Закон Новосибирской области от 17.09.2003 № 137-ОЗ
Об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 2002 год
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
З А К О Н
Об исполнении областного бюджета
Новосибирской области за 2002 год
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за2002 год по расходам в сумме 13 785 229,0 тыс. рублей, по доходам всумме 12 851 891,0 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами(дефицит областного бюджета) в сумме 933 338,0 тыс. рублей.
Статья 2. Утвердить исполнение по доходам областного бюджета за2002 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.
Статья 3. Утвердить исполнение по расходам областного бюджета за2002 год:
по функциональной классификации расходов согласно приложению 2 кнастоящему Закону;
по ведомственной классификации расходов согласно приложению 3 кнастоящему Закону;
по экономической классификации расходов согласно приложению 4 кнастоящему Закону.
Статья 4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицитаобластного бюджета Новосибирской области за 2002 год согласноприложению 5 к настоящему Закону.
Статья 5. Утвердить объем и структуру внутреннего долгаНовосибирской области на 01.01.2003 согласно приложению 6 к настоящемуЗакону.
Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
Глава администрации
Новосибирской области В.А.Толоконский
г. Новосибирск,
Красный проспект, 18
"17" сентября 2003 г.
N 137 ОЗ---------------------------------------
Приложение N 1
к Закону Новосибирской области
"Об исполнении областного бюджета
Новосибирской области за 2002 год"
Исполнение доходной части областного бюджета за 2002 год
(тыс. руб.)+----------------------------------------------------------------------------+¦ Код ¦ Наименование групп, подгрупп, ¦ Утверждено ¦Фактически¦% ¦¦ ¦ статей и подстатей доходов ¦ Законом ¦ исполнено¦испол-¦¦ ¦ ¦Новосибирской¦ на ¦нения ¦¦ ¦ ¦ области "Об ¦01.01.2003¦ ¦¦ ¦ ¦ областном ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ бюджете ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦Новосибирской¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ области на ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2002 год" ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1000000¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 5439557,2¦ 5353142,0¦ 98,4¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1010000¦НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ ¦ 3362222,3¦ 3294487,0¦ 98,0¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1010100¦Налог на прибыль организаций ¦ 1361791,5¦ 1344619,0¦ 98,7¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1010102¦Налог на прибыль организаций, ¦ 1361791,5¦ 1344619¦ 98,7¦¦ ¦зачисляемый в бюджет субъекта ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1010200¦Налог на доходы физических лиц ¦ 1907580,0¦ 1858560,0¦ 97,4¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1010201¦Налог на доходы физических лиц, ¦ 43652,0¦ 69502¦ 159,2¦¦ ¦полученные в виде дивидендов от ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦долевого участия в деятельности ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1010202¦Налог на доходы физических лиц, за ¦ 1858234,0¦ 1782679,0¦ 95,9¦¦ ¦исключением доходов, получаемых в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦виде дивидендов, выигрышей по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лотерее, выигрышей и призов в целях ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рекламы, разницы страховой выплаты ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦по договорам добровольного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦страхования, материальной выгоды по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦заемным средствам и процентным ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦доходам по вкладам в банках, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦доходов, получаемых физическими ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лицами, не являющимися налоговыми ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦резидентами Российской Федерации, а ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦также лиц, осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предпринимательскую деятельность ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦без образования юридического лица ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1010203¦Налог на доходы, получаемые ¦ 1328,0¦ 1670,0¦ 125,8¦¦ ¦физическими лицами, не являющимися ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦налоговыми резидентами Российской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1010204¦Налог на доходы, получаемые ¦ 1898,0¦ 1396,0¦ 73,6¦¦ ¦физическими лицами в виде выигрышей ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦по лотерее, выигрышей и призов в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦целях рекламы, разницы страховой ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦выплаты по договорам добровольного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦страхования, материальной выгоды по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦заемным средствам и процентным ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦доходам по вкладам в банках ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1010205¦Налог на доходы физических лиц, ¦ 2468,0¦ 3313,0¦ 134,2¦¦ ¦осуществляющих предпринимательскую ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦деятельность без образования ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦юридического лица ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1010400¦Налог на игорный бизнес ¦ 92850,8¦ 91308,0¦ 98,3¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1010402¦Налог на игорный бизнес, ¦ 92850,8¦ 91308,0¦ 98,3¦¦ ¦зачисляемый в бюджет субъекта ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1020000¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ¦ 852283,9¦ 782851,0¦ 91,9¦¦ ¦ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1020200¦Акцизы по подакцизным товарам ¦ 518170,9¦ 468887,0¦ 90,5¦¦ ¦(продукции) и отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦минерального сырья, производимым на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦территории Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1020201¦Этиловый спирт-сырец из пищевого ¦ 29278,2¦ 27030,0¦ 92,3¦¦ ¦сырья, спирт этиловый из пищевого ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сырья и спирт питьевой ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1020203¦Спиртосодержащие растворы ¦ 38,9¦ 63,0¦ 162,0¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1020204¦Водка, ликероводочные изделия ¦ 355123,4¦ 319419,0¦ 89,9¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1020205¦Коньяк, шампанское (вино игристое), ¦ 64406,3¦ 47855,0¦ 74,3¦¦ ¦вино натуральное ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1020207¦Пиво ¦ 67320,7¦ 73535,0¦ 109,2¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1020209¦Ювелирные изделия ¦ 2003,4¦ 985,0¦ 49,2¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1020400¦Лицензионные и регистрационные сборы¦ 7944,0¦ 8638,0¦ 108,7¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1020412¦Лицензионный сбор за право на ¦ 5792,5¦ 6683,0¦ 115,4¦¦ ¦производство и оборот этилового ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦спирта, спиртосодержащей и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦алкогольной продукции, зачисляемый ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в бюджет субъекта Российской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1020432¦Прочие лицензионные и ¦ 2151,5¦ 1955,0¦ 90,9¦¦ ¦регистрационные сборы, зачисляемые ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в бюджет субъекта Российской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1020600¦Налог на покупку иностранных ¦ 23750,0¦ 25671,0¦ 108,1¦¦ ¦денежных знаков и платежных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦документов, выраженных в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1020700¦Налог с продаж ¦ 302419,0¦ 279655,0¦ 92,5¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1030000¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ¦ 317485,0¦ 281958,0¦ 88,8¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1030100¦Единый налог, взимаемый в связи с ¦ 53085,0¦ 49358,0¦ 93,0¦¦ ¦применением упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦налогообложения, учета и отчетности ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦для субъектов малого ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1030102¦Единый налог для юридических лиц, ¦ 51019,0¦ 46780,0¦ 91,7¦¦ ¦зачисляемый в бюджет субъекта ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1030104¦Единый налог для физических лиц, ¦ 2066,0¦ 2578,0¦ 124,8¦¦ ¦осуществляющих предпринимательскую ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦деятельность без образования ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦юридического лица, зачисляемый в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджет субъекта Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1030200¦Единый налог на вмененный доход для ¦ 264400,0¦ 232600,0¦ 88,0¦¦ ¦определенных видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1030201¦Единый налог на вмененный доход для ¦ 149659,0¦ 129840,0¦ 86,8¦¦ ¦юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1030202¦Единый налог на вмененный доход для ¦ 114741,0¦ 102760,0¦ 89,6¦¦ ¦физических лиц, осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предпринимательскую деятельность ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦без образования юридического лица ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1040000¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ¦ 627323,0¦ 699265,0¦ 111,5¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1040201¦Налог на имущество предприятий, ¦ 627323,0¦ 699265,0¦ 111,5¦¦ ¦зачисляемый в бюджет субъекта ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050000¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ ¦ 280243,0¦ 295486,0¦ 105,4¦¦ ¦РЕСУРСАМИ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050100¦Платежи за пользование недрами (в ¦ 3306,0¦ 1897,0¦ 57,4¦¦ ¦части сумм, зачисляемых по расчетам ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦за 2001 год, и погашения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦задолженности прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050120¦Платежи за добычу полезных ¦ 3306,0¦ 1897,0¦ 57,4¦¦ ¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050123¦Платежи за добычу углеводородного ¦ 50,0¦ 511,0¦ 022,0¦¦ ¦сырья ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050124¦Платежи за добычу подземных вод ¦ 610,0¦ 959,0¦ 157,2¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050126¦Платежи за добычу других полезных ¦ 2646,0¦ 427,0¦ 16,1¦¦ ¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050300¦Налог на добычу полезных ископаемых ¦ 29000,0¦ 41045,0¦ 141,5¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050301¦Налог на добычу полезных ископаемых ¦ 17300,0¦ 32786,0¦ 189,5¦¦ ¦в виде углеводородного сырья ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050302¦Налог на добычу полезных ископаемых ¦ 11700,0¦ 8259,0¦ 70,6¦¦ ¦(за исключением полезных ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в виде углеводородного сырья и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общераспространенных полезных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ископаемых) ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050400¦Платежи за пользование лесным фондом¦ 12000,0¦ 11759,0¦ 98,0¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050401¦Лесные подати ¦ 12000,0¦ 11759,0¦ 98,0¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050500¦Плата за пользование водными ¦ 97867,0¦ 97319,0¦ 99,4¦¦ ¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050700¦Земельный налог ¦ 130070,0¦ 135475,0¦ 104,2¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050701¦Земельный налог за земли ¦ 7601,0¦ 2877,0¦ 37,9¦¦ ¦сельскохозяйственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050702¦Земельный налог за земли городов и ¦ 122469,0¦ 132598,0¦ 108,3¦¦ ¦поселков ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050900¦Отчисления на воспроизводство ¦ 8000,0¦ 7991,0¦ 99,9¦¦ ¦минерально-сырьевой базы (в части ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сумм, зачисляемых по расчетам за ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦2001 год, и погашения задолженности ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050902¦Отчисления на воспроизводство ¦ 8000,0¦ 7991,0¦ 99,9¦¦ ¦минерально-сырьевой базы, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зачисляемые в бюджет субъекта ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1400000¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ ¦ ¦ - 905,0¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2000000¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 1016933,1¦ 690451,0¦ 67,9¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2010000¦ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ¦ 128166,0¦ 155042,0¦ 121,0¦¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ОРГАНИЗАЦИЙ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2010100¦Дивиденды по акциям, принадлежащим ¦ 1800,0¦ 876,0¦ 48,7¦¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2010200¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 115616,0¦ 144165,0¦ 124,7¦¦ ¦находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2010201¦Арендная плата за земли ¦ 350,0¦ 668,0¦ 190,9¦¦ ¦сельскохозяйственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2010202¦Арендная плата за земли городов и ¦ 79466,0¦ 107697,0¦ 135,5¦¦ ¦поселков ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2010206¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 800,0¦ 861,0¦ 107,6¦¦ ¦закрепленного за образовательными ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2010207¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 1500,0¦ 1238,0¦ 82,5¦¦ ¦закрепленного за учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2010208¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 17500,0¦ 20163,0¦ 115,2¦¦ ¦закрепленного за государственными ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦музеями, государственными ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждениями культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2010240¦Прочие доходы от сдачи в аренду ¦ 16000,0¦ 13538,0¦ 84,6¦¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2010800¦Платежи от государственных и ¦ 9050,0¦ 9459,0¦ 104,5¦¦ ¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2010840¦Прочие доходы ¦ 9050,0¦ 9459,0¦ 104,5¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2012000¦Доходы от продажи оборудования, ¦ 1700,0¦ 542,0¦ 31,9¦¦ ¦транспортных средств и других ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦материальных ценностей ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2012040¦Прочие доходы ¦ 1700,0¦ 542,0¦ 31,9¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2040000¦ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И ¦ 209100,0¦ 135409,0¦ 64,8¦¦ ¦НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2040100¦Доходы от продажи земельных ¦ 204900,0¦ 14596,0¦ 7,1¦¦ ¦участков и права аренды земельных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦участков, находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦государственной собственности ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2040200¦Доходы от продажи земельных ¦ 4200,0¦ 120813,0¦2876,5¦¦ ¦участков и права аренды земельных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦участков, находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦государственной собственности, на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦которых расположены ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦приватизированные предприятия ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2060000¦АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ ¦ 81500,0¦ 75813,0¦ 93,0¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2060100¦Сборы, взимаемые Государственной ¦ 80000,0¦ 73744,0¦ 92,2¦¦ ¦инспекцией безопасности дорожного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦движения (за исключением штрафов) ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2064000¦Прочие платежи, взимаемые ¦ 1500,0¦ 2069,0¦ 137,9¦¦ ¦государственными организациями за ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦выполнение определенных функций ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2070000¦ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ¦ 21702,8¦ 35306,0¦ 162,7¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2070300¦Административные штрафы и иные ¦ 21702,8¦ 35306,0¦ 162,7¦¦ ¦санкции, включая штрафы за ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нарушение правил дорожного движения ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2070303¦Санкции за нецелевое использование ¦ 10000,0¦ 26008,0¦ 260,1¦¦ ¦бюдж. ср-в ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2070340¦Прочие административные штрафы и ¦ 11702,8¦ 9298,0¦ 79,5¦¦ ¦иные санкции ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2090000¦ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 576464,3¦ 288881,0¦ 50,1¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2090200¦Прочие доходы ¦ 576464,3¦ 288881,0¦ 50,1¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦ ¦Всего доходов налоговых и ¦ 6456490,3¦ 6043593,0¦ 93,6¦¦ ¦неналоговых ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦3000000¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ¦ 4625989,8¦ 4943796,0¦ 106,9¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦3020000¦ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ¦ 4625989,8¦ 4943796,0¦ 106,9¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦3020100¦Дотации ¦ 553058,1¦ 625814,0¦ 113,2¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦ ¦Дотации на частичное возмещение ¦ 310850,0¦ 310850,0¦ 100,0¦¦ ¦расходов в связи с повышением ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тарифной ставки (оклада) первого ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦разряда Единой тарифной сетки по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оплате труда работников организаций ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджетной сферы ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦ ¦Дотации на возмещение расходов по ¦ 49777,1¦ 57800¦ 116,1¦¦ ¦содержанию объектов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦жилищно-коммунального хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦социальной сферы, переданных в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ведение органов местного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦ ¦Дотации на стабилизацию доходной ¦ 182692,0¦ 191691¦ 104,9¦¦ ¦базы консолидированных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦субъектов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦ ¦Дотации на частичное возмещение ¦ 9739,0¦ 65473¦ 672,3¦¦ ¦расходов по предоставлению ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦населению субсидий по оплате жилья ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦3020200¦Субвенции ¦ 699137,2¦ 705169,0¦ 100,9¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦ ¦Субвенции на реализацию ¦ 469043,0¦ 469043,0¦ 100,0¦¦ ¦Федерального закона "О ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦государственных пособиях гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦имеющим детей" ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦ ¦Субвенции по государственным ¦ 120300,0¦ 115000¦ 95,6¦¦ ¦капитальным вложениям на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦безвозмездной основе ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦ ¦Субвенции бюджетам субъектов ¦ 100973,6¦ 100974,0¦ 100,0¦¦ ¦Российской Федерации на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦финансирование дорожного хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦ ¦Субвенции на реализацию Федерального¦ 195,1¦ 195,0¦ 99,9¦¦ ¦закона "О статусе Героев Советского ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Союза, Героев Российской Федерации и¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полных кавалеров ордена Славы" и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Федерального закона "О ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предоставлении социальных гарантий ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Героям Социалистического труда и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полным кавалерам ордена Трудовой ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Славы" ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦ ¦Резервный Фонд Президента ¦ 1300,0¦ ¦ 0,0¦¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦ ¦Субвенции на реализацию Закона ¦ 7325,5¦ 8826¦ 120,5¦¦ ¦Российской Федерации "О реабилитации¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦жертв политических репрессий" ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦ ¦Субвенции на возмещение расходов по ¦ 0,0¦ 11131¦ ¦¦ ¦проведению Всероссийской переписи ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦населения 2002 года ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦3020300¦Средства, получаемые по взаимным ¦ 16241,3¦ 244196,0¦1503,5¦¦ ¦расчетам, в том числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дополнительных расходов, возникших ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в результате решений, принятых ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦органами государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦3020303¦Средства, получаемые по взаимным ¦ ¦ 27961,0¦ ¦¦ ¦расчетам, в том числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дополнительных расходов, возникших ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в результате решений, принятых ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦органами государственной власти из ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦местных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦3020400¦Дотации на выравнивание уровня ¦ 2742171,0¦ 2742171,0¦ 100,0¦¦ ¦бюджетной обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦3020500¦Субсидии ¦ 615382,2¦ 598485,0¦ 97,3¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦ ¦Субсидии на возмещение льгот по ¦ 13906,0¦ 13906,0¦ 100,0¦¦ ¦оплате жилищно-коммунальных услуг, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦услуг связи, проезда на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общественном транспорте городского ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и пригородного сообщения гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦подвергшимся радиационному ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦воздействию Чернобыльской АЭС, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦аварии на ПО "Маяк" и ядерных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦испытаний на Семипалатинском ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полигоне ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦ ¦Субсидии на возмещение льгот по ¦ 42545,0¦ 42545,0¦ 100,0¦¦ ¦оплате жилищно-коммунальных услуг и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦услуг связи военнослужащим, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сотрудникам милиции, органов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦внутренних дел, налоговой полиции, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦должностным лицам таможенных органов¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦ ¦Федеральная целевая программа ¦ 51373,8¦ 51374,0¦ 100,0¦¦ ¦"Сокращение различий в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦социально-экономическом развитии ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦регионов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(2002 - 2010 годы и до 2015 года)" ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦ ¦Субсидии на реализацию Федерального ¦ 175344,0¦ 175344,0¦ 100,0¦¦ ¦закона "О социальной защите ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦инвалидов в Российской Федерации" ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦ ¦Субсидии бюджетам субъектов ¦ 332213,4¦ 315316,0¦ 94,9¦¦ ¦Российской Федерации на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦финансирование дорожного хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦4010000¦ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ ¦ 2096900,0¦ 1626600,0¦ 77,6¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦4010200¦Территориальные дорожные фонды ¦ 2096900,0¦ 1626600,0¦ 77,6¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦4010201¦Налог на пользователей ¦ 1831500,0¦ 1364659,0¦ 74,5¦¦ ¦автомобильных дорог ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦4010202¦Налог с владельцев транспортных ¦ 147600,0¦ 182932,0¦ 123,9¦¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦4010240¦Прочие поступления ¦ 117800,0¦ 79009,0¦ 67,1¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦4020000¦ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФОНДЫ ¦ 65300,0¦ 41813,0¦ 64,0¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦4020200¦Территориальные экологические фонды ¦ 65300,0¦ 41813,0¦ 64,0¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦5000000¦ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ¦ 229936,0¦ 196089,0¦ 85,3¦¦ ¦ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------+-------------+----------+------¦¦ ИТОГО ¦ 13474616,1¦12851891,0¦ 95,4¦+----------------------------------------------------------------------------+
Приложение N 2
к Закону Новосибирской области
"Об исполнении областного бюджета
Новосибирской области за 2002 год"
Исполнение областного бюджета Новосибирской области
по функциональной структуре расходов за 2002 год
Рзд Прз Цс Вид Пвид Утверждено Законом Уточненная Фактически % исполн.
Новосибирской области сводная исполнено за уточн. сводной
"Об областном бюджете бюджетная 2002 год бюджетной
Новосибирской области роспись росписи
на 2002 год"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 01 451054,2 451054,2 434122,0 96,2%
САМОУПРАВЛЕНИЕ
Функционирование законодательных 01 02 33756,0 33756,0 31372,0 92,9%
(представительных) органов государственной
власти
Содержание членов законодательной 01 02 023 8565,0 8565,0 7697,0 89,9%
(представительной) власти субъектов
Российской Федерации
Денежное содержание членов законодательной 01 02 023 032 8565,0 8565,0 7697,0 89,9%
(представительной) власти субъектов
Российской Федерации
Обеспечение деятельности законодательной 01 02 025 25191,0 25191,0 23675,0 94,0%
(представительной) власти субъектов
Российской Федерации
Денежное содержание аппарата 01 02 025 027 13788,0 13788,0 13231,0 96,0%
Представительские расходы 01 02 025 028 65,0 65,0 45,0 69,2%
Расходы на содержание аппарата 01 02 025 029 11338,0 11338,0 10399,0 91,7%
Функционирование исполнительных органов 01 03 293190,3 293190,3 282246,0 96,3%
государственной власти
Обеспечение деятельности органов 01 03 036 293190,3 293190,3 282246,0 96,3%
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
Денежное содержание аппарата 01 03 036 027 239598,2 238576,0 235654,0 98,8%
Расходы на содержание аппарата 01 03 036 029 53592,1 54614,3 46592,0 85,3%
Прочие расходы на общегосударственное 01 05 124107,9 124107,9 120504,0 97,1%
управление
Расходы на общегосударственное управление 01 05 039 104867,7 104867,7 103188,0 98,4%
(не отнесенные к бюджетам других министерств
и ведомств)
Содержание подведомственных структур 01 05 039 075 104867,7 104867,7 103188,0 98,4%
Хозяйственное управление администрации 01 05 039 075 161 57285,7 57593,9 58394,0 101,4%
Новосибирской области
Пенсионное обеспечение государственных 01 05 039 075 202 11000,0 11000,0 12198,0 110,9%
служащих
Автохозяйство администрации Новосибирской 01 05 039 075 82 36582,0 36273,8 32596,0 89,9%
области
Государственная поддержка архивной службы 01 05 041 12155,1 12155,1 10231,0 84,2%
Содержание подведомственных структур 01 05 041 075 12155,1 12155,1 10231,0 84,2%
Программа "Сохранение архивных документов - 01 05 041 075 38 1094,0 1094,0 33,0 3,0%
части историко-культурного наследия и
информационных ресурсов Новосибирской
области на 2001 - 2003 годы"
Содержание подведомственных структур 01 05 041 075 76 11061,1 11061,1 10198,0 92,2%
Обеспечение деятельности счетной палаты 01 05 048 7085,1 7085,1 7085,0 100,0%
субъекта Российской
Денежное содержание аппарата 01 05 048 027 5679,2 5409,2 5409,0 100,0%
Расходы на содержание аппарата 01 05 048 029 1405,9 1675,9 1676,0 100,0%
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 02 27380,0 27380,0 23022,0 84,1%
Федеральная судебная система 02 01 27380,0 27380,0 23022,0 84,1%
Обеспечение деятельности мировых судей 02 01 064 27380,0 27380,0 23022,0 84,1%
Денежное содержание аппарата 02 01 064 027 17952,0 15875,8 14452,0 91,0%
Расходы на содержание аппарата 02 01 064 029 9428,0 11504,2 8570,0 74,5%
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 05 502522,7 502522,7 464628,0 92,5%
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Органы внутренних дел 05 01 349139,7 349139,7 325688,0 93,3%
Обеспечение личного состава войск (сил) 05 01 601 349139,7 349139,7 325688,0 93,3%
Содержание подведомственных структур 05 01 601 075 349139,7 349139,7 325688,0 93,3%
Государственная противопожарная служба 05 09 153383,0 153383,0 138940,0 90,6%
Обеспечение личного состава войск (сил) 05 09 601 153383,0 153383,0 138940,0 90,6%
Содержание подведомственных структур 05 09 601 075 153383,0 153383,0 138940,0 90,6%
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ 06 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ
Разработка перспективных технологий и 06 02 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
приоритетных направлений научно-технического
прогресса
НИОКР 06 02 281 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
Другие НИОКР 06 02 281 216 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 07 856597,9 856597,9 840569,0 98,1%
Топливно-энергетический комплекс 07 01 186388,0 179388,0 165237,0 92,1%
Государственная поддержка энергетики и 07 01 293 186388,0 179388,0 165237,0 92,1%
электрификации субъектов Российской Федерации
Целевые субсидии и субвенции 07 01 293 290 136888,0 136888,0 124568,0 91,0%
Возмещение разницы в цене реализации твердого 07 01 293 290 62 136888,0 136888,0 124568,0 91,0%
печного топлива
Субсидии на услуги, предоставляемые населению 07 01 293 441 49500,0 42500,0 40669,0 95,7%
газоснабжающими организациями в субъектах
Российской Федерации
Другие отрасли промышленности 07 05 180100,0 180100,0 177277,0 98,4%
Государственная поддержка отраслей 07 05 302 180100,0 180100,0 177277,0 98,4%
