Закон Новосибирской области от 17.09.2003 № 137-ОЗ

Об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 2002 год

                          НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
                                З А К О Н
                     Об исполнении областного бюджета
                    Новосибирской области за 2002 год
       Статья 1.  Утвердить отчет об исполнении  областного  бюджета  за2002  год по расходам в сумме 13 785 229,0 тыс.  рублей,  по доходам всумме 12 851 891,0 тыс.  рублей,  с превышением расходов над  доходами(дефицит областного бюджета) в сумме 933 338,0 тыс. рублей.
       Статья 2.  Утвердить  исполнение по доходам областного бюджета за2002 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.
       Статья 3.  Утвердить исполнение по расходам областного бюджета за2002 год:
       по функциональной классификации расходов согласно приложению 2  кнастоящему Закону;
       по ведомственной классификации расходов согласно приложению  3  кнастоящему Закону;
       по экономической классификации расходов согласно приложению  4  кнастоящему Закону.
       Статья 4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицитаобластного  бюджета  Новосибирской  области  за  2002   год   согласноприложению 5 к настоящему Закону.
       Статья 5.   Утвердить   объем   и   структуру  внутреннего  долгаНовосибирской области на 01.01.2003 согласно приложению 6 к настоящемуЗакону.
       Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
       Глава администрации
       Новосибирской области          В.А.Толоконский
       г. Новосибирск,
       Красный проспект, 18
       "17" сентября 2003 г.
       N 137 ОЗ---------------------------------------
                                                          Приложение N 1
                                          к Закону Новосибирской области
                                       "Об исполнении областного бюджета
                                      Новосибирской области за 2002 год"
         Исполнение доходной части областного бюджета за 2002 год
                                                                   (тыс. руб.)+----------------------------------------------------------------------------+¦  Код  ¦    Наименование групп, подгрупп,   ¦ Утверждено  ¦Фактически¦%     ¦¦       ¦     статей и подстатей доходов     ¦   Законом   ¦ исполнено¦испол-¦¦       ¦                                    ¦Новосибирской¦    на    ¦нения ¦¦       ¦                                    ¦ области "Об ¦01.01.2003¦      ¦¦       ¦                                    ¦  областном  ¦          ¦      ¦¦       ¦                                    ¦   бюджете   ¦          ¦      ¦¦       ¦                                    ¦Новосибирской¦          ¦      ¦¦       ¦                                    ¦ области на  ¦          ¦      ¦¦       ¦                                    ¦  2002 год"  ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1000000¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                    ¦    5439557,2¦ 5353142,0¦  98,4¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1010000¦НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ                   ¦    3362222,3¦ 3294487,0¦  98,0¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1010100¦Налог на прибыль организаций        ¦    1361791,5¦ 1344619,0¦  98,7¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1010102¦Налог на прибыль организаций,       ¦    1361791,5¦   1344619¦  98,7¦¦       ¦зачисляемый в бюджет субъекта       ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦Российской Федерации                ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1010200¦Налог на доходы физических лиц      ¦    1907580,0¦ 1858560,0¦  97,4¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1010201¦Налог на доходы физических лиц,     ¦      43652,0¦     69502¦ 159,2¦¦       ¦полученные в виде дивидендов от     ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦долевого участия в деятельности     ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦организаций                         ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1010202¦Налог на доходы физических лиц, за  ¦    1858234,0¦ 1782679,0¦  95,9¦¦       ¦исключением доходов, получаемых в   ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦виде дивидендов, выигрышей по       ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦лотерее, выигрышей и призов в целях ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦рекламы, разницы страховой выплаты  ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦по договорам добровольного          ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦страхования, материальной выгоды по ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦заемным средствам и процентным      ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦доходам по вкладам в банках,        ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦доходов, получаемых физическими     ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦лицами, не являющимися налоговыми   ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦резидентами Российской Федерации, а ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦также лиц, осуществляющих           ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦предпринимательскую деятельность    ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦без образования юридического лица   ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1010203¦Налог на доходы, получаемые         ¦       1328,0¦    1670,0¦ 125,8¦¦       ¦физическими лицами, не являющимися  ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦налоговыми резидентами Российской   ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦Федерации                           ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1010204¦Налог на доходы, получаемые         ¦       1898,0¦    1396,0¦  73,6¦¦       ¦физическими лицами в виде выигрышей ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦по лотерее, выигрышей и призов в    ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦целях рекламы, разницы страховой    ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦выплаты по договорам добровольного  ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦страхования, материальной выгоды по ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦заемным средствам и процентным      ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦доходам по вкладам в банках         ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1010205¦Налог на доходы физических лиц,     ¦       2468,0¦    3313,0¦ 134,2¦¦       ¦осуществляющих предпринимательскую  ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦деятельность без образования        ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦юридического лица                   ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1010400¦Налог на игорный бизнес             ¦      92850,8¦   91308,0¦  98,3¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1010402¦Налог на игорный бизнес,            ¦      92850,8¦   91308,0¦  98,3¦¦       ¦зачисляемый в бюджет субъекта       ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦Российской Федерации                ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1020000¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ.          ¦     852283,9¦  782851,0¦  91,9¦¦       ¦ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1020200¦Акцизы по подакцизным товарам       ¦     518170,9¦  468887,0¦  90,5¦¦       ¦(продукции) и отдельным видам       ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦минерального сырья, производимым на ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦территории Российской Федерации     ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1020201¦Этиловый спирт-сырец из пищевого    ¦      29278,2¦   27030,0¦  92,3¦¦       ¦сырья, спирт этиловый из пищевого   ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦сырья и спирт питьевой              ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1020203¦Спиртосодержащие растворы           ¦         38,9¦      63,0¦ 162,0¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1020204¦Водка, ликероводочные изделия       ¦     355123,4¦  319419,0¦  89,9¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1020205¦Коньяк, шампанское (вино игристое), ¦      64406,3¦   47855,0¦  74,3¦¦       ¦вино натуральное                    ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1020207¦Пиво                                ¦      67320,7¦   73535,0¦ 109,2¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1020209¦Ювелирные изделия                   ¦       2003,4¦     985,0¦  49,2¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1020400¦Лицензионные и регистрационные сборы¦       7944,0¦    8638,0¦ 108,7¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1020412¦Лицензионный сбор за право на       ¦       5792,5¦    6683,0¦ 115,4¦¦       ¦производство и оборот этилового     ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦спирта, спиртосодержащей и          ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦алкогольной продукции, зачисляемый  ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦в бюджет субъекта Российской        ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦Федерации                           ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1020432¦Прочие лицензионные и               ¦       2151,5¦    1955,0¦  90,9¦¦       ¦регистрационные сборы, зачисляемые  ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦в бюджет субъекта Российской        ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦Федерации                           ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1020600¦Налог на покупку иностранных        ¦      23750,0¦   25671,0¦ 108,1¦¦       ¦денежных знаков и платежных         ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦документов, выраженных в            ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦иностранной валюте                  ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1020700¦Налог с продаж                      ¦     302419,0¦  279655,0¦  92,5¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1030000¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД          ¦     317485,0¦  281958,0¦  88,8¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1030100¦Единый налог, взимаемый в связи с   ¦      53085,0¦   49358,0¦  93,0¦¦       ¦применением упрощенной системы      ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦налогообложения, учета и отчетности ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦для субъектов малого                ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦предпринимательства                 ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1030102¦Единый налог для юридических лиц,   ¦      51019,0¦   46780,0¦  91,7¦¦       ¦зачисляемый в бюджет субъекта       ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦Российской Федерации                ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1030104¦Единый налог для физических лиц,    ¦       2066,0¦    2578,0¦ 124,8¦¦       ¦осуществляющих предпринимательскую  ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦деятельность без образования        ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦юридического лица, зачисляемый в    ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦бюджет субъекта Российской Федерации¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1030200¦Единый налог на вмененный доход для ¦     264400,0¦  232600,0¦  88,0¦¦       ¦определенных видов деятельности     ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1030201¦Единый налог на вмененный доход для ¦     149659,0¦  129840,0¦  86,8¦¦       ¦юридических лиц                     ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1030202¦Единый налог на вмененный доход для ¦     114741,0¦  102760,0¦  89,6¦¦       ¦физических лиц, осуществляющих      ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦предпринимательскую деятельность    ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦без образования юридического лица   ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1040000¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                 ¦     627323,0¦  699265,0¦ 111,5¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1040201¦Налог на имущество предприятий,     ¦     627323,0¦  699265,0¦ 111,5¦¦       ¦зачисляемый в бюджет субъекта       ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦Российской Федерации                ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050000¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ   ¦     280243,0¦  295486,0¦ 105,4¦¦       ¦РЕСУРСАМИ                           ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050100¦Платежи за пользование недрами (в   ¦       3306,0¦    1897,0¦  57,4¦¦       ¦части сумм, зачисляемых по расчетам ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦за 2001 год, и погашения            ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦задолженности прошлых лет)          ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050120¦Платежи за добычу полезных          ¦       3306,0¦    1897,0¦  57,4¦¦       ¦ископаемых                          ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050123¦Платежи за добычу углеводородного   ¦         50,0¦     511,0¦ 022,0¦¦       ¦сырья                               ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050124¦Платежи за добычу подземных вод     ¦        610,0¦     959,0¦ 157,2¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050126¦Платежи за добычу других полезных   ¦       2646,0¦     427,0¦  16,1¦¦       ¦ископаемых                          ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050300¦Налог на добычу полезных ископаемых ¦      29000,0¦   41045,0¦ 141,5¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050301¦Налог на добычу полезных ископаемых ¦      17300,0¦   32786,0¦ 189,5¦¦       ¦в виде углеводородного сырья        ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050302¦Налог на добычу полезных ископаемых ¦      11700,0¦    8259,0¦  70,6¦¦       ¦(за исключением полезных ископаемых ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦в виде углеводородного сырья и      ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦общераспространенных полезных       ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦ископаемых)                         ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050400¦Платежи за пользование лесным фондом¦      12000,0¦   11759,0¦  98,0¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050401¦Лесные подати                       ¦      12000,0¦   11759,0¦  98,0¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050500¦Плата за пользование водными        ¦      97867,0¦   97319,0¦  99,4¦¦       ¦объектами                           ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050700¦Земельный налог                     ¦     130070,0¦  135475,0¦ 104,2¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050701¦Земельный налог за земли            ¦       7601,0¦    2877,0¦  37,9¦¦       ¦сельскохозяйственного назначения    ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050702¦Земельный налог за земли городов и  ¦     122469,0¦  132598,0¦ 108,3¦¦       ¦поселков                            ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050900¦Отчисления на воспроизводство       ¦       8000,0¦    7991,0¦  99,9¦¦       ¦минерально-сырьевой базы (в части   ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦сумм, зачисляемых по расчетам за    ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦2001 год, и погашения задолженности ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦прошлых лет)                        ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1050902¦Отчисления на воспроизводство       ¦       8000,0¦    7991,0¦  99,9¦¦       ¦минерально-сырьевой базы,           ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦зачисляемые в бюджет субъекта       ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦Российской Федерации                ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦1400000¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ      ¦             ¦   - 905,0¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2000000¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                  ¦    1016933,1¦  690451,0¦  67,9¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2010000¦ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ¦     128166,0¦  155042,0¦ 121,0¦¦       ¦ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ     ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ     ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦ОРГАНИЗАЦИЙ                         ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2010100¦Дивиденды по акциям, принадлежащим  ¦       1800,0¦     876,0¦  48,7¦¦       ¦Российской Федерации                ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2010200¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦     115616,0¦  144165,0¦ 124,7¦¦       ¦находящегося в государственной и    ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦муниципальной собственности         ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2010201¦Арендная плата за земли             ¦        350,0¦     668,0¦ 190,9¦¦       ¦сельскохозяйственного назначения    ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2010202¦Арендная плата за земли городов и   ¦      79466,0¦  107697,0¦ 135,5¦¦       ¦поселков                            ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2010206¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦        800,0¦     861,0¦ 107,6¦¦       ¦закрепленного за образовательными   ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦учреждениями                        ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2010207¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦       1500,0¦    1238,0¦  82,5¦¦       ¦закрепленного за учреждениями       ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦здравоохранения                     ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2010208¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦      17500,0¦   20163,0¦ 115,2¦¦       ¦закрепленного за государственными   ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦музеями, государственными           ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦учреждениями культуры и искусства   ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2010240¦Прочие доходы от сдачи в аренду     ¦      16000,0¦   13538,0¦  84,6¦¦       ¦имущества, находящегося в           ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦государственной и муниципальной     ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦собственности                       ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2010800¦Платежи от государственных и        ¦       9050,0¦    9459,0¦ 104,5¦¦       ¦муниципальных организаций           ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2010840¦Прочие доходы                       ¦       9050,0¦    9459,0¦ 104,5¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2012000¦Доходы от продажи оборудования,     ¦       1700,0¦     542,0¦  31,9¦¦       ¦транспортных средств и других       ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦материальных ценностей              ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2012040¦Прочие доходы                       ¦       1700,0¦     542,0¦  31,9¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2040000¦ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И           ¦     209100,0¦  135409,0¦  64,8¦¦       ¦НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ              ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2040100¦Доходы от продажи земельных         ¦     204900,0¦   14596,0¦   7,1¦¦       ¦участков и права аренды земельных   ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦участков, находящихся в             ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦государственной собственности       ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2040200¦Доходы от продажи земельных         ¦       4200,0¦  120813,0¦2876,5¦¦       ¦участков и права аренды земельных   ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦участков, находящихся в             ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦государственной собственности, на   ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦которых расположены                 ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦приватизированные предприятия       ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2060000¦АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ    ¦      81500,0¦   75813,0¦  93,0¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2060100¦Сборы, взимаемые Государственной    ¦      80000,0¦   73744,0¦  92,2¦¦       ¦инспекцией безопасности дорожного   ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦движения (за исключением штрафов)   ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2064000¦Прочие платежи, взимаемые           ¦       1500,0¦    2069,0¦ 137,9¦¦       ¦государственными организациями за   ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦выполнение определенных функций     ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2070000¦ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ¦      21702,8¦   35306,0¦ 162,7¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2070300¦Административные штрафы и иные      ¦      21702,8¦   35306,0¦ 162,7¦¦       ¦санкции, включая штрафы за          ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦нарушение правил дорожного движения ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2070303¦Санкции за нецелевое использование  ¦      10000,0¦   26008,0¦ 260,1¦¦       ¦бюдж. ср-в                          ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2070340¦Прочие административные штрафы и    ¦      11702,8¦    9298,0¦  79,5¦¦       ¦иные санкции                        ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2090000¦ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ           ¦     576464,3¦  288881,0¦  50,1¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦2090200¦Прочие доходы                       ¦     576464,3¦  288881,0¦  50,1¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦       ¦Всего доходов налоговых и           ¦    6456490,3¦ 6043593,0¦  93,6¦¦       ¦неналоговых                         ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦3000000¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ          ¦    4625989,8¦ 4943796,0¦ 106,9¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦3020000¦ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ          ¦    4625989,8¦ 4943796,0¦ 106,9¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦3020100¦Дотации                             ¦     553058,1¦  625814,0¦ 113,2¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦       ¦Дотации на частичное возмещение     ¦     310850,0¦  310850,0¦ 100,0¦¦       ¦расходов в связи с повышением       ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦тарифной ставки (оклада) первого    ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦разряда Единой тарифной сетки по    ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦оплате труда работников организаций ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦бюджетной сферы                     ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦       ¦Дотации на возмещение расходов по   ¦      49777,1¦     57800¦ 116,1¦¦       ¦содержанию объектов                 ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦жилищно-коммунального хозяйства и   ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦социальной сферы, переданных в      ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦ведение органов местного            ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦самоуправления                      ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦       ¦Дотации на стабилизацию доходной    ¦     182692,0¦    191691¦ 104,9¦¦       ¦базы консолидированных бюджетов     ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦субъектов Российской Федерации      ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦       ¦Дотации на частичное возмещение     ¦       9739,0¦     65473¦ 672,3¦¦       ¦расходов по предоставлению          ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦населению субсидий по оплате жилья  ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦и коммунальных услуг                ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦3020200¦Субвенции                           ¦     699137,2¦  705169,0¦ 100,9¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦       ¦Субвенции на реализацию             ¦     469043,0¦  469043,0¦ 100,0¦¦       ¦Федерального закона "О              ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦государственных пособиях гражданам, ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦имеющим детей"                      ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦       ¦Субвенции по государственным        ¦     120300,0¦    115000¦  95,6¦¦       ¦капитальным вложениям на            ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦безвозмездной основе                ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦       ¦Субвенции бюджетам субъектов        ¦     100973,6¦  100974,0¦ 100,0¦¦       ¦Российской Федерации на             ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦финансирование дорожного хозяйства  ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦       ¦Субвенции на реализацию Федерального¦        195,1¦     195,0¦  99,9¦¦       ¦закона "О статусе Героев Советского ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦Союза, Героев Российской Федерации и¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦полных кавалеров ордена Славы" и    ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦Федерального закона "О              ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦предоставлении социальных гарантий  ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦Героям Социалистического труда и    ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦полным кавалерам ордена Трудовой    ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦Славы"                              ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦       ¦Резервный Фонд Президента           ¦       1300,0¦          ¦   0,0¦¦       ¦Российской Федерации                ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦       ¦Субвенции на реализацию Закона      ¦       7325,5¦      8826¦ 120,5¦¦       ¦Российской Федерации "О реабилитации¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦жертв политических репрессий"       ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦       ¦Субвенции на возмещение расходов по ¦          0,0¦     11131¦      ¦¦       ¦проведению Всероссийской переписи   ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦населения 2002 года                 ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦3020300¦Средства, получаемые по взаимным    ¦      16241,3¦  244196,0¦1503,5¦¦       ¦расчетам, в том числе компенсации   ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦дополнительных расходов, возникших  ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦в результате решений, принятых      ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦органами государственной власти     ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦3020303¦Средства, получаемые по взаимным    ¦             ¦   27961,0¦      ¦¦       ¦расчетам, в том числе компенсации   ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦дополнительных расходов, возникших  ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦в результате решений, принятых      ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦органами государственной власти из  ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦местных бюджетов                    ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦3020400¦Дотации на выравнивание уровня      ¦    2742171,0¦ 2742171,0¦ 100,0¦¦       ¦бюджетной обеспеченности            ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦3020500¦Субсидии                            ¦     615382,2¦  598485,0¦  97,3¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦       ¦Субсидии на возмещение льгот по     ¦      13906,0¦   13906,0¦ 100,0¦¦       ¦оплате жилищно-коммунальных услуг,  ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦услуг связи, проезда на             ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦общественном транспорте городского  ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦и пригородного сообщения гражданам, ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦подвергшимся радиационному          ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦воздействию Чернобыльской АЭС,      ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦аварии на ПО "Маяк" и ядерных       ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦испытаний на Семипалатинском        ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦полигоне                            ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦       ¦Субсидии на возмещение льгот по     ¦      42545,0¦   42545,0¦ 100,0¦¦       ¦оплате жилищно-коммунальных услуг и ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦услуг связи военнослужащим,         ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦сотрудникам милиции, органов        ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦внутренних дел, налоговой полиции,  ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦должностным лицам таможенных органов¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦       ¦Федеральная целевая программа       ¦      51373,8¦   51374,0¦ 100,0¦¦       ¦"Сокращение различий в              ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦социально-экономическом развитии    ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦регионов Российской Федерации       ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦(2002 - 2010 годы и до 2015 года)"  ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦       ¦Субсидии на реализацию Федерального ¦     175344,0¦  175344,0¦ 100,0¦¦       ¦закона "О социальной защите         ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦инвалидов в Российской Федерации"   ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦       ¦Субсидии бюджетам субъектов         ¦     332213,4¦  315316,0¦  94,9¦¦       ¦Российской Федерации на             ¦             ¦          ¦      ¦¦       ¦финансирование дорожного хозяйства  ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦4010000¦ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ                      ¦    2096900,0¦ 1626600,0¦  77,6¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦4010200¦Территориальные дорожные фонды      ¦    2096900,0¦ 1626600,0¦  77,6¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦4010201¦Налог на пользователей              ¦    1831500,0¦ 1364659,0¦  74,5¦¦       ¦автомобильных дорог                 ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦4010202¦Налог с владельцев транспортных     ¦     147600,0¦  182932,0¦ 123,9¦¦       ¦средств                             ¦             ¦          ¦      ¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦4010240¦Прочие поступления                  ¦     117800,0¦   79009,0¦  67,1¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦4020000¦ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФОНДЫ                 ¦      65300,0¦   41813,0¦  64,0¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦4020200¦Территориальные экологические фонды ¦      65300,0¦   41813,0¦  64,0¦+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦¦5000000¦ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И     ¦     229936,0¦  196089,0¦  85,3¦¦       ¦ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ¦             ¦          ¦      ¦+--------------------------------------------+-------------+----------+------¦¦        ИТОГО                               ¦   13474616,1¦12851891,0¦  95,4¦+----------------------------------------------------------------------------+
                                                          Приложение N 2
                                          к Закону Новосибирской области
                                       "Об исполнении областного бюджета
                                      Новосибирской области за 2002 год"
           Исполнение областного бюджета Новосибирской области
             по функциональной структуре расходов за 2002 год
                                                 Рзд Прз   Цс  Вид Пвид  Утверждено Законом    Уточненная  Фактически     % исполн.
