | | | | | | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | стоимость единицы | тыс. руб. | 2333,3| 0| 0| | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | сумма затрат, | тыс. руб. | 7000,0| 0| 0| | || | в том числе: | | | | | | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | федеральный бюджет*| тыс. руб. | 0| 0| 0| | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | областной бюджет, | тыс. руб. | 7000,0| 0| 0| | || | в том числе: | | | | | | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | межбюджетные | тыс. руб. | 0| 0| 0| | || | трансферты | | | | | | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | местные бюджеты* | тыс. руб. | 0| 0| 0| | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | внебюджетные | тыс. руб. | 0| 0| 0| | || | источники* | | | | | | ||———————————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————|—————————————————|——————————————————————————————|| Итого затрат на решение задачи 1, | тыс. руб. | 180511,0| 168266,0| 152929,0| | || в том числе: | | | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || федеральный бюджет | тыс. руб. | 0| 0| 0| | ||————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || областной бюджет - всего, | тыс. руб. | 158000,0| 151266,0| 132929,0| | || в том числе: | | | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || МСР | тыс. руб. | 48900,0| 8266,0| 10929,0| | ||————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || Минобрнауки НСО | тыс. руб. | 7000,0| 5000,0| 0| | ||————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || ДФКиС | тыс. руб. | 16000,0| 0| 0| | ||————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || межбюджетные трансферты | тыс. руб. | 86100,0| 138000,0| 122000,0| | ||————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || местные бюджеты | тыс. руб. | 22511,0| 17000,0| 20000,0| | ||————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || внебюджетные источники | тыс. руб. | 0| 0| 0| | ||————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————|—————————————————|——————————————————————————————|| Задача 2: оснащение и благоустройство объектов и территорий ДОУ в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности, установленными действующими || санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности ||———————————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————|—————————————————|——————————————————————————————|| 2.1. Проведение мероприятий по | количество | ДОУ | 23| 23| 20| Минобрнауки НСО,| приведение в соответствие с || обеспечению | | | | | | государственные | требованиями || санитарно-эпидемиологической | | | | | | учреждения | санитарно-эпидемиологичес-кой|| безопасности в ДОУ в соответствии с | | | | | | Новосибирской | безопасности 100% ДОУ || требованиями и нормами СанПиН: | | | | | | области, | || приобретение мебели и мягкого | | | | | | подведомственные| || инвентаря; | | | | | | министерству | || приобретение медицинского | | | | | | социального | || оборудования, мебели в медицинские | | | | | | развития | || кабинеты и изоляторы; | | | | | | Новосибирской | || приобретение холодильного и | | | | | | области и | || технологического оборудования; | | | | | | департаменту | || приобретение спортивного инвентаря, | | | | | | физической | || оборудования для игровых и спортивных | | | | | | культуры и | || площадок; | | | | | | спорта | || обеспечение доброкачественной водой | | | | | | Новосибирской | || (замена труб, насосов, ремонт скважин,| | | | | | области | || приобретение и установка фильтров); | | | | | | | || оборудование мест купания | | | | | | | || (приобретение и ремонт бассейнов, | | | | | | | || оборудование пляжа); | | | | | | | || приобретение, монтаж и ремонт | | | | | | | || ограждения территории ДОУ; | | | | | | | || ремонт и монтаж систем отопления | | | | | | | || | | | | | | | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | стоимость единицы | тыс. руб. | 3373,0| 2748,8| 2778,9| | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | сумма затрат, | тыс. руб. | 77579,0| 63222,0| 55578,0| | || | в том числе: | | | | | | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | федеральный бюджет*| тыс. руб. | 0| 0| 0| | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | областной бюджет - | тыс. руб. | 36600,0| 30735,0| 26080,0| | || | всего, | | | | | | || | в том числе: | | | | | | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | МСР | тыс. руб. | 7000,0| 7535,0| 7280,0| | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | Минобрнауки НСО | тыс. руб. | 1600,0| 1500,0| 500,0| | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | ДФКиС | тыс. руб. | 2000,0| 2500,0| 1000,0| | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | межбюджетные | тыс. руб. | 26000,0| 19200,0| 17300,0| | || | трансферты | | | | | | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | местные бюджеты* | тыс. руб. | 10000,0| 7500,0| 5500,0| | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | внебюджетные | тыс. руб. | 30979,0| 24987,0| 23998,0| | || | источники* | | | | | | ||———————————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————|—————————————————|——————————————————————————————|| 2.2. Проведение мероприятий по | количество | ДОУ | 