промышленности
Целевые субсидии и субвенции 07 05 302 290 180100,0 180100,0 177277,0 98,4%
Предоставление экономической поддержки на 07 05 302 290 225 200000,0 200000,0 197213,0 98,6%
возвратной основе промышленным предприятиям,
выкупающим земельные участки
Возврат промышленными предприятиями средств, 07 05 302 290 226 - 50000,0 - 50000,0 - 50000,0 100,0%
выданных в порядке экономической поддержки
для выкупа земельных участков
Программа "Внедрение тепловых насосов на 07 05 302 290 32 650,0 650,0 614,0 94,5%
объектах топливно-энергетического комплекса
на территории Новосибирской области
Программа "Энергосбережение в Новосибирской 07 05 302 290 35 4450,0 4450,0 4450,0 100,0%
области на период до 2005"
Программа "Государственная поддержка 07 05 302 290 37 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
инвестиционной деятельности в промышленности
Новосибирской области на 2000 - 2003 годы"
Строительство, архитектура 07 07 473553,7 480553,7 482928,0 100,5%
Государственные капитальные вложения 07 07 313 450947,7 459527,7 459287,0 99,9%
Государственные капитальные вложения на 07 07 313 198 443747,7 452327,7 452087,0 99,9%
безвозвратной основе
Мероприятия по изучению, восстановлению и 07 07 313 198 15 6550,0 6550,0 6549,8 100,0%
охране водных объектов
Расходы на газификацию Новосибирской области 07 07 313 198 162 30000,0 37000,0 37000,0 100,0%
Сверхпостроечные работы по телефонизации 07 07 313 198 163 1000,0 1000,0 900,0 90,0%
домов инвалидов и участников Великой
Отечественной войны
Финансирование за счет средств федерального 07 07 313 198 164 100547,3 100547,3 99547,3 99,0%
бюджета
Капитальное строительство 07 07 313 198 170 295110,4 296690,4 291877,9 98,4%
Программа "Развитие сельской и городской 07 07 313 198 40 10540,0 10540,0 9375,0 88,9%
телефонной связи на территории Новосибирской
области" на 2001 - 2004 годы
Государственные капитальные вложения по 07 07 313 801 7200,0 7200,0 7200,0 100,0%
неоплаченным обязательствам прошлых лет
Завершение строительства объектов молодежных 07 07 313 801 136 7200,0 7200,0 7200,0 100,0%
жилых комплексов
Государственная поддержка строительства 07 07 314 13106,0 11526,0 11141,0 96,7%
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 07 07 314 397 13106,0 11526,0 11141,0 96,7%
расходов
Субсидии молодым малообеспеченным семьям на 07 07 314 397 132 11106,0 9526,0 9147,0 96,0%
приобретение или строительство жилья
Услуги по типовому проектированию 07 07 314 397 135 2000,0 2000,0 1994,0 99,7%
Федеральная целевая программа "Жилище" на 07 07 633 1500,0 1500,0 1500,0 100,0%
2002 - 2010 годы
Подпрограмма "Обеспечение жильем участников 07 07 633 753 900,0 900,0 900,0 100,0%
ликвидации последствий радиационных аварий
и катастроф"
Финансирование за счет средств федерального 07 07 633 753 164 900,0 900,0 900,0 100,0%
бюджета
Финансирование реализации Федерального закона 07 07 633 761 600,0 600,0 600,0 100,0%
"О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим
из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей"
Финансирование за счет средств федерального 07 07 633 761 164 600,0 600,0 600,0 100,0%
бюджета
Федеральная целевая программа "Старшее 07 07 635 1000,0 1000,0 4000,0 400,0%
поколение" (на 2002 - 2004 годы)
Государственные капитальные вложения на 07 07 635 198 1000,0 1000,0 4000,0 400,0%
безвозвратной основе
Финансирование за счет средств федерального 07 07 635 198 164 1000,0 1000,0 4000,0 400,0%
бюджета
Президентская программа "Дети России" 07 07 640 7000,0 7000,0 7000,0 100,0%
(2001 - 2002 годы)
Президентская программа "Дети-инвалиды" 07 07 640 726 4500,0 4500,0 4500,0 100,0%
(2001 - 2002 годы)
Финансирование за счет средств федерального 07 07 640 726 164 4500,0 4500,0 4500,0 100,0%
бюджета
Президентская программа "Дети-сироты" 07 07 640 733 2500,0 2500,0 2500,0 100,0%
(2001 - 2002 годы)
Финансирование за счет средств федерального 07 07 640 733 164 2500,0 2500,0 2500,0 100,0%
бюджета
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 07 09 16556,2 16556,2 15127,0 91,4%
Финансирование геолого-разведочных работ 07 09 475 16556,2 16556,2 15127,0 91,4%
Геолого-разведочные работы 07 09 475 410 16556,2 16556,2 15127,0 91,4%
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 08 400980,5 400980,5 425485,0 106,1%
Сельскохозяйственное производство 08 01 99000,3 99000,3 109138,0 110,2%
Государственная поддержка программ и 08 01 340 42404,0 42404,0 52744,0 124,4%
мероприятий по развитию животноводства
Субсидии на животноводческую продукцию из 08 01 340 210 6404,0 6404,0 7404,0 115,6%
бюджетов субъектов Российской Федерации
Финансирование мероприятий по племенному 08 01 340 210 11 6404,0 6404,0 7404,0 115,6%
животноводству
Субсидии на закупку комбикормов для 08 01 340 222 22000,0 22000,0 31340,0 142,5%
животноводческих комплексов и птицефабрик
Приобретение кормов для животноводческих 08 01 340 222 16 22000,0 22000,0 31340,0 142,5%
комплексов и птицефабрик
Целевые субсидии и субвенции 08 01 340 290 14000,0 14000,0 14000,0 100,0%
Финансирование мероприятий по развитию 08 01 340 290 05 14000,0 14000,0 14000,0 100,0%
молочного скотоводства
Государственная поддержка программ и 08 01 341 19000,0 19000,0 19000,0 100,0%
мероприятий по развитию растениеводства
Целевые субсидии и субвенции 08 01 341 290 19000,0 19000,0 19000,0 100,0%
Финансирование мероприятий по элитному 08 01 341 290 12 19000,0 19000,0 19000,0 100,0%
семеноводству
Прочие расходы в области сельского хозяйства 08 01 342 4996,3 4996,3 4885,0 97,8%
Целевые субсидии и субвенции 08 01 342 290 4996,3 4996,3 4885,0 97,8%
Содержание ветсети 08 01 342 290 08 4996,3 4996,3 4885,0 97,8%
Государственная поддержка развития фермерства 08 01 343 5000,0 5000,0 4909,0 98,2%
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 08 01 343 397 5000,0 5000,0 4909,0 98,2%
расходов
Помощь крестьянским (фермерским) хозяйствам 08 01 343 397 66 1211,2 1211,2 1169,0 96,5%
на безвозвратной основе
Помощь крестьянским (фермерским) хозяйствам 08 01 343 397 77 3728,8 3728,8 3728,0 100,0%
на возвратной основе
Единовременные пособия семьям, переселившимся 08 01 343 397 78 60,0 60,0 12,0 20,0%
в сельскую местность для создания фермерских
хозяйств
Государственная поддержка мероприятий по 08 01 345 2600,0 2600,0 2600,0 100,0%
коренному улучшению земель
Мероприятия по улучшению землеустройства и 08 01 345 212 2600,0 2600,0 2600,0 100,0%
землепользования
Мероприятия по улучшению землеустройства и 08 01 345 212 7501 1600,0 1600,0 1600,0 100,0%
землепользования
Борьба с саранчой 08 01 345 212 7503 1000,0 1000,0 1000,0 100,0%
Прочие расходы, не отнесенные к другим 08 01 515 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
целевым статьям
Субсидирование процентных ставок по 08 01 515 463 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
привлеченным кредитам
Финансирование мероприятий по развитию 08 01 515 463 19 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
кредитования предприятий и организаций
Земельные ресурсы 08 02 59140,0 59140,0 59263,0 100,2%
Мероприятия по улучшению землеустройства и 08 02 344 59140,0 59140,0 59263,0 100,2%
землепользования
Ведение государственного кадастра, 08 02 344 213 7000,0 7000,0 6923,0 98,9%
мониторинга земель и
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 08 02 344 397 52140,0 52140,0 52340,0 100,4%
расходов
Мероприятия по изучению, восстановлению и 08 02 344 397 15 17400,0 17400,0 17400,0 100,0%
охране водных объектов
Строительство и ремонт водопроводов и 08 02 344 397 7101 14400,0 14400,0 14400,0 100,0%
водонапорных башен
Строительство и ремонт внутрихозяйственных 08 02 344 397 7102 17800,0 17800,0 18000,0 101,1%
дорог
Прочие расходы в социально-инженерном 08 02 344 397 7104 2540,0 2540,0 2540,0 100,0%
обустройстве
Заготовка и хранение сельскохозяйственной 08 03 86000,0 86000,0 86000,0 100,0%
продукции
Формирование региональных продовольственных 08 03 348 86000,0 86000,0 86000,0 100,0%
фондов
Расходы по формированию региональных 08 03 348 229 86000,0 86000,0 86000,0 100,0%
продовольственных фондов
Формирование регионального фонда 08 03 348 229 20 986000,0 986000,0 965164,0 97,9%
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на возвратной основе
Возврат средств в региональный фонд 08 03 348 229 21 - 900000,0 - 900000,0 - 879164,0 97,7%
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия
Прочие мероприятия в области сельского 08 05 156840,2 156840,2 171084,0 109,1%
хозяйства
Прочие расходы в области сельского хозяйства 08 05 342 156840,2 156840,2 171084,0 109,1%
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 08 05 342 397 156500,0 156500,0 170768,0 109,1%
расходов
Финансирование лизинговой деятельности по 08 05 342 397 01 15000,0 15000,0 15000,0 100,0%
обеспечению сельских товаропроизводителей
племенной животноводческой продукцией
Прочие расходы, не отнесенные к другим 08 05 342 397 220 0,0 0,0 14268,0 0,0%
подвидам
Финансирование мероприятий по поддержке 08 05 342 397 23 3000,0 3000,0 3000,0 100,0%
садоводства
Подготовка резерва руководителей хозяйств с 08 05 342 397 27 2000,0 2000,0 2000,0 100,0%
основами антикризисного управления
Информационное обеспечение АПК области 08 05 342 397 29 500,0 500,0 500,0 100,0%
Государственная поддержка руководителей и 08 05 342 397 30 8500,0 8500,0 8500,0 100,0%
специалистов сельскохозяйственных
организаций области
Финансирование лизинговой деятельности по 08 05 342 397 04 100000,0 100000,0 100000,0 100,0%
обеспечению материально-техническими
ресурсами сельскохозяйственных организаций
Государственная поддержка молодых специалистов 08 05 342 397 50 2500,0 2500,0 2500,0 100,0%
Субвенция на воду, отпускаемую потребителям 08 05 342 397 56 7000,0 7000,0 7000,0 100,0%
Компенсация транспортных расходов по доставке 08 05 342 397 60 12000,0 12000,0 12000,0 100,0%
товаров в отдаленные села, начиная с 11 км от
районных центров
Ветеринарное обеспечение развития 08 05 342 397 61 6000,0 6000,0 6000,0 100,0%
животноводства и охрана населения от болезней
Содержание подведомственных структур 08 05 342 075 340,2 340,2 316,0 92,9%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ 09 45625,0 45625,0 41773,0 91,6%
РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И
ГЕОДЕЗИЯ
Водные ресурсы 09 01 28270,0 28270,0 25462,0 90,1%
Финансирование мероприятий по регулированию, 09 01 360 28270,0 28270,0 25462,0 90,1%
использованию и охране водных ресурсов
Субсидии на природоохранные мероприятия 09 01 360 407 28270,0 28270,0 25462,0 90,1%
Мероприятия по изучению, восстановлению и 09 01 360 407 15 28270,0 28270,0 25462,0 90,1%
охране водных объектов
Лесные ресурсы 09 02 6000,0 6000,0 5475,0 91,2%
Финансирование лесоохранных и 09 02 361 6000,0 6000,0 5475,0 91,2%
лесовосстановительных мероприятий
Финансирование лесоохранных и 09 02 361 223 6000,0 6000,0 5475,0 91,2%
лесовосстановительных мероприятий
Охрана окружающей природной среды, животного 09 03 3759,2 3759,2 3571,0 95,0%
и растительного мира
Финансирование мероприятий в области контроля 09 03 362 3759,2 3759,2 3571,0 95,0%
за состоянием окружающей природной среды и
охраны природы
Субсидии на природоохранные мероприятия 09 03 362 407 3759,2 3759,2 3571,0 95,0%
Государственные заказники Новосибирской 09 03 362 407 14 3759,2 3759,2 3571,0 95,0%
области
Гидрометеорология 09 04 2500,0 2500,0 2317,0 92,7%
Финансирование расходов на ведение работ по 09 04 363 2500,0 2500,0 2317,0 92,7%
гидрометеорологии и мониторингу окружающей
природной среды
Содержание подведомственных структур 09 04 363 075 2500,0 2500,0 2317,0 92,7%
Прочие расходы в области охраны окружающей 09 06 5095,8 5095,8 4948,0 97,1%
природной среды и природных ресурсов
Финансирование мероприятий в области контроля 09 06 362 5095,8 5095,8 4948,0 97,1%
за состоянием окружающей природной среды и
охраны природы
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 09 06 362 397 1000,0 1000,0 950,0 95,0%
расходов
Программа "Обеспечение населения 09 06 362 397 34 1000,0 1000,0 950,0 95,0%
Новосибирской области питьевой водой на
2000 - 2010 годы"
Содержание подведомственных структур 09 06 362 075 4095,8 4095,8 3998,0 97,6%
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 10 66300,0 66300,0 65682,0 99,1%
Автомобильный транспорт 10 01 15000,0 15000,0 14382,0 95,9%
Государственные капитальные вложения 10 01 313 0,0 0,0 382,0 0,0%
Государственные капитальные вложения на 10 01 313 198 0,0 0,0 382,0 0,0%
безвозвратной основе
Государственная поддержка автомобильного 10 01 372 15000,0 15000,0 14000,0 93,3%
транспорта
Целевые субсидии и субвенции 10 01 372 290 15000,0 15000,0 14000,0 93,3%
Железнодорожный транспорт 10 02 26300,0 26300,0 26300,0 100,0%
Государственная поддержка железнодорожного 10 02 370 26300,0 26300,0 26300,0 100,0%
транспорта
Целевые субсидии и субвенции 10 02 370 290 26300,0 26300,0 26300,0 100,0%
Приобретение электропоезда 10 02 370 290 68 26300,0 26300,0 26300,0 100,0%
Информатика (информационное обеспечение) 10 07 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
Государственная поддержка информационного 10 07 371 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
обеспечения
Информационное обеспечение 10 07 371 230 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
Программа "Создание региональной 10 07 371 230 33 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
телерадиовещательной сети на
1997 - 2002 годы"
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 11 13000,0 13000,0 12444,0 95,7%
Малый бизнес и предпринимательство 11 01 13000,0 13000,0 12444,0 95,7%
Прочие расходы, не отнесенные к другим 11 01 515 13000,0 13000,0 12444,0 95,7%
целевым статьям
Целевые субсидии и субвенции 11 01 515 290 13000,0 13000,0 12444,0 95,7%
Программа "Развитие бытового обслуживания 11 01 515 290 36 5000,0 5000,0 5000,0 100,0%
населения Новосибирской области на
2001 - 2003 годы"
Программа "Государственная поддержка малого 11 01 515 290 39 8000,0 8000,0 7444,0 93,0%
предпринимательства в Новосибирской области
на 2001 - 2003 годы"
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 0,0 0,0 79957,0 0,0%
Жилищное хозяйство 12 01 0,0 0,0 7561,0 0,0%
Государственная поддержка жилищного хозяйства 12 01 310 0,0 0,0 7561,0 0,0%
субъектов Российской Федерации
Целевые субсидии и субвенции 12 01 310 290 0,0 0,0 7561,0 0,0%
Коммунальное хозяйство 12 02 0,0 0,0 72396,0 0,0%
Государственная поддержка коммунального 12 02 311 0,0 0,0 72396,0 0,0%
хозяйства Новосибирской
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 12 02 311 397 0,0 0,0 72396,0 0,0%
расходов
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 13 26472,4 26472,4 26601,0 100,5%
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Предупреждение и ликвидация последствий 13 02 26472,4 26472,4 26601,0 100,5%
чрезвычайных ситуаций
Обеспечение личного состава войск (сил) 13 02 601 26472,4 26472,4 26601,0 100,5%
Содержание подведомственных структур 13 02 601 075 26472,4 26472,4 26601,0 100,5%
ОБРАЗОВАНИЕ 14 458729,6 458100,1 519535,0 113,4%
Дошкольное образование 14 01 147,3 147,3 70,0 47,5%
Ведомственные расходы на дошкольное 14 01 400 147,3 147,3 70,0 47,5%
образование
Детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 147,3 147,3 70,0 47,5%
Общее образование 14 02 190712,8 194197,6 274520,0 141,4%
Ведомственные расходы на общее образование 14 02 401 190712,8 194197,6 274520,0 141,4%
Школы - детские сады, школы начальные, 14 02 401 260 42700,0 54708,2 78226,7 143,0%
неполные средние и средние
Централизованное приобретение школьных 14 02 401 260 41 9200,0 12567,7 12567,3 100,0%
учебников
Обеспечение учебно-наглядными пособиями и 14 02 401 260 42 8000,0 8843,5 8774,2 99,2%
транспортом сельских школ
Подпрограмма "Одаренные дети" по Программе 14 02 401 260 43 1000,0 1000,0 1001,9 100,2%
"Дети Новосибирской области" на 2001 - 2003
годы
Централизованное приобретение оборудования 14 02 401 260 44 6000,0 8154,8 8154,8 100,0%
Централизованные расходы по ремонту 14 02 401 260 45 18500,0 24142,2 24055,6 99,6%
образовательных учреждений
Вечерние и заочные средние образовательные 14 02 401 262 3461,3 3499,0 3462,1 98,9%
школы
Содержание общеобразовательных учреждений 14 02 401 262 46 3461,3 3499,0 3462,1 98,9%
Школы-интернаты 14 02 401 263 49160,2 43026,5 102729,7 238,8%
Централизованное приобретение оборудования 14 02 401 263 44 2010,0 1560,0 1560,0 100,0%
Централизованные расходы по ремонту 14 02 401 263 45 8100,0 9414,1 9414,1 100,0%
образовательных учреждений
Содержание общеобразовательных учреждений 14 02 401 263 46 39050,2 32052,4 31760,2 99,1%
Учреждения по внешкольной работе с детьми 14 02 401 264 41569,8 44679,9 44731,7 100,1%
Специализированная детско-юношеская школа 14 02 401 264 212 5174,7 5174,7 5174,0 100,0%
олимпийского резерва по конному спорту
Централизованное приобретение оборудования 14 02 401 264 44 400,0 400,0 400,0 100,0%
Централизованные расходы по ремонту 14 02 401 264 45 906,2 339,3 290,0 85,5%
образовательных учреждений
Содержание общеобразовательных учреждений 14 02 401 264 46 35088,9 38765,9 38867,7 100,3%
Детские дома 14 02 401 265 53821,5 48254,0 45369,8 94,0%
Централизованное приобретение оборудования 14 02 401 265 44 1450,0 139,0 115,0 82,7%
Централизованные расходы по ремонту 14 02 401 265 45 6000,0 2422,8 2422,8 100,0%
образовательных учреждений
Содержание общеобразовательных учреждений 14 02 401 265 46 33368,8 32719,5 30309,5 92,6%
Подпрограмма "Дети-сироты" по программе "Дети 14 02 401 265 47 13002,7 13002,7 12522,5 96,3%
Новосибирской области" на 2001 - 2003 годы
Начальное профессиональное образование 14 03 9333,0 9333,0 9428,0 101,0%
Ведомственные расходы на начальное 14 03 402 9333,0 9333,0 9428,0 101,0%
профессиональное образование
Профессионально-технические училища 14 03 402 266 0,0 0,0 300,0 0,0%
Специальные профессионально-технические 14 03 402 267 9333,0 9333,0 9128,0 97,8%
училища
Среднее профессиональное образование 14 04 156747,5 151467,7 145188,0 95,9%
Ведомственные расходы на среднее 14 04 403 156747,5 151467,7 145188,0 95,9%
профессиональное образование
Средние специальные учебные заведения 14 04 403 268 156747,5 151467,7 145188,0 95,9%
Централизованное приобретение оборудования 14 04 403 268 44 500,0 386,6 207,9 53,8%
Централизованные расходы по ремонту 14 04 403 268 45 4000,0 3259,0 2923,6 89,7%
образовательных учреждений
Содержание учреждений среднего 14 04 403 268 48 152247,5 147822,1 142011,5 96,1%
профессионального образования
Переподготовка и повышение квалификации 14 05 43259,4 43825,9 39051,0 89,1%
Ведомственные расходы на переподготовку и 14 05 404 43259,4 43825,9 39051,0 89,1%
повышение квалификации
Институты повышения квалификации 14 05 404 269 25587,5 26388,5 26261,7 99,5%
Централизованное приобретение оборудования 14 05 404 269 44 300,0 200,0 200,0 100,0%
Централизованные расходы по ремонту 14 05 404 269 45 3670,0 4571,0 4571,0 100,0%
образовательных учреждений
Текущее содержание Новосибирского института 14 05 404 269 49 21617,5 21617,5 21490,7 99,4%
повышения квалификации и переподготовки
работников образования
Учебные заведения и курсы по переподготовке 14 05 404 270 17671,9 17437,4 12789,3 73,3%
кадров
Расходы по повышению квалификации работников 14 05 404 270 183 120,0 120,0 0,0 0,0%
социальной сферы
Расходы по обучению специалистов в Сибирской 14 05 404 270 184 1817,8 1817,8 1150,0 63,3%
Академии Государственной службы
Расходы на подготовку кадров системы 14 05 404 270 185 2000,0 1765,5 1628,3 92,2%
образования области
Мероприятия "Государственного плана 14 05 404 270 186 533,0 533,0 83,0 15,6%
подготовки управленческих кадров для
организации народного хозяйства Российской
Федерации в 2002 - 2003
Расходы по содержанию училища повышения 14 05 404 270 188 5899,4 5899,4 6078,0 103,0%
квалификации медицинских работников
Расходы на специализацию и повышение 14 05 404 270 189 5301,7 5301,7 1850,0 34,9%
квалификации медицинских
Переподготовка руководителей базовых и 14 05 404 270 28 2000,0 2000,0 2000,0 100,0%
специалистов других хозяйств
Высшее профессиональное образование 14 06 3555,0 3555,0 2781,0 78,2%
Ведомственные расходы на высшее 14 06 405 3555,0 3555,0 2781,0 78,2%
профессиональное образование
Высшие учебные заведения 14 06 405 271 3555,0 3555,0 2781,0 78,2%
Выплата именных стипендий администрации 14 06 405 271 51 405,0 405,0 403,0 99,5%
Новосибирской области
Подготовка специалистов для села 14 06 405 271 52 3150,0 3150,0 2159,1 68,5%
Прочие расходы в области образования 14 07 54974,6 55573,6 48497,0 87,3%
Прочие ведомственные расходы в области 14 07 407 54974,6 55573,6 48497,0 87,3%
образования
Прочие учреждения и мероприятия в области 14 07 407 272 33574,6 34173,6 28731,1 84,1%
образования
Централизованное приобретение оборудования 14 07 407 272 44 340,0 340,0 340,0 100,0%
Централизованные расходы по ремонту 14 07 407 272 45 1770,0 873,0 842,9 96,6%
образовательных учреждений
Прочие учреждения образования и мероприятия 14 07 407 272 53 24464,6 24160,6 18751,9 77,6%
Информатизация системы образования 14 07 407 272 54 7000,0 8800,0 8796,3 100,0%
Финансирование мероприятий по организации 14 07 407 319 21400,0 21400,0 19765,9 92,4%
оздоровительной кампании детей и подростков
Подпрограмма "Организация летнего отдыха и 14 07 407 319 180 17000,0 17000,0 16765,9 98,6%
оздоровления детей" по Программе "Дети
Новосибирской области" на 2001 - 2003 годы
Расходы на оздоровление детей 14 07 407 319 214 4400,0 4400,0 3000,0 68,2%
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 328472,8 329102,3 334040,0 101,5%
Культура и искусство 15 01 322614,5 323244,0 328555,0 101,6%
Ведомственные расходы на культуру и искусство 15 01 410 80284,4 85865,9 82888,2 96,5%
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 15 01 410 280 35836,3 41729,8 40820,9 97,8%
клубного типа
Музеи и постоянные выставки 15 01 410 283 19978,9 19861,9 19059,4 96,0%
Библиотеки 15 01 410 284 24469,2 24274,2 23007,9 94,8%
Государственная поддержка театров, концертных 15 01 411 208081,1 201170,1 202724,9 100,8%
организаций и других организаций
исполнительских искусств
Театры, концертные организации и другие 15 01 411 281 208081,1 201170,1 202724,9 100,8%
организации исполнительских
Прочие ведомственные расходы в области 15 01 412 34249,0 36208,0 42941,9 118,6%
культуры и искусства
Прочие учреждения и мероприятия в области 15 01 412 287 34249,0 36208,0 42941,9 118,6%
культуры и искусства
Кинематография 15 02 5858,3 5858,3 5485,0 93,6%
Государственная поддержка кинематографии 15 02 415 5858,3 5858,3 5485,0 93,6%
Организации кинематографии 15 02 415 282 5858,3 5858,3 5485,0 93,6%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 16 52163,9 52163,9 45412,0 87,1%
Телевидение и радиовещание 16 01 24000,0 24000,0 22082,0 92,0%
Государственная поддержка государственных 16 01 420 24000,0 24000,0 22082,0 92,0%
телерадиокомпаний
Содержание объектов социально-культурной сферы 16 01 420 285 9000,0 9000,0 7082,0 78,7%
Целевые субсидии и субвенции 16 01 420 290 15000,0 15000,0 15000,0 100,0%
Периодическая печать и издательства 16 02 28163,9 28163,9 23330,0 82,8%
Государственная поддержка издательств 16 02 421 0,0 0,0 200,0 0,0%
Целевые субсидии и субвенции 16 02 421 290 0,0 0,0 200,0 0,0%
Государственная поддержка периодической печати 16 02 422 0,0 0,0 150,0 0,0%
Целевые субсидии и субвенции 16 02 422 290 0,0 0,0 150,0 0,0%
Государственная поддержка периодических 16 02 423 9276,1 9276,1 8703,0 93,8%
изданий учрежденных органами исполнительной
и законодательной власти
Целевые субсидии и субвенции 16 02 423 290 9276,1 9276,1 8703,0 93,8%
Поддержка редакции газеты "Ведомости" 16 02 423 290 83 3793,7 3793,7 3781,3 99,7%
Поддержка редакции газеты "Советская Сибирь" 16 02 423 290 84 4664,0 4664,0 4244,0 91,0%
Поддержка журнала "Сибирские огни" 16 02 423 290 86 818,4 818,4 677,7 82,8%
Государственная поддержка средств массовой 16 02 424 0,0 0,0 200,9 0,0%
информации
Целевые субсидии и субвенции 16 02 424 290 0,0 0,0 200,9 0,0%
Государственная поддержка районных 16 02 425 18887,8 18887,8 14076,1 74,5%
(городских) газет
Развитие материально-технической базы 16 02 425 291 2745,0 2745,0 2410,0 87,8%
районных (городских) газет
Поддержка редакций районных (городских) газет 16 02 425 291 85 2745,0 2745,0 2410,0 87,8%
Оплата расходов, связанных с производством и 16 02 425 292 16142,8 16142,8 11666,1 72,3%
распространением районных (городских) газет
(оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг
федеральной почтовой связи)
Поддержка редакций районных (городских) газет 16 02 425 292 85 16142,8 16142,8 11666,1 72,3%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 17 1413430,8 1433712,7 1546548,0 107,9%
Здравоохранение 17 01 1331832,5 1352114,4 1460213,0 108,0%
Ведомственные расходы на здравоохранение 17 01 430 1331832,5 1352114,4 1460213,0 108,0%
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 17 01 430 300 242910,6 253897,6 428064,8 168,6%
Медико-техническое обеспечение 17 01 430 300 101 6023,6 6023,6 5700,0 94,6%
лечебно-профилактических учреждений
Централизованные расходы по ремонту 17 01 430 300 102 11987,0 13387,0 12702,0 94,9%
учреждений здравоохранения
Содержание социально-значимых служб 17 01 430 300 103 224900,0 234487,0 206916,9 88,2%
учреждений здравоохранения
Поликлиники, амбулатории, диагностические 17 01 430 301 60930,5 56480,5 59436,9 105,2%
центры
Медико-техническое обеспечение 17 01 430 301 101 3600,0 450,0 450,0 100,0%
лечебно-профилактических учреждений
Централизованные расходы по ремонту 17 01 430 301 102 2300,0 1800,0 1791,0 99,5%
учреждений здравоохранения
Содержание социально-значимых служб 17 01 430 301 103 55030,5 54230,5 57195,9 105,5%
учреждений здравоохранения
Станции переливания крови 17 01 430 303 26623,6 25536,6 22907,7 89,7%
Медико-техническое обеспечение 17 01 430 303 101 3000,0 3000,0 3000,0 100,0%
лечебно-профилактических учреждений
Централизованные расходы по ремонту 17 01 430 303 102 800,0 800,0 350,0 43,8%
учреждений здравоохранения
Содержание социально-значимых служб 17 01 430 303 103 22823,6 21736,6 19557,7 90,0%
учреждений здравоохранения
Санатории для больных туберкулезом 17 01 430 306 20039,0 18117,0 16026,5 88,5%
Медико-техническое обеспечение 17 01 430 306 101 500,0 100,0 83,0 83,0%
лечебно-профилактических учреждений
Централизованные расходы по ремонту 17 01 430 306 102 2000,0 2000,0 1935,0 96,8%
учреждений здравоохранения
Содержание социально-значимых служб 17 01 430 306 103 17539,0 16017,0 14008,5 87,5%
учреждений здравоохранения
Прочие учреждения и мероприятия в области 17 01 430 310 214706,8 231090,7 219380,1 94,9%
здравоохранения
Медико-техническое обеспечение 17 01 430 310 101 8148,5 1421,5 1421,0 100,0%
лечебно-профилактических учреждений
Централизованные расходы по ремонту 17 01 430 310 102 19840,0 16160,3 16134,0 99,8%
учреждений здравоохранения
Содержание социально-значимых служб 17 01 430 310 103 66042,1 66698,8 65534,3 98,3%
учреждений здравоохранения
Областное государственное учреждение 17 01 430 310 104 17919,6 17919,6 17192,4 95,9%
здравоохранения "Центр по сертификации и
контролю качества лекарственных средств
Новосибирской области"
Центр фармацевтической информации 17 01 430 310 105 497,5 497,5 498,1 100,1%
Областное государственное учреждение 17 01 430 310 106 3920,5 3920,5 3082,1 78,6%
"Новосибоблфарм"
Программа "Централизованный закуп 17 01 430 310 107 12918,1 33200,0 32194,0 97,0%
лекарственных средств для государственных
нужд Новосибирской области" на 2001 - 2003
годы
Областная целевая программа "Противодействие 17 01 430 310 109 10000,0 10000,0 7983,3 79,8%
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на 2002 - 2004 годы"
Льготное зубное протезирование 17 01 430 310 111 1100,0 1100,0 733,9 66,7%
Льготное слухопротезирование 17 01 430 310 112 200,0 352,0 352,0 100,0%
Льготное глазное протезирование 17 01 430 310 113 100,0 100,0 0,0 0,0%
Накладные расходы по приобретению 17 01 430 310 116 10000,0 15700,0 15700,0 100,0%
оборудования за счет средств Международного
банка реконструкции и развития
Централизованные расходы на зарплату с 17 01 430 310 117 64020,5 64020,5 58555,0 91,5%
начислениями фельдшерско-акушерских пунктов
Целевые расходы на оказание дорогостоящих 17 01 430 315 1800,0 2170,0 2038,0 93,9%
видов медицинской помощи гражданам
Российской Федерации
Средства бюджета на обязательное медицинское 17 01 430 316 764822,0 764822,0 712359,0 93,1%
страхование неработающего населения,
перечисленные фондам обязательного
Физическая культура и спорт 17 03 81598,3 81598,3 86335,0 105,8%
Финансирование части расходов на содержание 17 03 433 20000,0 20000,0 20000,0 100,0%
спортивных команд
Прочие учреждения и мероприятия в области 17 03 433 314 20000,0 20000,0 20000,0 100,0%
физической культуры и
Ведомственные расходы на физическую культуру 17 03 434 61598,3 61598,3 66335,0 107,7%
и спорт
Прочие учреждения и мероприятия в области 17 03 434 314 61598,3 61598,3 66335,0 107,7%
физической культуры и
Прочие учреждения и мероприятия в области 17 03 434 314 58 37321,5 37321,5 42058,2 112,7%
физической культуры и
Централизованные расходы на ремонт спортивных 17 03 434 314 59 24276,8 24276,8 24276,8 100,0%
сооружений области
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18 1264410,6 1244128,7 1144255,0 92,0%
Учреждения социального обеспечения и службы 18 01 297882,6 297882,6 256132,0 86,0%
занятости
Ведомственные расходы в области социального 18 01 440 297882,6 297882,6 256132,0 86,0%
обеспечения
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 18 01 440 320 196277,8 195762,0 157995,0 80,7%
Учреждения по обучению инвалидов 18 01 440 321 10575,5 10450,0 9493,0 90,8%
Прочие учреждения и мероприятия в области 18 01 440 323 91029,3 91670,6 88644,0 96,7%
социальной политики
Расходы по содержанию прочих учреждений 18 01 440 323 182 87029,3 87670,6 84644,0 96,5%
социальной сферы
Централизованное приобретение оборудования 18 01 440 323 44 4000,0 4000,0 4000,0 100,0%
Социальная помощь 18 02 15306,0 15306,0 13482,0 88,1%
Программы ликвидации последствий чрезвычайных 18 02 395 257,8 257,8 215,0 83,4%
ситуаций
Программа ликвидации последствий аварии на 18 02 395 250 257,8 257,8 215,0 83,4%
Чернобыльской АЭС
Ведомственные расходы в области социального 18 02 440 7656,0 7656,0 5876,0 76,8%
обеспечения
Пособия и социальная помощь 18 02 440 322 7656,0 7656,0 5876,0 76,8%
Прочие ведомственные расходы в области 18 02 445 7392,2 7392,2 7391,0 100,0%
социальной политики
Финансирование мероприятий по организации 18 02 445 319 7392,2 7392,2 7391,0 100,0%
оздоровительной кампании детей и подростков
Программа "Дети Новосибирской области" на 18 02 445 319 122 7392,2 7392,2 7391,0 100,0%
2001 - 2003 годы
Молодежная политика 18 03 10752,0 10752,0 9826,0 91,4%
Государственная поддержка в области 18 03 446 10752,0 10752,0 9826,0 91,4%
молодежной политики
Прочие учреждения и мероприятия в области 18 03 446 323 10752,0 10752,0 9826,0 91,4%
социальной политики
Прочие мероприятия в области социальной 18 06 450305,9 430024,0 374610,0 87,1%
политики
Расходы на реализацию льгот, установленных 18 06 351 140,4 140,4 140,4 100,0%
Законом РФ "О статусе Героев Совет. Союза,
Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и
ФЗ "О предоставлении соц. гарантий Героям Соц.