                                                                        Новосибирской области   сводная   исполнено за уточн. сводной
                                                                        "Об областном бюджете  бюджетная    2002 год     бюджетной
                                                                        Новосибирской области   роспись                   росписи
                                                                             на 2002 год"
   ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ           01                                 451054,2    451054,2     434122,0         96,2%
   САМОУПРАВЛЕНИЕ
   Функционирование законодательных               01  02                              33756,0     33756,0      31372,0         92,9%
   (представительных) органов государственной
   власти
   Содержание членов законодательной              01  02  023                          8565,0      8565,0       7697,0         89,9%
   (представительной) власти субъектов
   Российской Федерации
   Денежное содержание членов законодательной     01  02  023  032                     8565,0      8565,0       7697,0         89,9%
   (представительной) власти субъектов
   Российской Федерации
   Обеспечение деятельности законодательной       01  02  025                         25191,0     25191,0      23675,0         94,0%
   (представительной) власти субъектов
   Российской Федерации
   Денежное содержание аппарата                   01  02  025  027                    13788,0     13788,0      13231,0         96,0%
   Представительские расходы                      01  02  025  028                       65,0        65,0         45,0         69,2%
   Расходы на содержание аппарата                 01  02  025  029                    11338,0     11338,0      10399,0         91,7%
   Функционирование исполнительных органов        01  03                             293190,3    293190,3     282246,0         96,3%
   государственной власти
   Обеспечение деятельности органов               01  03  036                        293190,3    293190,3     282246,0         96,3%
   исполнительной власти субъектов
   Российской Федерации
   Денежное содержание аппарата                   01  03  036  027                   239598,2    238576,0     235654,0         98,8%
   Расходы на содержание аппарата                 01  03  036  029                    53592,1     54614,3      46592,0         85,3%
   Прочие расходы на общегосударственное          01  05                             124107,9    124107,9     120504,0         97,1%
   управление
   Расходы на общегосударственное управление      01  05  039                        104867,7    104867,7     103188,0         98,4%
   (не отнесенные к бюджетам других министерств
   и ведомств)
   Содержание подведомственных структур           01  05  039  075                   104867,7    104867,7     103188,0         98,4%
   Хозяйственное управление администрации         01  05  039  075  161               57285,7     57593,9      58394,0        101,4%
   Новосибирской области
   Пенсионное обеспечение государственных         01  05  039  075  202               11000,0     11000,0      12198,0        110,9%
   служащих
   Автохозяйство администрации Новосибирской      01  05  039  075   82               36582,0     36273,8      32596,0         89,9%
   области
   Государственная поддержка архивной службы      01  05  041                         12155,1     12155,1      10231,0         84,2%
   Содержание подведомственных структур           01  05  041  075                    12155,1     12155,1      10231,0         84,2%
   Программа "Сохранение архивных документов -    01  05  041  075   38                1094,0      1094,0         33,0          3,0%
   части историко-культурного наследия и
   информационных ресурсов Новосибирской
   области на 2001 - 2003 годы"
   Содержание подведомственных структур           01  05  041  075   76               11061,1     11061,1      10198,0         92,2%
   Обеспечение деятельности счетной палаты        01  05  048                          7085,1      7085,1       7085,0        100,0%
   субъекта Российской
   Денежное содержание аппарата                   01  05  048  027                     5679,2      5409,2       5409,0        100,0%
   Расходы на содержание аппарата                 01  05  048  029                     1405,9      1675,9       1676,0        100,0%
   СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ                                02                                  27380,0     27380,0      23022,0         84,1%
   Федеральная судебная система                   02  01                              27380,0     27380,0      23022,0         84,1%
   Обеспечение деятельности мировых судей         02  01  064                         27380,0     27380,0      23022,0         84,1%
   Денежное содержание аппарата                   02  01  064  027                    17952,0     15875,8      14452,0         91,0%
   Расходы на содержание аппарата                 02  01  064  029                     9428,0     11504,2       8570,0         74,5%
   ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ  05                                 502522,7    502522,7     464628,0         92,5%
   БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
   Органы внутренних дел                          05  01                             349139,7    349139,7     325688,0         93,3%
   Обеспечение личного состава войск (сил)        05  01  601                        349139,7    349139,7     325688,0         93,3%
   Содержание подведомственных структур           05  01  601  075                   349139,7    349139,7     325688,0         93,3%
   Государственная противопожарная служба         05  09                             153383,0    153383,0     138940,0         90,6%
   Обеспечение личного состава войск (сил)        05  09  601                        153383,0    153383,0     138940,0         90,6%
   Содержание подведомственных структур           05  09  601  075                   153383,0    153383,0     138940,0         90,6%
   ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ      06                                  25000,0     25000,0      25000,0        100,0%
   НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ
   Разработка перспективных технологий и          06  02                              25000,0     25000,0      25000,0        100,0%
   приоритетных направлений научно-технического
   прогресса
   НИОКР                                          06  02  281                         25000,0     25000,0      25000,0        100,0%
   Другие НИОКР                                   06  02  281  216                    25000,0     25000,0      25000,0        100,0%
   ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО     07                                 856597,9    856597,9     840569,0         98,1%
   Топливно-энергетический комплекс               07  01                             186388,0    179388,0     165237,0         92,1%
   Государственная поддержка энергетики и         07  01  293                        186388,0    179388,0     165237,0         92,1%
   электрификации субъектов Российской Федерации
   Целевые субсидии и субвенции                   07  01  293  290                   136888,0    136888,0     124568,0         91,0%
   Возмещение разницы в цене реализации твердого  07  01  293  290   62              136888,0    136888,0     124568,0         91,0%
   печного топлива
   Субсидии на услуги, предоставляемые населению  07  01  293  441                    49500,0     42500,0      40669,0         95,7%
   газоснабжающими организациями в субъектах
   Российской Федерации
   Другие отрасли промышленности                  07  05                             180100,0    180100,0     177277,0         98,4%
   Государственная поддержка отраслей             07  05  302                        180100,0    180100,0     177277,0         98,4%
   промышленности
   Целевые субсидии и субвенции                   07  05  302  290                   180100,0    180100,0     177277,0         98,4%
   Предоставление экономической поддержки на      07  05  302  290  225              200000,0    200000,0     197213,0         98,6%
   возвратной основе промышленным предприятиям,
   выкупающим земельные участки
   Возврат промышленными предприятиями средств,   07  05  302  290  226             - 50000,0   - 50000,0    - 50000,0        100,0%
   выданных в порядке экономической поддержки
   для выкупа земельных участков
   Программа "Внедрение тепловых насосов на       07  05  302  290   32                 650,0       650,0        614,0         94,5%
   объектах топливно-энергетического комплекса
   на территории Новосибирской области
   Программа "Энергосбережение в Новосибирской    07  05  302  290   35                4450,0      4450,0       4450,0        100,0%
   области на период до 2005"
   Программа "Государственная поддержка           07  05  302  290   37               25000,0     25000,0      25000,0        100,0%
   инвестиционной деятельности в промышленности
   Новосибирской области на 2000 - 2003 годы"
   Строительство, архитектура                     07  07                             473553,7    480553,7     482928,0        100,5%
   Государственные капитальные вложения           07  07  313                        450947,7    459527,7     459287,0         99,9%
   Государственные капитальные вложения на        07  07  313  198                   443747,7    452327,7     452087,0         99,9%
   безвозвратной основе
   Мероприятия по изучению, восстановлению и      07  07  313  198   15                6550,0      6550,0       6549,8        100,0%
   охране водных объектов
   Расходы на газификацию Новосибирской области   07  07  313  198  162               30000,0     37000,0      37000,0        100,0%
   Сверхпостроечные работы по телефонизации       07  07  313  198  163                1000,0      1000,0        900,0         90,0%
   домов инвалидов и участников Великой
   Отечественной войны
   Финансирование за счет средств федерального    07  07  313  198  164              100547,3    100547,3      99547,3         99,0%
   бюджета
   Капитальное строительство                      07  07  313  198  170              295110,4    296690,4     291877,9         98,4%
   Программа "Развитие сельской и городской       07  07  313  198   40               10540,0     10540,0       9375,0         88,9%
   телефонной связи на территории Новосибирской
   области" на 2001 - 2004 годы
   Государственные капитальные вложения по        07  07  313  801                     7200,0      7200,0       7200,0        100,0%
   неоплаченным обязательствам прошлых лет
   Завершение строительства объектов молодежных   07  07  313  801  136                7200,0      7200,0       7200,0        100,0%
   жилых комплексов
   Государственная поддержка строительства        07  07  314                         13106,0     11526,0      11141,0         96,7%
   Прочие расходы, не отнесенные к другим видам   07  07  314  397                    13106,0     11526,0      11141,0         96,7%
   расходов
   Субсидии молодым малообеспеченным семьям на    07  07  314  397  132               11106,0      9526,0       9147,0         96,0%
   приобретение или строительство жилья
   Услуги по типовому проектированию              07  07  314  397  135                2000,0      2000,0       1994,0         99,7%
   Федеральная целевая программа "Жилище" на      07  07  633                          1500,0      1500,0       1500,0        100,0%
   2002 - 2010 годы
   Подпрограмма "Обеспечение жильем участников    07  07  633  753                      900,0       900,0        900,0        100,0%
   ликвидации последствий радиационных аварий
   и катастроф"
   Финансирование за счет средств федерального    07  07  633  753  164                 900,0       900,0        900,0        100,0%
   бюджета
   Финансирование реализации Федерального закона  07  07  633  761                      600,0       600,0        600,0        100,0%
   "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим
   из районов Крайнего Севера и приравненных к
   ним местностей"
   Финансирование за счет средств федерального    07  07  633  761  164                 600,0       600,0        600,0        100,0%
   бюджета
   Федеральная целевая программа "Старшее         07  07  635                          1000,0      1000,0       4000,0        400,0%
   поколение" (на 2002 - 2004 годы)
   Государственные капитальные вложения на        07  07  635  198                     1000,0      1000,0       4000,0        400,0%
   безвозвратной основе
   Финансирование за счет средств федерального    07  07  635  198  164                1000,0      1000,0       4000,0        400,0%
   бюджета
   Президентская программа "Дети России"          07  07  640                          7000,0      7000,0       7000,0        100,0%
   (2001 - 2002 годы)
   Президентская программа "Дети-инвалиды"        07  07  640  726                     4500,0      4500,0       4500,0        100,0%
   (2001 - 2002 годы)
   Финансирование за счет средств федерального    07  07  640  726  164                4500,0      4500,0       4500,0        100,0%
   бюджета
   Президентская программа "Дети-сироты"          07  07  640  733                     2500,0      2500,0       2500,0        100,0%
   (2001 - 2002 годы)
   Финансирование за счет средств федерального    07  07  640  733  164                2500,0      2500,0       2500,0        100,0%
   бюджета
   Воспроизводство минерально-сырьевой базы       07  09                              16556,2     16556,2      15127,0         91,4%
   Финансирование геолого-разведочных работ       07  09  475                         16556,2     16556,2      15127,0         91,4%
   Геолого-разведочные работы                     07  09  475  410                    16556,2     16556,2      15127,0         91,4%
   СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО               08                                 400980,5    400980,5     425485,0        106,1%
   Сельскохозяйственное производство              08  01                              99000,3     99000,3     109138,0        110,2%
   Государственная поддержка программ и           08  01  340                         42404,0     42404,0      52744,0        124,4%
   мероприятий по развитию животноводства
   Субсидии на животноводческую продукцию из      08  01  340  210                     6404,0      6404,0       7404,0        115,6%
   бюджетов субъектов Российской Федерации
   Финансирование мероприятий по племенному       08  01  340  210   11                6404,0      6404,0       7404,0        115,6%
   животноводству
   Субсидии на закупку комбикормов для            08  01  340  222                    22000,0     22000,0      31340,0        142,5%
   животноводческих комплексов и птицефабрик
   Приобретение кормов для животноводческих       08  01  340  222   16               22000,0     22000,0      31340,0        142,5%
   комплексов и птицефабрик
   Целевые субсидии и субвенции                   08  01  340  290                    14000,0     14000,0      14000,0        100,0%
   Финансирование мероприятий по развитию         08  01  340  290   05               14000,0     14000,0      14000,0        100,0%
   молочного скотоводства
   Государственная поддержка программ и           08  01  341                         19000,0     19000,0      19000,0        100,0%
   мероприятий по развитию растениеводства
   Целевые субсидии и субвенции                   08  01  341  290                    19000,0     19000,0      19000,0        100,0%
   Финансирование мероприятий по элитному         08  01  341  290   12               19000,0     19000,0      19000,0        100,0%
   семеноводству
   Прочие расходы в области сельского хозяйства   08  01  342                          4996,3      4996,3       4885,0         97,8%
   Целевые субсидии и субвенции                   08  01  342  290                     4996,3      4996,3       4885,0         97,8%
   Содержание ветсети                             08  01  342  290   08                4996,3      4996,3       4885,0         97,8%
   Государственная поддержка развития фермерства  08  01  343                          5000,0      5000,0       4909,0         98,2%
   Прочие расходы, не отнесенные к другим видам   08  01  343  397                     5000,0      5000,0       4909,0         98,2%
   расходов
   Помощь крестьянским (фермерским) хозяйствам    08  01  343  397   66                1211,2      1211,2       1169,0         96,5%
   на безвозвратной основе
   Помощь крестьянским (фермерским) хозяйствам    08  01  343  397   77                3728,8      3728,8       3728,0        100,0%
   на возвратной основе
   Единовременные пособия семьям, переселившимся  08  01  343  397   78                  60,0        60,0         12,0         20,0%
   в сельскую местность для создания фермерских
   хозяйств
   Государственная поддержка мероприятий по       08  01  345                          2600,0      2600,0       2600,0        100,0%
   коренному улучшению земель
   Мероприятия по улучшению землеустройства и     08  01  345  212                     2600,0      2600,0       2600,0        100,0%
   землепользования
   Мероприятия по улучшению землеустройства и     08  01  345  212 7501                1600,0      1600,0       1600,0        100,0%
   землепользования
   Борьба с саранчой                              08  01  345  212 7503                1000,0      1000,0       1000,0        100,0%
   Прочие расходы, не отнесенные к другим         08  01  515                         25000,0     25000,0      25000,0        100,0%
   целевым статьям
   Субсидирование процентных ставок по            08  01  515  463                    25000,0     25000,0      25000,0        100,0%
   привлеченным кредитам
   Финансирование мероприятий по развитию         08  01  515  463   19               25000,0     25000,0      25000,0        100,0%
   кредитования предприятий и организаций
   Земельные ресурсы                              08  02                              59140,0     59140,0      59263,0        100,2%
   Мероприятия по улучшению землеустройства и     08  02  344                         59140,0     59140,0      59263,0        100,2%
   землепользования
   Ведение государственного кадастра,             08  02  344  213                     7000,0      7000,0       6923,0         98,9%
   мониторинга земель и