10| 23| 9| Минобрнауки НСО,| приведение в соответствие с || обеспечению противопожарной | | | | | | государственные | требованиями противопожарной || безопасности в ДОУ: | | | | | | учреждения | безопасности 100% ДОУ, || обеспечение эвакуационных выходов из | | | | | | Новосибирской | обеспечение системой || зданий и помещений в соответствии с | | | | | | области, | видеонаблюдения к 2014 году || требованиями пожарного надзора; | | | | | | подведомственные| 100 % ДОУ || оснащение системами беспроводной | | | | | | министерству | || передачи информации на пульт связи | | | | | | социального | || подразделений пожарной охраны; | | | | | | развития | || приобретение средств пожаротушения и | | | | | | Новосибирской | || защиты; | | | | | | области и | || устройство площадки с твердым | | | | | | департаменту | || покрытием размером не менее 12х12 для | | | | | | физической | || установки пожарных автомобилей и | | | | | | культуры и | || забора воды в любое время года | | | | | | спорта | || ("пирс"); | | | | | | Новосибирской | || установка систем видеонаблюдения в ДОУ| | | | | | области | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | стоимость единицы | тыс. руб. | 1352,8| 1109,6| 1388,9| | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | сумма затрат, | тыс. руб. | 13528,0| 25520,0| 12500,0| | || | в том числе: | | | | | | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | федеральный | тыс. руб. | 0| 0| 0| | || | бюджет*> | | | | | | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | областной бюджет - | тыс. руб. | 5000,0| 13000,0| 6000,0| | || | всего, | | | | | | || | в том числе: | | | | | | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | МСР | тыс. руб. | 2000,0| 0| 0| | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | Минобрнауки НСО | тыс. руб. | 500,0| 0| 0| | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | ДФКиС | тыс. руб. | 500,0| 0| 0| | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | межбюджетные | тыс. руб. | 2000,0| 13000,0| 6000,0| | || | трансферты | | | | | | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | местные бюджеты* | тыс. руб. | 8528,0| 12520,0| 6500,0| | || |————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || | внебюджетные | тыс. руб. | 0| 0| 0| | || | источники* | | | | | | ||———————————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————|—————————————————|——————————————————————————————|| Итого затрат на решение задачи 2, | тыс. руб. | 91107,0| 88742,0| 68078,0| | || в том числе: | | | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || федеральный бюджет | тыс. руб. | 0| 0| 0| | ||————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || областной бюджет - всего, | тыс. руб. | 41600,0| 43735,0| 32080,0| | || в том числе: | | | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || МСР | тыс. руб. | 9000,0| 7535,0| 7280,0| | ||————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || Минобрнауки НСО | тыс. руб. | 2100,0| 1500,0| 500,0| | ||————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || ДФКиС | тыс. руб. | 2500,0| 2500,0| 100,0| | ||————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || межбюджетные трансферты | тыс. руб. | 28000,0| 32200,0| 23300,0| | ||————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || местные бюджеты | тыс. руб. | 18528,0| 20020,0| 12000,0| | ||————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || внебюджетные источники | тыс. руб. | 30979,0| 24987,0| 23998,0| | ||————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || Итого затрат на достижение цели, | тыс. руб. | 271618,0| 257008,0| 221007,0| | || в том числе: | | | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || федеральный бюджет | тыс. руб. | 0| 0| 0| | ||————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || областной бюджет - всего, | тыс. руб. | 199600,0| 195001,0| 165009,0| | || в том числе: | | | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || МСР | тыс. руб. | 57900,0| 15801,0| 18209,0| | ||————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || Минобрнауки НСО | тыс. руб. | 9100,0| 6500,0| 500,0| | ||————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || ДФКиС | тыс. руб. | 18500,0| 2500,0| 1000,0| | ||————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || межбюджетные трансферты | тыс. руб. | 114100,0| 170200,0| 145300,0| | ||————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || местные бюджеты | тыс. руб. | 41039,0| 37020,0| 32000,0| | ||————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————| | || внебюджетные источники | тыс. руб. | 30979,0| 24987,0| 23998,0| | ||————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————————|—————————|————————————————|—————————————————|——————————————————————————————|Применяемые сокращения:ДОУ - государственные и муниципальные детские оздоровительныеучреждения Новосибирской области;МСР - министерство социального развития Новосибирской области;Минобрнауки НСО - министерство образования, науки и инновационнойполитики Новосибирской области;ДФКиС - департамент физической культуры и спорта Новосибирскойобласти;ДОУСОНО - детские оздоровительные учреждения социально ориентированныхнекоммерческих организаций (религиозные организации).
____________".