Труда и полным кавалерам Ордена Труд. Славы"
по бюджетам субъектов РФ
Целевые субсидии и субвенции 18 06 351 290 140,4 140,4 140,4 100,0%
Прочие ведомственные расходы в области 18 06 445 42975,3 42975,3 33850,0 78,8%
социальной политики
Прочие учреждения и мероприятия в области 18 06 445 323 42975,3 42975,3 33850,0 78,8%
социальной политики
Программа "Социальная защита населения 18 06 445 323 121 25669,2 25669,2 21963,0 85,6%
Новосибирской области" на 2001 - 2003 годы
Программа "Дети Новосибирской области" на 18 06 445 323 122 12607,8 12607,8 7882,0 62,5%
2001 - 2003 годы
Программа "Социальная поддержка инвалидов 18 06 445 323 123 4698,3 4698,3 4005,0 85,2%
Новосибирской области" на 2001 - 2005 годы
Расходы на реализацию льгот, установленных 18 06 484 5932,5 5932,5 5933,0 100,0%
Федеральным законом "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" по бюджетам
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Расходы на приобретение и доставку топлива 18 06 484 346 5932,5 5932,5 5933,0 100,0%
ветеранам и инвалидам
Фонд компенсаций 18 06 489 181385,0 181385,0 161927,6 89,3%
Расходы на изготовление и ремонт 18 06 489 327 4500,0 4776,0 4776,0 100,0%
протезно-ортопедических изделий
Реабилитационные услуги инвалидам, доплата за 18 06 489 327 110 2885,0 3161,0 3161,0 100,0%
сложность
Льготное слухопротезирование 18 06 489 327 112 1300,0 1300,0 1300,0 100,0%
Льготное глазное протезирование 18 06 489 327 113 200,0 200,0 200,0 100,0%
Программа "Социальная защита населения 18 06 489 327 121 115,0 115,0 115,0 100,0%
Новосибирской области" на 2001 - 2003 годы
Расходы на обеспечение инвалидов 18 06 489 328 19456,7 20320,6 17327,0 85,3%
транспортными средствами или компенсация
расходов на транспортное обслуживание вместо
получения транспортного средства
Обеспечение инвалидов транспортными 18 06 489 328 108 19155,0 20018,9 17026,0 85,0%
средствами или компенсация расходов на
транспортное обслуживание вместо получения
транспортного средства
Программа "Социальная поддержка инвалидов 18 06 489 328 123 301,7 301,7 301,0 99,8%
Новосибирской области" на 2001 - 2005 годы
Расходы на санаторно-курортное лечение 18 06 489 329 17550,0 17550,0 17550,0 100,0%
ветеранов и инвалидов
Расходы на оплату проезда ветеранов и 18 06 489 333 31243,0 32139,8 31243,0 97,2%
инвалидов
Пассажирские перевозки автомобильным 18 06 489 333 199 30000,0 30000,0 30000,0 100,0%
транспортом инвалидов
Пассажирские перевозки речным транспортом 18 06 489 333 201 250,0 250,0 250,0 100,0%
инвалидов
Проезд ветеранов и инвалидов на межобластных 18 06 489 333 72 993,0 1889,8 993,0 52,5%
и межреспубликанских маршрутах
Расходы на оплату установки телефона 18 06 489 334 8972,6 9886,6 5915,0 59,8%
ветеранам и инвалидам и его использование
Программа "Социальная защита населения 18 06 489 334 121 3968,7 3968,7 3968,0 100,0%
Новосибирской области" на 2001 - 2003 годы
Программа "Социальная поддержка инвалидов 18 06 489 334 123 4000,0 4000,0 942,5 23,6%
Новосибирской области" на 2001 - 2005 годы
Установка телефона инвалидам и его 18 06 489 334 147 1003,9 1917,9 1004,5 52,4%
использование
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 18 06 489 345 5500,0 5500,0 5500,0 100,0%
ветеранам и инвалидам
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 18 06 489 345 191 5500,0 5500,0 5500,0 100,0%
инвалидам в части услуг по газоснабжению
Расходы на приобретение и доставку топлива 18 06 489 346 779,5 779,5 780,0 100,1%
ветеранам и инвалидам
Компенсация инвалидам расходов на 18 06 489 347 935,5 860,7 861,0 100,0%
эксплуатацию и техническое обслуживание
транспортных средств
Расходы на обеспечение лекарственными 18 06 489 348 60970,0 60970,0 56099,0 92,0%
средствами инвалидов и
Программа "Централизованный закуп 18 06 489 348 107 40000,0 40000,0 35129,0 87,8%
лекарственных средств для государственных
нужд Новосибирской области" на 2001 - 2003
годы
Расходы на льготные медикаменты 18 06 489 348 114 20970,0 20970,0 20970,0 100,0%
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 18 06 489 397 17571,7 14695,8 14729,6 100,2%
расходов
Льготное зубное протезирование 18 06 489 397 111 350,0 350,0 380,0 108,6%
Расходы на оказание дорогостоящих видов 18 06 489 397 115 3000,0 3000,0 3000,0 100,0%
медицинской помощи
Программа "Социальная защита населения 18 06 489 397 121 663,4 663,4 663,2 100,0%
Новосибирской области" на 2001 - 2003 годы
Льготы за пользование радио 18 06 489 397 145 2528,3 2528,3 2528,3 100,0%
Пособия на детей-инвалидов 18 06 489 397 79 11030,0 8154,1 8158,1 100,0%
Расходы бюджетов субъектов Российской 18 06 489 558 13906,0 13906,0 7147,0 51,4%
Федерации и муниципальных образований на
возмещение льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг, услуг связи,
проезда на общественном транспорте городского
и пригородного сообщения гражданам,
подвергшимся
Расходы бюджетов субъектов Российской 18 06 489 558 197 13906,0 13906,0 7147,0 51,4%
Федерации и муниципальных образований на
возмещение льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг, услуг связи,
проезда на общественном транспорте городского
и пригородного сообщения гражданам,
подвергшимся радиационному
Расходы на реализацию льгот, установленных 18 06 498 217528,9 197247,0 172759,0 87,6%
Федеральным законом "О ветеранах" в части
полномочий субъектов Российской Федерации
Расходы на санаторно-курортное лечение 18 06 498 329 2486,0 2486,0 2487,0 100,0%
ветеранов и инвалидов
Расходы на оплату проезда ветеранов и 18 06 498 333 101155,0 101155,0 91677,0 90,6%
инвалидов
Пассажирские перевозки автомобильным 18 06 498 333 192 60905,0 60905,0 51427,0 84,4%
транспортом ветеранов
Пригородные перевозки железнодорожным 18 06 498 333 193 39000,0 39000,0 39000,0 100,0%
транспортом ветеранов
Пригородные перевозки речным транспортом 18 06 498 333 194 1250,0 1250,0 1250,0 100,0%
ветеранов
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 18 06 498 345 20000,0 20000,0 20000,0 100,0%
ветеранам и инвалидам
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 18 06 498 345 200 20000,0 20000,0 20000,0 100,0%
ветеранам в части услуг по газоснабжению
Расходы на приобретение и доставку топлива 18 06 498 346 51111,0 51111,0 49911,0 97,7%
ветеранам и инвалидам
Расходы на приобретение и доставку топлива 18 06 498 346 65 51111,0 51111,0 49911,0 97,7%
ветеранам и инвалидам
Компенсация инвалидам расходов на 18 06 498 347 3095,0 3095,0 3053,0 98,6%
эксплуатацию и техническое обслуживание
транспортных средств
Расходы на обеспечение лекарственными 18 06 498 348 38081,9 17800,0 5531,0 31,1%
средствами инвалидов и
Программа "Централизованный закуп 18 06 498 348 107 27081,9 6800,0 5531,0 81,3%
лекарственных средств для государственных
нужд Новосибирской области" на 2001 - 2003
годы
Расходы на льготные медикаменты 18 06 498 348 114 11000,0 11000,0 0,0 0,0%
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 18 06 498 397 1600,0 1600,0 100,0 6,3%
расходов
Льготное зубное протезирование 18 06 498 397 111 500,0 500,0 0,0 0,0%
Прочие расходы, не отнесенные к другим 18 06 515 2343,8 2343,8 0,0 0,0%
целевым статьям
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 18 06 515 397 2343,8 2343,8 0,0 0,0%
расходов
Оказание протезно-ортопедической помощи 18 06 515 397 118 2343,8 2343,8 0,0 0,0%
населению без инвалидности
Государственные пособия гражданам, имеющим 18 07 490164,1 490164,1 490205,0 100,0%
детей
Государственные пособия на детей 18 07 452 21121,1 21121,1 21123,0 100,0%
Выплаты государственного ежемесячного пособия 18 07 452 324 21121,1 21121,1 21123,0 100,0%
на ребенка
Фонд компенсаций 18 07 489 469043,0 469043,0 469082,0 100,0%
Субвенции на реализацию Федерального закона 18 07 489 470 469043,0 469043,0 469082,0 100,0%
"О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей"
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 19 369269,5 369269,5 365155,0 98,9%
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного и 19 01 369269,5 369269,5 365155,0 98,9%
муниципального внутреннего долга
Процентные платежи по государственному 19 01 460 369269,5 369269,5 365155,0 98,9%
внутреннему долгу
Выплаты процентов по государственному долгу 19 01 460 330 369269,5 369269,5 365155,0 98,9%
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 21 5058100,9 5058100,9 5157653,0 102,0%
Финансовая помощь бюджетам других уровней 21 01 5049100,9 5049100,9 5151953,0 102,0%
Средства, передаваемые по взаимным расчетам, 21 01 483 8820,6 8820,6 115201,0 1306,0%
в том числе компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений,
принятых органами других уровней власти
Средства, передаваемые для компенсации 21 01 483 358 0,0 7520,6 113746,2 1512,5%
дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти
другого
Возмещение расходов, связанных с реализацией 21 01 483 358 195 0,0 7325,5 8804,0 120,2%
Закона Российской Федерации "О реабилитации
жертв политических репрессий"
Возмещение расходов, связанных с реализацией 21 01 483 358 196 0,0 195,1 169,2 86,7%
Закона РФ "О статусе Героев Советского Союза,
Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и
ФЗ "О предоставлении социальных гарантий
Героям Соц. Труда полным кавалерам Ордена
Трудовой Славы"
Другие средства, передаваемые по взаимным 21 01 483 359 8820,6 1300,0 1454,8 111,9%
расчетам
Финансирование за счет средств федерального 21 01 483 359 164 1300,0 1300,0 1454,8 111,9%
бюджета
Возмещение расходов, связанных с реализацией 21 01 483 359 195 7325,5 0,0 0,0 0,0%
Закона Российской Федерации "О реабилитации
жертв политических репрессий"
Возмещение расходов, связанных с реализацией 21 01 483 359 196 195,1 0,0 0,0 0,0%
Закона РФ "О статусе Героев Советского Союза,
Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и
ФЗ "О предоставлении социальных гарантий
Героям Соц. Труда полным кавалерам Ордена
Трудовой Славы"
Дотации и субвенции 21 01 485 4997735,3 4997735,3 4994378,0 99,9%
Дотации и субвенции из бюджетов субъектов 21 01 485 369 4997735,3 4997735,3 4994378,0 99,9%
Российской Федерации
Расходы на газификацию Новосибирской области 21 01 485 369 162 2000,0 2000,0 2000,0 100,0%
Субвенции на возмещение убытков по 21 01 485 369 187 200750,0 200750,0 198114,0 98,7%
предоставлению жилищно-коммунальных услуг
Дотации бюджетам других уровней 21 01 485 369 87 4700960,3 4700960,3 4698412,0 99,9%
Субвенции на капитальные вложения 21 01 485 369 88 78650,0 78650,0 75565,0 96,1%
Субвенции на подготовку специалистов для села 21 01 485 369 90 15375,0 15375,0 14601,0 95,0%
в вузах
Фонд компенсаций 21 01 489 42545,0 42545,0 42374,0 99,6%
Субсидии бюджетам муниципальных образований 21 01 489 352 42545,0 42545,0 42374,0 99,6%
на возмещение льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи
военнослужащим, сотрудникам милиции, органов
внутренних дел, налоговой полиции,
должностным лицам таможенных органов
Возмещение льгот по оплате 21 01 489 352 198 42545,0 42545,0 42374,0 99,6%
жилищно-коммунальных услуг, услуг связи
военнослужащим, сотрудникам органов
внутренних дел, налоговой
полиции, таможенных органов
Мероприятия в области регионального развития 21 03 9000,0 9000,0 5700,0 63,3%
Государственные капитальные вложения 21 03 313 8000,0 8000,0 5700,0 71,3%
Государственные капитальные вложения на 21 03 313 198 8000,0 8000,0 5700,0 71,3%
безвозвратной основе
Финансирование за счет средств федерального 21 03 313 198 164 8000,0 8000,0 5700,0 71,3%
бюджета
Федеральная целевая программа "Старшее 21 03 635 1000,0 1000,0 0,0 0,0%
поколение" (на 2002 - 2004 годы)
Государственные капитальные вложения на 21 03 635 198 1000,0 1000,0 0,0 0,0%
безвозвратной основе
Финансирование за счет средств федерального 21 03 635 198 164 1000,0 1000,0 0,0 0,0%
бюджета
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 26 433187,0 433187,0 416290,0 96,1%
Дорожное хозяйство 26 01 433187,0 433187,0 416290,0 96,1%
Государственная поддержка дорожного хозяйства 26 01 479 433187,0 433187,0 416290,0 96,1%
Целевые субсидии и субвенции 26 01 479 290 433187,0 433187,0 416290,0 96,1%
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 30 132733,3 132733,3 142466,0 107,3%
Резервные фонды 30 01 98345,0 98345,0 0,0 0,0%
Резервные фонды 30 01 510 98345,0 98345,0 0,0 0,0%
Резервные фонды исполнительных органов власти 30 01 510 435 98345,0 98345,0 0,0 0,0%
субъектов Российской Федерации, резервные
фонды органов местного самоуправления
Проведение выборов и референдумов 30 02 12253,5 12253,5 8812,0 71,9%
Обеспечение деятельности избирательной 30 02 295 1953,3 1953,3 1758,0 90,0%
комиссии субъекта Российской Федерации,
территориальных избирательных комиссий
Денежное содержание аппарата 30 02 295 027 1512,3 1512,3 1488,0 98,4%
Расходы на содержание аппарата 30 02 295 029 441,0 441,0 270,0 61,2%
Расходы на проведение выборов и референдумов 30 02 511 10300,2 10300,2 7054,0 68,5%
Выборы в органы законодательной 30 02 511 394 10300,2 10300,2 7054,0 68,5%
(представительной) власти субъектов
Российской Федерации, выборы высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации, выборы в органы местного
самоуправления
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 30 03 - 320000,0 - 320000,0 - 114487,0 35,8%
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 30 03 514 - 320000,0 - 320000,0 - 114487,0 35,8%
Другие ссуды 30 03 514 399 - 320000,0 - 320000,0 - 114487,0 35,8%
Прочие расходы, не отнесенные к другим 30 04 342134,8 342134,8 248141,0 72,5%
подразделам
Прочие расходы, не отнесенные к другим 30 04 515 290761,0 290761,0 196767,2 67,7%
целевым статьям
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 30 04 515 397 290761,0 290761,0 196767,2 67,7%
расходов
Расходы на обеспечение мобилизационной 30 04 515 397 100 150,0 150,0 135,0 90,0%
подготовки и подготовки
резервов, учебно-сборовых мероприятий
Проект поддержки социальной инфраструктуры 30 04 515 397 133 247026,0 247026,0 130327,7 52,8%
Финансирование деятельности дирекции 30 04 515 397 137 1373,0 1373,0 1373,0 100,0%
межрегиональной ассоциации Сибирское
Соглашение
Финансирование деятельности Новосибирского 30 04 515 397 140 537,4 537,4 842,0 156,7%
областного Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов
Текущее содержание Военного комиссариата 30 04 515 397 141 3664,5 3664,5 3120,5 85,2%
Новосибирской области
Книга памяти 30 04 515 397 142 450,0 450,0 409,0 90,9%
Расходы по координации совместной 30 04 515 397 143 10631,6 10631,6 9449,0 88,9%
деятельности администрации области и
правоохранительных органов по усилению
борьбы с преступностью
Программа "Содействие занятости населения 30 04 515 397 144 2500,0 2500,0 2250,0 90,0%
Новосибирской области на 2001 - 2003 годы"
Расходы по содействию трудовой занятости 30 04 515 397 181 3453,0 3453,0 3123,0 90,4%
осужденных на 2001 - 2003 годы
Расходы на проведение переписи населения 30 04 515 397 57 20975,5 20975,5 7300,0 34,8%
Федеральная целевая программа "Сокращение 30 04 677 51373,8 51373,8 51373,8 100,0%
различий в социально-экономическом развитии
регионов Российской Федерации
(2002 - 2010 годы и до 2015 года)"
Субсидии на реализацию федеральных программ 30 04 677 457 51373,8 51373,8 51373,8 100,0%
развития регионов
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 31 2209892,0 2209892,0 1674592,0 75,8%
Территориальные дорожные фонды 31 11 2144592,0 2144592,0 1641095,0 76,5%
Расходы за счет целевого фонда, 31 11 520 2144592,0 2144592,0 1641095,0 76,5%
консолидируемого в бюджете
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 31 11 520 397 2144592,0 2144592,0 1641095,0 76,5%
расходов
Строительство, реконструкция ремонт и 31 11 520 397 171 1862792,0 1862792,0 1559406,9 83,7%
содержание автомобильных дорог общего
пользования и сооружений на них
Приобретение новой техники для нужд дорожного 31 11 520 397 172 50000,0 50000,0 696,0 1,4%
хозяйства Новосибирской области
Расходы на научно-исследовательские и 31 11 520 397 173 4000,0 4000,0 700,0 17,5%
опытно-конструкторские работы
Резерв средств территориального дорожного 31 11 520 397 174 174980,0 174980,0 53091,4 30,3%
фонда
Плата за землю при строительстве автодороги 31 11 520 397 175 24500,0 24500,0 1993,4 8,1%
"Северный обход"
Текущие расходы организаций на управление 31 11 520 397 176 28320,0 28320,0 25207,3 89,0%
дорожным хозяйством
Территориальные экологические фонды 31 12 65300,0 65300,0 33497,0 51,3%
Расходы за счет целевого фонда, 31 12 520 65300,0 65300,0 33497,0 51,3%
консолидируемого в бюджете
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 31 12 520 397 65300,0 65300,0 33497,0 51,3%
расходов
Расходы на природоохранные мероприятия 31 12 520 397 190 63300,0 63300,0 32497,0 51,3%
Строительство коллектора в Дзержинском районе 31 12 520 397 89 2000,0 2000,0 1000,0 50,0%
Итого: 14135323,1 14135323,1 13785229,0 97,5%
Приложение N 3
к Закону Новосибирской области
"Об исполнении областного бюджета
Новосибирской области за 2002 год"
Исполнение областного бюджета Новосибирской области
по ведомственной структуре расходов за 2002 год
Главный Рзд Прз Цс Вид Пви Утверждено Законом Уточненная Фактически % исполн.
расп. Новосибирской области сводная исполнено за уточн.