   Прочие расходы, не отнесенные к другим видам   08  02  344  397                    52140,0     52140,0      52340,0        100,4%
   расходов
   Мероприятия по изучению, восстановлению и      08  02  344  397   15               17400,0     17400,0      17400,0        100,0%
   охране водных объектов
   Строительство и ремонт водопроводов и          08  02  344  397 7101               14400,0     14400,0      14400,0        100,0%
   водонапорных башен
   Строительство и ремонт внутрихозяйственных     08  02  344  397 7102               17800,0     17800,0      18000,0        101,1%
   дорог
   Прочие расходы в социально-инженерном          08  02  344  397 7104                2540,0      2540,0       2540,0        100,0%
   обустройстве
   Заготовка и хранение сельскохозяйственной      08  03                              86000,0     86000,0      86000,0        100,0%
   продукции
   Формирование региональных продовольственных    08  03  348                         86000,0     86000,0      86000,0        100,0%
   фондов
   Расходы по формированию региональных           08  03  348  229                    86000,0     86000,0      86000,0        100,0%
   продовольственных фондов
   Формирование регионального фонда               08  03  348  229   20              986000,0    986000,0     965164,0         97,9%
   сельскохозяйственной продукции, сырья и
   продовольствия на возвратной основе
   Возврат средств в региональный фонд            08  03  348  229   21            - 900000,0  - 900000,0   - 879164,0         97,7%
   сельскохозяйственной продукции, сырья и
   продовольствия
   Прочие мероприятия в области сельского         08  05                             156840,2    156840,2     171084,0        109,1%
   хозяйства
   Прочие расходы в области сельского хозяйства   08  05  342                        156840,2    156840,2     171084,0        109,1%
   Прочие расходы, не отнесенные к другим видам   08  05  342  397                   156500,0    156500,0     170768,0        109,1%
   расходов
   Финансирование лизинговой деятельности по      08  05  342  397   01               15000,0     15000,0      15000,0        100,0%
   обеспечению сельских товаропроизводителей
   племенной животноводческой продукцией
   Прочие расходы, не отнесенные к другим         08  05  342  397  220                   0,0         0,0      14268,0          0,0%
   подвидам
   Финансирование мероприятий по поддержке        08  05  342  397   23                3000,0      3000,0       3000,0        100,0%
   садоводства
   Подготовка резерва руководителей хозяйств с    08  05  342  397   27                2000,0      2000,0       2000,0        100,0%
   основами антикризисного управления
   Информационное обеспечение АПК области         08  05  342  397   29                 500,0       500,0        500,0        100,0%
   Государственная поддержка руководителей и      08  05  342  397   30                8500,0      8500,0       8500,0        100,0%
   специалистов сельскохозяйственных
   организаций области
   Финансирование лизинговой деятельности по      08  05  342  397   04              100000,0    100000,0     100000,0        100,0%
   обеспечению материально-техническими
   ресурсами сельскохозяйственных организаций
   Государственная поддержка молодых специалистов 08  05  342  397   50                2500,0      2500,0       2500,0        100,0%
   Субвенция на воду, отпускаемую потребителям    08  05  342  397   56                7000,0      7000,0       7000,0        100,0%
   Компенсация транспортных расходов по доставке  08  05  342  397   60               12000,0     12000,0      12000,0        100,0%
   товаров в отдаленные села, начиная с 11 км от
   районных центров
   Ветеринарное обеспечение развития              08  05  342  397   61                6000,0      6000,0       6000,0        100,0%
   животноводства и охрана населения от болезней
   Содержание подведомственных структур           08  05  342  075                      340,2       340,2        316,0         92,9%
   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ  09                                  45625,0     45625,0      41773,0         91,6%
   РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И
   ГЕОДЕЗИЯ
   Водные ресурсы                                 09  01                              28270,0     28270,0      25462,0         90,1%
   Финансирование мероприятий по регулированию,   09  01  360                         28270,0     28270,0      25462,0         90,1%
   использованию и охране водных ресурсов
   Субсидии на природоохранные мероприятия        09  01  360  407                    28270,0     28270,0      25462,0         90,1%
   Мероприятия по изучению, восстановлению и      09  01  360  407   15               28270,0     28270,0      25462,0         90,1%
   охране водных объектов
   Лесные ресурсы                                 09  02                               6000,0      6000,0       5475,0         91,2%
   Финансирование лесоохранных и                  09  02  361                          6000,0      6000,0       5475,0         91,2%
   лесовосстановительных мероприятий
   Финансирование лесоохранных и                  09  02  361  223                     6000,0      6000,0       5475,0         91,2%
   лесовосстановительных мероприятий
   Охрана окружающей природной среды, животного   09  03                               3759,2      3759,2       3571,0         95,0%
   и растительного мира
   Финансирование мероприятий в области контроля  09  03  362                          3759,2      3759,2       3571,0         95,0%
   за состоянием окружающей природной среды и
   охраны природы
   Субсидии на природоохранные мероприятия        09  03  362  407                     3759,2      3759,2       3571,0         95,0%
   Государственные заказники Новосибирской        09  03  362  407   14                3759,2      3759,2       3571,0         95,0%
   области
   Гидрометеорология                              09  04                               2500,0      2500,0       2317,0         92,7%
   Финансирование расходов на ведение работ по    09  04  363                          2500,0      2500,0       2317,0         92,7%
   гидрометеорологии и мониторингу окружающей
   природной среды
   Содержание подведомственных структур           09  04  363  075                     2500,0      2500,0       2317,0         92,7%
   Прочие расходы в области охраны окружающей     09  06                               5095,8      5095,8       4948,0         97,1%
   природной среды и природных ресурсов
   Финансирование мероприятий в области контроля  09  06  362                          5095,8      5095,8       4948,0         97,1%
   за состоянием окружающей природной среды и
   охраны природы
   Прочие расходы, не отнесенные к другим видам   09  06  362  397                     1000,0      1000,0        950,0         95,0%
   расходов
   Программа "Обеспечение населения               09  06  362  397   34                1000,0      1000,0        950,0         95,0%
   Новосибирской области питьевой водой на
   2000 - 2010 годы"
   Содержание подведомственных структур           09  06  362  075                     4095,8      4095,8       3998,0         97,6%
   ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА                 10                                  66300,0     66300,0      65682,0         99,1%
   Автомобильный транспорт                        10  01                              15000,0     15000,0      14382,0         95,9%
   Государственные капитальные вложения           10  01  313                             0,0         0,0        382,0          0,0%
   Государственные капитальные вложения на        10  01  313  198                        0,0         0,0        382,0          0,0%
   безвозвратной основе
   Государственная поддержка автомобильного       10  01  372                         15000,0     15000,0      14000,0         93,3%
   транспорта
   Целевые субсидии и субвенции                   10  01  372  290                    15000,0     15000,0      14000,0         93,3%
   Железнодорожный транспорт                      10  02                              26300,0     26300,0      26300,0        100,0%
   Государственная поддержка железнодорожного     10  02  370                         26300,0     26300,0      26300,0        100,0%
   транспорта
   Целевые субсидии и субвенции                   10  02  370  290                    26300,0     26300,0      26300,0        100,0%
   Приобретение электропоезда                     10  02  370  290   68               26300,0     26300,0      26300,0        100,0%
   Информатика (информационное обеспечение)       10  07                              25000,0     25000,0      25000,0        100,0%
   Государственная поддержка информационного      10  07  371                         25000,0     25000,0      25000,0        100,0%
   обеспечения
   Информационное обеспечение                     10  07  371  230                    25000,0     25000,0      25000,0        100,0%
   Программа "Создание региональной               10  07  371  230   33               25000,0     25000,0      25000,0        100,0%
   телерадиовещательной сети на
   1997 - 2002 годы"
   РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ               11                                  13000,0     13000,0      12444,0         95,7%
   Малый бизнес и предпринимательство             11  01                              13000,0     13000,0      12444,0         95,7%
   Прочие расходы, не отнесенные к другим         11  01  515                         13000,0     13000,0      12444,0         95,7%
   целевым статьям
   Целевые субсидии и субвенции                   11  01  515  290                    13000,0     13000,0      12444,0         95,7%
   Программа "Развитие бытового обслуживания      11  01  515  290   36                5000,0      5000,0       5000,0        100,0%
   населения Новосибирской области на
   2001 - 2003 годы"
   Программа "Государственная поддержка малого    11  01  515  290   39                8000,0      8000,0       7444,0         93,0%
   предпринимательства в Новосибирской области
   на 2001 - 2003 годы"
   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО                 12                                      0,0         0,0      79957,0          0,0%
   Жилищное хозяйство                             12  01                                  0,0         0,0       7561,0          0,0%
   Государственная поддержка жилищного хозяйства  12  01  310                             0,0         0,0       7561,0          0,0%
   субъектов Российской Федерации
   Целевые субсидии и субвенции                   12  01  310  290                        0,0         0,0       7561,0          0,0%
   Коммунальное хозяйство                         12  02                                  0,0         0,0      72396,0          0,0%
   Государственная поддержка коммунального        12  02  311                             0,0         0,0      72396,0          0,0%
   хозяйства Новосибирской
   Прочие расходы, не отнесенные к другим видам   12  02  311  397                        0,0         0,0      72396,0          0,0%
   расходов
   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ        13                                  26472,4     26472,4      26601,0        100,5%
   ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
   Предупреждение и ликвидация последствий        13  02                              26472,4     26472,4      26601,0        100,5%
   чрезвычайных ситуаций
   Обеспечение личного состава войск (сил)        13  02  601                         26472,4     26472,4      26601,0        100,5%
   Содержание подведомственных структур           13  02  601  075                    26472,4     26472,4      26601,0        100,5%
   ОБРАЗОВАНИЕ                                    14                                 458729,6    458100,1     519535,0        113,4%
   Дошкольное образование                         14  01                                147,3       147,3         70,0         47,5%
   Ведомственные расходы на дошкольное            14  01  400                           147,3       147,3         70,0         47,5%
   образование
   Детские дошкольные учреждения                  14  01  400  259                      147,3       147,3         70,0         47,5%
   Общее образование                              14  02                             190712,8    194197,6     274520,0        141,4%
   Ведомственные расходы на общее образование     14  02  401                        190712,8    194197,6     274520,0        141,4%
   Школы - детские сады, школы начальные,         14  02  401  260                    42700,0     54708,2      78226,7        143,0%
   неполные средние и средние
   Централизованное приобретение школьных         14  02  401  260   41                9200,0     12567,7      12567,3        100,0%
   учебников
   Обеспечение учебно-наглядными пособиями и      14  02  401  260   42                8000,0      8843,5       8774,2         99,2%
   транспортом сельских школ
   Подпрограмма "Одаренные дети" по Программе     14  02  401  260   43                1000,0      1000,0       1001,9        100,2%
   "Дети Новосибирской области" на 2001 - 2003
   годы
   Централизованное приобретение оборудования     14  02  401  260   44                6000,0      8154,8       8154,8        100,0%
   Централизованные расходы по ремонту            14  02  401  260   45               18500,0     24142,2      24055,6         99,6%
   образовательных учреждений
   Вечерние и заочные средние образовательные     14  02  401  262                     3461,3      3499,0       3462,1         98,9%
   школы
   Содержание общеобразовательных учреждений      14  02  401  262   46                3461,3      3499,0       3462,1         98,9%
   Школы-интернаты                                14  02  401  263                    49160,2     43026,5     102729,7        238,8%
   Централизованное приобретение оборудования     14  02  401  263   44                2010,0      1560,0       1560,0        100,0%
   Централизованные расходы по ремонту            14  02  401  263   45                8100,0      9414,1       9414,1        100,0%
   образовательных учреждений
   Содержание общеобразовательных учреждений      14  02  401  263   46               39050,2     32052,4      31760,2         99,1%
   Учреждения по внешкольной работе с детьми      14  02  401  264                    41569,8     44679,9      44731,7        100,1%
   Специализированная детско-юношеская школа      14  02  401  264  212                5174,7      5174,7       5174,0        100,0%
   олимпийского резерва по конному спорту
   Централизованное приобретение оборудования     14  02  401  264   44                 400,0       400,0        400,0        100,0%
   Централизованные расходы по ремонту            14  02  401  264   45                 906,2       339,3        290,0         85,5%
   образовательных учреждений
   Содержание общеобразовательных учреждений      14  02  401  264   46               35088,9     38765,9      38867,7        100,3%
   Детские дома                                   14  02  401  265                    53821,5     48254,0      45369,8         94,0%
   Централизованное приобретение оборудования     14  02  401  265   44                1450,0       139,0        115,0         82,7%
   Централизованные расходы по ремонту            14  02  401  265   45                6000,0      2422,8       2422,8        100,0%
   образовательных учреждений
   Содержание общеобразовательных учреждений      14  02  401  265   46               33368,8     32719,5      30309,5         92,6%
   Подпрограмма "Дети-сироты" по программе "Дети  14  02  401  265   47               13002,7     13002,7      12522,5         96,3%
   Новосибирской области" на 2001 - 2003 годы
   Начальное профессиональное образование         14  03                               9333,0      9333,0       9428,0        101,0%
   Ведомственные расходы на начальное             14  03  402                          9333,0      9333,0       9428,0        101,0%
   профессиональное образование
   Профессионально-технические училища            14  03  402  266                        0,0         0,0        300,0          0,0%
   Специальные профессионально-технические        14  03  402  267                     9333,0      9333,0       9128,0         97,8%
   училища
   Среднее профессиональное образование           14  04                             156747,5    151467,7     145188,0         95,9%
   Ведомственные расходы на среднее               14  04  403                        156747,5    151467,7     145188,0         95,9%
   профессиональное образование
   Средние специальные учебные заведения          14  04  403  268                   156747,5    151467,7     145188,0         95,9%
   Централизованное приобретение оборудования     14  04  403  268   44                 500,0       386,6        207,9         53,8%
   Централизованные расходы по ремонту            14  04  403  268   45                4000,0      3259,0       2923,6         89,7%
   образовательных учреждений
   Содержание учреждений среднего                 14  04  403  268   48              152247,5    147822,1     142011,5         96,1%
   профессионального образования
   Переподготовка и повышение квалификации        14  05                              43259,4     43825,9      39051,0         89,1%
   Ведомственные расходы на переподготовку и      14  05  404                         43259,4     43825,9      39051,0         89,1%
   повышение квалификации
   Институты повышения квалификации               14  05  404  269                    25587,5     26388,5      26261,7         99,5%
   Централизованное приобретение оборудования     14  05  404  269   44                 300,0       200,0        200,0        100,0%
   Централизованные расходы по ремонту            14  05  404  269   45                3670,0      4571,0       4571,0        100,0%
   образовательных учреждений
   Текущее содержание Новосибирского института    14  05  404  269   49               21617,5     21617,5      21490,7         99,4%
   повышения квалификации и переподготовки
   работников образования
   Учебные заведения и курсы по переподготовке    14  05  404  270                    17671,9     17437,4      12789,3         73,3%
   кадров
   Расходы по повышению квалификации работников   14  05  404  270  183                 120,0       120,0          0,0          0,0%