"Об областном бюджете бюджетная 2002 год сводной
Новосибирской области роспись бюджетной
на 2002 год" росписи
НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 001 33756,0 33756,0 31372,0 92,9%
Государственное управление и местное самоуправление 001 01 33756,0 33756,0 31372,0 92,9%
Функционирование законодательных (представительных) 001 01 02 33756,0 33756,0 31372,0 92,9%
органов государственной власти
Содержание членов законодательной (представительной) 001 01 02 023 8565,0 8565,0 7697,0 89,9%
власти субъектов Российской Федерации
Денежное содержание членов законодательной 001 01 02 023 032 8565,0 8565,0 7697,0 89,9%
(представительной) власти субъектов Российской Федерации
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 8565,0 8565,0 7697,0 89,9%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 8565,0 8565,0 7697,0 89,9%
Оплата труда 110100 6306,0 6306,0 5777,0 91,6%
Оплата труда гражданских служащих 110110 6306,0 6306,0 5777,0 91,6%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 2259,0 2259,0 1920,0 85,0%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 8565,0 8565,0 7697,0 89,9%
Обеспечение деятельности законодательной 001 01 02 025 25191,0 25191,0 23675,0 94,0%
(представительной) власти субъектов Российской Федерации
Денежное содержание аппарата 001 01 02 025 027 13788,0 13788,0 13231,0 96,0%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 13788,0 13788,0 13231,0 96,0%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 13348,0 13348,0 12822,0 96,1%
Оплата труда 110100 9830,0 9830,0 9737,0 99,1%
Оплата труда гражданских служащих 110110 9690,0 9690,0 9687,0 100,0%
Выходное пособие при увольнении 110130 140,0 140,0 50,0 35,7%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 3518,0 3518,0 3085,0 87,7%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 440,0 440,0 409,0 93,0%
Трансферты населению 130300 440,0 440,0 409,0 93,0%
Прочие трансферты населению 130330 440,0 440,0 409,0 93,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 13788,0 13788,0 13231,0 96,0%
Представительские расходы 001 01 02 025 028 65,0 65,0 45,0 69,2%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 65,0 65,0 45,0 69,2%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 65,0 65,0 45,0 69,2%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 65,0 65,0 45,0 69,2%
услуг
Прочие текущие расходы 111040 65,0 65,0 45,0 69,2%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 65,0 65,0 45,0 69,2%
Расходы на содержание аппарата 001 01 02 025 029 11338,0 11338,0 10399,0 91,7%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 7978,0 7978,0 7039,0 88,2%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 7978,0 7978,0 7039,0 88,2%
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 790,0 790,0 790,0 100,0%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 790,0 790,0 790,0 100,0%
Командировки и служебные разъезды 110400 820,0 890,0 833,0 93,6%
Транспортные услуги 110500 950,0 950,0 886,0 93,3%
Оплата услуг связи 110600 850,0 850,0 768,0 90,4%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 4568,0 4498,0 3762,0 83,6%
услуг
Оплата услуг научно-исследовательских организаций 111010 40,0 40,0 0,0 0,0%
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 310,0 310,0 288,0 92,9%
Прочие текущие расходы 111040 4218,0 4148,0 3474,0 83,8%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 3360,0 3360,0 3360,0 100,0%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 3360,0 3360,0 3360,0 100,0%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 3360,0 3360,0 3360,0 100,0%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 3360,0 3360,0 3360,0 100,0%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 11338,0 11338,0 10399,0 91,7%
001
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 30396,0 30396,0 28012,0 92,2%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 29956,0 29956,0 27603,0 92,1%
Оплата труда 110100 16136,0 16136,0 15514,0 96,1%
Оплата труда гражданских служащих 110110 15996,0 15996,0 15464,0 96,7%
Выходное пособие при увольнении 110130 140,0 140,0 50,0 35,7%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 5777,0 5777,0 5005,0 86,6%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 790,0 790,0 790,0 100,0%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 790,0 790,0 790,0 100,0%
Командировки и служебные разъезды 110400 820,0 890,0 833,0 93,6%
Транспортные услуги 110500 950,0 950,0 886,0 93,3%
Оплата услуг связи 110600 850,0 850,0 768,0 90,4%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 4633,0 4563,0 3807,0 83,4%
услуг
Оплата услуг научно-исследовательских организаций 111010 40,0 40,0 0,0 0,0%
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 310,0 310,0 288,0 92,9%
Прочие текущие расходы 111040 4283,0 4213,0 3519,0 83,5%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 440,0 440,0 409,0 93,0%
Трансферты населению 130300 440,0 440,0 409,0 93,0%
Прочие трансферты населению 130330 440,0 440,0 409,0 93,0%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 3360,0 3360,0 3360,0 100,0%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 3360,0 3360,0 3360,0 100,0%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 3360,0 3360,0 3360,0 100,0%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 3360,0 3360,0 3360,0 100,0%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 33756,0 33756,0 31372,0 92,9%
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 006 207615,0 207615,0 185304,3 89,3%
Государственное управление и местное самоуправление 006 01 179360,7 179360,7 172836,2 96,4%
Функционирование исполнительных органов 006 01 03 85493,0 85493,0 81846,2 95,7%
государственной власти
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 006 01 03 036 85493,0 85493,0 81846,2 95,7%
субъектов Российской Федерации
Денежное содержание аппарата 006 01 03 036 027 59352,0 57752,0 54340,7 94,1%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 59352,0 57752,0 54340,7 94,1%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 59352,0 57752,0 54340,7 94,1%
Оплата труда 110100 44166,0 42966,0 40985,7 95,4%
Оплата труда гражданских служащих 110110 44166,0 42966,0 40985,7 95,4%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 15186,0 14786,0 13355,0 90,3%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 59352,0 57752,0 54340,7 94,1%
Расходы на содержание аппарата 006 01 03 036 029 26141,0 27741,0 27505,5 99,2%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 22337,0 23937,0 23655,6 98,8%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 22337,0 23937,0 23655,6 98,8%
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 1589,0 2091,5 2061,7 98,6%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 1589,0 2091,5 2061,7 98,6%
Командировки и служебные разъезды 110400 2311,0 2260,0 2024,9 89,6%
Транспортные услуги 110500 934,0 934,0 616,2 66,0%
Оплата услуг связи 110600 9275,0 9313,0 9500,1 102,0%
Оплата коммунальных услуг 110700 702,0 802,0 824,4 102,8%
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 110750 702,0 802,0 824,4 102,8%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 7526,0 8536,5 8628,3 101,1%
услуг
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 530,0 530,0 531,6 100,3%
Прочие текущие расходы 111040 6996,0 8006,5 8096,7 101,1%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 3804,0 3804,0 3849,9 101,2%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 3804,0 3804,0 3849,9 101,2%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 3804,0 3804,0 3849,9 101,2%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 3804,0 3804,0 3849,9 101,2%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 26141,0 27741,0 27505,5 99,2%
Прочие расходы на общегосударственное управление 006 01 05 93867,7 93867,7 90990,0 96,9%
Расходы на общегосударственное управление (не 006 01 05 039 93867,7 93867,7 90990,0 96,9%
отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств)
Содержание подведомственных структур 006 01 05 039 075 93867,7 93867,7 90990,0 96,9%
Хозяйственное управление администрации Новосибирской 006 01 05 039 075 161 57285,7 57593,9 58394,0 101,4%
области
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 57285,7 57593,9 58394,0 101,4%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 57285,7 57593,9 58394,0 101,4%
Субсидии и субвенции 130100 57285,7 57593,9 58394,0 101,4%
Субсидии государственным организациям и организациям 130110 57285,7 57593,9 58394,0 101,4%
других форм собственности
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 57285,7 57593,9 58394,0 101,4%
Автохозяйство администрации Новосибирской области 006 01 05 039 075 82 36582,0 36273,8 32596,0 89,9%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 36582,0 36273,8 32596,0 89,9%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 36582,0 36273,8 32596,0 89,9%
Субсидии и субвенции 130100 36582,0 36273,8 32596,0 89,9%
Субсидии государственным организациям и организациям 130110 36582,0 36273,8 32596,0 89,9%
других форм собственности
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 36582,0 36273,8 32596,0 89,9%
Образование 006 14 5905,8 5905,8 3795,1 64,3%
Переподготовка и повышение квалификации 006 14 05 2350,8 2350,8 1233,0 52,5%
Ведомственные расходы на переподготовку и повышение 006 14 05 404 2350,8 2350,8 1233,0 52,5%
квалификации
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 006 14 05 404 270 2350,8 2350,8 1233,0 52,5%
Расходы по обучению специалистов в Сибирской Академии 006 14 05 404 270 184 1817,8 1817,8 1150,0 63,3%
Государственной службы
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1817,8 1817,8 1150,0 63,3%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1817,8 1817,8 1150,0 63,3%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 1817,8 1817,8 1150,0 63,3%
услуг
Прочие текущие расходы 111040 1817,8 1817,8 1150,0 63,3%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1817,8 1817,8 1150,0 63,3%
Мероприятия "Государственного плана подготовки 006 14 05 404 270 186 533,0 533,0 83,0 15,6%
управленческих кадров для организации народного
хозяйства Российской Федерации в 2002 - 2003 годы"
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 533,0 533,0 83,0 15,6%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 533,0 533,0 83,0 15,6%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 533,0 533,0 83,0 15,6%
услуг
Прочие текущие расходы 111040 533,0 533,0 83,0 15,6%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 533,0 533,0 83,0 15,6%
Высшее профессиональное образование 006 14 06 3555,0 3555,0 2562,1 72,1%
Ведомственные расходы на высшее профессиональное 006 14 06 405 3555,0 3555,0 2562,1 72,1%
образование
Высшие учебные заведения 006 14 06 405 271 3555,0 3555,0 2562,1 72,1%
Выплата именных стипендий администрации Новосибирской 006 14 06 405 271 51 405,0 405,0 403,0 99,5%
области
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 405,0 405,0 403,0 99,5%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 405,0 405,0 403,0 99,5%
Трансферты населению 130300 405,0 405,0 403,0 99,5%
Стипендии 130320 405,0 405,0 403,0 99,5%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 405,0 405,0 403,0 99,5%
Подготовка специалистов для села 006 14 06 405 271 52 3150,0 3150,0 2159,1 68,5%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3150,0 3150,0 2159,1 68,5%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 2900,0 2900,0 1417,8 48,9%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 2900,0 2900,0 1417,8 48,9%
услуг
Прочие текущие расходы 111040 2900,0 2900,0 1417,8 48,9%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 250,0 250,0 741,3 296,5%
Трансферты населению 130300 250,0 250,0 741,3 296,5%
Стипендии 130320 250,0 250,0 741,3 296,5%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3150,0 3150,0 2159,1 68,5%
Прочие расходы 006 30 22348,5 22348,5 8673,0 38,8%
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 006 30 04 22348,5 22348,5 8673,0 38,8%
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 006 30 04 515 22348,5 22348,5 8673,0 38,8%
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 006 30 04 515 397 22348,5 22348,5 8673,0 38,8%
Финансирование деятельности дирекции межрегиональной 006 30 04 515 397 137 1373,0 1373,0 1373,0 100,0%
ассоциации
Сибирское Соглашение
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1373,0 1373,0 1373,0 100,0%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1373,0 1373,0 1373,0 100,0%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 1373,0 1373,0 1373,0 100,0%
услуг
Прочие текущие расходы 111040 1373,0 1373,0 1373,0 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1373,0 1373,0 1373,0 100,0%
Расходы на проведение переписи населения 006 30 04 515 397 57 20975,5 20975,5 7300,0 34,8%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 20975,5 20975,5 7300,0 34,8%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 20975,5 20975,5 7300,0 34,8%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 20975,5 20975,5 7300,0 34,8%
услуг
Прочие текущие расходы 111040 20975,5 20975,5 7300,0 34,8%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 20975,5 20975,5 7300,0 34,8%
006
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 203811,0 203811,0 181454,4 89,0%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 109288,3 109288,3 89320,1 81,7%
Оплата труда 110100 44166,0 42966,0 40985,7 95,4%
Оплата труда гражданских служащих 110110 44166,0 42966,0 40985,7 95,4%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 15186,0 14786,0 13355,0 90,3%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 1589,0 2091,5 2061,7 98,6%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 1589,0 2091,5 2061,7 98,6%
Командировки и служебные разъезды 110400 2311,0 2260,0 2024,9 89,6%
Транспортные услуги 110500 934,0 934,0 616,2 66,0%
Оплата услуг связи 110600 9275,0 9313,0 9500,1 102,0%
Оплата коммунальных услуг 110700 702,0 802,0 824,4 102,8%
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 110750 702,0 802,0 824,4 102,8%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 35125,3 36135,8 19952,1 55,2%
услуг
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 530,0 530,0 531,6 100,3%
Прочие текущие расходы 111040 34595,3 35605,8 19420,5 54,5%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 94522,7 94522,7 92134,3 97,5%
Субсидии и субвенции 130100 93867,7 93867,7 90990,0 96,9%
Субсидии государственным организациям и организациям 130110 93867,7 93867,7 90990,0 96,9%
других форм собственности
Трансферты населению 130300 655,0 655,0 1144,3 174,7%
Стипендии 130320 655,0 655,0 1144,3 174,7%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 3804,0 3804,0 3849,9 101,2%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 3804,0 3804,0 3849,9 101,2%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 3804,0 3804,0 3849,9 101,2%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 3804,0 3804,0 3849,9 101,2%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 207615,0 207615,0 185304,3 89,3%
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 011 4264,5 4264,5 3664,5 85,9%
Прочие расходы 011 30 4264,5 4264,5 3664,5 85,9%
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 011 30 04 4264,5 4264,5 3664,5 85,9%
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 011 30 04 515 4264,5 4264,5 3664,5 85,9%
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 011 30 04 515 397 4264,5 4264,5 3664,5 85,9%
Расходы на обеспечение мобилизационной подготовки и 011 30 04 515 397 100 150,0 150,0 135,0 90,0%
подготовки резервов, учебно-сборовых мероприятий
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 150,0 150,0 135,0 90,0%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 150,0 150,0 135,0 90,0%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 150,0 150,0 135,0 90,0%
услуг
Прочие текущие расходы 111040 150,0 150,0 135,0 90,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 150,0 150,0 135,0 90,0%
Текущее содержание Военного комиссариата Новосибирской 011 30 04 515 397 141 3664,5 3664,5 3120,5 85,2%
области
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3544,5 3647,2 3120,5 85,6%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 3544,5 3647,2 3120,5 85,6%
Оплата труда 110100 465,0 465,0 465,0 100,0%
Оплата труда гражданских служащих 110110 465,0 465,0 465,0 100,0%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 166,0 166,0 166,0 100,0%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 384,0 184,0 105,7 57,4%
Оплата горюче-смазочных материалов 110340 180,0 80,0 75,7 94,6%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 204,0 104,0 30,0 28,8%
Оплата услуг связи 110600 400,0 400,0 178,0 44,5%
Оплата коммунальных услуг 110700 1148,0 1650,7 1557,3 94,3%
Оплата содержания помещений 110710 102,0 77,0 37,0 48,1%
Оплата потребления тепловой энергии 110720 692,0 1194,7 1194,7 100,0%
Оплата отопления и технологических нужд 110721 692,0 1194,7 1194,7 100,0%
Оплата потребления электрической энергии 110730 354,0 354,0 300,6 84,9%
Прочие коммунальные услуги 110770 0,0 25,0 25,0 100,0%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 981,5 781,5 648,5 83,0%
услуг
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 45,0 45,0 10,0 22,2%
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 298,0 98,0 0,0 0,0%
Прочие текущие расходы 111040 638,5 638,5 638,5 100,0%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 120,0 17,3 0,0 0,0%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 120,0 17,3 0,0 0,0%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 120,0 17,3 0,0 0,0%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 120,0 17,3 0,0 0,0%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3664,5 3664,5 3120,5 85,2%
Книга памяти 011 30 04 515 397 142 450,0 450,0 409,0 90,9%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 450,0 450,0 409,0 90,9%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 450,0 450,0 409,0 90,9%
Субсидии и субвенции 130100 450,0 450,0 409,0 90,9%
Прочие субсидии 130140 450,0 450,0 409,0 90,9%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 450,0 450,0 409,0 90,9%
011
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4144,5 4247,2 3664,5 86,3%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 3694,5 3797,2 3255,5 85,7%
Оплата труда 110100 465,0 465,0 465,0 100,0%
Оплата труда гражданских служащих 110110 465,0 465,0 465,0 100,0%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 166,0 166,0 166,0 100,0%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 384,0 184,0 105,7 57,4%
Оплата горюче-смазочных материалов 110340 180,0 80,0 75,7 94,6%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 204,0 104,0 30,0 28,8%
Оплата услуг связи 110600 400,0 400,0 178,0 44,5%
Оплата коммунальных услуг 110700 1148,0 1650,7 1557,3 94,3%
Оплата содержания помещений 110710 102,0 77,0 37,0 48,1%
Оплата потребления тепловой энергии 110720 692,0 1194,7 1194,7 100,0%
Оплата отопления и технологических нужд 110721 692,0 1194,7 1194,7 100,0%
Оплата потребления электрической энергии 110730 354,0 354,0 300,6 84,9%
Прочие коммунальные услуги 110770 0,0 25,0 25,0 100,0%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 1131,5 931,5 783,5 84,1%
услуг
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 45,0 45,0 10,0 22,2%
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 298,0 98,0 0,0 0,0%
Прочие текущие расходы 111040 788,5 788,5 773,5 98,1%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 450,0 450,0 409,0 90,9%
Субсидии и субвенции 130100 450,0 450,0 409,0 90,9%
Прочие субсидии 130140 450,0 450,0 409,0 90,9%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 120,0 17,3 0,0 0,0%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 120,0 17,3 0,0 0,0%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 120,0 17,3 0,0 0,0%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 120,0 17,3 0,0 0,0%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4264,5 4264,5 3664,5 85,9%
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 016 349139,7 349139,7 325628,0 93,3%
Правоохранительная деятельность и обеспечение 016 05 349139,7 349139,7 325628,0 93,3%
безопасности государства
Органы внутренних дел 016 05 01 349139,7 349139,7 325628,0 93,3%
Обеспечение личного состава войск (сил) 016 05 01 601 349139,7 349139,7 325628,0 93,3%
Содержание подведомственных структур 016 05 01 601 075 349139,7 349139,7 325628,0 93,3%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 339495,7 334911,9 312280,0 93,2%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 301463,7 296729,9 280196,0 94,4%
Оплата труда 110100 174949,6 175671,7 175496,0 99,9%
Оплата труда гражданских служащих 110110 25427,9 27069,3 27074,0 100,0%
Денежное довольствие военнослужащих 110120 139794,7 140345,8 140168,0 99,9%
Выходное пособие при увольнении 110130 2074,0 2752,1 2753,0 100,0%
Компенсация налога на доходы физических лиц 110150 7653,0 5504,5 5501,0 99,9%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 9000,0 9484,3 9003,0 94,9%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 36096,8 34043,4 30467,0 89,5%
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 163,8 163,8 20,0 12,2%
расходы
Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 4510,0 4510,0 4500,0 99,8%
Продукты питания 110330 7818,0 6474,9 3052,0 47,1%
Оплата горюче-смазочных материалов 110340 18243,0 16643,0 16643,0 100,0%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 5362,0 6251,7 6252,0 100,0%
Командировки и служебные разъезды 110400 934,0 934,0 0,0 0,0%
Транспортные услуги 110500 3145,0 1545,0 0,0 0,0%
Оплата услуг связи 110600 2972,0 2407,0 2409,0 100,1%
Оплата коммунальных услуг 110700 9220,0 7727,8 4347,0 56,3%
Оплата содержания помещений 110710 150,0 150,0 0,0 0,0%
Оплата потребления тепловой энергии 110720 4180,0 4180,0 2170,0 51,9%
Оплата отопления и технологических нужд 110721 4180,0 4180,0 2170,0 51,9%
Оплата потребления электрической энергии 110730 1995,0 2111,7 2112,0 100,0%
Оплата водоснабжения помещений 110740 132,0 132,0 65,0 49,2%
Оплата льгот по коммунальным услугам 110760 2763,0 1154,1 0,0 0,0%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 65146,3 64916,7 58474,0 90,1%
услуг
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 4725,0 7870,8 7871,0 100,0%
Прочие текущие расходы 111040 59421,3 56045,9 49603,0 88,5%
Прочие специальные расходы 111050 1000,0 1000,0 1000,0 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 38032,0 38182,0 32084,0 84,0%
Трансферты населению 130300 38032,0 38182,0 32084,0 84,0%
Выплаты пенсий и пособий 130310 108,0 108,0 27,0 25,0%
Прочие трансферты населению 130330 33321,0 33471,0 31204,0 93,2%
Компенсации на лечение 130340 4603,0 4603,0 853,0 18,5%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 9644,0 14227,8 13348,0 93,8%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 9644,0 14227,8 13348,0 93,8%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 3313,0 4192,5 3313,0 79,0%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 3313,0 4192,5 3313,0 79,0%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
Капитальное строительство 240200 0,0 1600,0 1600,0 100,0%
Строительство объектов непроизводственного назначения, 240230 0,0 1600,0 1600,0 100,0%
за исключением жилищного строительство
Капитальный ремонт 240300 6331,0 8435,3 8435,0 100,0%
Прочий капитальный ремонт 240350 6331,0 8435,3 8435,0 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 349139,7 349139,7 325628,0 93,3%
016
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 339495,7 334911,9 312280,0 93,2%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 301463,7 296729,9 280196,0 94,4%
Оплата труда 110100 174949,6 175671,7 175496,0 99,9%
Оплата труда гражданских служащих 110110 25427,9 27069,3 27074,0 100,0%
Денежное довольствие военнослужащих 110120 139794,7 140345,8 140168,0 99,9%
Выходное пособие при увольнении 110130 2074,0 2752,1 2753,0 100,0%
Компенсация налога на доходы физических лиц 110150 7653,0 5504,5 5501,0 99,9%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 9000,0 9484,3 9003,0 94,9%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 36096,8 34043,4 30467,0 89,5%
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 163,8 163,8 20,0 12,2%
расходы
Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 4510,0 4510,0 4500,0 99,8%
Продукты питания 110330 7818,0 6474,9 3052,0 47,1%
Оплата горюче-смазочных материалов 110340 18243,0 16643,0 16643,0 100,0%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 5362,0 6251,7 6252,0 100,0%
Командировки и служебные разъезды 110400 934,0 934,0 0,0 0,0%
Транспортные услуги 110500 3145,0 1545,0 0,0 0,0%
Оплата услуг связи 110600 2972,0 2407,0 2409,0 100,1%
Оплата коммунальных услуг 110700 9220,0 7727,8 4347,0 56,3%
Оплата содержания помещений 110710 150,0 150,0 0,0 0,0%
Оплата потребления тепловой энергии 110720 4180,0 4180,0 2170,0 51,9%
Оплата отопления и технологических нужд 110721 4180,0 4180,0 2170,0 51,9%
Оплата потребления электрической энергии 110730 1995,0 2111,7 2112,0 100,0%
Оплата водоснабжения помещений 110740 132,0 132,0 65,0 49,2%
Оплата льгот по коммунальным услугам 110760 2763,0 1154,1 0,0 0,0%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 65146,3 64916,7 58474,0 90,1%
услуг
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 4725,0 7870,8 7871,0 100,0%
Прочие текущие расходы 111040 59421,3 56045,9 49603,0 88,5%
Прочие специальные расходы 111050 1000,0 1000,0 1000,0 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 38032,0 38182,0 32084,0 84,0%
Трансферты населению 130300 38032,0 38182,0 32084,0 84,0%
Выплаты пенсий и пособий 130310 108,0 108,0 27,0 25,0%
Прочие трансферты населению 130330 33321,0 33471,0 31204,0 93,2%
Компенсации на лечение 130340 4603,0 4603,0 853,0 18,5%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 9644,0 14227,8 13348,0 93,8%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 9644,0 14227,8 13348,0 93,8%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 3313,0 4192,5 3313,0 79,0%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 3313,0 4192,5 3313,0 79,0%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
Капитальное строительство 240200 0,0 1600,0 1600,0 100,0%
Строительство объектов непроизводственного назначения, 240230 0,0 1600,0 1600,0 100,0%
за исключением жилищного строительство
Капитальный ремонт 240300 6331,0 8435,3 8435,0 100,0%
Прочий капитальный ремонт 240350 6331,0 8435,3 8435,0 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 349139,7 349139,7 325628,0 93,3%
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 021 26472,4 26472,4 26601,0 100,5%
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 021 13 26472,4 26472,4 26601,0 100,5%
ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 021 13 02 26472,4 26472,4 26601,0 100,5%
ситуаций
Обеспечение личного состава войск (сил) 021 13 02 601 26472,4 26472,4 26601,0 100,5%
Содержание подведомственных структур 021 13 02 601 075 26472,4 26472,4 26601,0 100,5%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 26272,4 26102,4 26232,0 100,5%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 26272,4 26102,4 26232,0 100,5%
Оплата труда 110100 13994,1 13994,1 13980,0 99,9%
Оплата труда гражданских служащих 110110 13994,1 13994,1 13980,0 99,9%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 5009,0 5009,0 4244,0 84,7%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 925,0 1010,0 952,0 94,3%
Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 175,0 180,0 180,0 100,0%
Оплата горюче-смазочных материалов 110340 343,2 343,2 334,0 97,3%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 406,8 486,8 438,0 90,0%
Командировки и служебные разъезды 110400 250,0 250,0 200,0 80,0%
Оплата услуг связи 110600 3068,0 3068,0 2692,0 87,7%
Оплата коммунальных услуг 110700 1719,1 1650,9 1252,0 75,8%
Оплата содержания помещений 110710 30,0 34,7 5,0 14,4%
Оплата потребления тепловой энергии 110720 436,0 436,0 359,0 82,3%
Оплата отопления и технологических нужд 110721 435,0 435,0 359,0 82,5%
Оплата котельно-печного топлива 110723 1,0 1,0 0,0 0,0%
Оплата потребления электрической энергии 110730 1198,1 768,0 768,0 100,0%
Оплата водоснабжения помещений 110740 24,0 24,0 12,0 50,0%
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 110750 31,0 38,1 14,0 36,7%
Прочие коммунальные услуги 110770 0,0 350,1 94,0 26,8%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 1307,2 1120,4 2912,0 259,9%
услуг
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 50,0 210,0 210,0 100,0%
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 816,1 516,1 409,0 79,2%
Прочие текущие расходы 111040 441,1 394,3 2293,0 581,6%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 200,0 370,0 369,0 99,7%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 200,0 370,0 369,0 99,7%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 200,0 370,0 369,0 99,7%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 200,0 370,0 369,0 99,7%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 26472,4 26472,4 26601,0 100,5%
021
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 26272,4 26102,4 26232,0 100,5%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 26272,4 26102,4 26232,0 100,5%
Оплата труда 110100 13994,1 13994,1 13980,0 99,9%
Оплата труда гражданских служащих 110110 13994,1 13994,1 13980,0 99,9%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 5009,0 5009,0 4244,0 84,7%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 925,0 1010,0 952,0 94,3%
Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 175,0 180,0 180,0 100,0%
Оплата горюче-смазочных материалов 110340 343,2 343,2 334,0 97,3%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 406,8 486,8 438,0 90,0%
Командировки и служебные разъезды 110400 250,0 250,0 200,0 80,0%
Оплата услуг связи 110600 3068,0 3068,0 2692,0 87,7%
Оплата коммунальных услуг 110700 1719,1 1650,9 1252,0 75,8%
Оплата содержания помещений 110710 30,0 34,7 5,0 14,4%
Оплата потребления тепловой энергии 110720 436,0 436,0 359,0 82,3%
Оплата отопления и технологических нужд 110721 435,0 435,0 359,0 82,5%
Оплата котельно-печного топлива 110723 1,0 1,0 0,0 0,0%
Оплата потребления электрической энергии 110730 1198,1 768,0 768,0 100,0%
Оплата водоснабжения помещений 110740 24,0 24,0 12,0 50,0%
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 110750 31,0 38,1 14,0 36,7%
Прочие коммунальные услуги 110770 0,0 350,1 94,0 26,8%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 1307,2 1120,4 2912,0 259,9%
услуг
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 50,0 210,0 210,0 100,0%
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 816,1 516,1 409,0 79,2%
Прочие текущие расходы 111040 441,1 394,3 2293,0 581,6%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 200,0 370,0 369,0 99,7%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 200,0 370,0 369,0 99,7%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 200,0 370,0 369,0 99,7%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 200,0 370,0 369,0 99,7%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 26472,4 26472,4 26601,0 100,5%
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 026 355653,2 355653,2 310213,9 87,2%
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное управление и местное самоуправление 026 01 24027,0 24027,0 18678,9 77,7%
Функционирование исполнительных органов 026 01 03 24027,0 24027,0 18678,9 77,7%
государственной власти
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 026 01 03 036 24027,0 24027,0 18678,9 77,7%
субъектов Российской Федерации
Денежное содержание аппарата 026 01 03 036 027 19701,0 19701,0 16878,5 85,7%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 19701,0 19701,0 16878,5 85,7%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 19701,0 19701,0 16878,5 85,7%
Оплата труда 110100 14507,0 14507,0 12784,1 88,1%
Оплата труда гражданских служащих 110110 14507,0 14507,0 12784,1 88,1%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 5194,0 5194,0 4094,4 78,8%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 19701,0 19701,0 16878,5 85,7%
Расходы на содержание аппарата 026 01 03 036 029 4326,0 4326,0 1800,4 41,6%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4026,0 3723,0 1168,7 31,4%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 4026,0 3723,0 1168,7 31,4%
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 224,0 224,0 98,6 44,0%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 224,0 224,0 98,6 44,0%
Командировки и служебные разъезды 110400 760,0 760,0 352,8 46,4%
Транспортные услуги 110500 85,0 85,0 4,3 5,1%
Оплата услуг связи 110600 549,0 549,0 244,4 44,5%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 2408,0 2105,0 468,6 22,3%
услуг
Оплата услуг научно-исследовательских организаций 111010 875,0 875,0 40,2 4,6%
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 79,0 79,0 32,9 41,6%
Прочие текущие расходы 111040 1454,0 1151,0 395,5 34,4%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 300,0 603,0 631,7 104,8%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 300,0 603,0 631,7 104,8%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 300,0 603,0 631,7 104,8%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 300,0 603,0 631,7 104,8%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4326,0 4326,0 1800,4 41,6%
Развитие рыночной инфраструктуры 026 11 13000,0 13000,0 12444,0 95,7%
Малый бизнес и предпринимательство 026 11 01 13000,0 13000,0 12444,0 95,7%
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 026 11 01 515 13000,0 13000,0 12444,0 95,7%
Целевые субсидии и субвенции 026 11 01 515 290 13000,0 13000,0 12444,0 95,7%
Программа "Развитие бытового обслуживания населения 026 11 01 515 290 36 5000,0 5000,0 5000,0 100,0%
Новосибирской области на 2001 - 2003 годы"
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 5000,0 5000,0 5000,0 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 5000,0 5000,0 5000,0 100,0%
Субсидии и субвенции 130100 5000,0 5000,0 5000,0 100,0%
Прочие субсидии 130140 5000,0 5000,0 5000,0 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5000,0 5000,0 5000,0 100,0%
Программа "Государственная поддержка малого 026 11 01 515 290 39 8000,0 8000,0 7444,0 93,0%
предпринимательства в Новосибирской области
на 2001 - 2003 годы"
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 8000,0 8000,0 7444,0 93,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 8000,0 8000,0 7444,0 93,0%
Субсидии и субвенции 130100 8000,0 8000,0 7444,0 93,0%
Прочие субсидии 130140 8000,0 8000,0 7444,0 93,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 8000,0 8000,0 7444,0 93,0%
Целевые бюджетные фонды 026 31 65300,0 65300,0 33497,0 51,3%
Территориальные экологические фонды 026 31 12 65300,0 65300,0 33497,0 51,3%
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в 026 31 12 520 65300,0 65300,0 33497,0 51,3%
бюджете
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 026 31 12 520 397 65300,0 65300,0 33497,0 51,3%
Расходы на природоохранные мероприятия 026 31 12 520 397 190 63300,0 63300,0 32497,0 51,3%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 63300,0 63300,0 32497,0 51,3%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 63300,0 63300,0 32497,0 51,3%
Субсидии и субвенции 130100 63300,0 63300,0 32497,0 51,3%
Прочие субсидии 130140 63300,0 63300,0 32497,0 51,3%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 63300,0 63300,0 32497,0 51,3%
Строительство коллектора в Дзержинском районе 026 31 12 520 397 89 2000,0 2000,0 1000,0 50,0%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2000,0 2000,0 1000,0 50,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 2000,0 2000,0 1000,0 50,0%
Субсидии и субвенции 130100 2000,0 2000,0 1000,0 50,0%
Прочие субсидии 130140 2000,0 2000,0 1000,0 50,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2000,0 2000,0 1000,0 50,0%
Фундаментальные исследования и содействие 026 06 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
научно-техническому прогрессу
Разработка перспективных технологий и приоритетных 026 06 02 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
направлений научно-технического прогресса
НИОКР 026 06 02 281 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
Другие НИОКР 026 06 02 281 216 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
Субсидии и субвенции 130100 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
Прочие субсидии 130140 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
Промышленность, энергетика и строительство 026 07 191556,2 191556,2 187340,0 97,8%
Другие отрасли промышленности 026 07 05 175000,0 175000,0 172213,0 98,4%
Государственная поддержка отраслей промышленности 026 07 05 302 175000,0 175000,0 172213,0 98,4%
Целевые субсидии и субвенции 026 07 05 302 290 175000,0 175000,0 172213,0 98,4%
Предоставление экономической поддержки на возвратной 026 07 05 302 290 225 200000,0 200000,0 197213,0 98,6%
основе промышленным предприятиям, выкупающим земельные
участки
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 200000,0 200000,0 197213,0 98,6%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 200000,0 200000,0 197213,0 98,6%
Субсидии и субвенции 130100 200000,0 200000,0 197213,0 98,6%
Прочие субсидии 130140 200000,0 200000,0 197213,0 98,6%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 200000,0 200000,0 197213,0 98,6%
Возврат промышленными предприятиями средств, выданных 026 07 05 302 290 226 - 50000,0 - 50000,0 - 50000,0 100,0%
в порядке экономической поддержки для выкупа земельных
участков
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 - 50000,0 - 50000,0 - 50000,0 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 - 50000,0 - 50000,0 - 50000,0 100,0%
Субсидии и субвенции 130100 - 50000,0 - 50000,0 - 50000,0 100,0%
Прочие субсидии 130140 - 50000,0 - 50000,0 - 50000,0 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 - 50000,0 - 50000,0 - 50000,0 100,0%
Программа "Государственная поддержка инвестиционной 026 07 05 302 290 37 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
деятельности в промышленности Новосибирской области
на 2000 - 2003 годы"
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
Субсидии и субвенции 130100 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
Прочие субсидии 130140 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 026 07 09 16556,2 16556,2 15127,0 91,4%
Финансирование геолого-разведочных работ 026 07 09 475 16556,2 16556,2 15127,0 91,4%
Геолого-разведочные работы 026 07 09 475 410 16556,2 16556,2 15127,0 91,4%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 16556,2 16556,2 15127,0 91,4%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 16556,2 16556,2 15127,0 91,4%
Оплата геолого-разведочных работ 110800 16556,2 16556,2 15127,0 91,4%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 16556,2 16556,2 15127,0 91,4%
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, 026 09 36770,0 36770,0 33254,0 90,4%
гидрометеорология, картография и геодезия
Водные ресурсы 026 09 01 28270,0 28270,0 25462,0 90,1%
Финансирование мероприятий по регулированию, 026 09 01 360 28270,0 28270,0 25462,0 90,1%
использованию и охране водных ресурсов
Субсидии на природоохранные мероприятия 026 09 01 360 407 28270,0 28270,0 25462,0 90,1%
Мероприятия по изучению, восстановлению и охране 026 09 01 360 407 15 28270,0 28270,0 25462,0 90,1%
водных объектов
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 28270,0 28270,0 25462,0 90,1%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 28270,0 28270,0 25462,0 90,1%
Субсидии и субвенции 130100 28270,0 28270,0 25462,0 90,1%
Субсидии государственным организациям и организациям 130110 28270,0 28270,0 25462,0 90,1%
других форм собственности
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 28270,0 28270,0 25462,0 90,1%
Лесные ресурсы 026 09 02 6000,0 6000,0 5475,0 91,2%
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных 026 09 02 361 6000,0 6000,0 5475,0 91,2%
мероприятий
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных 026 09 02 361 223 6000,0 6000,0 5475,0 91,2%
мероприятий
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 6000,0 6000,0 5475,0 91,2%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 6000,0 6000,0 5475,0 91,2%
Субсидии и субвенции 130100 6000,0 6000,0 5475,0 91,2%
Субсидии государственным организациям и организациям 130110 6000,0 6000,0 5475,0 91,2%
других форм собственности
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 6000,0 6000,0 5475,0 91,2%
Гидрометеорология 026 09 04 2500,0 2500,0 2317,0 92,7%
Финансирование расходов на ведение работ по 026 09 04 363 2500,0 2500,0 2317,0 92,7%
гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной
среды
Содержание подведомственных структур 026 09 04 363 075 2500,0 2500,0 2317,0 92,7%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2500,0 2500,0 2317,0 92,7%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 2500,0 2500,0 2317,0 92,7%
Субсидии и субвенции 130100 2500,0 2500,0 2317,0 92,7%
Субсидии государственным организациям и организациям 130110 2500,0 2500,0 2317,0 92,7%
других форм собственности
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2500,0 2500,0 2317,0 92,7%
026
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 355353,2 355050,2 309582,2 87,2%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 40283,2 39980,2 33174,2 83,0%
Оплата труда 110100 14507,0 14507,0 12784,1 88,1%
Оплата труда гражданских служащих 110110 14507,0 14507,0 12784,1 88,1%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 5194,0 5194,0 4094,4 78,8%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 224,0 224,0 98,6 44,0%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 224,0 224,0 98,6 44,0%
Командировки и служебные разъезды 110400 760,0 760,0 352,8 46,4%
Транспортные услуги 110500 85,0 85,0 4,3 5,1%
Оплата услуг связи 110600 549,0 549,0 244,4 44,5%
Оплата геолого-разведочных работ 110800 16556,2 16556,2 15127,0 91,4%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 2408,0 2105,0 468,6 22,3%
услуг
Оплата услуг научно-исследовательских организаций 111010 875,0 875,0 40,2 4,6%
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 79,0 79,0 32,9 41,6%
Прочие текущие расходы 111040 1454,0 1151,0 395,5 34,4%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 315070,0 315070,0 276408,0 87,7%
Субсидии и субвенции 130100 315070,0 315070,0 276408,0 87,7%
Субсидии государственным организациям и организациям 130110 36770,0 36770,0 33254,0 90,4%
других форм собственности
Прочие субсидии 130140 278300,0 278300,0 243154,0 87,4%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 300,0 603,0 631,7 104,8%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 300,0 603,0 631,7 104,8%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 300,0 603,0 631,7 104,8%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 300,0 603,0 631,7 104,8%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 355653,2 355653,2 310213,9 87,2%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ 031 4095,8 4095,8 3998,0 97,6%
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, 031 09 4095,8 4095,8 3998,0 97,6%
гидрометеорология, картография и геодезия
Прочие расходы в области охраны окружающей природной 031 09 06 4095,8 4095,8 3998,0 97,6%
среды и природных ресурсов
Финансирование мероприятий в области контроля за 031 09 06 362 4095,8 4095,8 3998,0 97,6%
состоянием окружающей природной среды и охраны природы
Содержание подведомственных структур 031 09 06 362 075 4095,8 4095,8 3998,0 97,6%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3768,8 3792,8 3696,0 97,4%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 3768,8 3792,8 3696,0 97,4%
Оплата труда 110100 2254,7 2219,7 2209,0 99,5%
Оплата труда гражданских служащих 110110 2254,7 2219,7 2209,0 99,5%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 806,6 798,6 801,0 100,3%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 239,7 261,5 244,0 93,3%
Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 12,6 12,6 13,0 103,2%
Оплата горюче-смазочных материалов 110340 93,6 93,6 93,0 99,4%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 133,5 155,3 138,0 88,9%
Командировки и служебные разъезды 110400 58,7 67,7 59,0 87,1%
Транспортные услуги 110500 27,0 28,7 29,0 101,0%
Оплата услуг связи 110600 36,0 36,0 32,0 88,9%
Оплата коммунальных услуг 110700 253,4 256,9 220,0 85,6%
Оплата содержания помещений 110710 0,5 0,5 0,0 0,0%
Оплата потребления тепловой энергии 110720 42,0 45,0 37,0 82,2%
Оплата отопления и технологических нужд 110721 42,0 45,0 37,0 82,2%
Оплата потребления электрической энергии 110730 36,1 30,1 18,0 59,8%
Оплата водоснабжения помещений 110740 0,4 0,4 0,0 0,0%
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 110750 174,4 180,9 165,0 91,2%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 92,7 123,7 102,0 82,5%
услуг
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 9,8 9,8 2,0 20,4%
Прочие текущие расходы 111040 82,9 113,9 100,0 87,8%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 327,0 303,0 302,0 99,7%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 327,0 303,0 302,0 99,7%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 215,0 191,0 190,0 99,5%
длительного пользования
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240110 158,3 158,3 158,0 99,8%
длительного пользования производственного
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 56,7 32,7 32,0 97,9%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
Капитальный ремонт 240300 112,0 112,0 112,0 100,0%
Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 112,0 112,0 112,0 100,0%
назначения, за исключением капитального ремонта жилого
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4095,8 4095,8 3998,0 97,6%
031
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3768,8 3792,8 3696,0 97,4%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 3768,8 3792,8 3696,0 97,4%
Оплата труда 110100 2254,7 2219,7 2209,0 99,5%
Оплата труда гражданских служащих 110110 2254,7 2219,7 2209,0 99,5%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 806,6 798,6 801,0 100,3%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 239,7 261,5 244,0 93,3%
Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 12,6 12,6 13,0 103,2%
Оплата горюче-смазочных материалов 110340 93,6 93,6 93,0 99,4%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 133,5 155,3 138,0 88,9%
Командировки и служебные разъезды 110400 58,7 67,7 59,0 87,1%
Транспортные услуги 110500 27,0 28,7 29,0 101,0%
Оплата услуг связи 110600 36,0 36,0 32,0 88,9%
Оплата коммунальных услуг 110700 253,4 256,9 220,0 85,6%
Оплата содержания помещений 110710 0,5 0,5 0,0 0,0%
Оплата потребления тепловой энергии 110720 42,0 45,0 37,0 82,2%
Оплата отопления и технологических нужд 110721 42,0 45,0 37,0 82,2%
Оплата потребления электрической энергии 110730 36,1 30,1 18,0 59,8%
Оплата водоснабжения помещений 110740 0,4 0,4 0,0 0,0%
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 110750 174,4 180,9 165,0 91,2%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 92,7 123,7 102,0 82,5%
услуг
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 9,8 9,8 2,0 20,4%
Прочие текущие расходы 111040 82,9 113,9 100,0 87,8%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 327,0 303,0 302,0 99,7%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 327,0 303,0 302,0 99,7%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 215,0 191,0 190,0 99,5%
длительного пользования
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240110 158,3 158,3 158,0 99,8%
длительного пользования производственного назначения
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 56,7 32,7 32,0 97,9%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
Капитальный ремонт 240300 112,0 112,0 112,0 100,0%
Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 112,0 112,0 112,0 100,0%
назначения, за исключением капитального ремонта
жилого фонда
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4095,8 4095,8 3998,0 97,6%
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА АДМИНИСТРАЦИИ 036 407853,0 407853,0 432285,1 106,0%
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное управление и местное самоуправление 036 01 14200,2 14200,2 13940,2 98,2%
Функционирование исполнительных органов 036 01 03 14200,2 14200,2 13940,2 98,2%
государственной власти
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 036 01 03 036 14200,2 14200,2 13940,2 98,2%
субъектов Российской Федерации
Денежное содержание аппарата 036 01 03 036 027 11310,0 11310,0 11309,9 100,0%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 11310,0 11310,0 11309,9 100,0%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 11310,0 11310,0 11309,9 100,0%
Оплата труда 110100 8327,5 8327,5 8327,5 100,0%
Оплата труда гражданских служащих 110110 8327,5 8327,5 8327,5 100,0%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 2982,5 2982,5 2982,4 100,0%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 11310,0 11310,0 11309,9 100,0%
Расходы на содержание аппарата 036 01 03 036 029 2890,2 2890,2 2630,3 91,0%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2316,7 2429,3 2233,7 91,9%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 2316,7 2429,3 2233,7 91,9%
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 165,0 165,0 150,8 91,4%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 165,0 165,0 150,8 91,4%
Командировки и служебные разъезды 110400 466,0 466,0 446,8 95,9%
Транспортные услуги 110500 1208,0 1195,4 1051,3 87,9%
Оплата услуг связи 110600 437,7 537,7 525,4 97,7%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 40,0 65,2 59,4 91,1%
услуг
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 15,0 15,0 13,7 91,3%
Прочие текущие расходы 111040 25,0 50,2 45,7 91,0%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 573,5 460,9 396,6 86,0%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 573,5 460,9 396,6 86,0%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 573,5 460,9 396,6 86,0%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 573,5 460,9 396,6 86,0%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2890,2 2890,2 2630,3 91,0%
Образование 036 14 7174,7 7174,7 7174,0 100,0%
Общее образование 036 14 02 5174,7 5174,7 5174,0 100,0%
Ведомственные расходы на общее образование 036 14 02 401 5174,7 5174,7 5174,0 100,0%
Учреждения по внешкольной работе с детьми 036 14 02 401 264 5174,7 5174,7 5174,0 100,0%
Специализированная детско-юношеская школа олимпийского 036 14 02 401 264 212 5174,7 5174,7 5174,0 100,0%
резерва по конному спорту
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 5144,7 5144,7 5144,0 100,0%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 5144,7 5144,7 5144,0 100,0%
Оплата труда 110100 2524,0 2524,0 2568,0 101,7%
Оплата труда гражданских служащих 110110 2524,0 2524,0 2568,0 101,7%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 904,3 904,3 860,0 95,1%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 1257,2 1257,2 1257,0 100,0%
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 30,0 30,0 30,0 100,0%
расходы
Продукты питания 110330 1181,2 1181,2 1181,0 100,0%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 46,0 46,0 46,0 100,0%
Транспортные услуги 110500 48,0 48,0 48,0 100,0%
Оплата услуг связи 110600 9,2 9,2 9,0 97,8%
Оплата коммунальных услуг 110700 350,0 350,0 350,0 100,0%
Оплата потребления электрической энергии 110730 116,1 116,1 116,1 100,0%
Оплата водоснабжения помещений 110740 9,0 9,0 9,0 100,0%
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 110750 224,9 224,9 224,9 100,0%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 52,0 52,0 52,0 100,0%
услуг
Прочие текущие расходы 111040 52,0 52,0 52,0 100,0%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 30,0 30,0 30,0 100,0%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 30,0 30,0 30,0 100,0%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 30,0 30,0 30,0 100,0%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 30,0 30,0 30,0 100,0%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5174,7 5174,7 5174,0 100,0%
Переподготовка и повышение квалификации 036 14 05 2000,0 2000,0 2000,0 100,0%
Ведомственные расходы на переподготовку и повышение 036 14 05 404 2000,0 2000,0 2000,0 100,0%
квалификации
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 036 14 05 404 270 2000,0 2000,0 2000,0 100,0%
Переподготовка руководителей базовых и специалистов 036 14 05 404 270 28 2000,0 2000,0 2000,0 100,0%
других хозяйств области
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2000,0 2000,0 2000,0 100,0%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 2000,0 2000,0 2000,0 100,0%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 2000,0 2000,0 2000,0 100,0%
услуг
Прочие текущие расходы 111040 2000,0 2000,0 2000,0 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2000,0 2000,0 2000,0 100,0%
Финансовая помощь бюджетам других уровней 036 21 2000,0 2000,0 2000,0 100,0%
Финансовая помощь бюджетам других уровней 036 21 01 2000,0 2000,0 2000,0 100,0%
Дотации и субвенции 036 21 01 485 2000,0 2000,0 2000,0 100,0%
Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской 036 21 01 485 369 2000,0 2000,0 2000,0 100,0%
Федерации
Расходы на газификацию Новосибирской области 036 21 01 485 369 162 2000,0 2000,0 2000,0 100,0%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2000,0 2000,0 2000,0 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 2000,0 2000,0 2000,0 100,0%
Субсидии и субвенции 130100 2000,0 2000,0 2000,0 100,0%
Субвенции 130150 2000,0 2000,0 2000,0 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2000,0 2000,0 2000,0 100,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 036 08 384478,1 384478,1 409170,9 106,4%
Сельскохозяйственное производство 036 08 01 95497,9 95497,9 105746,9 110,7%
Государственная поддержка программ и мероприятий по 036 08 01 340 42404,0 42404,0 52744,0 124,4%
развитию животноводства
Субсидии на животноводческую продукцию из бюджетов 036 08 01 340 210 6404,0 6404,0 7404,0 115,6%
субъектов Российской Федерации
Финансирование мероприятий по племенному животноводству 036 08 01 340 210 11 6404,0 6404,0 7404,0 115,6%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 6404,0 6404,0 7404,0 115,6%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 6404,0 6404,0 7404,0 115,6%
Субсидии и субвенции 130100 6404,0 6404,0 7404,0 115,6%
Субсидии государственным организациям и организациям 130110 6404,0 6404,0 7404,0 115,6%
других форм собственности
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 6404,0 6404,0 7404,0 115,6%
Субсидии на закупку комбикормов для животноводческих 036 08 01 340 222 22000,0 22000,0 31340,0 142,5%
комплексов и птицефабрик
Приобретение кормов для животноводческих комплексов и 036 08 01 340 222 16 22000,0 22000,0 31340,0 142,5%
птицефабрик
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 22000,0 22000,0 31340,0 142,5%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 22000,0 22000,0 31340,0 142,5%
Субсидии и субвенции 130100 22000,0 22000,0 31340,0 142,5%
Субсидии государственным организациям и организациям 130110 22000,0 22000,0 31340,0 142,5%
других форм собственности
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 22000,0 22000,0 31340,0 142,5%
Целевые субсидии и субвенции 036 08 01 340 290 14000,0 14000,0 14000,0 100,0%
Финансирование мероприятий по развитию молочного 036 08 01 340 290 05 14000,0 14000,0 14000,0 100,0%
скотоводства
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 14000,0 14000,0 14000,0 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 14000,0 14000,0 14000,0 100,0%
Субсидии и субвенции 130100 14000,0 14000,0 14000,0 100,0%
Субсидии государственным организациям и организациям 130110 14000,0 14000,0 14000,0 100,0%
других форм собственности
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 14000,0 14000,0 14000,0 100,0%
Государственная поддержка программ и мероприятий по 036 08 01 341 19000,0 19000,0 19000,0 100,0%
развитию растениеводства
Целевые субсидии и субвенции 036 08 01 341 290 19000,0 19000,0 19000,0 100,0%
Финансирование мероприятий по элитному семеноводству 036 08 01 341 290 12 19000,0 19000,0 19000,0 100,0%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 19000,0 19000,0 19000,0 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 19000,0 19000,0 19000,0 100,0%
Субсидии и субвенции 130100 19000,0 19000,0 19000,0 100,0%
Субсидии государственным организациям и организациям 130110 19000,0 19000,0 19000,0 100,0%
других форм собственности
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 19000,0 19000,0 19000,0 100,0%
Прочие расходы в области сельского хозяйства 036 08 01 342 1493,9 1493,9 1493,9 100,0%
Целевые субсидии и субвенции 036 08 01 342 290 1493,9 1493,9 1493,9 100,0%
Содержание ветсети 036 08 01 342 290 08 1493,9 1493,9 1493,9 100,0%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1493,9 1493,9 1493,9 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 1493,9 1493,9 1493,9 100,0%
Субсидии и субвенции 130100 1493,9 1493,9 1493,9 100,0%
Прочие субсидии 130140 1493,9 1493,9 1493,9 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1493,9 1493,9 1493,9 100,0%
Государственная поддержка развития фермерства 036 08 01 343 5000,0 5000,0 4909,0 98,2%
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 036 08 01 343 397 5000,0 5000,0 4909,0 98,2%
Помощь крестьянским (фермерским) хозяйствам на 036 08 01 343 397 66 1211,2 1211,2 1169,0 96,5%
безвозвратной основе
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1211,2 1211,2 1169,0 96,5%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 1211,2 1211,2 1169,0 96,5%
Субсидии и субвенции 130100 1211,2 1211,2 1169,0 96,5%
Прочие субсидии 130140 1211,2 1211,2 1169,0 96,5%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1211,2 1211,2 1169,0 96,5%
Помощь крестьянским (фермерским) хозяйствам на 036 08 01 343 397 77 3728,8 3728,8 3728,0 100,0%
возвратной основе
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3728,8 3728,8 3728,0 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 3728,8 3728,8 3728,0 100,0%
Субсидии и субвенции 130100 3728,8 3728,8 3728,0 100,0%
Прочие субсидии 130140 3728,8 3728,8 3728,0 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3728,8 3728,8 3728,0 100,0%
Единовременные пособия семьям, переселившимся в 036 08 01 343 397 78 60,0 60,0 12,0 20,0%
сельскую местность для создания фермерских хозяйств
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 60,0 60,0 12,0 20,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 60,0 60,0 12,0 20,0%
Трансферты населению 130300 60,0 60,0 12,0 20,0%
Прочие трансферты населению 130330 60,0 60,0 12,0 20,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 60,0 60,0 12,0 20,0%
Государственная поддержка мероприятий по коренному 036 08 01 345 2600,0 2600,0 2600,0 100,0%
улучшению земель
Мероприятия по улучшению землеустройства и 036 08 01 345 212 2600,0 2600,0 2600,0 100,0%
землепользования
Мероприятия по улучшению землеустройства и 036 08 01 345 212 7501 1600,0 1600,0 1600,0 100,0%
землепользования
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1600,0 1600,0 1600,0 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 1600,0 1600,0 1600,0 100,0%
Субсидии и субвенции 130100 1600,0 1600,0 1600,0 100,0%
Прочие субсидии 130140 1600,0 1600,0 1600,0 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1600,0 1600,0 1600,0 100,0%
Борьба с саранчой 036 08 01 345 212 7503 1000,0 1000,0 1000,0 100,0%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1000,0 1000,0 1000,0 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 1000,0 1000,0 1000,0 100,0%
Субсидии и субвенции 130100 1000,0 1000,0 1000,0 100,0%
Прочие субсидии 130140 1000,0 1000,0 1000,0 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1000,0 1000,0 1000,0 100,0%
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 036 08 01 515 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
Субсидирование процентных ставок по привлеченным 036 08 01 515 463 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
кредитам
Финансирование мероприятий по развитию кредитования 036 08 01 515 463 19 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
предприятий и организаций
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
Субсидии и субвенции 130100 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
Субсидии государственным организациям и организациям 130110 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
других форм собственности
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
Земельные ресурсы 036 08 02 52140,0 52140,0 52340,0 100,4%
Мероприятия по улучшению землеустройства и 036 08 02 344 52140,0 52140,0 52340,0 100,4%
землепользования
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 036 08 02 344 397 52140,0 52140,0 52340,0 100,4%
Мероприятия по изучению, восстановлению и охране 036 08 02 344 397 15 17400,0 17400,0 17400,0 100,0%
водных объектов
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 17400,0 17400,0 17400,0 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 17400,0 17400,0 17400,0 100,0%
Субсидии и субвенции 130100 17400,0 17400,0 17400,0 100,0%
Прочие субсидии 130140 17400,0 17400,0 17400,0 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 17400,0 17400,0 17400,0 100,0%
Строительство и ремонт водопроводов и водонапорных 036 08 02 344 397 7101 14400,0 14400,0 14400,0 100,0%
башен
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 14400,0 14400,0 14400,0 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 14400,0 14400,0 14400,0 100,0%
Субсидии и субвенции 130100 14400,0 14400,0 14400,0 100,0%
Прочие субсидии 130140 14400,0 14400,0 14400,0 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 14400,0 14400,0 14400,0 100,0%
Строительство и ремонт внутрихозяйственных дорог 036 08 02 344 397 7102 17800,0 17800,0 18000,0 101,1%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 17800,0 17800,0 18000,0 101,1%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 17800,0 17800,0 18000,0 101,1%
Субсидии и субвенции 130100 17800,0 17800,0 18000,0 101,1%
Прочие субсидии 130140 17800,0 17800,0 18000,0 101,1%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 17800,0 17800,0 18000,0 101,1%
Прочие расходы в социально-инженерном обустройстве 036 08 02 344 397 7104 2540,0 2540,0 2540,0 100,0%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2540,0 2540,0 2540,0 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 2540,0 2540,0 2540,0 100,0%
Субсидии и субвенции 130100 2540,0 2540,0 2540,0 100,0%
Прочие субсидии 130140 2540,0 2540,0 2540,0 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2540,0 2540,0 2540,0 100,0%
Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции 036 08 03 86000,0 86000,0 86000,0 100,0%
Формирование региональных продовольственных фондов 036 08 03 348 86000,0 86000,0 86000,0 100,0%
Расходы по формированию региональных продовольственных 036 08 03 348 229 86000,0 86000,0 86000,0 100,0%
фондов
Формирование регионального фонда сельскохозяйственной 036 08 03 348 229 20 986000,0 986000,0 965164,0 97,9%
продукции, сырья и продовольствия на возвратной основе
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 986000,0 986000,0 965164,0 97,9%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 986000,0 986000,0 965164,0 97,9%
Субсидии и субвенции 130100 986000,0 986000,0 965164,0 97,9%