   социальной сферы
   Расходы по обучению специалистов в Сибирской   14  05  404  270  184                1817,8      1817,8       1150,0         63,3%
   Академии Государственной службы
   Расходы на подготовку кадров системы           14  05  404  270  185                2000,0      1765,5       1628,3         92,2%
   образования области
   Мероприятия "Государственного плана            14  05  404  270  186                 533,0       533,0         83,0         15,6%
   подготовки управленческих кадров для
   организации народного хозяйства Российской
   Федерации в 2002 - 2003
   Расходы по содержанию училища повышения        14  05  404  270  188                5899,4      5899,4       6078,0        103,0%
   квалификации медицинских работников
   Расходы на специализацию и повышение           14  05  404  270  189                5301,7      5301,7       1850,0         34,9%
   квалификации медицинских
   Переподготовка руководителей базовых и         14  05  404  270   28                2000,0      2000,0       2000,0        100,0%
   специалистов других хозяйств
   Высшее профессиональное образование            14  06                               3555,0      3555,0       2781,0         78,2%
   Ведомственные расходы на высшее                14  06  405                          3555,0      3555,0       2781,0         78,2%
   профессиональное образование
   Высшие учебные заведения                       14  06  405  271                     3555,0      3555,0       2781,0         78,2%
   Выплата именных стипендий администрации        14  06  405  271   51                 405,0       405,0        403,0         99,5%
   Новосибирской области
   Подготовка специалистов для села               14  06  405  271   52                3150,0      3150,0       2159,1         68,5%
   Прочие расходы в области образования           14  07                              54974,6     55573,6      48497,0         87,3%
   Прочие ведомственные расходы в области         14  07  407                         54974,6     55573,6      48497,0         87,3%
   образования
   Прочие учреждения и мероприятия в области      14  07  407  272                    33574,6     34173,6      28731,1         84,1%
   образования
   Централизованное приобретение оборудования     14  07  407  272   44                 340,0       340,0        340,0        100,0%
   Централизованные расходы по ремонту            14  07  407  272   45                1770,0       873,0        842,9         96,6%
   образовательных учреждений
   Прочие учреждения образования и мероприятия    14  07  407  272   53               24464,6     24160,6      18751,9         77,6%
   Информатизация системы образования             14  07  407  272   54                7000,0      8800,0       8796,3        100,0%
   Финансирование мероприятий по организации      14  07  407  319                    21400,0     21400,0      19765,9         92,4%
   оздоровительной кампании детей и подростков
   Подпрограмма "Организация летнего отдыха и     14  07  407  319  180               17000,0     17000,0      16765,9         98,6%
   оздоровления детей" по Программе "Дети
   Новосибирской области" на 2001 - 2003 годы
   Расходы на оздоровление детей                  14  07  407  319  214                4400,0      4400,0       3000,0         68,2%
   КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ           15                                 328472,8    329102,3     334040,0        101,5%
   Культура и искусство                           15  01                             322614,5    323244,0     328555,0        101,6%
   Ведомственные расходы на культуру и искусство  15  01  410                         80284,4     85865,9      82888,2         96,5%
   Дворцы и дома культуры, другие учреждения      15  01  410  280                    35836,3     41729,8      40820,9         97,8%
   клубного типа
   Музеи и постоянные выставки                    15  01  410  283                    19978,9     19861,9      19059,4         96,0%
   Библиотеки                                     15  01  410  284                    24469,2     24274,2      23007,9         94,8%
   Государственная поддержка театров, концертных  15  01  411                        208081,1    201170,1     202724,9        100,8%
   организаций и других организаций
   исполнительских искусств
   Театры, концертные организации и другие        15  01  411  281                   208081,1    201170,1     202724,9        100,8%
   организации исполнительских
   Прочие ведомственные расходы в области         15  01  412                         34249,0     36208,0      42941,9        118,6%
   культуры и искусства
   Прочие учреждения и мероприятия в области      15  01  412  287                    34249,0     36208,0      42941,9        118,6%
   культуры и искусства
   Кинематография                                 15  02                               5858,3      5858,3       5485,0         93,6%
   Государственная поддержка кинематографии       15  02  415                          5858,3      5858,3       5485,0         93,6%
   Организации кинематографии                     15  02  415  282                     5858,3      5858,3       5485,0         93,6%
   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ                   16                                  52163,9     52163,9      45412,0         87,1%
   Телевидение и радиовещание                     16  01                              24000,0     24000,0      22082,0         92,0%
   Государственная поддержка государственных      16  01  420                         24000,0     24000,0      22082,0         92,0%
   телерадиокомпаний
   Содержание объектов социально-культурной сферы 16  01  420  285                     9000,0      9000,0       7082,0         78,7%
   Целевые субсидии и субвенции                   16  01  420  290                    15000,0     15000,0      15000,0        100,0%
   Периодическая печать и издательства            16  02                              28163,9     28163,9      23330,0         82,8%
   Государственная поддержка издательств          16  02  421                             0,0         0,0        200,0          0,0%
   Целевые субсидии и субвенции                   16  02  421  290                        0,0         0,0        200,0          0,0%
   Государственная поддержка периодической печати 16  02  422                             0,0         0,0        150,0          0,0%
   Целевые субсидии и субвенции                   16  02  422  290                        0,0         0,0        150,0          0,0%
   Государственная поддержка периодических        16  02  423                          9276,1      9276,1       8703,0         93,8%
   изданий учрежденных органами исполнительной
   и законодательной власти
   Целевые субсидии и субвенции                   16  02  423  290                     9276,1      9276,1       8703,0         93,8%
   Поддержка редакции газеты "Ведомости"          16  02  423  290   83                3793,7      3793,7       3781,3         99,7%
   Поддержка редакции газеты "Советская Сибирь"   16  02  423  290   84                4664,0      4664,0       4244,0         91,0%
   Поддержка журнала "Сибирские огни"             16  02  423  290   86                 818,4       818,4        677,7         82,8%
   Государственная поддержка средств массовой     16  02  424                             0,0         0,0        200,9          0,0%
   информации
   Целевые субсидии и субвенции                   16  02  424  290                        0,0         0,0        200,9          0,0%
   Государственная поддержка районных             16  02  425                         18887,8     18887,8      14076,1         74,5%
   (городских) газет
   Развитие материально-технической базы          16  02  425  291                     2745,0      2745,0       2410,0         87,8%
   районных (городских) газет
   Поддержка редакций районных (городских) газет  16  02  425  291   85                2745,0      2745,0       2410,0         87,8%
   Оплата расходов, связанных с производством и   16  02  425  292                    16142,8     16142,8      11666,1         72,3%
   распространением районных (городских) газет
   (оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг
   федеральной почтовой связи)
   Поддержка редакций районных (городских) газет  16  02  425  292   85               16142,8     16142,8      11666,1         72,3%
   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА          17                                1413430,8   1433712,7    1546548,0        107,9%
   Здравоохранение                                17  01                            1331832,5   1352114,4    1460213,0        108,0%
   Ведомственные расходы на здравоохранение       17  01  430                       1331832,5   1352114,4    1460213,0        108,0%
   Больницы, родильные дома, клиники, госпитали   17  01  430  300                   242910,6    253897,6     428064,8        168,6%
   Медико-техническое обеспечение                 17  01  430  300  101                6023,6      6023,6       5700,0         94,6%
   лечебно-профилактических учреждений
   Централизованные расходы по ремонту            17  01  430  300  102               11987,0     13387,0      12702,0         94,9%
   учреждений здравоохранения
   Содержание социально-значимых служб            17  01  430  300  103              224900,0    234487,0     206916,9         88,2%
   учреждений здравоохранения
   Поликлиники, амбулатории, диагностические      17  01  430  301                    60930,5     56480,5      59436,9        105,2%
   центры
   Медико-техническое обеспечение                 17  01  430  301  101                3600,0       450,0        450,0        100,0%
   лечебно-профилактических учреждений
   Централизованные расходы по ремонту            17  01  430  301  102                2300,0      1800,0       1791,0         99,5%
   учреждений здравоохранения
   Содержание социально-значимых служб            17  01  430  301  103               55030,5     54230,5      57195,9        105,5%
   учреждений здравоохранения
   Станции переливания крови                      17  01  430  303                    26623,6     25536,6      22907,7         89,7%
   Медико-техническое обеспечение                 17  01  430  303  101                3000,0      3000,0       3000,0        100,0%
   лечебно-профилактических учреждений
   Централизованные расходы по ремонту            17  01  430  303  102                 800,0       800,0        350,0         43,8%
   учреждений здравоохранения
   Содержание социально-значимых служб            17  01  430  303  103               22823,6     21736,6      19557,7         90,0%
   учреждений здравоохранения
   Санатории для больных туберкулезом             17  01  430  306                    20039,0     18117,0      16026,5         88,5%
   Медико-техническое обеспечение                 17  01  430  306  101                 500,0       100,0         83,0         83,0%
   лечебно-профилактических учреждений
   Централизованные расходы по ремонту            17  01  430  306  102                2000,0      2000,0       1935,0         96,8%
   учреждений здравоохранения
   Содержание социально-значимых служб            17  01  430  306  103               17539,0     16017,0      14008,5         87,5%
   учреждений здравоохранения
   Прочие учреждения и мероприятия в области      17  01  430  310                   214706,8    231090,7     219380,1         94,9%
   здравоохранения
   Медико-техническое обеспечение                 17  01  430  310  101                8148,5      1421,5       1421,0        100,0%
   лечебно-профилактических учреждений
   Централизованные расходы по ремонту            17  01  430  310  102               19840,0     16160,3      16134,0         99,8%
   учреждений здравоохранения
   Содержание социально-значимых служб            17  01  430  310  103               66042,1     66698,8      65534,3         98,3%
   учреждений здравоохранения
   Областное государственное учреждение           17  01  430  310  104               17919,6     17919,6      17192,4         95,9%
   здравоохранения "Центр по сертификации и
   контролю качества лекарственных средств
   Новосибирской области"
   Центр фармацевтической информации              17  01  430  310  105                 497,5       497,5        498,1        100,1%
   Областное государственное учреждение           17  01  430  310  106                3920,5      3920,5       3082,1         78,6%
   "Новосибоблфарм"
   Программа "Централизованный закуп              17  01  430  310  107               12918,1     33200,0      32194,0         97,0%
   лекарственных средств для государственных
   нужд Новосибирской области" на 2001 - 2003
   годы
   Областная целевая программа "Противодействие   17  01  430  310  109               10000,0     10000,0       7983,3         79,8%
   злоупотреблению наркотиками и их незаконному
   обороту на 2002 - 2004 годы"
   Льготное зубное протезирование                 17  01  430  310  111                1100,0      1100,0        733,9         66,7%
   Льготное слухопротезирование                   17  01  430  310  112                 200,0       352,0        352,0        100,0%
   Льготное глазное протезирование                17  01  430  310  113                 100,0       100,0          0,0          0,0%
   Накладные расходы по приобретению              17  01  430  310  116               10000,0     15700,0      15700,0        100,0%
   оборудования за счет средств Международного
   банка реконструкции и развития
   Централизованные расходы на зарплату с         17  01  430  310  117               64020,5     64020,5      58555,0         91,5%
   начислениями фельдшерско-акушерских пунктов
   Целевые расходы на оказание дорогостоящих      17  01  430  315                     1800,0      2170,0       2038,0         93,9%
   видов медицинской помощи гражданам
   Российской Федерации
   Средства бюджета на обязательное медицинское   17  01  430  316                   764822,0    764822,0     712359,0         93,1%
   страхование неработающего населения,
   перечисленные фондам обязательного
   Физическая культура и спорт                    17  03                              81598,3     81598,3      86335,0        105,8%
   Финансирование части расходов на содержание    17  03  433                         20000,0     20000,0      20000,0        100,0%
   спортивных команд
   Прочие учреждения и мероприятия в области      17  03  433  314                    20000,0     20000,0      20000,0        100,0%
   физической культуры и
   Ведомственные расходы на физическую культуру   17  03  434                         61598,3     61598,3      66335,0        107,7%
   и спорт
   Прочие учреждения и мероприятия в области      17  03  434  314                    61598,3     61598,3      66335,0        107,7%
   физической культуры и
   Прочие учреждения и мероприятия в области      17  03  434  314   58               37321,5     37321,5      42058,2        112,7%
   физической культуры и
   Централизованные расходы на ремонт спортивных  17  03  434  314   59               24276,8     24276,8      24276,8        100,0%
   сооружений области
   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                            18                                1264410,6   1244128,7    1144255,0         92,0%
   Учреждения социального обеспечения и службы    18  01                             297882,6    297882,6     256132,0         86,0%
   занятости
   Ведомственные расходы в области социального    18  01  440                        297882,6    297882,6     256132,0         86,0%
   обеспечения
   Дома-интернаты для престарелых и инвалидов     18  01  440  320                   196277,8    195762,0     157995,0         80,7%
   Учреждения по обучению инвалидов               18  01  440  321                    10575,5     10450,0       9493,0         90,8%
   Прочие учреждения и мероприятия в области      18  01  440  323                    91029,3     91670,6      88644,0         96,7%
   социальной политики
   Расходы по содержанию прочих учреждений        18  01  440  323  182               87029,3     87670,6      84644,0         96,5%
   социальной сферы
   Централизованное приобретение оборудования     18  01  440  323   44                4000,0      4000,0       4000,0        100,0%
   Социальная помощь                              18  02                              15306,0     15306,0      13482,0         88,1%
   Программы ликвидации последствий чрезвычайных  18  02  395                           257,8       257,8        215,0         83,4%
   ситуаций
   Программа ликвидации последствий аварии на     18  02  395  250                      257,8       257,8        215,0         83,4%
   Чернобыльской АЭС
   Ведомственные расходы в области социального    18  02  440                          7656,0      7656,0       5876,0         76,8%
   обеспечения
   Пособия и социальная помощь                    18  02  440  322                     7656,0      7656,0       5876,0         76,8%
   Прочие ведомственные расходы в области         18  02  445                          7392,2      7392,2       7391,0        100,0%
   социальной политики
   Финансирование мероприятий по организации      18  02  445  319                     7392,2      7392,2       7391,0        100,0%
   оздоровительной кампании детей и подростков
   Программа "Дети Новосибирской области" на      18  02  445  319  122                7392,2      7392,2       7391,0        100,0%
   2001 - 2003 годы
   Молодежная политика                            18  03                              10752,0     10752,0       9826,0         91,4%
   Государственная поддержка в области            18  03  446                         10752,0     10752,0       9826,0         91,4%
   молодежной политики
   Прочие учреждения и мероприятия в области      18  03  446  323                    10752,0     10752,0       9826,0         91,4%
   социальной политики
   Прочие мероприятия в области социальной        18  06                             450305,9    430024,0     374610,0         87,1%
   политики
   Расходы на реализацию льгот, установленных     18  06  351                           140,4       140,4        140,4        100,0%
   Законом РФ "О статусе Героев Совет. Союза,
   Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и
   ФЗ "О предоставлении соц. гарантий Героям Соц.