Прочие субсидии 130140 986000,0 986000,0 965164,0 97,9%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 986000,0 986000,0 965164,0 97,9%
Возврат средств в региональный фонд сельскохозяйственной 036 08 03 348 229 21 - 900000,0 - 900000,0 - 879164,0 97,7%
продукции, сырья и продовольствия
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 - 900000,0 - 900000,0 - 879164,0 97,7%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 - 900000,0 - 900000,0 - 879164,0 97,7%
Субсидии и субвенции 130100 - 900000,0 - 900000,0 - 879164,0 97,7%
Прочие субсидии 130140 - 900000,0 - 900000,0 - 879164,0 97,7%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 - 900000,0 - 900000,0 - 879164,0 97,7%
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 036 08 05 150840,2 150840,2 165084,0 109,4%
Прочие расходы в области сельского хозяйства 036 08 05 342 150840,2 150840,2 165084,0 109,4%
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 036 08 05 342 397 150500,0 150500,0 164768,0 109,5%
Финансирование лизинговой деятельности по обеспечению 036 08 05 342 397 01 15000,0 15000,0 15000,0 100,0%
сельских товаропроизводителей племенной
животноводческой продукцией
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 15000,0 15000,0 15000,0 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 15000,0 15000,0 15000,0 100,0%
Субсидии и субвенции 130100 15000,0 15000,0 15000,0 100,0%
Прочие субсидии 130140 15000,0 15000,0 15000,0 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 15000,0 15000,0 15000,0 100,0%
Прочие расходы, не отнесенные к другим подвидам 036 08 05 342 397 220 0,0 0,0 14268,0 0,0%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 14268,0 0,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 0,0 0,0 14268,0 0,0%
Субсидии и субвенции 130100 0,0 0,0 14268,0 0,0%
Прочие субсидии 130140 0,0 0,0 14268,0 0,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 14268,0 0,0%
Финансирование мероприятий по поддержке садоводства 036 08 05 342 397 23 3000,0 3000,0 3000,0 100,0%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3000,0 3000,0 3000,0 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 3000,0 3000,0 3000,0 100,0%
Субсидии и субвенции 130100 3000,0 3000,0 3000,0 100,0%
Прочие субсидии 130140 3000,0 3000,0 3000,0 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3000,0 3000,0 3000,0 100,0%
Подготовка резерва руководителей хозяйств с основами 036 08 05 342 397 27 2000,0 2000,0 2000,0 100,0%
антикризисного управления
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2000,0 2000,0 2000,0 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 2000,0 2000,0 2000,0 100,0%
Субсидии и субвенции 130100 2000,0 2000,0 2000,0 100,0%
Прочие субсидии 130140 2000,0 2000,0 2000,0 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2000,0 2000,0 2000,0 100,0%
Информационное обеспечение АПК области 036 08 05 342 397 29 500,0 500,0 500,0 100,0%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 500,0 500,0 500,0 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 500,0 500,0 500,0 100,0%
Субсидии и субвенции 130100 500,0 500,0 500,0 100,0%
Прочие субсидии 130140 500,0 500,0 500,0 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 500,0 500,0 500,0 100,0%
Государственная поддержка руководителей и специалистов 036 08 05 342 397 30 8500,0 8500,0 8500,0 100,0%
сельскохозяйственных организаций области
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 8500,0 8500,0 8500,0 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 8500,0 8500,0 8500,0 100,0%
Субсидии и субвенции 130100 8500,0 8500,0 8500,0 100,0%
Прочие субсидии 130140 8500,0 8500,0 8500,0 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 8500,0 8500,0 8500,0 100,0%
Финансирование лизинговой деятельности по обеспечению 036 08 05 342 397 04 100000,0 100000,0 100000,0 100,0%
материально-техническими ресурсами сельскохозяйственных
организаций
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 100000,0 100000,0 100000,0 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 100000,0 100000,0 100000,0 100,0%
Субсидии и субвенции 130100 100000,0 100000,0 100000,0 100,0%
Прочие субсидии 130140 100000,0 100000,0 100000,0 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 100000,0 100000,0 100000,0 100,0%
Государственная поддержка молодых специалистов 036 08 05 342 397 50 2500,0 2500,0 2500,0 100,0%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2500,0 2500,0 2500,0 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 2500,0 2500,0 2500,0 100,0%
Субсидии и субвенции 130100 2500,0 2500,0 2500,0 100,0%
Прочие субсидии 130140 2500,0 2500,0 2500,0 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2500,0 2500,0 2500,0 100,0%
Субвенция на воду, отпускаемую потребителям 036 08 05 342 397 56 7000,0 7000,0 7000,0 100,0%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 7000,0 7000,0 7000,0 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 7000,0 7000,0 7000,0 100,0%
Субсидии и субвенции 130100 7000,0 7000,0 7000,0 100,0%
Прочие субсидии 130140 7000,0 7000,0 7000,0 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 7000,0 7000,0 7000,0 100,0%
Компенсация транспортных расходов по доставке товаров 036 08 05 342 397 60 12000,0 12000,0 12000,0 100,0%
в отдаленные села, начиная с 11 км от районных центров
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 12000,0 12000,0 12000,0 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 12000,0 12000,0 12000,0 100,0%
Субсидии и субвенции 130100 12000,0 12000,0 12000,0 100,0%
Прочие субсидии 130140 12000,0 12000,0 12000,0 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 12000,0 12000,0 12000,0 100,0%
Содержание подведомственных структур 036 08 05 342 075 340,2 340,2 316,0 92,9%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 340,2 340,2 316,0 92,9%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 340,2 340,2 316,0 92,9%
Оплата труда 110100 152,3 152,3 143,0 93,9%
Оплата труда гражданских служащих 110110 152,3 152,3 143,0 93,9%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 55,1 55,1 51,7 93,8%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 37,0 37,0 36,4 98,4%
Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 1,4 1,4 1,4 100,0%
Оплата горюче-смазочных материалов 110340 28,0 28,0 28,0 100,0%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 7,6 7,6 7,0 92,1%
Командировки и служебные разъезды 110400 24,7 24,7 19,9 80,6%
Транспортные услуги 110500 9,0 9,0 4,0 44,4%
Оплата услуг связи 110600 6,7 6,7 6,7 100,0%
Оплата коммунальных услуг 110700 50,3 50,3 50,3 100,0%
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 110750 50,3 50,3 50,3 100,0%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 5,1 5,1 4,0 78,4%
услуг
Прочие текущие расходы 111040 5,1 5,1 4,0 78,4%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 340,2 340,2 316,0 92,9%
036
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 407249,5 407362,1 431858,5 106,0%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 21111,6 21224,2 21003,6 99,0%
Оплата труда 110100 11003,8 11003,8 11038,5 100,3%
Оплата труда гражданских служащих 110110 11003,8 11003,8 11038,5 100,3%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 3941,9 3941,9 3894,1 98,8%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 1459,2 1459,2 1444,2 99,0%
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 30,0 30,0 30,0 100,0%
расходы
Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 1,4 1,4 1,4 100,0%
Продукты питания 110330 1181,2 1181,2 1181,0 100,0%
Оплата горюче-смазочных материалов 110340 28,0 28,0 28,0 100,0%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 218,6 218,6 203,8 93,2%
Командировки и служебные разъезды 110400 490,7 490,7 466,7 95,1%
Транспортные услуги 110500 1265,0 1252,4 1103,3 88,1%
Оплата услуг связи 110600 453,6 553,6 541,1 97,7%
Оплата коммунальных услуг 110700 400,3 400,3 400,3 100,0%
Оплата потребления электрической энергии 110730 116,1 116,1 116,1 100,0%
Оплата водоснабжения помещений 110740 9,0 9,0 9,0 100,0%
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 110750 275,2 275,2 275,2 100,0%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 2097,1 2122,3 2115,4 99,7%
услуг
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 15,0 15,0 13,7 91,3%
Прочие текущие расходы 111040 2082,1 2107,3 2101,7 99,7%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 386137,9 386137,9 410854,9 106,4%
Субсидии и субвенции 130100 386077,9 386077,9 410842,9 106,4%
Субсидии государственным организациям и организациям 130110 86404,0 86404,0 96744,0 112,0%
других форм собственности
Прочие субсидии 130140 297673,9 297673,9 312098,9 104,8%
Субвенции 130150 2000,0 2000,0 2000,0 100,0%
Трансферты населению 130300 60,0 60,0 12,0 20,0%
Прочие трансферты населению 130330 60,0 60,0 12,0 20,0%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 603,5 490,9 426,6 86,9%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 603,5 490,9 426,6 86,9%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 603,5 490,9 426,6 86,9%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 603,5 490,9 426,6 86,9%
оборудования и предметов длительного пользования
для государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 407853,0 407853,0 432285,1 106,0%
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 041 12253,5 12253,5 8812,0 71,9%
Прочие расходы 041 30 12253,5 12253,5 8812,0 71,9%
Проведение выборов и референдумов 041 30 02 12253,5 12253,5 8812,0 71,9%
Обеспечение деятельности избирательной комиссии 041 30 02 295 1953,3 1953,3 1758,0 90,0%
субъекта Российской Федерации, территориальных
избирательных комиссий
Денежное содержание аппарата 041 30 02 295 027 1512,3 1512,3 1488,0 98,4%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1512,3 1512,3 1488,0 98,4%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1512,3 1512,3 1488,0 98,4%
Оплата труда 110100 1113,7 1113,7 1095,7 98,4%
Оплата труда гражданских служащих 110110 1113,7 1113,7 1095,7 98,4%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 398,6 398,6 392,3 98,4%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1512,3 1512,3 1488,0 98,4%
Расходы на содержание аппарата 041 30 02 295 029 441,0 441,0 270,0 61,2%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 441,0 441,0 270,0 61,2%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 441,0 441,0 270,0 61,2%
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 20,0 20,0 19,6 98,0%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 20,0 20,0 19,6 98,0%
Командировки и служебные разъезды 110400 25,0 25,0 0,0 0,0%
Транспортные услуги 110500 361,0 361,0 217,8 60,3%
Оплата услуг связи 110600 35,0 35,0 32,6 93,1%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 441,0 441,0 270,0 61,2%
Расходы на проведение выборов и референдумов 041 30 02 511 10300,2 10300,2 7054,0 68,5%
Выборы в органы законодательной (представительной) 041 30 02 511 394 10300,2 10300,2 7054,0 68,5%
власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации,
выборы в органы местного самоуправления
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 10300,2 10300,2 7054,0 68,5%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 10300,2 10300,2 7054,0 68,5%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 10300,2 10300,2 7054,0 68,5%
услуг
Прочие текущие расходы 111040 10300,2 10300,2 7054,0 68,5%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 10300,2 10300,2 7054,0 68,5%
041
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 12253,5 12253,5 8812,0 71,9%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 12253,5 12253,5 8812,0 71,9%
Оплата труда 110100 1113,7 1113,7 1095,7 98,4%
Оплата труда гражданских служащих 110110 1113,7 1113,7 1095,7 98,4%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 398,6 398,6 392,3 98,4%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 20,0 20,0 19,6 98,0%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 20,0 20,0 19,6 98,0%
Командировки и служебные разъезды 110400 25,0 25,0 0,0 0,0%
Транспортные услуги 110500 361,0 361,0 217,8 60,3%
Оплата услуг связи 110600 35,0 35,0 32,6 93,1%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 10300,2 10300,2 7054,0 68,5%
услуг
Прочие текущие расходы 111040 10300,2 10300,2 7054,0 68,5%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 12253,5 12253,5 8812,0 71,9%
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ 046 12155,1 12155,1 10231,0 84,2%
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное управление и местное самоуправление 046 01 12155,1 12155,1 10231,0 84,2%
Прочие расходы на общегосударственное управление 046 01 05 12155,1 12155,1 10231,0 84,2%
Государственная поддержка архивной службы 046 01 05 041 12155,1 12155,1 10231,0 84,2%
Содержание подведомственных структур 046 01 05 041 075 12155,1 12155,1 10231,0 84,2%
Программа "Сохранение архивных документов - части 046 01 05 041 075 38 1094,0 1094,0 33,0 3,0%
историко-культурного наследия и информационных
ресурсов Новосибирской области на 2001 - 2003 годы"
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1094,0 1094,0 33,0 3,0%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1094,0 1094,0 33,0 3,0%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 1094,0 1094,0 33,0 3,0%
услуг
Прочие текущие расходы 111040 1094,0 1094,0 33,0 3,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1094,0 1094,0 33,0 3,0%
Содержание подведомственных структур 046 01 05 041 075 76 11061,1 11061,1 10198,0 92,2%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 11031,1 11061,1 10198,0 92,2%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 11031,1 11061,1 10198,0 92,2%
Оплата труда 110100 6499,0 6499,0 5912,0 91,0%
Оплата труда гражданских служащих 110110 6499,0 6499,0 5912,0 91,0%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 2336,0 2336,0 2141,0 91,7%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 156,0 136,0 112,0 82,4%
Оплата горюче-смазочных материалов 110340 54,0 24,0 15,0 62,5%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 102,0 112,0 97,0 86,6%
Командировки и служебные разъезды 110400 80,0 80,0 64,0 80,0%
Транспортные услуги 110500 30,0 50,0 40,0 80,0%
Оплата услуг связи 110600 167,0 167,0 132,0 79,0%
Оплата коммунальных услуг 110700 1224,0 1224,0 1192,0 97,4%
Оплата содержания помещений 110710 23,1 23,1 32,0 138,5%
Оплата потребления тепловой энергии 110720 1044,0 1044,0 1021,0 97,8%
Оплата отопления и технологических нужд 110721 1044,0 1044,0 1021,0 97,8%
Оплата потребления электрической энергии 110730 98,0 98,0 98,0 100,0%
Оплата водоснабжения помещений 110740 11,0 11,0 10,0 90,9%
Прочие коммунальные услуги 110770 47,9 47,9 31,0 64,7%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 539,1 569,1 605,0 106,3%
услуг
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 71,0 71,0 49,0 69,0%
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 350,0 380,0 396,0 104,2%
Прочие текущие расходы 111040 118,1 118,1 160,0 135,5%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 30,0 0,0 0,0 0,0%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 30,0 0,0 0,0 0,0%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 30,0 0,0 0,0 0,0%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 30,0 0,0 0,0 0,0%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 11061,1 11061,1 10198,0 92,2%
046
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 12125,1 12155,1 10231,0 84,2%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 12125,1 12155,1 10231,0 84,2%
Оплата труда 110100 6499,0 6499,0 5912,0 91,0%
Оплата труда гражданских служащих 110110 6499,0 6499,0 5912,0 91,0%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 2336,0 2336,0 2141,0 91,7%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 156,0 136,0 112,0 82,4%
Оплата горюче-смазочных материалов 110340 54,0 24,0 15,0 62,5%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 102,0 112,0 97,0 86,6%
Командировки и служебные разъезды 110400 80,0 80,0 64,0 80,0%
Транспортные услуги 110500 30,0 50,0 40,0 80,0%
Оплата услуг связи 110600 167,0 167,0 132,0 79,0%
Оплата коммунальных услуг 110700 1224,0 1224,0 1192,0 97,4%
Оплата содержания помещений 110710 23,1 23,1 32,0 138,5%
Оплата потребления тепловой энергии 110720 1044,0 1044,0 1021,0 97,8%
Оплата отопления и технологических нужд 110721 1044,0 1044,0 1021,0 97,8%
Оплата потребления электрической энергии 110730 98,0 98,0 98,0 100,0%
Оплата водоснабжения помещений 110740 11,0 11,0 10,0 90,9%
Прочие коммунальные услуги 110770 47,9 47,9 31,0 64,7%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 1633,1 1663,1 638,0 38,4%
услуг
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 71,0 71,0 49,0 69,0%
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 350,0 380,0 396,0 104,2%
Прочие текущие расходы 111040 1212,1 1212,1 193,0 15,9%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 30,0 0,0 0,0 0,0%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 30,0 0,0 0,0 0,0%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 30,0 0,0 0,0 0,0%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 30,0 0,0 0,0 0,0%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 12155,1 12155,1 10231,0 84,2%
ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 051 363339,8 363339,8 347259,3 95,6%
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное управление и местное самоуправление 051 01 6155,0 6155,0 5510,5 89,5%
Функционирование исполнительных органов 051 01 03 6155,0 6155,0 5510,5 89,5%
государственной власти
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 051 01 03 036 6155,0 6155,0 5510,5 89,5%
субъектов Российской Федерации
Денежное содержание аппарата 051 01 03 036 027 4742,0 4938,0 4851,5 98,2%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4742,0 4938,0 4851,5 98,2%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 4742,0 4938,0 4851,5 98,2%
Оплата труда 110100 3491,0 3635,3 3662,2 100,7%
Оплата труда гражданских служащих 110110 3491,0 3635,3 3662,2 100,7%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 1251,0 1302,7 1189,3 91,3%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4742,0 4938,0 4851,5 98,2%
Расходы на содержание аппарата 051 01 03 036 029 1413,0 1217,0 659,0 54,1%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1113,0 1013,0 583,6 57,6%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1113,0 1013,0 583,6 57,6%
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 238,0 238,0 123,4 51,8%
Оплата горюче-смазочных материалов 110340 94,0 94,0 72,0 76,6%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 144,0 144,0 51,4 35,7%
Командировки и служебные разъезды 110400 355,0 255,0 179,6 70,4%
Транспортные услуги 110500 84,0 84,0 93,1 110,8%
Оплата услуг связи 110600 325,0 325,0 172,3 53,0%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 111,0 111,0 15,2 13,7%
услуг
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 3,0 3,0 2,0 66,7%
Прочие текущие расходы 111040 108,0 108,0 13,2 12,2%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 300,0 204,0 75,4 37,0%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 300,0 204,0 75,4 37,0%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 300,0 204,0 75,4 37,0%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 300,0 204,0 75,4 37,0%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1413,0 1217,0 659,0 54,1%
Социальная политика 051 18 83323,0 83323,0 82124,0 98,6%
Прочие мероприятия в области социальной политики 051 18 06 83323,0 83323,0 82124,0 98,6%
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным 051 18 06 484 5932,5 5932,5 5933,0 100,0%
законом "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" по бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и 051 18 06 484 346 5932,5 5932,5 5933,0 100,0%
инвалидам
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 5932,5 5932,5 5933,0 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 5932,5 5932,5 5933,0 100,0%
Трансферты населению 130300 5932,5 5932,5 5933,0 100,0%
Прочие трансферты населению 130330 5932,5 5932,5 5933,0 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5932,5 5932,5 5933,0 100,0%
Фонд компенсаций 051 18 06 489 6279,5 6279,5 6280,0 100,0%
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам 051 18 06 489 345 5500,0 5500,0 5500,0 100,0%
и инвалидам
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг инвалидам 051 18 06 489 345 191 5500,0 5500,0 5500,0 100,0%
в части услуг по газоснабжению
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 5500,0 5500,0 5500,0 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 5500,0 5500,0 5500,0 100,0%
Трансферты населению 130300 5500,0 5500,0 5500,0 100,0%
Прочие трансферты населению 130330 5500,0 5500,0 5500,0 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5500,0 5500,0 5500,0 100,0%
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и 051 18 06 489 346 779,5 779,5 780,0 100,1%
инвалидам
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 779,5 779,5 780,0 100,1%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 779,5 779,5 780,0 100,1%
Трансферты населению 130300 779,5 779,5 780,0 100,1%
Прочие трансферты населению 130330 779,5 779,5 780,0 100,1%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 779,5 779,5 780,0 100,1%
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным 051 18 06 498 71111,0 71111,0 69911,0 98,3%
законом "О ветеранах" в части полномочий субъектов
Российской Федерации
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам 051 18 06 498 345 20000,0 20000,0 20000,0 100,0%
и инвалидам
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам 051 18 06 498 345 200 20000,0 20000,0 20000,0 100,0%
в части услуг по газоснабжению
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 20000,0 20000,0 20000,0 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 20000,0 20000,0 20000,0 100,0%
Трансферты населению 130300 20000,0 20000,0 20000,0 100,0%
Прочие трансферты населению 130330 20000,0 20000,0 20000,0 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 20000,0 20000,0 20000,0 100,0%
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и 051 18 06 498 346 51111,0 51111,0 49911,0 97,7%
инвалидам
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и 051 18 06 498 346 65 51111,0 51111,0 49911,0 97,7%
инвалидам
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 51111,0 51111,0 49911,0 97,7%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 51111,0 51111,0 49911,0 97,7%
Трансферты населению 130300 51111,0 51111,0 49911,0 97,7%
Прочие трансферты населению 130330 51111,0 51111,0 49911,0 97,7%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 51111,0 51111,0 49911,0 97,7%
Прочие расходы 051 30 51373,8 51373,8 51373,8 100,0%
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 051 30 04 51373,8 51373,8 51373,8 100,0%
Федеральная целевая программа "Сокращение различий в 051 30 04 677 51373,8 51373,8 51373,8 100,0%
социально-экономическом развитии регионов Российской
Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)"
Субсидии на реализацию федеральных программ развития 051 30 04 677 457 51373,8 51373,8 51373,8 100,0%
регионов
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 51373,8 51373,8 51373,8 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 51373,8 51373,8 51373,8 100,0%
Субсидии и субвенции 130100 51373,8 51373,8 51373,8 100,0%
Прочие субсидии 130140 51373,8 51373,8 51373,8 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 51373,8 51373,8 51373,8 100,0%
Промышленность, энергетика и строительство 051 07 221488,0 221488,0 207301,0 93,6%
Топливно-энергетический комплекс 051 07 01 186388,0 179388,0 165237,0 92,1%
Государственная поддержка энергетики и электрификации 051 07 01 293 186388,0 179388,0 165237,0 92,1%
субъектов Российской Федерации
Целевые субсидии и субвенции 051 07 01 293 290 136888,0 136888,0 124568,0 91,0%
Возмещение разницы в цене реализации твердого печного 051 07 01 293 290 62 136888,0 136888,0 124568,0 91,0%
топлива населению
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 136888,0 136888,0 124568,0 91,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 136888,0 136888,0 124568,0 91,0%
Субсидии и субвенции 130100 136888,0 136888,0 124568,0 91,0%
Прочие субсидии 130140 136888,0 136888,0 124568,0 91,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 136888,0 136888,0 124568,0 91,0%
Субсидии на услуги, предоставляемые населению 051 07 01 293 441 49500,0 42500,0 40669,0 95,7%
газоснабжающими организациями в субъектах
Российской Федерации
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 49500,0 42500,0 40669,0 95,7%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 49500,0 42500,0 40669,0 95,7%
Субсидии и субвенции 130100 49500,0 42500,0 40669,0 95,7%
Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих 130130 49500,0 42500,0 40669,0 95,7%
при продаже товаров (работ, услуг)
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 49500,0 42500,0 40669,0 95,7%
Другие отрасли промышленности 051 07 05 5100,0 5100,0 5064,0 99,3%
Государственная поддержка отраслей промышленности 051 07 05 302 5100,0 5100,0 5064,0 99,3%
Целевые субсидии и субвенции 051 07 05 302 290 5100,0 5100,0 5064,0 99,3%
Программа "Внедрение тепловых насосов на объектах 051 07 05 302 290 32 650,0 650,0 614,0 94,5%
топливно-энергетического комплекса на территории
Новосибирской области на 1999 - 2002 годы"
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 650,0 650,0 614,0 94,5%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 650,0 650,0 614,0 94,5%
Субсидии и субвенции 130100 650,0 650,0 614,0 94,5%
Прочие субсидии 130140 650,0 650,0 614,0 94,5%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 650,0 650,0 614,0 94,5%
Программа "Энергосбережение в Новосибирской области на 051 07 05 302 290 35 4450,0 4450,0 4450,0 100,0%
период до 2005 года"
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4450,0 4450,0 4450,0 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 4450,0 4450,0 4450,0 100,0%
Субсидии и субвенции 130100 4450,0 4450,0 4450,0 100,0%
Прочие субсидии 130140 4450,0 4450,0 4450,0 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4450,0 4450,0 4450,0 100,0%
Строительство, архитектура 051 07 07 30000,0 37000,0 37000,0 100,0%
Государственные капитальные вложения 051 07 07 313 30000,0 37000,0 37000,0 100,0%
Государственные капитальные вложения на безвозвратной 051 07 07 313 198 30000,0 37000,0 37000,0 100,0%
основе
Расходы на газификацию Новосибирской области 051 07 07 313 198 162 30000,0 37000,0 37000,0 100,0%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 30000,0 37000,0 37000,0 100,0%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 30000,0 37000,0 37000,0 100,0%
Капитальное строительство 240200 30000,0 37000,0 37000,0 100,0%
Строительство объектов непроизводственного назначения, 240230 30000,0 37000,0 37000,0 100,0%
за исключением жилищного строительство
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 30000,0 37000,0 37000,0 100,0%
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, 051 09 1000,0 1000,0 950,0 95,0%
гидрометеорология, картография и геодезия
Прочие расходы в области охраны окружающей природной 051 09 06 1000,0 1000,0 950,0 95,0%
среды и природных ресурсов
Финансирование мероприятий в области контроля за 051 09 06 362 1000,0 1000,0 950,0 95,0%
состоянием окружающей природной среды и охраны природы
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 051 09 06 362 397 1000,0 1000,0 950,0 95,0%
Программа "Обеспечение населения Новосибирской области 051 09 06 362 397 34 1000,0 1000,0 950,0 95,0%
питьевой водой на 2000 - 2010 годы"
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1000,0 1000,0 950,0 95,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 1000,0 1000,0 950,0 95,0%
Субсидии и субвенции 130100 1000,0 1000,0 950,0 95,0%
Субсидии государственным организациям и организациям 130110 1000,0 1000,0 950,0 95,0%
других форм собственности
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1000,0 1000,0 950,0 95,0%
051
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 333039,8 326135,8 310183,9 95,1%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 5855,0 5951,0 5435,1 91,3%
Оплата труда 110100 3491,0 3635,3 3662,2 100,7%
Оплата труда гражданских служащих 110110 3491,0 3635,3 3662,2 100,7%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 1251,0 1302,7 1189,3 91,3%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 238,0 238,0 123,4 51,8%
Оплата горюче-смазочных материалов 110340 94,0 94,0 72,0 76,6%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 144,0 144,0 51,4 35,7%
Командировки и служебные разъезды 110400 355,0 255,0 179,6 70,4%
Транспортные услуги 110500 84,0 84,0 93,1 110,8%
Оплата услуг связи 110600 325,0 325,0 172,3 53,0%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 111,0 111,0 15,2 13,7%
услуг
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 3,0 3,0 2,0 66,7%
Прочие текущие расходы 111040 108,0 108,0 13,2 12,2%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 327184,8 320184,8 304748,8 95,2%
Субсидии и субвенции 130100 243861,8 236861,8 222624,8 94,0%
Субсидии государственным организациям и организациям 130110 1000,0 1000,0 950,0 95,0%
других форм собственности
Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих 130130 49500,0 42500,0 40669,0 95,7%
при продаже товаров (работ, услуг)
Прочие субсидии 130140 193361,8 193361,8 181005,8 93,6%
Трансферты населению 130300 83323,0 83323,0 82124,0 98,6%
Прочие трансферты населению 130330 83323,0 83323,0 82124,0 98,6%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 30300,0 37204,0 37075,4 99,7%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 30300,0 37204,0 37075,4 99,7%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 300,0 204,0 75,4 37,0%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 300,0 204,0 75,4 37,0%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
Капитальное строительство 240200 30000,0 37000,0 37000,0 100,0%
Строительство объектов непроизводственного назначения, 240230 30000,0 37000,0 37000,0 100,0%
за исключением жилищного строительство
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 363339,8 363339,8 347259,3 95,6%
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ 066 19569,0 19569,0 18586,0 95,0%
ОБЛАСТИ
Государственное управление и местное самоуправление 066 01 1617,0 1617,0 1560,0 96,5%
Функционирование исполнительных органов 066 01 03 1617,0 1617,0 1560,0 96,5%
государственной власти
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 066 01 03 036 1617,0 1617,0 1560,0 96,5%
субъектов Российской Федерации
Денежное содержание аппарата 066 01 03 036 027 1495,0 1495,0 1472,0 98,5%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1495,0 1495,0 1472,0 98,5%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1495,0 1495,0 1472,0 98,5%
Оплата труда 110100 1101,0 1101,0 1077,9 97,9%
Оплата труда гражданских служащих 110110 1101,0 1101,0 1077,9 97,9%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 394,0 394,0 394,1 100,0%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1495,0 1495,0 1472,0 98,5%
Расходы на содержание аппарата 066 01 03 036 029 122,0 122,0 88,0 72,1%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 122,0 122,0 88,0 72,1%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 122,0 122,0 88,0 72,1%
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 8,0 8,0 8,0 100,0%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 8,0 8,0 8,0 100,0%
Командировки и служебные разъезды 110400 40,0 40,0 32,0 80,0%
Оплата услуг связи 110600 50,0 50,0 42,4 84,8%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 24,0 24,0 5,6 23,3%
услуг
Прочие текущие расходы 111040 24,0 24,0 5,6 23,3%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 122,0 122,0 88,0 72,1%
Социальная политика 066 18 10752,0 10752,0 9826,0 91,4%
Молодежная политика 066 18 03 10752,0 10752,0 9826,0 91,4%
Государственная поддержка в области молодежной политики 066 18 03 446 10752,0 10752,0 9826,0 91,4%
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной 066 18 03 446 323 10752,0 10752,0 9826,0 91,4%
политики
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 10752,0 10685,9 9826,0 92,0%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 10752,0 10685,9 9826,0 92,0%
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 60,0 43,0 43,0 100,0%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 60,0 43,0 43,0 100,0%
Командировки и служебные разъезды 110400 680,0 83,0 83,0 100,0%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 10012,0 10559,9 9700,0 91,9%
услуг
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 92,0 92,0 92,0 100,0%
Прочие текущие расходы 111040 9920,0 10467,9 9608,0 91,8%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 66,1 0,0 0,0%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 0,0 66,1 0,0 0,0%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 0,0 66,1 0,0 0,0%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 0,0 66,1 0,0 0,0%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 10752,0 10752,0 9826,0 91,4%
Промышленность, энергетика и строительство 066 07 7200,0 7200,0 7200,0 100,0%
Строительство, архитектура 066 07 07 7200,0 7200,0 7200,0 100,0%
Государственные капитальные вложения 066 07 07 313 7200,0 7200,0 7200,0 100,0%
Государственные капитальные вложения по неоплаченным 066 07 07 313 801 7200,0 7200,0 7200,0 100,0%
обязательствам прошлых лет
Завершение строительства объектов молодежных жилых 066 07 07 313 801 136 7200,0 7200,0 7200,0 100,0%
комплексов
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 7200,0 7200,0 7200,0 100,0%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 7200,0 7200,0 7200,0 100,0%
Капитальное строительство 240200 7200,0 7200,0 7200,0 100,0%
Жилищное строительство 240210 7200,0 7200,0 7200,0 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 7200,0 7200,0 7200,0 100,0%
066
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 12369,0 12302,9 11386,0 92,5%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 12369,0 12302,9 11386,0 92,5%
Оплата труда 110100 1101,0 1101,0 1077,9 97,9%
Оплата труда гражданских служащих 110110 1101,0 1101,0 1077,9 97,9%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 394,0 394,0 394,1 100,0%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 68,0 51,0 51,0 100,0%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 68,0 51,0 51,0 100,0%
Командировки и служебные разъезды 110400 720,0 123,0 115,0 93,5%
Оплата услуг связи 110600 50,0 50,0 42,4 84,8%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 10036,0 10583,9 9705,6 91,7%
услуг
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 92,0 92,0 92,0 100,0%
Прочие текущие расходы 111040 9944,0 10491,9 9613,6 91,6%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 7200,0 7266,1 7200,0 99,1%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 7200,0 7266,1 7200,0 99,1%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 0,0 66,1 0,0 0,0%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 0,0 66,1 0,0 0,0%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
Капитальное строительство 240200 7200,0 7200,0 7200,0 100,0%
Жилищное строительство 240210 7200,0 7200,0 7200,0 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 19569,0 19569,0 18586,0 95,0%
КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ 071 7000,0 7000,0 6923,0 98,9%
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Сельское хозяйство и рыболовство 071 08 7000,0 7000,0 6923,0 98,9%
Земельные ресурсы 071 08 02 7000,0 7000,0 6923,0 98,9%
Мероприятия по улучшению землеустройства и 071 08 02 344 7000,0 7000,0 6923,0 98,9%
землепользования
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель 071 08 02 344 213 7000,0 7000,0 6923,0 98,9%
и землеустройства
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 7000,0 7000,0 6923,0 98,9%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 7000,0 7000,0 6923,0 98,9%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 7000,0 7000,0 6923,0 98,9%
услуг
Прочие текущие расходы 111040 7000,0 7000,0 6923,0 98,9%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 7000,0 7000,0 6923,0 98,9%
071
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 7000,0 7000,0 6923,0 98,9%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 7000,0 7000,0 6923,0 98,9%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 7000,0 7000,0 6923,0 98,9%
услуг
Прочие текущие расходы 111040 7000,0 7000,0 6923,0 98,9%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 7000,0 7000,0 6923,0 98,9%
УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 076 22762,7 22762,7 22984,3 101,0%
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное управление и местное самоуправление 076 01 3178,0 3178,0 4006,8 126,1%
Функционирование исполнительных органов 076 01 03 3178,0 3178,0 4006,8 126,1%
государственной власти
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 076 01 03 036 3178,0 3178,0 4006,8 126,1%
субъектов Российской Федерации
Денежное содержание аппарата 076 01 03 036 027 2847,0 2847,0 3552,5 124,8%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2847,0 2847,0 3552,5 124,8%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 2847,0 2847,0 3552,5 124,8%
Оплата труда 110100 2097,0 2097,0 2673,1 127,5%
Оплата труда гражданских служащих 110110 2097,0 2097,0 2673,1 127,5%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 750,0 750,0 879,4 117,3%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2847,0 2847,0 3552,5 124,8%
Расходы на содержание аппарата 076 01 03 036 029 331,0 331,0 454,3 137,3%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 271,0 271,0 395,0 145,8%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 271,0 271,0 395,0 145,8%
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 36,0 36,0 43,8 121,7%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 36,0 36,0 43,8 121,7%
Командировки и служебные разъезды 110400 110,0 110,0 128,7 117,0%
Оплата услуг связи 110600 90,0 90,0 106,8 118,7%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 35,0 35,0 115,7 330,6%
услуг
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 35,0 35,0 23,8 68,0%
Прочие текущие расходы 111040 0,0 0,0 91,9 0,0%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 60,0 60,0 59,3 98,8%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 60,0 60,0 59,3 98,8%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 60,0 60,0 59,3 98,8%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 60,0 60,0 59,3 98,8%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 331,0 331,0 454,3 137,3%
Образование 076 14 17944,2 17933,7 16835,0 93,9%
Общее образование 076 14 02 1618,2 1618,2 1534,3 94,8%
Ведомственные расходы на общее образование 076 14 02 401 1618,2 1618,2 1534,3 94,8%
Учреждения по внешкольной работе с детьми 076 14 02 401 264 1618,2 1618,2 1534,3 94,8%
Содержание общеобразовательных учреждений 076 14 02 401 264 46 1618,2 1618,2 1534,3 94,8%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1318,2 1318,2 1334,3 101,2%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1311,0 1311,0 1328,4 101,3%
Оплата труда 110100 860,4 860,4 860,4 100,0%
Оплата труда гражданских служащих 110110 860,4 860,4 860,4 100,0%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 307,9 307,9 303,6 98,6%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 17,0 17,0 0,0 0,0%
Оплата горюче-смазочных материалов 110340 2,0 2,0 0,0 0,0%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 15,0 15,0 0,0 0,0%
Командировки и служебные разъезды 110400 5,0 5,0 0,0 0,0%
Транспортные услуги 110500 3,0 3,0 0,0 0,0%
Оплата услуг связи 110600 5,0 5,0 1,4 28,0%
Оплата коммунальных услуг 110700 97,7 97,7 81,8 83,7%
Оплата содержания помещений 110710 11,4 11,4 0,0 0,0%
Оплата потребления тепловой энергии 110720 82,0 82,0 79,8 97,3%
Оплата отопления и технологических нужд 110721 82,0 82,0 79,8 97,3%
Оплата потребления электрической энергии 110730 4,0 3,3 0,0 0,0%
Оплата водоснабжения помещений 110740 0,3 1,0 2,0 200,0%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 15,0 15,0 81,2 541,3%
услуг
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 1,0 1,0 0,0 0,0%
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 4,0 4,0 0,0 0,0%
Прочие текущие расходы 111040 10,0 10,0 81,2 812,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 7,2 7,2 5,9 81,9%
Трансферты населению 130300 7,2 7,2 5,9 81,9%
Прочие трансферты населению 130330 7,2 7,2 5,9 81,9%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 300,0 300,0 200,0 66,7%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 300,0 300,0 200,0 66,7%
Капитальный ремонт 240300 300,0 300,0 200,0 66,7%
Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 300,0 300,0 200,0 66,7%
назначения, за исключением капитального ремонта жилого
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1618,2 1618,2 1534,3 94,8%
Начальное профессиональное образование 076 14 03 9333,0 9333,0 9428,0 101,0%
Ведомственные расходы на начальное профессиональное 076 14 03 402 9333,0 9333,0 9428,0 101,0%
образование
Профессионально-технические училища 076 14 03 402 266 0,0 0,0 300,0 0,0%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 0,0 300,0 0,0%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 0,0 0,0 300,0 0,0%
Капитальный ремонт 240300 0,0 0,0 300,0 0,0%
Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 0,0 0,0 300,0 0,0%
назначения, за исключением капитального ремонта жилого
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 300,0 0,0%
Специальные профессионально-технические училища 076 14 03 402 267 9333,0 9333,0 9128,0 97,8%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 9233,0 9233,0 9128,0 98,9%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 8988,6 8988,6 8919,4 99,2%
Оплата труда 110100 6561,3 6561,3 6426,5 97,9%
Оплата труда гражданских служащих 110110 6561,3 6561,3 6426,5 97,9%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 2348,9 2348,9 2280,4 97,1%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 39,0 39,0 6,0 15,4%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 39,0 39,0 6,0 15,4%
Командировки и служебные разъезды 110400 39,4 39,4 6,5 16,5%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 0,0 0,0 200,0 0,0%
услуг
Прочие текущие расходы 111040 0,0 0,0 200,0 0,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 244,4 244,4 208,6 85,4%
Трансферты населению 130300 244,4 244,4 208,6 85,4%
Стипендии 130320 123,0 123,0 114,0 92,7%
Прочие трансферты населению 130330 121,4 121,4 94,6 77,9%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 100,0 100,0 0,0 0,0%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 100,0 100,0 0,0 0,0%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 100,0 100,0 0,0 0,0%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 100,0 100,0 0,0 0,0%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 9333,0 9333,0 9128,0 97,8%
Прочие расходы в области образования 076 14 07 6993,0 6982,5 5872,7 84,1%
Прочие ведомственные расходы в области образования 076 14 07 407 6993,0 6982,5 5872,7 84,1%
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 076 14 07 407 272 5493,0 5482,5 4435,9 80,9%
Прочие учреждения образования и мероприятия 076 14 07 407 272 53 5493,0 5482,5 4435,9 80,9%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4055,6 4045,1 2924,9 72,3%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 4037,6 4027,1 2909,9 72,3%
Оплата труда 110100 1556,0 1556,0 1566,5 100,7%
Оплата труда гражданских служащих 110110 1556,0 1556,0 1566,5 100,7%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 557,5 557,5 545,5 97,8%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 486,7 486,7 125,3 25,7%
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 13,5 13,5 13,5 100,0%
расходы
Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 259,0 259,0 0,0 0,0%
Оплата горюче-смазочных материалов 110340 66,0 66,0 46,9 71,1%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 148,2 148,2 64,9 43,8%
Командировки и служебные разъезды 110400 15,0 14,1 0,9 6,4%
Транспортные услуги 110500 22,5 22,5 10,0 44,4%
Оплата услуг связи 110600 10,0 10,0 0,0 0,0%
Оплата коммунальных услуг 110700 537,9 527,4 89,2 16,9%
Оплата содержания помещений 110710 132,5 132,5 30,0 22,6%
Оплата потребления тепловой энергии 110720 243,9 243,9 23,0 9,4%
Оплата котельно-печного топлива 110723 243,9 243,9 23,0 9,4%
Оплата потребления электрической энергии 110730 161,5 151,0 36,2 24,0%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 852,0 852,9 572,5 67,1%
услуг
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 70,0 70,0 0,0 0,0%
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 730,0 730,0 547,5 75,0%
Прочие текущие расходы 111040 52,0 52,9 25,0 47,3%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 18,0 18,0 15,0 83,3%
Трансферты населению 130300 18,0 18,0 15,0 83,3%
Прочие трансферты населению 130330 18,0 18,0 15,0 83,3%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1437,4 1437,4 1511,0 105,1%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 1437,4 1437,4 1511,0 105,1%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 649,1 649,1 471,0 72,6%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 649,1 649,1 471,0 72,6%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
Капитальный ремонт 240300 788,3 788,3 1040,0 131,9%
Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 788,3 788,3 1040,0 131,9%
назначения, за исключением капитального ремонта жилого
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5493,0 5482,5 4435,9 80,9%
Финансирование мероприятий по организации 076 14 07 407 319 1500,0 1500,0 1436,8 95,8%
оздоровительной кампании детей и подростков
Подпрограмма "Организация летнего отдыха и 076 14 07 407 319 180 1500,0 1500,0 1436,8 95,8%
оздоровления детей" по программе "Дети Новосибирской
области" на 2001 - 2003 годы
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1019,0 1019,0 981,1 96,3%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1019,0 1019,0 981,1 96,3%
Оплата труда 110100 20,6 20,6 20,6 100,0%
Оплата труда гражданских служащих 110110 20,6 20,6 20,6 100,0%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 7,4 7,4 7,4 100,0%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 569,2 469,2 458,7 97,8%
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 10,0 10,0 9,3 93,0%
расходы
Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 135,0 135,0 128,0 94,8%
Продукты питания 110330 284,2 184,2 184,2 100,0%
Оплата горюче-смазочных материалов 110340 50,0 50,0 50,0 100,0%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 90,0 90,0 87,2 96,9%
Транспортные услуги 110500 20,0 20,0 20,0 100,0%
Оплата услуг связи 110600 20,0 20,0 19,3 96,5%
Оплата коммунальных услуг 110700 203,0 203,0 196,1 96,6%
Оплата содержания помещений 110710 58,0 58,0 55,4 95,5%
Оплата потребления тепловой энергии 110720 50,0 50,0 47,2 94,4%
Оплата котельно-печного топлива 110723 50,0 50,0 47,2 94,4%
Оплата потребления электрической энергии 110730 95,0 95,0 93,5 98,4%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 178,8 278,8 259,0 92,9%
услуг
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 20,0 20,0 5,8 29,0%
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 138,0 138,0 132,4 95,9%
Прочие текущие расходы 111040 20,8 120,8 120,8 100,0%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 481,0 481,0 455,7 94,7%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 481,0 481,0 455,7 94,7%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 391,0 391,0 372,0 95,1%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 391,0 391,0 372,0 95,1%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
Капитальный ремонт 240300 90,0 90,0 83,7 93,0%
Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 90,0 90,0 83,7 93,0%
назначения, за исключением капитального ремонта жилого
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1500,0 1500,0 1436,8 95,8%
Культура, искусство и кинематография 076 15 1640,5 1651,0 2142,5 129,8%
Культура и искусство 076 15 01 1640,5 1651,0 2142,5 129,8%
Ведомственные расходы на культуру и искусство 076 15 01 410 1640,5 1651,0 2142,5 129,8%
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 076 15 01 410 280 1640,5 1651,0 2142,5 129,8%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1240,5 1251,0 1270,5 101,6%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1221,3 1235,0 1254,5 101,6%
Оплата труда 110100 641,1 657,6 652,6 99,2%
Оплата труда гражданских служащих 110110 641,1 657,6 652,6 99,2%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 229,5 234,8 232,6 99,1%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 20,9 17,3 17,3 100,0%
Оплата горюче-смазочных материалов 110340 20,9 14,0 14,0 100,0%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 0,0 3,3 3,3 100,0%
Командировки и служебные разъезды 110400 13,0 1,5 1,5 100,0%
Транспортные услуги 110500 30,9 0,0 0,0 0,0%
Оплата услуг связи 110600 16,5 39,3 39,3 100,0%
Оплата коммунальных услуг 110700 141,2 163,9 164,4 100,3%
Оплата потребления тепловой энергии 110720 101,1 122,3 122,8 100,4%
Оплата отопления и технологических нужд 110721 101,1 122,3 122,8 100,4%
Оплата потребления электрической энергии 110730 24,8 30,0 30,0 100,0%
Оплата водоснабжения помещений 110740 15,3 11,6 11,6 100,0%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 128,2 120,6 146,8 121,7%
услуг
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 10,0 0,0 0,0 0,0%
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 39,1 41,0 92,0 224,4%
Прочие текущие расходы 111040 79,1 79,6 54,8 68,8%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 19,2 16,0 16,0 100,0%
Трансферты населению 130300 19,2 16,0 16,0 100,0%
Прочие трансферты населению 130330 19,2 16,0 16,0 100,0%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 400,0 400,0 872,0 218,0%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 400,0 400,0 872,0 218,0%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 0,0 0,0 100,0 0,0%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 0,0 0,0 100,0 0,0%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
Капитальный ремонт 240300 400,0 400,0 772,0 193,0%
Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 400,0 400,0 772,0 193,0%
назначения, за исключением капитального ремонта жилого
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1640,5 1651,0 2142,5 129,8%
076
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 19984,3 19984,3 19586,3 98,0%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 19695,5 19698,7 19340,8 98,2%
Оплата труда 110100 11736,4 11752,9 12199,7 103,8%
Оплата труда гражданских служащих 110110 11736,4 11752,9 12199,7 103,8%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 4201,2 4206,5 4248,9 101,0%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 1168,8 1065,2 651,1 61,1%
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 23,5 23,5 22,8 97,0%
расходы
Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 394,0 394,0 128,0 32,5%
Продукты питания 110330 284,2 184,2 184,2 100,0%
Оплата горюче-смазочных материалов 110340 138,9 132,0 110,9 84,0%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 328,2 331,5 205,2 61,9%
Командировки и служебные разъезды 110400 182,4 170,0 137,6 80,9%
Транспортные услуги 110500 76,4 45,5 30,0 65,9%
Оплата услуг связи 110600 141,5 164,3 166,8 101,5%
Оплата коммунальных услуг 110700 979,8 992,0 531,5 53,6%
Оплата содержания помещений 110710 201,9 201,9 85,4 42,3%
Оплата потребления тепловой энергии 110720 477,0 498,2 272,8 54,8%
Оплата отопления и технологических нужд 110721 183,1 204,3 202,6 99,2%
Оплата котельно-печного топлива 110723 293,9 293,9 70,2 23,9%
Оплата потребления электрической энергии 110730 285,3 279,3 159,7 57,2%
Оплата водоснабжения помещений 110740 15,6 12,6 13,6 107,9%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 1209,0 1302,3 1375,2 105,6%
услуг
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 136,0 126,0 29,6 23,5%
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 911,1 913,0 771,9 84,5%
Прочие текущие расходы 111040 161,9 263,3 573,7 217,9%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 288,8 285,6 245,5 86,0%
Трансферты населению 130300 288,8 285,6 245,5 86,0%
Стипендии 130320 123,0 123,0 114,0 92,7%
Прочие трансферты населению 130330 165,8 162,6 131,5 80,9%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 2778,4 2778,4 3398,0 122,3%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 2778,4 2778,4 3398,0 122,3%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 1200,1 1200,1 1002,3 83,5%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 1200,1 1200,1 1002,3 83,5%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
Капитальный ремонт 240300 1578,3 1578,3 2395,7 151,8%
Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 1578,3 1578,3 2395,7 151,8%
назначения, за исключением капитального ремонта
жилого фонда
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 22762,7 22762,7 22984,3 101,0%
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ 081 77163,9 77163,9 70091,1 90,8%
ОБЛАСТИ
Транспорт, связь и информатика 081 10 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
Информатика (информационное обеспечение) 081 10 07 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
Государственная поддержка информационного обеспечения 081 10 07 371 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
Информационное обеспечение 081 10 07 371 230 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
Программа "Создание региональной телерадиовещательной 081 10 07 371 230 33 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
сети на 1997 - 2002 годы"
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
Субсидии и субвенции 130100 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
Субсидии государственным организациям и организациям 130110 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
других форм собственности
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 25000,0 25000,0 25000,0 100,0%
Средства массовой информации 081 16 52163,9 52163,9 45091,1 86,4%
Телевидение и радиовещание 081 16 01 24000,0 24000,0 21962,0 91,5%
Государственная поддержка государственных 081 16 01 420 24000,0 24000,0 21962,0 91,5%
телерадиокомпаний
Содержание объектов социально-культурной сферы 081 16 01 420 285 9000,0 9000,0 6962,0 77,4%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 8520,0 8520,0 6447,0 75,7%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 8520,0 8520,0 6447,0 75,7%
Оплата труда 110100 3349,0 3349,0 3447,0 102,9%
Оплата труда гражданских служащих 110110 3349,0 3349,0 3447,0 102,9%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 1199,0 1199,0 1282,0 106,9%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 240,0 240,0 27,0 11,3%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 240,0 240,0 27,0 11,3%
Командировки и служебные разъезды 110400 107,0 107,0 16,0 15,0%
Транспортные услуги 110500 80,0 80,0 40,0 50,0%
Оплата услуг связи 110600 3382,0 3382,0 1497,0 44,3%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 163,0 163,0 138,0 84,7%
услуг
Прочие текущие расходы 111040 163,0 163,0 138,0 84,7%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 480,0 480,0 515,0 107,3%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 480,0 480,0 515,0 107,3%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 480,0 480,0 515,0 107,3%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 480,0 480,0 515,0 107,3%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 9000,0 9000,0 6962,0 77,4%
Целевые субсидии и субвенции 081 16 01 420 290 15000,0 15000,0 15000,0 100,0%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 15000,0 15000,0 15000,0 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 15000,0 15000,0 15000,0 100,0%
Субсидии и субвенции 130100 15000,0 15000,0 15000,0 100,0%
Субсидии государственным организациям и организациям 130110 15000,0 15000,0 15000,0 100,0%
других форм собственности
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 15000,0 15000,0 15000,0 100,0%
Периодическая печать и издательства 081 16 02 28163,9 28163,9 23129,1 82,1%
Государственная поддержка издательств 081 16 02 421 0,0 0,0 200,0 0,0%
Целевые субсидии и субвенции 081 16 02 421 290 0,0 0,0 200,0 0,0%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 200,0 0,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 0,0 0,0 200,0 0,0%
Субсидии и субвенции 130100 0,0 0,0 200,0 0,0%
Прочие субсидии 130140 0,0 0,0 200,0 0,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 200,0 0,0%
Государственная поддержка периодической печати 081 16 02 422 0,0 0,0 150,0 0,0%
Целевые субсидии и субвенции 081 16 02 422 290 0,0 0,0 150,0 0,0%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 150,0 0,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 0,0 0,0 150,0 0,0%
Субсидии и субвенции 130100 0,0 0,0 150,0 0,0%
Прочие субсидии 130140 0,0 0,0 150,0 0,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 150,0 0,0%
Государственная поддержка периодических изданий 081 16 02 423 9276,1 9276,1 8703,0 93,8%
учрежденных органами исполнительной и
законодательной власти
Целевые субсидии и субвенции 081 16 02 423 290 9276,1 9276,1 8703,0 93,8%
Поддержка редакции газеты "Ведомости" 081 16 02 423 290 83 3793,7 3793,7 3781,3 99,7%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3793,7 3793,7 3781,3 99,7%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 3793,7 3793,7 3781,3 99,7%
Субсидии и субвенции 130100 3793,7 3793,7 3781,3 99,7%
Прочие субсидии 130140 3793,7 3793,7 3781,3 99,7%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3793,7 3793,7 3781,3 99,7%
Поддержка редакции газеты "Советская Сибирь" 081 16 02 423 290 84 4664,0 4664,0 4244,0 91,0%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4664,0 4664,0 4244,0 91,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 4664,0 4664,0 4244,0 91,0%
Субсидии и субвенции 130100 4664,0 4664,0 4244,0 91,0%
Прочие субсидии 130140 4664,0 4664,0 4244,0 91,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4664,0 4664,0 4244,0 91,0%
Поддержка журнала "Сибирские огни" 081 16 02 423 290 86 818,4 818,4 677,7 82,8%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 818,4 818,4 677,7 82,8%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 818,4 818,4 677,7 82,8%
Субсидии и субвенции 130100 818,4 818,4 677,7 82,8%
Прочие субсидии 130140 818,4 818,4 677,7 82,8%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 818,4 818,4 677,7 82,8%
Государственная поддержка районных (городских) газет 081 16 02 425 18887,8 18887,8 14076,1 74,5%
Развитие материально-технической базы районных 081 16 02 425 291 2745,0 2745,0 2410,0 87,8%
(городских) газет
Поддержка редакций районных (городских) газет 081 16 02 425 291 85 2745,0 2745,0 2410,0 87,8%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 2745,0 2745,0 2410,0 87,8%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 2745,0 2745,0 2410,0 87,8%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 2745,0 2745,0 2410,0 87,8%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 2745,0 2745,0 2410,0 87,8%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2745,0 2745,0 2410,0 87,8%
Оплата расходов, связанных с производством и 081 16 02 425 292 16142,8 16142,8 11666,1 72,3%
распространением районных (городских) газет
(оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг
федеральной почтовой связи)
Поддержка редакций районных (городских) газет 081 16 02 425 292 85 16142,8 16142,8 11666,1 72,3%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 16142,8 16142,8 11666,1 72,3%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 15206,0 15206,0 11226,1 73,8%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 15206,0 15206,0 11226,1 73,8%
услуг
Прочие текущие расходы 111040 15206,0 15206,0 11226,1 73,8%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 936,8 936,8 440,0 47,0%
Субсидии и субвенции 130100 936,8 936,8 440,0 47,0%
Прочие субсидии 130140 936,8 936,8 440,0 47,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 16142,8 16142,8 11666,1 72,3%
081
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 73938,9 73938,9 67166,1 90,8%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 23726,0 23726,0 17673,1 74,5%
Оплата труда 110100 3349,0 3349,0 3447,0 102,9%
Оплата труда гражданских служащих 110110 3349,0 3349,0 3447,0 102,9%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 1199,0 1199,0 1282,0 106,9%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 240,0 240,0 27,0 11,3%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 240,0 240,0 27,0 11,3%
Командировки и служебные разъезды 110400 107,0 107,0 16,0 15,0%
Транспортные услуги 110500 80,0 80,0 40,0 50,0%
Оплата услуг связи 110600 3382,0 3382,0 1497,0 44,3%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 15369,0 15369,0 11364,1 73,9%
услуг
Прочие текущие расходы 111040 15369,0 15369,0 11364,1 73,9%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 50212,9 50212,9 49493,0 98,6%
Субсидии и субвенции 130100 50212,9 50212,9 49493,0 98,6%
Субсидии государственным организациям и организациям 130110 40000,0 40000,0 40000,0 100,0%
других форм собственности
Прочие субсидии 130140 10212,9 10212,9 9493,0 93,0%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 3225,0 3225,0 2925,0 90,7%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 3225,0 3225,0 2925,0 90,7%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 3225,0 3225,0 2925,0 90,7%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 3225,0 3225,0 2925,0 90,7%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 77163,9 77163,9 70091,1 90,8%
Департамент имущества и земельных отношений 086 8956,1 8956,1 15936,4 177,9%
администрации Новосибирской области
Государственное управление и местное самоуправление 086 01 8956,1 8956,1 9091,4 101,5%
Функционирование исполнительных органов 086 01 03 8956,1 8956,1 9091,4 101,5%
государственной власти
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 086 01 03 036 8956,1 8956,1 9091,4 101,5%
субъектов Российской Федерации
Денежное содержание аппарата 086 01 03 036 027 8581,1 8931,1 9085,0 101,7%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 8581,1 8931,1 9085,0 101,7%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 8581,1 8931,1 9085,0 101,7%
Оплата труда 110100 6320,0 6547,5 6703,7 102,4%
Оплата труда гражданских служащих 110110 6320,0 6547,5 6703,7 102,4%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 2261,1 2383,6 2381,3 99,9%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 8581,1 8931,1 9085,0 101,7%
Расходы на содержание аппарата 086 01 03 036 029 375,0 25,0 6,4 25,6%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 375,0 25,0 6,4 25,6%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 375,0 25,0 6,4 25,6%
Оплата коммунальных услуг 110700 25,0 25,0 6,4 25,6%
Оплата потребления тепловой энергии 110720 22,0 22,0 5,7 25,9%
Оплата отопления и технологических нужд 110721 22,0 22,0 5,7 25,9%
Оплата потребления электрической энергии 110730 3,0 3,0 0,7 23,3%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 350,0 0,0 0,0 0,0%
услуг
Прочие текущие расходы 111040 350,0 0,0 0,0 0,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 375,0 25,0 6,4 25,6%
Жилищно-коммунальное хозяйство 086 12 0,0 0,0 6845,0 0,0%
Жилищное хозяйство 086 12 01 0,0 0,0 6845,0 0,0%
Государственная поддержка жилищного хозяйства 086 12 01 310 0,0 0,0 6845,0 0,0%
субъектов Российской Федерации