   Труда и полным кавалерам Ордена Труд. Славы"
   по бюджетам субъектов РФ
   Целевые субсидии и субвенции                   18  06  351  290                      140,4       140,4        140,4        100,0%
   Прочие ведомственные расходы в области         18  06  445                         42975,3     42975,3      33850,0         78,8%
   социальной политики
   Прочие учреждения и мероприятия в области      18  06  445  323                    42975,3     42975,3      33850,0         78,8%
   социальной политики
   Программа "Социальная защита населения         18  06  445  323  121               25669,2     25669,2      21963,0         85,6%
   Новосибирской области" на 2001 - 2003 годы
   Программа "Дети Новосибирской области" на      18  06  445  323  122               12607,8     12607,8       7882,0         62,5%
   2001 - 2003 годы
   Программа "Социальная поддержка инвалидов      18  06  445  323  123                4698,3      4698,3       4005,0         85,2%
   Новосибирской области" на 2001 - 2005 годы
   Расходы на реализацию льгот, установленных     18  06  484                          5932,5      5932,5       5933,0        100,0%
   Федеральным законом "О социальной защите
   инвалидов в Российской Федерации" по бюджетам
   субъектов Российской Федерации и
   муниципальных образований
   Расходы на приобретение и доставку топлива     18  06  484  346                     5932,5      5932,5       5933,0        100,0%
   ветеранам и инвалидам
   Фонд компенсаций                               18  06  489                        181385,0    181385,0     161927,6         89,3%
   Расходы на изготовление и ремонт               18  06  489  327                     4500,0      4776,0       4776,0        100,0%
   протезно-ортопедических изделий
   Реабилитационные услуги инвалидам, доплата за  18  06  489  327  110                2885,0      3161,0       3161,0        100,0%
   сложность
   Льготное слухопротезирование                   18  06  489  327  112                1300,0      1300,0       1300,0        100,0%
   Льготное глазное протезирование                18  06  489  327  113                 200,0       200,0        200,0        100,0%
   Программа "Социальная защита населения         18  06  489  327  121                 115,0       115,0        115,0        100,0%
   Новосибирской области" на 2001 - 2003 годы
   Расходы на обеспечение инвалидов               18  06  489  328                    19456,7     20320,6      17327,0         85,3%
   транспортными средствами или компенсация
   расходов на транспортное обслуживание вместо
   получения транспортного средства
   Обеспечение инвалидов транспортными            18  06  489  328  108               19155,0     20018,9      17026,0         85,0%
   средствами или компенсация расходов на
   транспортное обслуживание вместо получения
   транспортного средства
   Программа "Социальная поддержка инвалидов      18  06  489  328  123                 301,7       301,7        301,0         99,8%
   Новосибирской области" на 2001 - 2005 годы
   Расходы на санаторно-курортное лечение         18  06  489  329                    17550,0     17550,0      17550,0        100,0%
   ветеранов и инвалидов
   Расходы на оплату проезда ветеранов и          18  06  489  333                    31243,0     32139,8      31243,0         97,2%
   инвалидов
   Пассажирские перевозки автомобильным           18  06  489  333  199               30000,0     30000,0      30000,0        100,0%
   транспортом инвалидов
   Пассажирские перевозки речным транспортом      18  06  489  333  201                 250,0       250,0        250,0        100,0%
   инвалидов
   Проезд ветеранов и инвалидов на межобластных   18  06  489  333   72                 993,0      1889,8        993,0         52,5%
   и межреспубликанских маршрутах
   Расходы на оплату установки телефона           18  06  489  334                     8972,6      9886,6       5915,0         59,8%
   ветеранам и инвалидам и его использование
   Программа "Социальная защита населения         18  06  489  334  121                3968,7      3968,7       3968,0        100,0%
   Новосибирской области" на 2001 - 2003 годы
   Программа "Социальная поддержка инвалидов      18  06  489  334  123                4000,0      4000,0        942,5         23,6%
   Новосибирской области" на 2001 - 2005 годы
   Установка телефона инвалидам и его             18  06  489  334  147                1003,9      1917,9       1004,5         52,4%
   использование
   Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг   18  06  489  345                     5500,0      5500,0       5500,0        100,0%
   ветеранам и инвалидам
   Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг   18  06  489  345  191                5500,0      5500,0       5500,0        100,0%
   инвалидам в части услуг по газоснабжению
   Расходы на приобретение и доставку топлива     18  06  489  346                      779,5       779,5        780,0        100,1%
   ветеранам и инвалидам
   Компенсация инвалидам расходов на              18  06  489  347                      935,5       860,7        861,0        100,0%
   эксплуатацию и техническое обслуживание
   транспортных средств
   Расходы на обеспечение лекарственными          18  06  489  348                    60970,0     60970,0      56099,0         92,0%
   средствами инвалидов и
   Программа "Централизованный закуп              18  06  489  348  107               40000,0     40000,0      35129,0         87,8%
   лекарственных средств для государственных
   нужд Новосибирской области" на 2001 - 2003
   годы
   Расходы на льготные медикаменты                18  06  489  348  114               20970,0     20970,0      20970,0        100,0%
   Прочие расходы, не отнесенные к другим видам   18  06  489  397                    17571,7     14695,8      14729,6        100,2%
   расходов
   Льготное зубное протезирование                 18  06  489  397  111                 350,0       350,0        380,0        108,6%
   Расходы на оказание дорогостоящих видов        18  06  489  397  115                3000,0      3000,0       3000,0        100,0%
   медицинской помощи
   Программа "Социальная защита населения         18  06  489  397  121                 663,4       663,4        663,2        100,0%
   Новосибирской области" на 2001 - 2003 годы
   Льготы за пользование радио                    18  06  489  397  145                2528,3      2528,3       2528,3        100,0%
   Пособия на детей-инвалидов                     18  06  489  397   79               11030,0      8154,1       8158,1        100,0%
   Расходы бюджетов субъектов Российской          18  06  489  558                    13906,0     13906,0       7147,0         51,4%
   Федерации и муниципальных образований на
   возмещение льгот по оплате
   жилищно-коммунальных услуг, услуг связи,
   проезда на общественном транспорте городского
   и пригородного сообщения гражданам,
   подвергшимся
   Расходы бюджетов субъектов Российской          18  06  489  558  197               13906,0     13906,0       7147,0         51,4%
   Федерации и муниципальных образований на
   возмещение льгот по оплате
   жилищно-коммунальных услуг, услуг связи,
   проезда на общественном транспорте городского
   и пригородного сообщения гражданам,
   подвергшимся радиационному
   Расходы на реализацию льгот, установленных     18  06  498                        217528,9    197247,0     172759,0         87,6%
   Федеральным законом "О ветеранах" в части
   полномочий субъектов Российской Федерации
   Расходы на санаторно-курортное лечение         18  06  498  329                     2486,0      2486,0       2487,0        100,0%
   ветеранов и инвалидов
   Расходы на оплату проезда ветеранов и          18  06  498  333                   101155,0    101155,0      91677,0         90,6%
   инвалидов
   Пассажирские перевозки автомобильным           18  06  498  333  192               60905,0     60905,0      51427,0         84,4%
   транспортом ветеранов
   Пригородные перевозки железнодорожным          18  06  498  333  193               39000,0     39000,0      39000,0        100,0%
   транспортом ветеранов
   Пригородные перевозки речным транспортом       18  06  498  333  194                1250,0      1250,0       1250,0        100,0%
   ветеранов
   Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг   18  06  498  345                    20000,0     20000,0      20000,0        100,0%
   ветеранам и инвалидам
   Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг   18  06  498  345  200               20000,0     20000,0      20000,0        100,0%
   ветеранам в части услуг по газоснабжению
   Расходы на приобретение и доставку топлива     18  06  498  346                    51111,0     51111,0      49911,0         97,7%
   ветеранам и инвалидам
   Расходы на приобретение и доставку топлива     18  06  498  346   65               51111,0     51111,0      49911,0         97,7%
   ветеранам и инвалидам
   Компенсация инвалидам расходов на              18  06  498  347                     3095,0      3095,0       3053,0         98,6%
   эксплуатацию и техническое обслуживание
   транспортных средств
   Расходы на обеспечение лекарственными          18  06  498  348                    38081,9     17800,0       5531,0         31,1%
   средствами инвалидов и
   Программа "Централизованный закуп              18  06  498  348  107               27081,9      6800,0       5531,0         81,3%
   лекарственных средств для государственных
   нужд Новосибирской области" на 2001 - 2003
   годы
   Расходы на льготные медикаменты                18  06  498  348  114               11000,0     11000,0          0,0          0,0%
   Прочие расходы, не отнесенные к другим видам   18  06  498  397                     1600,0      1600,0        100,0          6,3%
   расходов
   Льготное зубное протезирование                 18  06  498  397  111                 500,0       500,0          0,0          0,0%
   Прочие расходы, не отнесенные к другим         18  06  515                          2343,8      2343,8          0,0          0,0%
   целевым статьям
   Прочие расходы, не отнесенные к другим видам   18  06  515  397                     2343,8      2343,8          0,0          0,0%
   расходов
   Оказание протезно-ортопедической помощи        18  06  515  397  118                2343,8      2343,8          0,0          0,0%
   населению без инвалидности
   Государственные пособия гражданам, имеющим     18  07                             490164,1    490164,1     490205,0        100,0%
   детей
   Государственные пособия на детей               18  07  452                         21121,1     21121,1      21123,0        100,0%
   Выплаты государственного ежемесячного пособия  18  07  452  324                    21121,1     21121,1      21123,0        100,0%
   на ребенка
   Фонд компенсаций                               18  07  489                        469043,0    469043,0     469082,0        100,0%
   Субвенции на реализацию Федерального закона    18  07  489  470                   469043,0    469043,0     469082,0        100,0%
   "О государственных пособиях гражданам,
   имеющим детей"
   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И                19                                 369269,5    369269,5     365155,0         98,9%
   МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
   Обслуживание государственного и                19  01                             369269,5    369269,5     365155,0         98,9%
   муниципального внутреннего долга
   Процентные платежи по государственному         19  01  460                        369269,5    369269,5     365155,0         98,9%
   внутреннему долгу
   Выплаты процентов по государственному долгу    19  01  460  330                   369269,5    369269,5     365155,0         98,9%
   ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ      21                                5058100,9   5058100,9    5157653,0        102,0%
   Финансовая помощь бюджетам других уровней      21  01                            5049100,9   5049100,9    5151953,0        102,0%
   Средства, передаваемые по взаимным расчетам,   21  01  483                          8820,6      8820,6     115201,0       1306,0%
   в том числе компенсации дополнительных
   расходов, возникших в результате решений,
   принятых органами других уровней власти
   Средства, передаваемые для компенсации         21  01  483  358                        0,0      7520,6     113746,2       1512,5%
   дополнительных расходов, возникших в
   результате решений, принятых органами власти
   другого
   Возмещение расходов, связанных с реализацией   21  01  483  358  195                   0,0      7325,5       8804,0        120,2%
   Закона Российской Федерации "О реабилитации
   жертв политических репрессий"
   Возмещение расходов, связанных с реализацией   21  01  483  358  196                   0,0       195,1        169,2         86,7%
   Закона РФ "О статусе Героев Советского Союза,
   Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и
   ФЗ "О предоставлении социальных гарантий
   Героям Соц. Труда полным кавалерам Ордена
   Трудовой Славы"
   Другие средства, передаваемые по взаимным      21  01  483  359                     8820,6      1300,0       1454,8        111,9%
   расчетам
   Финансирование за счет средств федерального    21  01  483  359  164                1300,0      1300,0       1454,8        111,9%
   бюджета
   Возмещение расходов, связанных с реализацией   21  01  483  359  195                7325,5         0,0          0,0          0,0%
   Закона Российской Федерации "О реабилитации
   жертв политических репрессий"
   Возмещение расходов, связанных с реализацией   21  01  483  359  196                 195,1         0,0          0,0          0,0%
   Закона РФ "О статусе Героев Советского Союза,
   Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и
   ФЗ "О предоставлении социальных гарантий
   Героям Соц. Труда полным кавалерам Ордена
   Трудовой Славы"
   Дотации и субвенции                            21  01  485                       4997735,3   4997735,3    4994378,0         99,9%
   Дотации и субвенции из бюджетов субъектов      21  01  485  369                  4997735,3   4997735,3    4994378,0         99,9%
   Российской Федерации
   Расходы на газификацию Новосибирской области   21  01  485  369  162                2000,0      2000,0       2000,0        100,0%
   Субвенции на возмещение убытков по             21  01  485  369  187              200750,0    200750,0     198114,0         98,7%
   предоставлению жилищно-коммунальных услуг
   Дотации бюджетам других уровней                21  01  485  369   87             4700960,3   4700960,3    4698412,0         99,9%
   Субвенции на капитальные вложения              21  01  485  369   88               78650,0     78650,0      75565,0         96,1%
   Субвенции на подготовку специалистов для села  21  01  485  369   90               15375,0     15375,0      14601,0         95,0%
   в вузах
   Фонд компенсаций                               21  01  489                         42545,0     42545,0      42374,0         99,6%
   Субсидии бюджетам муниципальных образований    21  01  489  352                    42545,0     42545,0      42374,0         99,6%
   на возмещение льгот по оплате
   жилищно-коммунальных услуг и услуг связи
   военнослужащим, сотрудникам милиции, органов
   внутренних дел, налоговой полиции,
   должностным лицам таможенных органов
   Возмещение льгот по оплате                     21  01  489  352  198               42545,0     42545,0      42374,0         99,6%
   жилищно-коммунальных услуг, услуг связи
   военнослужащим, сотрудникам органов
   внутренних дел, налоговой
   полиции, таможенных органов
   Мероприятия в области регионального развития   21  03                               9000,0      9000,0       5700,0         63,3%
   Государственные капитальные вложения           21  03  313                          8000,0      8000,0       5700,0         71,3%
   Государственные капитальные вложения на        21  03  313  198                     8000,0      8000,0       5700,0         71,3%
   безвозвратной основе
   Финансирование за счет средств федерального    21  03  313  198  164                8000,0      8000,0       5700,0         71,3%
   бюджета
   Федеральная целевая программа "Старшее         21  03  635                          1000,0      1000,0          0,0          0,0%
   поколение" (на 2002 - 2004 годы)
   Государственные капитальные вложения на        21  03  635  198                     1000,0      1000,0          0,0          0,0%
   безвозвратной основе
   Финансирование за счет средств федерального    21  03  635  198  164                1000,0      1000,0          0,0          0,0%
   бюджета
   ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО                             26                                 433187,0    433187,0     416290,0         96,1%
   Дорожное хозяйство                             26  01                             433187,0    433187,0     416290,0         96,1%
   Государственная поддержка дорожного хозяйства  26  01  479                        433187,0    433187,0     416290,0         96,1%
   Целевые субсидии и субвенции                   26  01  479  290                   433187,0    433187,0     416290,0         96,1%
   ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                                 30                                 132733,3    132733,3     142466,0        107,3%
   Резервные фонды                                30  01                              98345,0     98345,0          0,0          0,0%
   Резервные фонды                                30  01  510                         98345,0     98345,0          0,0          0,0%
   Резервные фонды исполнительных органов власти  30  01  510  435                    98345,0     98345,0          0,0          0,0%
   субъектов Российской Федерации, резервные
   фонды органов местного самоуправления
   Проведение выборов и референдумов              30  02                              12253,5     12253,5       8812,0         71,9%
   Обеспечение деятельности избирательной         30  02  295                          1953,3      1953,3       1758,0         90,0%
   комиссии субъекта Российской Федерации,
   территориальных избирательных комиссий
   Денежное содержание аппарата                   30  02  295  027                     1512,3      1512,3       1488,0         98,4%
   Расходы на содержание аппарата                 30  02  295  029                      441,0       441,0        270,0         61,2%
   Расходы на проведение выборов и референдумов   30  02  511                         10300,2     10300,2       7054,0         68,5%
   Выборы в органы законодательной                30  02  511  394                    10300,2     10300,2       7054,0         68,5%
   (представительной) власти субъектов
   Российской Федерации, выборы высшего
   должностного лица субъекта Российской
   Федерации, выборы в органы местного
   самоуправления
   Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)            30  03                           - 320000,0  - 320000,0   - 114487,0         35,8%
   Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)            30  03  514                      - 320000,0  - 320000,0   - 114487,0         35,8%
   Другие ссуды                                   30  03  514  399                 - 320000,0  - 320000,0   - 114487,0         35,8%
   Прочие расходы, не отнесенные к другим         30  04                             342134,8    342134,8     248141,0         72,5%
   подразделам
   Прочие расходы, не отнесенные к другим         30  04  515                        290761,0    290761,0     196767,2         67,7%
   целевым статьям
   Прочие расходы, не отнесенные к другим видам   30  04  515  397                   290761,0    290761,0     196767,2         67,7%
   расходов
   Расходы на обеспечение мобилизационной         30  04  515  397  100                 150,0       150,0        135,0         90,0%
   подготовки и подготовки
   резервов, учебно-сборовых мероприятий
   Проект поддержки социальной инфраструктуры     30  04  515  397  133              247026,0    247026,0     130327,7         52,8%
   Финансирование деятельности дирекции           30  04  515  397  137                1373,0      1373,0       1373,0        100,0%
   межрегиональной ассоциации Сибирское
   Соглашение
   Финансирование деятельности Новосибирского     30  04  515  397  140                 537,4       537,4        842,0        156,7%
   областного Совета ветеранов войны, труда,
   Вооруженных сил и правоохранительных органов
   Текущее содержание Военного комиссариата       30  04  515  397  141                3664,5      3664,5       3120,5         85,2%
   Новосибирской области
   Книга памяти                                   30  04  515  397  142                 450,0       450,0        409,0         90,9%
   Расходы по координации совместной              30  04  515  397  143               10631,6     10631,6       9449,0         88,9%
   деятельности администрации области и
   правоохранительных органов по усилению
   борьбы с преступностью
   Программа "Содействие занятости населения      30  04  515  397  144                2500,0      2500,0       2250,0         90,0%
   Новосибирской области на 2001 - 2003 годы"
   Расходы по содействию трудовой занятости       30  04  515  397  181                3453,0      3453,0       3123,0         90,4%
   осужденных на 2001 - 2003 годы
   Расходы на проведение переписи населения       30  04  515  397   57               20975,5     20975,5       7300,0         34,8%
   Федеральная целевая программа "Сокращение      30  04  677                         51373,8     51373,8      51373,8        100,0%
   различий в социально-экономическом развитии
   регионов Российской Федерации
   (2002 - 2010 годы и до 2015 года)"
   Субсидии на реализацию федеральных программ    30  04  677  457                    51373,8     51373,8      51373,8        100,0%
   развития регионов
   ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ                        31                                2209892,0   2209892,0    1674592,0         75,8%
   Территориальные дорожные фонды                 31  11                            2144592,0   2144592,0    1641095,0         76,5%
   Расходы за счет целевого фонда,                31  11  520                       2144592,0   2144592,0    1641095,0         76,5%
   консолидируемого в бюджете
   Прочие расходы, не отнесенные к другим видам   31  11  520  397                  2144592,0   2144592,0    1641095,0         76,5%
   расходов
   Строительство, реконструкция ремонт и          31  11  520  397  171             1862792,0   1862792,0    1559406,9         83,7%
   содержание автомобильных дорог общего
   пользования и сооружений на них
   Приобретение новой техники для нужд дорожного  31  11  520  397  172               50000,0     50000,0        696,0          1,4%
   хозяйства Новосибирской области
   Расходы на научно-исследовательские и          31  11  520  397  173                4000,0      4000,0        700,0         17,5%
   опытно-конструкторские работы
   Резерв средств территориального дорожного      31  11  520  397  174              174980,0    174980,0      53091,4         30,3%
   фонда
   Плата за землю при строительстве автодороги    31  11  520  397  175               24500,0     24500,0       1993,4          8,1%
   "Северный обход"
   Текущие расходы организаций на управление      31  11  520  397  176               28320,0     28320,0      25207,3         89,0%
   дорожным хозяйством
   Территориальные экологические фонды            31  12                              65300,0     65300,0      33497,0         51,3%
   Расходы за счет целевого фонда,                31  12  520                         65300,0     65300,0      33497,0         51,3%
   консолидируемого в бюджете
   Прочие расходы, не отнесенные к другим видам   31  12  520  397                    65300,0     65300,0      33497,0         51,3%
   расходов
   Расходы на природоохранные мероприятия         31  12  520  397  190               63300,0     63300,0      32497,0         51,3%
   Строительство коллектора в Дзержинском районе  31  12  520  397   89                2000,0      2000,0       1000,0         50,0%
   Итого:                                                                          14135323,1  14135323,1   13785229,0         97,5%
                                                          Приложение N 3
                                          к Закону Новосибирской области
                                       "Об исполнении областного бюджета
                                      Новосибирской области за 2002 год"
           Исполнение областного бюджета Новосибирской области
             по ведомственной структуре расходов за 2002 год
                                                             Главный Рзд  Прз   Цс  Вид   Пви   Утверждено Законом     Уточненная  Фактически   % исполн.