Целевые субсидии и субвенции 086 12 01 310 290 0,0 0,0 6845,0 0,0%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 6845,0 0,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 0,0 0,0 6845,0 0,0%
Субсидии и субвенции 130100 0,0 0,0 6845,0 0,0%
Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих 130130 0,0 0,0 6845,0 0,0%
при продаже товаров (работ, услуг)
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 6845,0 0,0%
086
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 8956,1 8956,1 15936,4 177,9%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 8956,1 8956,1 9091,4 101,5%
Оплата труда 110100 6320,0 6547,5 6703,7 102,4%
Оплата труда гражданских служащих 110110 6320,0 6547,5 6703,7 102,4%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 2261,1 2383,6 2381,3 99,9%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний)
Оплата коммунальных услуг 110700 25,0 25,0 6,4 25,6%
Оплата потребления тепловой энергии 110720 22,0 22,0 5,7 25,9%
Оплата отопления и технологических нужд 110721 22,0 22,0 5,7 25,9%
Оплата потребления электрической энергии 110730 3,0 3,0 0,7 23,3%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 350,0 0,0 0,0 0,0%
услуг
Прочие текущие расходы 111040 350,0 0,0 0,0 0,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 0,0 0,0 6845,0 0,0%
Субсидии и субвенции 130100 0,0 0,0 6845,0 0,0%
Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих 130130 0,0 0,0 6845,0 0,0%
при продаже товаров (работ, услуг)
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 8956,1 8956,1 15936,4 177,9%
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ 091 115174,2 115174,2 119980,1 104,2%
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное управление и местное самоуправление 091 01 3984,0 3984,0 3508,9 88,1%
Функционирование исполнительных органов 091 01 03 3984,0 3984,0 3508,9 88,1%
государственной власти
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 091 01 03 036 3984,0 3984,0 3508,9 88,1%
субъектов Российской Федерации
Денежное содержание аппарата 091 01 03 036 027 2835,0 2835,0 2835,2 100,0%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2835,0 2835,0 2835,2 100,0%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 2835,0 2835,0 2835,2 100,0%
Оплата труда 110100 2088,0 2088,0 2127,9 101,9%
Оплата труда гражданских служащих 110110 2088,0 2088,0 2127,9 101,9%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 747,0 747,0 707,3 94,7%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2835,0 2835,0 2835,2 100,0%
Расходы на содержание аппарата 091 01 03 036 029 1149,0 1149,0 673,7 58,6%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1026,0 1026,0 614,0 59,8%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1026,0 1026,0 614,0 59,8%
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 204,0 204,0 41,8 20,5%
Оплата горюче-смазочных материалов 110340 144,0 144,0 24,8 17,2%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 60,0 60,0 17,0 28,3%
Командировки и служебные разъезды 110400 110,0 110,0 50,0 45,5%
Транспортные услуги 110500 44,0 44,0 10,2 23,2%
Оплата услуг связи 110600 97,0 97,0 79,0 81,4%
Оплата коммунальных услуг 110700 510,0 510,0 396,4 77,7%
Оплата содержания помещений 110710 3,0 3,0 0,0 0,0%
Оплата потребления тепловой энергии 110720 30,0 30,0 12,0 40,0%
Оплата отопления и технологических нужд 110721 30,0 30,0 12,0 40,0%
Оплата потребления электрической энергии 110730 10,0 10,0 6,0 60,0%
Оплата водоснабжения помещений 110740 9,0 9,0 6,0 66,7%
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 110750 458,0 458,0 372,4 81,3%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 61,0 61,0 36,6 60,0%
услуг
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 36,0 36,0 17,3 48,1%
Прочие текущие расходы 111040 25,0 25,0 19,3 77,2%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 123,0 123,0 59,7 48,5%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 123,0 123,0 59,7 48,5%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 123,0 123,0 59,7 48,5%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 123,0 123,0 59,7 48,5%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1149,0 1149,0 673,7 58,6%
Образование 091 14 29591,9 29591,9 30136,2 101,8%
Общее образование 091 14 02 20715,2 20715,2 21228,9 102,5%
Ведомственные расходы на общее образование 091 14 02 401 20715,2 20715,2 21228,9 102,5%
Учреждения по внешкольной работе с детьми 091 14 02 401 264 20715,2 20715,2 21228,9 102,5%
Содержание общеобразовательных учреждений 091 14 02 401 264 46 20715,2 20715,2 21228,9 102,5%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 20048,7 20238,7 20441,0 101,0%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 19900,7 20087,7 20313,9 101,1%
Оплата труда 110100 10400,9 9841,3 9847,1 100,1%
Оплата труда гражданских служащих 110110 10400,9 9841,3 9847,1 100,1%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 3723,6 3488,7 3489,5 100,0%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 2608,0 2254,7 2076,7 92,1%
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 109,0 19,0 13,0 68,4%
расходы
Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 349,0 340,0 330,0 97,1%
Продукты питания 110330 1000,0 766,0 795,7 103,9%
Оплата горюче-смазочных материалов 110340 210,0 210,0 263,3 125,4%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 940,0 919,7 674,7 73,4%
Командировки и служебные разъезды 110400 67,0 22,0 6,7 30,5%
Транспортные услуги 110500 55,0 51,5 58,7 114,0%
Оплата услуг связи 110600 49,7 41,2 52,0 126,2%
Оплата коммунальных услуг 110700 1094,5 847,2 822,0 97,0%
Оплата содержания помещений 110710 35,9 1,5 1,5 100,0%
Оплата потребления тепловой энергии 110720 462,2 383,1 383,1 100,0%
Оплата отопления и технологических нужд 110721 462,2 383,1 383,1 100,0%
Оплата потребления электрической энергии 110730 164,1 120,3 120,3 100,0%
Оплата водоснабжения помещений 110740 88,1 2,7 0,7 25,9%
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 110750 344,2 339,6 316,4 93,2%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 1902,0 3541,1 3961,2 111,9%
услуг
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 23,0 3,0 0,7 23,3%
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 200,0 250,0 257,5 103,0%
Прочие текущие расходы 111040 1679,0 3288,1 3703,0 112,6%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 148,0 151,0 127,1 84,2%
Трансферты населению 130300 148,0 151,0 127,1 84,2%
Стипендии 130320 122,0 122,0 101,6 83,3%
Прочие трансферты населению 130330 26,0 29,0 25,5 87,9%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 666,5 476,5 787,9 165,4%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 666,5 476,5 787,9 165,4%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 476,5 476,5 787,9 165,4%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 476,5 476,5 787,9 165,4%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
Капитальный ремонт 240300 190,0 0,0 0,0 0,0%
Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 190,0 0,0 0,0 0,0%
назначения, за исключением капитального ремонта жилого
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 20715,2 20715,2 21228,9 102,5%
Прочие расходы в области образования 091 14 07 8876,7 8876,7 8907,3 100,3%
Прочие ведомственные расходы в области образования 091 14 07 407 8876,7 8876,7 8907,3 100,3%
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 091 14 07 407 272 8876,7 8876,7 8907,3 100,3%
Прочие учреждения образования и мероприятия 091 14 07 407 272 53 8876,7 8876,7 8907,3 100,3%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 8538,6 8623,6 8654,2 100,4%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 8505,0 8590,0 8620,6 100,4%
Оплата труда 110100 5200,0 5201,0 5181,0 99,6%
Оплата труда гражданских служащих 110110 5200,0 5201,0 5181,0 99,6%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 1843,8 1836,7 1829,5 99,6%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 749,5 453,5 437,4 96,4%
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 18,0 2,0 2,0 100,0%
расходы
Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 76,6 17,4 17,4 100,0%
Продукты питания 110330 496,0 323,0 323,0 100,0%
Оплата горюче-смазочных материалов 110340 62,0 30,0 36,0 120,0%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 96,9 81,1 59,0 72,7%
Оплата услуг связи 110600 50,5 21,9 27,3 124,7%
Оплата коммунальных услуг 110700 396,8 143,9 143,8 99,9%
Оплата потребления тепловой энергии 110720 339,0 93,1 93,1 100,0%
Оплата отопления и технологических нужд 110721 339,0 93,1 93,1 100,0%
Оплата потребления электрической энергии 110730 30,1 36,2 36,1 99,7%
Оплата водоснабжения помещений 110740 27,7 14,6 14,6 100,0%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 264,4 933,0 1001,6 107,4%
услуг
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 30,2 61,4 45,6 74,3%
Прочие текущие расходы 111040 234,2 871,6 956,0 109,7%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 33,6 33,6 33,6 100,0%
Трансферты населению 130300 33,6 33,6 33,6 100,0%
Прочие трансферты населению 130330 33,6 33,6 33,6 100,0%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 338,1 253,1 253,1 100,0%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 338,1 253,1 253,1 100,0%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 338,1 253,1 253,1 100,0%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 338,1 253,1 253,1 100,0%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 8876,7 8876,7 8907,3 100,3%
Здравоохранение и физическая культура 091 17 81598,3 81598,3 86335,0 105,8%
Физическая культура и спорт 091 17 03 81598,3 81598,3 86335,0 105,8%
Финансирование части расходов на содержание спортивных 091 17 03 433 20000,0 20000,0 20000,0 100,0%
команд
Прочие учреждения и мероприятия в области физической 091 17 03 433 314 20000,0 20000,0 20000,0 100,0%
культуры и спорта
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 20000,0 20000,0 20000,0 100,0%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 20000,0 20000,0 20000,0 100,0%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 20000,0 20000,0 20000,0 100,0%
услуг
Прочие текущие расходы 111040 20000,0 20000,0 20000,0 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 20000,0 20000,0 20000,0 100,0%
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 091 17 03 434 61598,3 61598,3 66335,0 107,7%
Прочие учреждения и мероприятия в области физической 091 17 03 434 314 61598,3 61598,3 66335,0 107,7%
культуры и спорта
Прочие учреждения и мероприятия в области физической 091 17 03 434 314 58 37321,5 37321,5 42058,2 112,7%
культуры и спорта
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 37321,5 37321,5 42058,2 112,7%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 37321,5 37321,5 42058,2 112,7%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 37321,5 37321,5 42058,2 112,7%
услуг
Прочие текущие расходы 111040 37321,5 37321,5 42058,2 112,7%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 37321,5 37321,5 42058,2 112,7%
Централизованные расходы на ремонт спортивных 091 17 03 434 314 59 24276,8 24276,8 24276,8 100,0%
сооружений области
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 24276,8 24276,8 24276,8 100,0%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 24276,8 24276,8 24276,8 100,0%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 24276,8 24276,8 24276,8 100,0%
услуг
Прочие текущие расходы 111040 24276,8 24276,8 24276,8 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 24276,8 24276,8 24276,8 100,0%
091
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 114046,6 114321,6 118879,4 104,0%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 113865,0 114137,0 118718,7 104,0%
Оплата труда 110100 17688,9 17130,3 17156,0 100,2%
Оплата труда гражданских служащих 110110 17688,9 17130,3 17156,0 100,2%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 6314,4 6072,4 6026,3 99,2%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 3561,5 2912,2 2555,9 87,8%
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 127,0 21,0 15,0 71,4%
расходы
Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 425,6 357,4 347,4 97,2%
Продукты питания 110330 1496,0 1089,0 1118,7 102,7%
Оплата горюче-смазочных материалов 110340 416,0 384,0 324,1 84,4%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 1096,9 1060,8 750,7 70,8%
Командировки и служебные разъезды 110400 177,0 132,0 56,7 43,0%
Транспортные услуги 110500 99,0 95,5 68,9 72,1%
Оплата услуг связи 110600 197,2 160,1 158,3 98,9%
Оплата коммунальных услуг 110700 2001,3 1501,1 1362,2 90,7%
Оплата содержания помещений 110710 38,9 4,5 1,5 33,3%
Оплата потребления тепловой энергии 110720 831,2 506,2 488,2 96,4%
Оплата отопления и технологических нужд 110721 831,2 506,2 488,2 96,4%
Оплата потребления электрической энергии 110730 204,2 166,5 162,4 97,5%
Оплата водоснабжения помещений 110740 124,8 26,3 21,3 81,0%
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 110750 802,2 797,6 688,8 86,4%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 83825,7 86133,4 91334,4 106,0%
услуг
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 59,0 39,0 18,0 46,2%
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 230,2 311,4 303,1 97,3%
Прочие текущие расходы 111040 83536,5 85783,0 91013,3 106,1%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 181,6 184,6 160,7 87,1%
Трансферты населению 130300 181,6 184,6 160,7 87,1%
Стипендии 130320 122,0 122,0 101,6 83,3%
Прочие трансферты населению 130330 59,6 62,6 59,1 94,4%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1127,6 852,6 1100,7 129,1%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 1127,6 852,6 1100,7 129,1%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 937,6 852,6 1100,7 129,1%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 937,6 852,6 1100,7 129,1%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
Капитальный ремонт 240300 190,0 0,0 0,0 0,0%
Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 190,0 0,0 0,0 0,0%
назначения, за исключением капитального ремонта
жилого фонда
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 115174,2 115174,2 119980,1 104,2%
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 106 7085,1 7085,1 7085,0 100,0%
Государственное управление и местное самоуправление 106 01 7085,1 7085,1 7085,0 100,0%
Прочие расходы на общегосударственное управление 106 01 05 7085,1 7085,1 7085,0 100,0%
Обеспечение деятельности счетной палаты субъекта 106 01 05 048 7085,1 7085,1 7085,0 100,0%
Российской Федерации
Денежное содержание аппарата 106 01 05 048 027 5679,2 5409,2 5409,0 100,0%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 5679,2 5409,2 5409,0 100,0%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 5679,2 5409,2 5409,0 100,0%
Оплата труда 110100 4178,8 4178,8 4179,0 100,0%
Оплата труда гражданских служащих 110110 4178,8 4178,8 4179,0 100,0%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 1500,4 1230,4 1230,0 100,0%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5679,2 5409,2 5409,0 100,0%
Расходы на содержание аппарата 106 01 05 048 029 1405,9 1675,9 1676,0 100,0%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1030,4 1300,4 1300,0 100,0%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1030,4 1300,4 1300,0 100,0%
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 372,0 658,6 659,0 100,1%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 372,0 658,6 659,0 100,1%
Командировки и служебные разъезды 110400 146,0 119,4 119,0 99,7%
Транспортные услуги 110500 177,0 147,0 147,0 100,0%
Оплата услуг связи 110600 115,0 86,5 87,0 100,6%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 220,4 288,9 288,0 99,7%
услуг
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 22,0 32,0 32,0 100,0%
Прочие текущие расходы 111040 198,4 256,9 256,0 99,6%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 375,5 375,5 376,0 100,1%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 375,5 375,5 376,0 100,1%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 375,5 375,5 376,0 100,1%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 375,5 375,5 376,0 100,1%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1405,9 1675,9 1676,0 100,0%
106
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 6709,6 6709,6 6709,0 100,0%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 6709,6 6709,6 6709,0 100,0%
Оплата труда 110100 4178,8 4178,8 4179,0 100,0%
Оплата труда гражданских служащих 110110 4178,8 4178,8 4179,0 100,0%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 1500,4 1230,4 1230,0 100,0%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 372,0 658,6 659,0 100,1%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 372,0 658,6 659,0 100,1%
Командировки и служебные разъезды 110400 146,0 119,4 119,0 99,7%
Транспортные услуги 110500 177,0 147,0 147,0 100,0%
Оплата услуг связи 110600 115,0 86,5 87,0 100,6%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 220,4 288,9 288,0 99,7%
услуг
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 22,0 32,0 32,0 100,0%
Прочие текущие расходы 111040 198,4 256,9 256,0 99,6%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 375,5 375,5 376,0 100,1%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 375,5 375,5 376,0 100,1%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 375,5 375,5 376,0 100,1%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 375,5 375,5 376,0 100,1%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 7085,1 7085,1 7085,0 100,0%
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ 111 13109,4 13109,4 16319,3 124,5%
ОБЛАСТИ
Государственное управление и местное самоуправление 111 01 3607,0 3607,0 6928,2 192,1%
Функционирование исполнительных органов 111 01 03 3607,0 3607,0 6928,2 192,1%
государственной власти
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 111 01 03 036 3607,0 3607,0 6928,2 192,1%
субъектов Российской Федерации
Денежное содержание аппарата 111 01 03 036 027 2750,0 2750,0 6040,0 219,6%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2750,0 2750,0 6040,0 219,6%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 2750,0 2750,0 6040,0 219,6%
Оплата труда 110100 2025,0 2025,0 4448,5 219,7%
Оплата труда гражданских служащих 110110 2025,0 2025,0 4448,5 219,7%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 725,0 725,0 1591,5 219,5%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2750,0 2750,0 6040,0 219,6%
Расходы на содержание аппарата 111 01 03 036 029 857,0 857,0 888,2 103,6%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 579,0 374,8 406,0 108,3%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 579,0 374,8 406,0 108,3%
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 30,0 30,0 119,9 399,7%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 30,0 30,0 119,9 399,7%
Командировки и служебные разъезды 110400 176,0 176,0 129,0 73,3%
Транспортные услуги 110500 252,0 47,8 40,0 83,7%
Оплата услуг связи 110600 83,0 83,0 78,0 94,0%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 38,0 38,0 39,1 102,9%
услуг
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 28,0 28,0 28,1 100,4%
Прочие текущие расходы 111040 10,0 10,0 11,0 110,0%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 278,0 482,2 482,2 100,0%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 278,0 482,2 482,2 100,0%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 278,0 482,2 482,2 100,0%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 278,0 482,2 482,2 100,0%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 857,0 857,0 888,2 103,6%
Сельское хозяйство и рыболовство 111 08 9502,4 9502,4 9391,1 98,8%
Сельскохозяйственное производство 111 08 01 3502,4 3502,4 3391,1 96,8%
Прочие расходы в области сельского хозяйства 111 08 01 342 3502,4 3502,4 3391,1 96,8%
Целевые субсидии и субвенции 111 08 01 342 290 3502,4 3502,4 3391,1 96,8%
Содержание ветсети 111 08 01 342 290 08 3502,4 3502,4 3391,1 96,8%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3502,4 3502,4 3391,1 96,8%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 3502,4 3502,4 3391,1 96,8%
Субсидии и субвенции 130100 3502,4 3502,4 3391,1 96,8%
Прочие субсидии 130140 3502,4 3502,4 3391,1 96,8%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3502,4 3502,4 3391,1 96,8%
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 111 08 05 6000,0 6000,0 6000,0 100,0%
Прочие расходы в области сельского хозяйства 111 08 05 342 6000,0 6000,0 6000,0 100,0%
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 111 08 05 342 397 6000,0 6000,0 6000,0 100,0%
Ветеринарное обеспечение развития животноводства и 111 08 05 342 397 61 6000,0 6000,0 6000,0 100,0%
охрана населения от болезней
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 6000,0 6000,0 6000,0 100,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 6000,0 6000,0 6000,0 100,0%
Субсидии и субвенции 130100 6000,0 6000,0 6000,0 100,0%
Прочие субсидии 130140 6000,0 6000,0 6000,0 100,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 6000,0 6000,0 6000,0 100,0%
111
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 12831,4 12627,2 15837,1 125,4%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 3329,0 3124,8 6446,0 206,3%
Оплата труда 110100 2025,0 2025,0 4448,5 219,7%
Оплата труда гражданских служащих 110110 2025,0 2025,0 4448,5 219,7%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 725,0 725,0 1591,5 219,5%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 30,0 30,0 119,9 399,7%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 30,0 30,0 119,9 399,7%
Командировки и служебные разъезды 110400 176,0 176,0 129,0 73,3%
Транспортные услуги 110500 252,0 47,8 40,0 83,7%
Оплата услуг связи 110600 83,0 83,0 78,0 94,0%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 38,0 38,0 39,1 102,9%
услуг
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 28,0 28,0 28,1 100,4%
Прочие текущие расходы 111040 10,0 10,0 11,0 110,0%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 9502,4 9502,4 9391,1 98,8%
Субсидии и субвенции 130100 9502,4 9502,4 9391,1 98,8%
Прочие субсидии 130140 9502,4 9502,4 9391,1 98,8%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 278,0 482,2 482,2 100,0%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 278,0 482,2 482,2 100,0%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 278,0 482,2 482,2 100,0%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 278,0 482,2 482,2 100,0%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 13109,4 13109,4 16319,3 124,5%
УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 116 11873,0 11873,0 11222,6 94,5%
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное управление и местное самоуправление 116 01 9373,0 9373,0 8972,6 95,7%
Функционирование исполнительных органов 116 01 03 9373,0 9373,0 8972,6 95,7%
государственной власти
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 116 01 03 036 9373,0 9373,0 8972,6 95,7%
субъектов Российской Федерации
Денежное содержание аппарата 116 01 03 036 027 8899,0 8899,0 8568,8 96,3%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 8899,0 8899,0 8568,8 96,3%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 8899,0 8899,0 8568,8 96,3%
Оплата труда 110100 6554,0 6554,0 6500,4 99,2%
Оплата труда гражданских служащих 110110 6554,0 6554,0 6500,4 99,2%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 2345,0 2345,0 2068,4 88,2%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 8899,0 8899,0 8568,8 96,3%
Расходы на содержание аппарата 116 01 03 036 029 474,0 474,0 403,8 85,2%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 329,0 286,3 259,1 90,5%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 329,0 286,3 259,1 90,5%
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 40,0 32,0 40,0 125,0%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 40,0 32,0 40,0 125,0%
Командировки и служебные разъезды 110400 116,0 96,1 72,2 75,1%
Оплата услуг связи 110600 110,0 103,0 106,9 103,8%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 63,0 55,2 40,0 72,5%
услуг
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 40,0 40,0 17,0 42,5%
Прочие текущие расходы 111040 23,0 15,2 23,0 151,3%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 145,0 187,7 144,7 77,1%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 145,0 187,7 144,7 77,1%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 145,0 187,7 144,7 77,1%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 145,0 187,7 144,7 77,1%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 474,0 474,0 403,8 85,2%
Прочие расходы 116 30 2500,0 2500,0 2250,0 90,0%
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 116 30 04 2500,0 2500,0 2250,0 90,0%
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 116 30 04 515 2500,0 2500,0 2250,0 90,0%
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 116 30 04 515 397 2500,0 2500,0 2250,0 90,0%
Программа "Содействие занятости населения 116 30 04 515 397 144 2500,0 2500,0 2250,0 90,0%
Новосибирской области на 2001 - 2003 годы"
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2500,0 2500,0 2250,0 90,0%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 2500,0 2500,0 2250,0 90,0%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 2500,0 2500,0 2250,0 90,0%
услуг
Прочие текущие расходы 111040 2500,0 2500,0 2250,0 90,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2500,0 2500,0 2250,0 90,0%
116
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 11728,0 11685,3 11077,9 94,8%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 11728,0 11685,3 11077,9 94,8%
Оплата труда 110100 6554,0 6554,0 6500,4 99,2%
Оплата труда гражданских служащих 110110 6554,0 6554,0 6500,4 99,2%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 2345,0 2345,0 2068,4 88,2%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 40,0 32,0 40,0 125,0%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 40,0 32,0 40,0 125,0%
Командировки и служебные разъезды 110400 116,0 96,1 72,2 75,1%
Оплата услуг связи 110600 110,0 103,0 106,9 103,8%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 2563,0 2555,2 2290,0 89,6%
услуг
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 40,0 40,0 17,0 42,5%
Прочие текущие расходы 111040 2523,0 2515,2 2273,0 90,4%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 145,0 187,7 144,7 77,1%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 145,0 187,7 144,7 77,1%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 145,0 187,7 144,7 77,1%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 145,0 187,7 144,7 77,1%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 11873,0 11873,0 11222,6 94,5%
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 121 153383,0 153383,0 138940,0 90,6%
ГУВД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Правоохранительная деятельность и обеспечение 121 05 153383,0 153383,0 138940,0 90,6%
безопасности государства
Государственная противопожарная служба 121 05 09 153383,0 153383,0 138940,0 90,6%
Обеспечение личного состава войск (сил) 121 05 09 601 153383,0 153383,0 138940,0 90,6%
Содержание подведомственных структур 121 05 09 601 075 153383,0 153383,0 138940,0 90,6%
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 144250,8 144601,7 126277,0 87,3%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 128251,0 128601,9 116988,0 91,0%
Оплата труда 110100 93325,1 93325,1 82794,0 88,7%
Оплата труда гражданских служащих 110110 48663,0 48663,0 43934,0 90,3%
Денежное довольствие военнослужащих 110120 41601,6 41601,6 37046,0 89,0%
Выходное пособие при увольнении 110130 1352,0 1352,0 731,0 54,1%
Компенсация налога на доходы физических лиц 110150 1708,5 1708,5 1083,0 63,4%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 16617,1 16617,1 15278,0 91,9%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 10067,0 10417,9 13679,0 131,3%
Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 4000,0 4000,0 5454,0 136,3%
Продукты питания 110330 0,0 0,0 1182,0 0,0%
Оплата горюче-смазочных материалов 110340 4000,0 4350,9 4251,0 97,7%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 2067,0 2067,0 2792,0 135,1%
Командировки и служебные разъезды 110400 373,4 373,4 333,0 89,2%
Транспортные услуги 110500 1979,6 1979,6 438,0 22,1%
Оплата услуг связи 110600 1008,0 1008,0 387,0 38,4%
Оплата коммунальных услуг 110700 2334,0 2334,0 1870,0 80,1%
Оплата потребления тепловой энергии 110720 1666,0 1666,0 1188,0 71,3%
Оплата отопления и технологических нужд 110721 1666,0 1666,0 1188,0 71,3%
Оплата потребления электрической энергии 110730 575,0 575,0 512,0 89,0%
Оплата водоснабжения помещений 110740 93,0 93,0 170,0 182,8%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 2546,8 2546,8 2209,0 86,7%
услуг
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 50,0 50,0 10,0 20,0%
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 850,0 850,0 1265,0 148,8%
Прочие текущие расходы 111040 1646,8 1646,8 934,0 56,7%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 15999,8 15999,8 9289,0 58,1%
Трансферты населению 130300 15999,8 15999,8 9289,0 58,1%
Выплаты пенсий и пособий 130310 75,0 75,0 16,0 21,3%
Прочие трансферты населению 130330 12557,8 12557,8 7974,0 63,5%
Компенсации на лечение 130340 3367,0 3367,0 1299,0 38,6%
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 9132,2 8781,3 12663,0 144,2%
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 9132,2 8781,3 12663,0 144,2%
Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 8332,2 7981,3 12063,0 151,1%
длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 8332,2 7981,3 12063,0 151,1%
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений
Капитальный ремонт 240300 800,0 800,0 600,0 75,0%
Прочий капитальный ремонт 240350 800,0 800,0 600,0 75,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 800000 153383,0 153383,0 138940,0 90,6%
121
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 144250,8 144601,7 126277,0 87,3%
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 128251,0 128601,9 116988,0 91,0%
Оплата труда 110100 93325,1 93325,1 82794,0 88,7%
Оплата труда гражданских служащих 110110 48663,0 48663,0 43934,0 90,3%
Денежное довольствие военнослужащих 110120 41601,6 41601,6 37046,0 89,0%
Выходное пособие при увольнении 110130 1352,0 1352,0 731,0 54,1%
Компенсация налога на доходы физических лиц 110150 1708,5 1708,5 1083,0 63,4%
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 16617,1 16617,1 15278,0 91,9%
налог (взнос) включая тарифы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний)
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 10067,0 10417,9 13679,0 131,3%
Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 4000,0 4000,0 5454,0 136,3%
Продукты питания 110330 0,0 0,0 1182,0 0,0%
Оплата горюче-смазочных материалов 110340 4000,0 4350,9 4251,0 97,7%
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 2067,0 2067,0 2792,0 135,1%
Командировки и служебные разъезды 110400 373,4 373,4 333,0 89,2%
Транспортные услуги 110500 1979,6 1979,6 438,0 22,1%
Оплата услуг связи 110600 1008,0 1008,0 387,0 38,4%
Оплата коммунальных услуг 110700 2334,0 2334,0 1870,0 80,1%
Оплата потребления тепловой энергии 110720 1666,0 1666,0 1188,0 71,3%
Оплата отопления и технологических нужд 110721 1666,0 1666,0 1188,0 71,3%
Оплата потребления электрической энергии 110730 575,0 575,0 512,0 89,0%
Оплата водоснабжения помещений 110740 93,0 93,0 170,0 182,8%
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 2546,8 2546,8 2209,0 86,7%
услуг
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 50,0 50,0 10,0 20,0%
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 850,0 850,0 1265,0 148,8%
Прочие текущие расходы 111040 1646,8 1646,8 934,0 56,7%
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