                                                              расп.                            Новосибирской области    сводная   исполнено за    уточн.
                                                                                               "Об областном бюджете   бюджетная    2002 год     сводной
                                                                                               Новосибирской области    роспись                 бюджетной
                                                                                                    на 2002 год"                                 росписи
   НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                       001                                      33756,0         33756,0      31372,0      92,9%
   Государственное управление и местное самоуправление           001  01                                  33756,0         33756,0      31372,0      92,9%
   Функционирование законодательных (представительных)           001  01   02                             33756,0         33756,0      31372,0      92,9%
   органов государственной власти
   Содержание членов законодательной (представительной)          001  01   02  023                         8565,0          8565,0       7697,0      89,9%
   власти субъектов Российской Федерации
   Денежное содержание членов законодательной                    001  01   02  023  032                    8565,0          8565,0       7697,0      89,9%
   (представительной) власти субъектов Российской Федерации
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      8565,0          8565,0       7697,0      89,9%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      8565,0          8565,0       7697,0      89,9%
   Оплата труда                                                                                110100      6306,0          6306,0       5777,0      91,6%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      6306,0          6306,0       5777,0      91,6%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      2259,0          2259,0       1920,0      85,0%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
   страхование от несчастных случаев на производстве и
   профессиональных заболеваний)
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      8565,0          8565,0       7697,0      89,9%
   Обеспечение деятельности законодательной                      001  01   02  025                        25191,0         25191,0      23675,0      94,0%
   (представительной) власти субъектов Российской Федерации
   Денежное содержание аппарата                                  001  01   02  025  027                   13788,0         13788,0      13231,0      96,0%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     13788,0         13788,0      13231,0      96,0%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     13348,0         13348,0      12822,0      96,1%
   Оплата труда                                                                                110100      9830,0          9830,0       9737,0      99,1%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      9690,0          9690,0       9687,0     100,0%
   Выходное пособие при увольнении                                                             110130       140,0           140,0         50,0      35,7%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      3518,0          3518,0       3085,0      87,7%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
   страхование от несчастных случаев на производстве и
   профессиональных заболеваний)
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000       440,0           440,0        409,0      93,0%
   Трансферты населению                                                                        130300       440,0           440,0        409,0      93,0%
   Прочие трансферты населению                                                                 130330       440,0           440,0        409,0      93,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     13788,0         13788,0      13231,0      96,0%
   Представительские расходы                                     001  01   02  025  028                      65,0            65,0         45,0      69,2%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000        65,0            65,0         45,0      69,2%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000        65,0            65,0         45,0      69,2%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000        65,0            65,0         45,0      69,2%
   услуг
   Прочие текущие расходы                                                                      111040        65,0            65,0         45,0      69,2%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000        65,0            65,0         45,0      69,2%
   Расходы на содержание аппарата                                001  01   02  025  029                   11338,0         11338,0      10399,0      91,7%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      7978,0          7978,0       7039,0      88,2%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      7978,0          7978,0       7039,0      88,2%
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300       790,0           790,0        790,0     100,0%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350       790,0           790,0        790,0     100,0%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400       820,0           890,0        833,0      93,6%
   Транспортные услуги                                                                         110500       950,0           950,0        886,0      93,3%
   Оплата услуг связи                                                                          110600       850,0           850,0        768,0      90,4%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000      4568,0          4498,0       3762,0      83,6%
   услуг
   Оплата услуг научно-исследовательских организаций                                           111010        40,0            40,0          0,0       0,0%
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020       310,0           310,0        288,0      92,9%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040      4218,0          4148,0       3474,0      83,8%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000      3360,0          3360,0       3360,0     100,0%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000      3360,0          3360,0       3360,0     100,0%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100      3360,0          3360,0       3360,0     100,0%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120      3360,0          3360,0       3360,0     100,0%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     11338,0         11338,0      10399,0      91,7%
   001
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     30396,0         30396,0      28012,0      92,2%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     29956,0         29956,0      27603,0      92,1%
   Оплата труда                                                                                110100     16136,0         16136,0      15514,0      96,1%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110     15996,0         15996,0      15464,0      96,7%
   Выходное пособие при увольнении                                                             110130       140,0           140,0         50,0      35,7%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      5777,0          5777,0       5005,0      86,6%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное
   социальное страхование от несчастных случаев на
   производстве и профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300       790,0           790,0        790,0     100,0%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350       790,0           790,0        790,0     100,0%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400       820,0           890,0        833,0      93,6%
   Транспортные услуги                                                                         110500       950,0           950,0        886,0      93,3%
   Оплата услуг связи                                                                          110600       850,0           850,0        768,0      90,4%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000      4633,0          4563,0       3807,0      83,4%
   услуг
   Оплата услуг научно-исследовательских организаций                                           111010        40,0            40,0          0,0       0,0%
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020       310,0           310,0        288,0      92,9%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040      4283,0          4213,0       3519,0      83,5%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000       440,0           440,0        409,0      93,0%
   Трансферты населению                                                                        130300       440,0           440,0        409,0      93,0%
   Прочие трансферты населению                                                                 130330       440,0           440,0        409,0      93,0%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000      3360,0          3360,0       3360,0     100,0%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000      3360,0          3360,0       3360,0     100,0%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100      3360,0          3360,0       3360,0     100,0%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120      3360,0          3360,0       3360,0     100,0%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     33756,0         33756,0      31372,0      92,9%
   АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ                           006                                     207615,0        207615,0     185304,3      89,3%
   Государственное управление и местное самоуправление           006  01                                 179360,7        179360,7     172836,2      96,4%
   Функционирование исполнительных органов                       006  01   03                             85493,0         85493,0      81846,2      95,7%
   государственной власти
   Обеспечение деятельности органов исполнительной власти        006  01   03  036                        85493,0         85493,0      81846,2      95,7%
   субъектов Российской Федерации
   Денежное содержание аппарата                                  006  01   03  036  027                   59352,0         57752,0      54340,7      94,1%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     59352,0         57752,0      54340,7      94,1%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     59352,0         57752,0      54340,7      94,1%
   Оплата труда                                                                                110100     44166,0         42966,0      40985,7      95,4%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110     44166,0         42966,0      40985,7      95,4%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200     15186,0         14786,0      13355,0      90,3%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
   страхование от несчастных случаев на производстве и
   профессиональных заболеваний)
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     59352,0         57752,0      54340,7      94,1%
   Расходы на содержание аппарата                                006  01   03  036  029                   26141,0         27741,0      27505,5      99,2%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     22337,0         23937,0      23655,6      98,8%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     22337,0         23937,0      23655,6      98,8%
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300      1589,0          2091,5       2061,7      98,6%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350      1589,0          2091,5       2061,7      98,6%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400      2311,0          2260,0       2024,9      89,6%
   Транспортные услуги                                                                         110500       934,0           934,0        616,2      66,0%
   Оплата услуг связи                                                                          110600      9275,0          9313,0       9500,1     102,0%
   Оплата коммунальных услуг                                                                   110700       702,0           802,0        824,4     102,8%
   Оплата аренды помещений, земли и другого имущества                                          110750       702,0           802,0        824,4     102,8%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000      7526,0          8536,5       8628,3     101,1%
   услуг
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020       530,0           530,0        531,6     100,3%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040      6996,0          8006,5       8096,7     101,1%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000      3804,0          3804,0       3849,9     101,2%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000      3804,0          3804,0       3849,9     101,2%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100      3804,0          3804,0       3849,9     101,2%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120      3804,0          3804,0       3849,9     101,2%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     26141,0         27741,0      27505,5      99,2%
   Прочие расходы на общегосударственное управление              006  01   05                             93867,7         93867,7      90990,0      96,9%
   Расходы на общегосударственное управление (не                 006  01   05  039                        93867,7         93867,7      90990,0      96,9%
   отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств)
   Содержание подведомственных структур                          006  01   05  039  075                   93867,7         93867,7      90990,0      96,9%
   Хозяйственное управление администрации Новосибирской          006  01   05  039  075   161             57285,7         57593,9      58394,0     101,4%
   области
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     57285,7         57593,9      58394,0     101,4%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     57285,7         57593,9      58394,0     101,4%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100     57285,7         57593,9      58394,0     101,4%
   Субсидии государственным организациям и организациям                                        130110     57285,7         57593,9      58394,0     101,4%
   других форм собственности
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     57285,7         57593,9      58394,0     101,4%
   Автохозяйство администрации Новосибирской области             006  01   05  039  075    82             36582,0         36273,8      32596,0      89,9%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     36582,0         36273,8      32596,0      89,9%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     36582,0         36273,8      32596,0      89,9%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100     36582,0         36273,8      32596,0      89,9%
   Субсидии государственным организациям и организациям                                        130110     36582,0         36273,8      32596,0      89,9%
   других форм собственности
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     36582,0         36273,8      32596,0      89,9%
   Образование                                                   006  14                                   5905,8          5905,8       3795,1      64,3%
   Переподготовка и повышение квалификации                       006  14   05                              2350,8          2350,8       1233,0      52,5%
   Ведомственные расходы на переподготовку и повышение           006  14   05  404                         2350,8          2350,8       1233,0      52,5%
   квалификации
   Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров            006  14   05  404  270                    2350,8          2350,8       1233,0      52,5%
   Расходы по обучению специалистов в Сибирской Академии         006  14   05  404  270   184              1817,8          1817,8       1150,0      63,3%
   Государственной службы
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      1817,8          1817,8       1150,0      63,3%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      1817,8          1817,8       1150,0      63,3%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000      1817,8          1817,8       1150,0      63,3%
   услуг
   Прочие текущие расходы                                                                      111040      1817,8          1817,8       1150,0      63,3%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      1817,8          1817,8       1150,0      63,3%
   Мероприятия "Государственного плана подготовки                006  14   05  404  270   186               533,0           533,0         83,0      15,6%
   управленческих кадров для организации народного
   хозяйства Российской Федерации в 2002 - 2003 годы"
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000       533,0           533,0         83,0      15,6%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000       533,0           533,0         83,0      15,6%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000       533,0           533,0         83,0      15,6%
   услуг
   Прочие текущие расходы                                                                      111040       533,0           533,0         83,0      15,6%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000       533,0           533,0         83,0      15,6%
   Высшее профессиональное образование                           006  14   06                              3555,0          3555,0       2562,1      72,1%
   Ведомственные расходы на высшее профессиональное              006  14   06  405                         3555,0          3555,0       2562,1      72,1%
   образование
   Высшие учебные заведения                                      006  14   06  405  271                    3555,0          3555,0       2562,1      72,1%
   Выплата именных стипендий администрации Новосибирской         006  14   06  405  271    51               405,0           405,0        403,0      99,5%
   области
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000       405,0           405,0        403,0      99,5%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000       405,0           405,0        403,0      99,5%
   Трансферты населению                                                                        130300       405,0           405,0        403,0      99,5%
   Стипендии                                                                                   130320       405,0           405,0        403,0      99,5%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000       405,0           405,0        403,0      99,5%
   Подготовка специалистов для села                              006  14   06  405  271    52              3150,0          3150,0       2159,1      68,5%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      3150,0          3150,0       2159,1      68,5%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      2900,0          2900,0       1417,8      48,9%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000      2900,0          2900,0       1417,8      48,9%
   услуг
   Прочие текущие расходы                                                                      111040      2900,0          2900,0       1417,8      48,9%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000       250,0           250,0        741,3     296,5%
   Трансферты населению                                                                        130300       250,0           250,0        741,3     296,5%
   Стипендии                                                                                   130320       250,0           250,0        741,3     296,5%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      3150,0          3150,0       2159,1      68,5%
   Прочие расходы                                                006  30                                  22348,5         22348,5       8673,0      38,8%
   Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам            006  30   04                             22348,5         22348,5       8673,0      38,8%
   Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям        006  30   04  515                        22348,5         22348,5       8673,0      38,8%
   Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов         006  30   04  515  397                   22348,5         22348,5       8673,0      38,8%
   Финансирование деятельности дирекции межрегиональной          006  30   04  515  397   137              1373,0          1373,0       1373,0     100,0%
   ассоциации
   Сибирское Соглашение
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      1373,0          1373,0       1373,0     100,0%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      1373,0          1373,0       1373,0     100,0%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000      1373,0          1373,0       1373,0     100,0%
   услуг
   Прочие текущие расходы                                                                      111040      1373,0          1373,0       1373,0     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      1373,0          1373,0       1373,0     100,0%
   Расходы на проведение переписи населения                      006  30   04  515  397    57             20975,5         20975,5       7300,0      34,8%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     20975,5         20975,5       7300,0      34,8%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     20975,5         20975,5       7300,0      34,8%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000     20975,5         20975,5       7300,0      34,8%
   услуг
   Прочие текущие расходы                                                                      111040     20975,5         20975,5       7300,0      34,8%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     20975,5         20975,5       7300,0      34,8%
   006
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000    203811,0        203811,0     181454,4      89,0%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000    109288,3        109288,3      89320,1      81,7%
   Оплата труда                                                                                110100     44166,0         42966,0      40985,7      95,4%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110     44166,0         42966,0      40985,7      95,4%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200     15186,0         14786,0      13355,0      90,3%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное
   социальное страхование от несчастных случаев на
   производстве и профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300      1589,0          2091,5       2061,7      98,6%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350      1589,0          2091,5       2061,7      98,6%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400      2311,0          2260,0       2024,9      89,6%
   Транспортные услуги                                                                         110500       934,0           934,0        616,2      66,0%
   Оплата услуг связи                                                                          110600      9275,0          9313,0       9500,1     102,0%
   Оплата коммунальных услуг                                                                   110700       702,0           802,0        824,4     102,8%
   Оплата аренды помещений, земли и другого имущества                                          110750       702,0           802,0        824,4     102,8%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000     35125,3         36135,8      19952,1      55,2%
   услуг
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020       530,0           530,0        531,6     100,3%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040     34595,3         35605,8      19420,5      54,5%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     94522,7         94522,7      92134,3      97,5%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100     93867,7         93867,7      90990,0      96,9%
   Субсидии государственным организациям и организациям                                        130110     93867,7         93867,7      90990,0      96,9%
   других форм собственности
   Трансферты населению                                                                        130300       655,0           655,0       1144,3     174,7%
   Стипендии                                                                                   130320       655,0           655,0       1144,3     174,7%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000      3804,0          3804,0       3849,9     101,2%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000      3804,0          3804,0       3849,9     101,2%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100      3804,0          3804,0       3849,9     101,2%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120      3804,0          3804,0       3849,9     101,2%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000    207615,0        207615,0     185304,3      89,3%
   ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ                     011                                       4264,5          4264,5       3664,5      85,9%
   Прочие расходы                                                011  30                                   4264,5          4264,5       3664,5      85,9%
   Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам            011  30   04                              4264,5          4264,5       3664,5      85,9%
   Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям        011  30   04  515                         4264,5          4264,5       3664,5      85,9%
   Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов         011  30   04  515  397                    4264,5          4264,5       3664,5      85,9%
   Расходы на обеспечение мобилизационной подготовки и           011  30   04  515  397   100               150,0           150,0        135,0      90,0%
   подготовки резервов, учебно-сборовых мероприятий
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000       150,0           150,0        135,0      90,0%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000       150,0           150,0        135,0      90,0%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000       150,0           150,0        135,0      90,0%
   услуг
   Прочие текущие расходы                                                                      111040       150,0           150,0        135,0      90,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000       150,0           150,0        135,0      90,0%
   Текущее содержание Военного комиссариата Новосибирской        011  30   04  515  397   141              3664,5          3664,5       3120,5      85,2%
   области
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      3544,5          3647,2       3120,5      85,6%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      3544,5          3647,2       3120,5      85,6%
   Оплата труда                                                                                110100       465,0           465,0        465,0     100,0%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110       465,0           465,0        465,0     100,0%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200       166,0           166,0        166,0     100,0%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
   страхование от несчастных случаев на производстве и
   профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300       384,0           184,0        105,7      57,4%
   Оплата горюче-смазочных материалов                                                          110340       180,0            80,0         75,7      94,6%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350       204,0           104,0         30,0      28,8%
   Оплата услуг связи                                                                          110600       400,0           400,0        178,0      44,5%
   Оплата коммунальных услуг                                                                   110700      1148,0          1650,7       1557,3      94,3%
   Оплата содержания помещений                                                                 110710       102,0            77,0         37,0      48,1%
   Оплата потребления тепловой энергии                                                         110720       692,0          1194,7       1194,7     100,0%
   Оплата отопления и технологических нужд                                                     110721       692,0          1194,7       1194,7     100,0%
   Оплата потребления электрической энергии                                                    110730       354,0           354,0        300,6      84,9%
   Прочие коммунальные услуги                                                                  110770         0,0            25,0         25,0     100,0%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000       981,5           781,5        648,5      83,0%
   услуг
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020        45,0            45,0         10,0      22,2%
   Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                                 111030       298,0            98,0          0,0       0,0%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040       638,5           638,5        638,5     100,0%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000       120,0            17,3          0,0       0,0%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000       120,0            17,3          0,0       0,0%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100       120,0            17,3          0,0       0,0%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120       120,0            17,3          0,0       0,0%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      3664,5          3664,5       3120,5      85,2%
   Книга памяти                                                  011  30   04  515  397   142               450,0           450,0        409,0      90,9%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000       450,0           450,0        409,0      90,9%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000       450,0           450,0        409,0      90,9%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100       450,0           450,0        409,0      90,9%
   Прочие субсидии                                                                             130140       450,0           450,0        409,0      90,9%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000       450,0           450,0        409,0      90,9%
   011
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      4144,5          4247,2       3664,5      86,3%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      3694,5          3797,2       3255,5      85,7%
   Оплата труда                                                                                110100       465,0           465,0        465,0     100,0%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110       465,0           465,0        465,0     100,0%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200       166,0           166,0        166,0     100,0%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное
   социальное страхование от несчастных случаев на
   производстве и профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300       384,0           184,0        105,7      57,4%
   Оплата горюче-смазочных материалов                                                          110340       180,0            80,0         75,7      94,6%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350       204,0           104,0         30,0      28,8%
   Оплата услуг связи                                                                          110600       400,0           400,0        178,0      44,5%
   Оплата коммунальных услуг                                                                   110700      1148,0          1650,7       1557,3      94,3%
   Оплата содержания помещений                                                                 110710       102,0            77,0         37,0      48,1%
   Оплата потребления тепловой энергии                                                         110720       692,0          1194,7       1194,7     100,0%
   Оплата отопления и технологических нужд                                                     110721       692,0          1194,7       1194,7     100,0%
   Оплата потребления электрической энергии                                                    110730       354,0           354,0        300,6      84,9%
   Прочие коммунальные услуги                                                                  110770         0,0            25,0         25,0     100,0%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000      1131,5           931,5        783,5      84,1%
   услуг
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020        45,0            45,0         10,0      22,2%
   Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                                 111030       298,0            98,0          0,0       0,0%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040       788,5           788,5        773,5      98,1%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000       450,0           450,0        409,0      90,9%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100       450,0           450,0        409,0      90,9%
   Прочие субсидии                                                                             130140       450,0           450,0        409,0      90,9%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000       120,0            17,3          0,0       0,0%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000       120,0            17,3          0,0       0,0%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100       120,0            17,3          0,0       0,0%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120       120,0            17,3          0,0       0,0%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      4264,5          4264,5       3664,5      85,9%
   ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ       016                                     349139,7        349139,7     325628,0      93,3%
   Правоохранительная деятельность и обеспечение                 016  05                                 349139,7        349139,7     325628,0      93,3%
   безопасности государства
   Органы внутренних дел                                         016  05   01                            349139,7        349139,7     325628,0      93,3%
   Обеспечение личного состава войск (сил)                       016  05   01  601                       349139,7        349139,7     325628,0      93,3%
   Содержание подведомственных структур                          016  05   01  601  075                  349139,7        349139,7     325628,0      93,3%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000    339495,7        334911,9     312280,0      93,2%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000    301463,7        296729,9     280196,0      94,4%
   Оплата труда                                                                                110100    174949,6        175671,7     175496,0      99,9%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110     25427,9         27069,3      27074,0     100,0%
   Денежное довольствие военнослужащих                                                         110120    139794,7        140345,8     140168,0      99,9%
   Выходное пособие при увольнении                                                             110130      2074,0          2752,1       2753,0     100,0%
   Компенсация налога на доходы физических лиц                                                 110150      7653,0          5504,5       5501,0      99,9%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      9000,0          9484,3       9003,0      94,9%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
   страхование от несчастных случаев на производстве и
   профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300     36096,8         34043,4      30467,0      89,5%
   Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                        110310       163,8           163,8         20,0      12,2%
   расходы
   Мягкий инвентарь и обмундирование                                                           110320      4510,0          4510,0       4500,0      99,8%
   Продукты питания                                                                            110330      7818,0          6474,9       3052,0      47,1%
   Оплата горюче-смазочных материалов                                                          110340     18243,0         16643,0      16643,0     100,0%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350      5362,0          6251,7       6252,0     100,0%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400       934,0           934,0          0,0       0,0%
   Транспортные услуги                                                                         110500      3145,0          1545,0          0,0       0,0%
   Оплата услуг связи                                                                          110600      2972,0          2407,0       2409,0     100,1%
   Оплата коммунальных услуг                                                                   110700      9220,0          7727,8       4347,0      56,3%
   Оплата содержания помещений                                                                 110710       150,0           150,0          0,0       0,0%
   Оплата потребления тепловой энергии                                                         110720      4180,0          4180,0       2170,0      51,9%
   Оплата отопления и технологических нужд                                                     110721      4180,0          4180,0       2170,0      51,9%
   Оплата потребления электрической энергии                                                    110730      1995,0          2111,7       2112,0     100,0%
   Оплата водоснабжения помещений                                                              110740       132,0           132,0         65,0      49,2%
   Оплата льгот по коммунальным услугам                                                        110760      2763,0          1154,1          0,0       0,0%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000     65146,3         64916,7      58474,0      90,1%
   услуг
   Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                                 111030      4725,0          7870,8       7871,0     100,0%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040     59421,3         56045,9      49603,0      88,5%
   Прочие специальные расходы                                                                  111050      1000,0          1000,0       1000,0     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     38032,0         38182,0      32084,0      84,0%
   Трансферты населению                                                                        130300     38032,0         38182,0      32084,0      84,0%
   Выплаты пенсий и пособий                                                                    130310       108,0           108,0         27,0      25,0%
   Прочие трансферты населению                                                                 130330     33321,0         33471,0      31204,0      93,2%
   Компенсации на лечение                                                                      130340      4603,0          4603,0        853,0      18,5%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000      9644,0         14227,8      13348,0      93,8%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000      9644,0         14227,8      13348,0      93,8%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100      3313,0          4192,5       3313,0      79,0%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120      3313,0          4192,5       3313,0      79,0%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   Капитальное строительство                                                                   240200         0,0          1600,0       1600,0     100,0%
   Строительство объектов непроизводственного назначения,                                      240230         0,0          1600,0       1600,0     100,0%
   за исключением жилищного строительство
   Капитальный ремонт                                                                          240300      6331,0          8435,3       8435,0     100,0%
   Прочий капитальный ремонт                                                                   240350      6331,0          8435,3       8435,0     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000    349139,7        349139,7     325628,0      93,3%
   016
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000    339495,7        334911,9     312280,0      93,2%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000    301463,7        296729,9     280196,0      94,4%
   Оплата труда                                                                                110100    174949,6        175671,7     175496,0      99,9%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110     25427,9         27069,3      27074,0     100,0%
   Денежное довольствие военнослужащих                                                         110120    139794,7        140345,8     140168,0      99,9%
   Выходное пособие при увольнении                                                             110130      2074,0          2752,1       2753,0     100,0%
   Компенсация налога на доходы физических лиц                                                 110150      7653,0          5504,5       5501,0      99,9%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      9000,0          9484,3       9003,0      94,9%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное
   социальное страхование от несчастных случаев на
   производстве и профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300     36096,8         34043,4      30467,0      89,5%
   Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                        110310       163,8           163,8         20,0      12,2%
   расходы
   Мягкий инвентарь и обмундирование                                                           110320      4510,0          4510,0       4500,0      99,8%
   Продукты питания                                                                            110330      7818,0          6474,9       3052,0      47,1%
   Оплата горюче-смазочных материалов                                                          110340     18243,0         16643,0      16643,0     100,0%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350      5362,0          6251,7       6252,0     100,0%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400       934,0           934,0          0,0       0,0%
   Транспортные услуги                                                                         110500      3145,0          1545,0          0,0       0,0%
   Оплата услуг связи                                                                          110600      2972,0          2407,0       2409,0     100,1%
   Оплата коммунальных услуг                                                                   110700      9220,0          7727,8       4347,0      56,3%
   Оплата содержания помещений                                                                 110710       150,0           150,0          0,0       0,0%
   Оплата потребления тепловой энергии                                                         110720      4180,0          4180,0       2170,0      51,9%
   Оплата отопления и технологических нужд                                                     110721      4180,0          4180,0       2170,0      51,9%
   Оплата потребления электрической энергии                                                    110730      1995,0          2111,7       2112,0     100,0%
   Оплата водоснабжения помещений                                                              110740       132,0           132,0         65,0      49,2%
   Оплата льгот по коммунальным услугам                                                        110760      2763,0          1154,1          0,0       0,0%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000     65146,3         64916,7      58474,0      90,1%
   услуг
   Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                                 111030      4725,0          7870,8       7871,0     100,0%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040     59421,3         56045,9      49603,0      88,5%
   Прочие специальные расходы                                                                  111050      1000,0          1000,0       1000,0     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     38032,0         38182,0      32084,0      84,0%
   Трансферты населению                                                                        130300     38032,0         38182,0      32084,0      84,0%
   Выплаты пенсий и пособий                                                                    130310       108,0           108,0         27,0      25,0%
   Прочие трансферты населению                                                                 130330     33321,0         33471,0      31204,0      93,2%
   Компенсации на лечение                                                                      130340      4603,0          4603,0        853,0      18,5%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000      9644,0         14227,8      13348,0      93,8%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000      9644,0         14227,8      13348,0      93,8%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100      3313,0          4192,5       3313,0      79,0%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120      3313,0          4192,5       3313,0      79,0%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   Капитальное строительство                                                                   240200         0,0          1600,0       1600,0     100,0%
   Строительство объектов непроизводственного назначения,                                      240230         0,0          1600,0       1600,0     100,0%
   за исключением жилищного строительство
   Капитальный ремонт                                                                          240300      6331,0          8435,3       8435,0     100,0%
   Прочий капитальный ремонт                                                                   240350      6331,0          8435,3       8435,0     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000    349139,7        349139,7     325628,0      93,3%
   ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И             021                                      26472,4         26472,4      26601,0     100,5%
   ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ
   НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
   Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных          021  13                                  26472,4         26472,4      26601,0     100,5%
   ситуаций и стихийных бедствий
   Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных          021  13   02                             26472,4         26472,4      26601,0     100,5%
   ситуаций
   Обеспечение личного состава войск (сил)                       021  13   02  601                        26472,4         26472,4      26601,0     100,5%
   Содержание подведомственных структур                          021  13   02  601  075                   26472,4         26472,4      26601,0     100,5%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     26272,4         26102,4      26232,0     100,5%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     26272,4         26102,4      26232,0     100,5%
   Оплата труда                                                                                110100     13994,1         13994,1      13980,0      99,9%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110     13994,1         13994,1      13980,0      99,9%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      5009,0          5009,0       4244,0      84,7%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
   страхование от несчастных случаев на производстве и
   профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300       925,0          1010,0        952,0      94,3%
   Мягкий инвентарь и обмундирование                                                           110320       175,0           180,0        180,0     100,0%
   Оплата горюче-смазочных материалов                                                          110340       343,2           343,2        334,0      97,3%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350       406,8           486,8        438,0      90,0%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400       250,0           250,0        200,0      80,0%
   Оплата услуг связи                                                                          110600      3068,0          3068,0       2692,0      87,7%
   Оплата коммунальных услуг                                                                   110700      1719,1          1650,9       1252,0      75,8%
   Оплата содержания помещений                                                                 110710        30,0            34,7          5,0      14,4%
   Оплата потребления тепловой энергии                                                         110720       436,0           436,0        359,0      82,3%
   Оплата отопления и технологических нужд                                                     110721       435,0           435,0        359,0      82,5%
   Оплата котельно-печного топлива                                                             110723         1,0             1,0          0,0       0,0%
   Оплата потребления электрической энергии                                                    110730      1198,1           768,0        768,0     100,0%
   Оплата водоснабжения помещений                                                              110740        24,0            24,0         12,0      50,0%
   Оплата аренды помещений, земли и другого имущества                                          110750        31,0            38,1         14,0      36,7%
   Прочие коммунальные услуги                                                                  110770         0,0           350,1         94,0      26,8%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000      1307,2          1120,4       2912,0     259,9%
   услуг
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020        50,0           210,0        210,0     100,0%
   Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                                 111030       816,1           516,1        409,0      79,2%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040       441,1           394,3       2293,0     581,6%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000       200,0           370,0        369,0      99,7%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000       200,0           370,0        369,0      99,7%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100       200,0           370,0        369,0      99,7%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120       200,0           370,0        369,0      99,7%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     26472,4         26472,4      26601,0     100,5%
   021
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     26272,4         26102,4      26232,0     100,5%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     26272,4         26102,4      26232,0     100,5%
   Оплата труда                                                                                110100     13994,1         13994,1      13980,0      99,9%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110     13994,1         13994,1      13980,0      99,9%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      5009,0          5009,0       4244,0      84,7%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное
   социальное страхование от несчастных случаев на
   производстве и профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300       925,0          1010,0        952,0      94,3%
   Мягкий инвентарь и обмундирование                                                           110320       175,0           180,0        180,0     100,0%
   Оплата горюче-смазочных материалов                                                          110340       343,2           343,2        334,0      97,3%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350       406,8           486,8        438,0      90,0%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400       250,0           250,0        200,0      80,0%
   Оплата услуг связи                                                                          110600      3068,0          3068,0       2692,0      87,7%
   Оплата коммунальных услуг                                                                   110700      1719,1          1650,9       1252,0      75,8%
   Оплата содержания помещений                                                                 110710        30,0            34,7          5,0      14,4%
   Оплата потребления тепловой энергии                                                         110720       436,0           436,0        359,0      82,3%
   Оплата отопления и технологических нужд                                                     110721       435,0           435,0        359,0      82,5%
   Оплата котельно-печного топлива                                                             110723         1,0             1,0          0,0       0,0%
   Оплата потребления электрической энергии                                                    110730      1198,1           768,0        768,0     100,0%
   Оплата водоснабжения помещений                                                              110740        24,0            24,0         12,0      50,0%
   Оплата аренды помещений, земли и другого имущества                                          110750        31,0            38,1         14,0      36,7%
   Прочие коммунальные услуги                                                                  110770         0,0           350,1         94,0      26,8%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000      1307,2          1120,4       2912,0     259,9%
   услуг
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020        50,0           210,0        210,0     100,0%
   Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                                 111030       816,1           516,1        409,0      79,2%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040       441,1           394,3       2293,0     581,6%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000       200,0           370,0        369,0      99,7%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000       200,0           370,0        369,0      99,7%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100       200,0           370,0        369,0      99,7%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120       200,0           370,0        369,0      99,7%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     26472,4         26472,4      26601,0     100,5%
   ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ          026                                     355653,2        355653,2     310213,9      87,2%
   АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
   Государственное управление и местное самоуправление           026  01                                  24027,0         24027,0      18678,9      77,7%
   Функционирование исполнительных органов                       026  01   03                             24027,0         24027,0      18678,9      77,7%
   государственной власти
   Обеспечение деятельности органов исполнительной власти        026  01   03  036                        24027,0         24027,0      18678,9      77,7%
   субъектов Российской Федерации
   Денежное содержание аппарата                                  026  01   03  036  027                   19701,0         19701,0      16878,5      85,7%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     19701,0         19701,0      16878,5      85,7%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     19701,0         19701,0      16878,5      85,7%
   Оплата труда                                                                                110100     14507,0         14507,0      12784,1      88,1%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110     14507,0         14507,0      12784,1      88,1%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      5194,0          5194,0       4094,4      78,8%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
   страхование от несчастных случаев на производстве и
   профессиональных заболеваний)
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     19701,0         19701,0      16878,5      85,7%
   Расходы на содержание аппарата                                026  01   03  036  029                    4326,0          4326,0       1800,4      41,6%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      4026,0          3723,0       1168,7      31,4%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      4026,0          3723,0       1168,7      31,4%
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300       224,0           224,0         98,6      44,0%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350       224,0           224,0         98,6      44,0%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400       760,0           760,0        352,8      46,4%
   Транспортные услуги                                                                         110500        85,0            85,0          4,3       5,1%
   Оплата услуг связи                                                                          110600       549,0           549,0        244,4      44,5%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000      2408,0          2105,0        468,6      22,3%
   услуг
   Оплата услуг научно-исследовательских организаций                                           111010       875,0           875,0         40,2       4,6%
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020        79,0            79,0         32,9      41,6%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040      1454,0          1151,0        395,5      34,4%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000       300,0           603,0        631,7     104,8%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000       300,0           603,0        631,7     104,8%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100       300,0           603,0        631,7     104,8%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120       300,0           603,0        631,7     104,8%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      4326,0          4326,0       1800,4      41,6%
   Развитие рыночной инфраструктуры                              026  11                                  13000,0         13000,0      12444,0      95,7%
   Малый бизнес и предпринимательство                            026  11   01                             13000,0         13000,0      12444,0      95,7%
   Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям        026  11   01  515                        13000,0         13000,0      12444,0      95,7%
   Целевые субсидии и субвенции                                  026  11   01  515  290                   13000,0         13000,0      12444,0      95,7%
   Программа "Развитие бытового обслуживания населения           026  11   01  515  290    36              5000,0          5000,0       5000,0     100,0%
   Новосибирской области на 2001 - 2003 годы"
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      5000,0          5000,0       5000,0     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      5000,0          5000,0       5000,0     100,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100      5000,0          5000,0       5000,0     100,0%
   Прочие субсидии                                                                             130140      5000,0          5000,0       5000,0     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      5000,0          5000,0       5000,0     100,0%
   Программа "Государственная поддержка малого                   026  11   01  515  290    39              8000,0          8000,0       7444,0      93,0%
   предпринимательства в Новосибирской области
   на 2001 - 2003 годы"
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      8000,0          8000,0       7444,0      93,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      8000,0          8000,0       7444,0      93,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100      8000,0          8000,0       7444,0      93,0%
   Прочие субсидии                                                                             130140      8000,0          8000,0       7444,0      93,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      8000,0          8000,0       7444,0      93,0%
   Целевые бюджетные фонды                                       026  31                                  65300,0         65300,0      33497,0      51,3%
   Территориальные экологические фонды                           026  31   12                             65300,0         65300,0      33497,0      51,3%
   Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в            026  31   12  520                        65300,0         65300,0      33497,0      51,3%
   бюджете
   Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов         026  31   12  520  397                   65300,0         65300,0      33497,0      51,3%
   Расходы на природоохранные мероприятия                        026  31   12  520  397   190             63300,0         63300,0      32497,0      51,3%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     63300,0         63300,0      32497,0      51,3%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     63300,0         63300,0      32497,0      51,3%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100     63300,0         63300,0      32497,0      51,3%
   Прочие субсидии                                                                             130140     63300,0         63300,0      32497,0      51,3%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     63300,0         63300,0      32497,0      51,3%
   Строительство коллектора в Дзержинском районе                 026  31   12  520  397    89              2000,0          2000,0       1000,0      50,0%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      2000,0          2000,0       1000,0      50,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      2000,0          2000,0       1000,0      50,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100      2000,0          2000,0       1000,0      50,0%
   Прочие субсидии                                                                             130140      2000,0          2000,0       1000,0      50,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      2000,0          2000,0       1000,0      50,0%
   Фундаментальные исследования и содействие                     026  06                                  25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   научно-техническому прогрессу
   Разработка перспективных технологий и приоритетных            026  06   02                             25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   направлений научно-технического прогресса
   НИОКР                                                         026  06   02  281                        25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   Другие НИОКР                                                  026  06   02  281  216                   25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100     25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   Прочие субсидии                                                                             130140     25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   Промышленность, энергетика и строительство                    026  07                                 191556,2        191556,2     187340,0      97,8%
   Другие отрасли промышленности                                 026  07   05                            175000,0        175000,0     172213,0      98,4%
   Государственная поддержка отраслей промышленности             026  07   05  302                       175000,0        175000,0     172213,0      98,4%
   Целевые субсидии и субвенции                                  026  07   05  302  290                  175000,0        175000,0     172213,0      98,4%
   Предоставление экономической поддержки на возвратной          026  07   05  302  290   225            200000,0        200000,0     197213,0      98,6%
   основе промышленным предприятиям, выкупающим земельные
   участки
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000    200000,0        200000,0     197213,0      98,6%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000    200000,0        200000,0     197213,0      98,6%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100    200000,0        200000,0     197213,0      98,6%
   Прочие субсидии                                                                             130140    200000,0        200000,0     197213,0      98,6%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000    200000,0        200000,0     197213,0      98,6%
   Возврат промышленными предприятиями средств, выданных         026  07   05  302  290   226           - 50000,0       - 50000,0    - 50000,0     100,0%
   в порядке экономической поддержки для выкупа земельных
   участков
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000   - 50000,0       - 50000,0    - 50000,0     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000   - 50000,0       - 50000,0    - 50000,0     100,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100   - 50000,0       - 50000,0    - 50000,0     100,0%
   Прочие субсидии                                                                             130140   - 50000,0       - 50000,0    - 50000,0     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000   - 50000,0       - 50000,0    - 50000,0     100,0%
   Программа "Государственная поддержка инвестиционной           026  07   05  302  290    37             25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   деятельности в промышленности Новосибирской области
   на 2000 - 2003 годы"
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100     25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   Прочие субсидии                                                                             130140     25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   Воспроизводство минерально-сырьевой базы                      026  07   09                             16556,2         16556,2      15127,0      91,4%
   Финансирование геолого-разведочных работ                      026  07   09  475                        16556,2         16556,2      15127,0      91,4%
   Геолого-разведочные работы                                    026  07   09  475  410                   16556,2         16556,2      15127,0      91,4%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     16556,2         16556,2      15127,0      91,4%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     16556,2         16556,2      15127,0      91,4%
   Оплата геолого-разведочных работ                                                            110800     16556,2         16556,2      15127,0      91,4%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     16556,2         16556,2      15127,0      91,4%
   Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов,       026  09                                  36770,0         36770,0      33254,0      90,4%
   гидрометеорология, картография и геодезия
   Водные ресурсы                                                026  09   01                             28270,0         28270,0      25462,0      90,1%
   Финансирование мероприятий по регулированию,                  026  09   01  360                        28270,0         28270,0      25462,0      90,1%
   использованию и охране водных ресурсов
   Субсидии на природоохранные мероприятия                       026  09   01  360  407                   28270,0         28270,0      25462,0      90,1%
   Мероприятия по изучению, восстановлению и охране              026  09   01  360  407    15             28270,0         28270,0      25462,0      90,1%
   водных объектов
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     28270,0         28270,0      25462,0      90,1%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     28270,0         28270,0      25462,0      90,1%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100     28270,0         28270,0      25462,0      90,1%
   Субсидии государственным организациям и организациям                                        130110     28270,0         28270,0      25462,0      90,1%
   других форм собственности
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     28270,0         28270,0      25462,0      90,1%
   Лесные ресурсы                                                026  09   02                              6000,0          6000,0       5475,0      91,2%
   Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных           026  09   02  361                         6000,0          6000,0       5475,0      91,2%
   мероприятий
   Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных           026  09   02  361  223                    6000,0          6000,0       5475,0      91,2%
   мероприятий
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      6000,0          6000,0       5475,0      91,2%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      6000,0          6000,0       5475,0      91,2%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100      6000,0          6000,0       5475,0      91,2%
   Субсидии государственным организациям и организациям                                        130110      6000,0          6000,0       5475,0      91,2%
   других форм собственности
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      6000,0          6000,0       5475,0      91,2%
   Гидрометеорология                                             026  09   04                              2500,0          2500,0       2317,0      92,7%
   Финансирование расходов на ведение работ по                   026  09   04  363                         2500,0          2500,0       2317,0      92,7%
   гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной
   среды
   Содержание подведомственных структур                          026  09   04  363  075                    2500,0          2500,0       2317,0      92,7%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      2500,0          2500,0       2317,0      92,7%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      2500,0          2500,0       2317,0      92,7%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100      2500,0          2500,0       2317,0      92,7%
   Субсидии государственным организациям и организациям                                        130110      2500,0          2500,0       2317,0      92,7%
   других форм собственности
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      2500,0          2500,0       2317,0      92,7%
   026
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000    355353,2        355050,2     309582,2      87,2%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     40283,2         39980,2      33174,2      83,0%
   Оплата труда                                                                                110100     14507,0         14507,0      12784,1      88,1%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110     14507,0         14507,0      12784,1      88,1%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      5194,0          5194,0       4094,4      78,8%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное
   социальное страхование от несчастных случаев на
   производстве и профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300       224,0           224,0         98,6      44,0%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350       224,0           224,0         98,6      44,0%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400       760,0           760,0        352,8      46,4%
   Транспортные услуги                                                                         110500        85,0            85,0          4,3       5,1%
   Оплата услуг связи                                                                          110600       549,0           549,0        244,4      44,5%
   Оплата геолого-разведочных работ                                                            110800     16556,2         16556,2      15127,0      91,4%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000      2408,0          2105,0        468,6      22,3%
   услуг
   Оплата услуг научно-исследовательских организаций                                           111010       875,0           875,0         40,2       4,6%
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020        79,0            79,0         32,9      41,6%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040      1454,0          1151,0        395,5      34,4%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000    315070,0        315070,0     276408,0      87,7%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100    315070,0        315070,0     276408,0      87,7%
   Субсидии государственным организациям и организациям                                        130110     36770,0         36770,0      33254,0      90,4%
   других форм собственности
   Прочие субсидии                                                                             130140    278300,0        278300,0     243154,0      87,4%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000       300,0           603,0        631,7     104,8%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000       300,0           603,0        631,7     104,8%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100       300,0           603,0        631,7     104,8%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120       300,0           603,0        631,7     104,8%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000    355653,2        355653,2     310213,9      87,2%
   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ                 031                                       4095,8          4095,8       3998,0      97,6%
   Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов,       031  09                                   4095,8          4095,8       3998,0      97,6%
   гидрометеорология, картография и геодезия
   Прочие расходы в области охраны окружающей природной          031  09   06                              4095,8          4095,8       3998,0      97,6%
   среды и природных ресурсов
   Финансирование мероприятий в области контроля за              031  09   06  362                         4095,8          4095,8       3998,0      97,6%
   состоянием окружающей природной среды и охраны природы
   Содержание подведомственных структур                          031  09   06  362  075                    4095,8          4095,8       3998,0      97,6%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      3768,8          3792,8       3696,0      97,4%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      3768,8          3792,8       3696,0      97,4%
   Оплата труда                                                                                110100      2254,7          2219,7       2209,0      99,5%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      2254,7          2219,7       2209,0      99,5%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200       806,6           798,6        801,0     100,3%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
   страхование от несчастных случаев на производстве и
   профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300       239,7           261,5        244,0      93,3%
   Мягкий инвентарь и обмундирование                                                           110320        12,6            12,6         13,0     103,2%
   Оплата горюче-смазочных материалов                                                          110340        93,6            93,6         93,0      99,4%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350       133,5           155,3        138,0      88,9%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400        58,7            67,7         59,0      87,1%
   Транспортные услуги                                                                         110500        27,0            28,7         29,0     101,0%
   Оплата услуг связи                                                                          110600        36,0            36,0         32,0      88,9%
   Оплата коммунальных услуг                                                                   110700       253,4           256,9        220,0      85,6%
   Оплата содержания помещений                                                                 110710         0,5             0,5          0,0       0,0%
   Оплата потребления тепловой энергии                                                         110720        42,0            45,0         37,0      82,2%
   Оплата отопления и технологических нужд                                                     110721        42,0            45,0         37,0      82,2%
   Оплата потребления электрической энергии                                                    110730        36,1            30,1         18,0      59,8%
   Оплата водоснабжения помещений                                                              110740         0,4             0,4          0,0       0,0%
   Оплата аренды помещений, земли и другого имущества                                          110750       174,4           180,9        165,0      91,2%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000        92,7           123,7        102,0      82,5%
   услуг
   Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                                 111030         9,8             9,8          2,0      20,4%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040        82,9           113,9        100,0      87,8%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000       327,0           303,0        302,0      99,7%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000       327,0           303,0        302,0      99,7%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100       215,0           191,0        190,0      99,5%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240110       158,3           158,3        158,0      99,8%
   длительного пользования производственного
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120        56,7            32,7         32,0      97,9%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   Капитальный ремонт                                                                          240300       112,0           112,0        112,0     100,0%
   Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                             240330       112,0           112,0        112,0     100,0%
   назначения, за исключением капитального ремонта жилого
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      4095,8          4095,8       3998,0      97,6%
   031
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      3768,8          3792,8       3696,0      97,4%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      3768,8          3792,8       3696,0      97,4%
   Оплата труда                                                                                110100      2254,7          2219,7       2209,0      99,5%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      2254,7          2219,7       2209,0      99,5%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200       806,6           798,6        801,0     100,3%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное
   социальное страхование от несчастных случаев на
   производстве и профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300       239,7           261,5        244,0      93,3%
   Мягкий инвентарь и обмундирование                                                           110320        12,6            12,6         13,0     103,2%
   Оплата горюче-смазочных материалов                                                          110340        93,6            93,6         93,0      99,4%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350       133,5           155,3        138,0      88,9%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400        58,7            67,7         59,0      87,1%
   Транспортные услуги                                                                         110500        27,0            28,7         29,0     101,0%
   Оплата услуг связи                                                                          110600        36,0            36,0         32,0      88,9%
   Оплата коммунальных услуг                                                                   110700       253,4           256,9        220,0      85,6%
   Оплата содержания помещений                                                                 110710         0,5             0,5          0,0       0,0%
   Оплата потребления тепловой энергии                                                         110720        42,0            45,0         37,0      82,2%
   Оплата отопления и технологических нужд                                                     110721        42,0            45,0         37,0      82,2%
   Оплата потребления электрической энергии                                                    110730        36,1            30,1         18,0      59,8%
   Оплата водоснабжения помещений                                                              110740         0,4             0,4          0,0       0,0%
   Оплата аренды помещений, земли и другого имущества                                          110750       174,4           180,9        165,0      91,2%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000        92,7           123,7        102,0      82,5%
   услуг
   Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                                 111030         9,8             9,8          2,0      20,4%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040        82,9           113,9        100,0      87,8%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000       327,0           303,0        302,0      99,7%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000       327,0           303,0        302,0      99,7%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100       215,0           191,0        190,0      99,5%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240110       158,3           158,3        158,0      99,8%
   длительного пользования производственного назначения
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120        56,7            32,7         32,0      97,9%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   Капитальный ремонт                                                                          240300       112,0           112,0        112,0     100,0%
   Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                             240330       112,0           112,0        112,0     100,0%
   назначения, за исключением капитального ремонта
   жилого фонда
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      4095,8          4095,8       3998,0      97,6%
   ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА АДМИНИСТРАЦИИ         036                                     407853,0        407853,0     432285,1     106,0%
   НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
   Государственное управление и местное самоуправление           036  01                                  14200,2         14200,2      13940,2      98,2%
   Функционирование исполнительных органов                       036  01   03                             14200,2         14200,2      13940,2      98,2%
   государственной власти
   Обеспечение деятельности органов исполнительной власти        036  01   03  036                        14200,2         14200,2      13940,2      98,2%
   субъектов Российской Федерации
   Денежное содержание аппарата                                  036  01   03  036  027                   11310,0         11310,0      11309,9     100,0%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     11310,0         11310,0      11309,9     100,0%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     11310,0         11310,0      11309,9     100,0%
   Оплата труда                                                                                110100      8327,5          8327,5       8327,5     100,0%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      8327,5          8327,5       8327,5     100,0%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      2982,5          2982,5       2982,4     100,0%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
   страхование от несчастных случаев на производстве и
   профессиональных заболеваний)
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     11310,0         11310,0      11309,9     100,0%
   Расходы на содержание аппарата                                036  01   03  036  029                    2890,2          2890,2       2630,3      91,0%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      2316,7          2429,3       2233,7      91,9%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      2316,7          2429,3       2233,7      91,9%
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300       165,0           165,0        150,8      91,4%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350       165,0           165,0        150,8      91,4%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400       466,0           466,0        446,8      95,9%
   Транспортные услуги                                                                         110500      1208,0          1195,4       1051,3      87,9%
   Оплата услуг связи                                                                          110600       437,7           537,7        525,4      97,7%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000        40,0            65,2         59,4      91,1%
   услуг
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020        15,0            15,0         13,7      91,3%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040        25,0            50,2         45,7      91,0%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000       573,5           460,9        396,6      86,0%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000       573,5           460,9        396,6      86,0%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100       573,5           460,9        396,6      86,0%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120       573,5           460,9        396,6      86,0%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      2890,2          2890,2       2630,3      91,0%
   Образование                                                   036  14                                   7174,7          7174,7       7174,0     100,0%
   Общее образование                                             036  14   02                              5174,7          5174,7       5174,0     100,0%
   Ведомственные расходы на общее образование                    036  14   02  401                         5174,7          5174,7       5174,0     100,0%
   Учреждения по внешкольной работе с детьми                     036  14   02  401  264                    5174,7          5174,7       5174,0     100,0%
   Специализированная детско-юношеская школа олимпийского        036  14   02  401  264   212              5174,7          5174,7       5174,0     100,0%
   резерва по конному спорту
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      5144,7          5144,7       5144,0     100,0%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      5144,7          5144,7       5144,0     100,0%
   Оплата труда                                                                                110100      2524,0          2524,0       2568,0     101,7%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      2524,0          2524,0       2568,0     101,7%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200       904,3           904,3        860,0      95,1%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
   страхование от несчастных случаев на производстве и
   профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300      1257,2          1257,2       1257,0     100,0%
   Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                        110310        30,0            30,0         30,0     100,0%
   расходы
   Продукты питания                                                                            110330      1181,2          1181,2       1181,0     100,0%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350        46,0            46,0         46,0     100,0%
   Транспортные услуги                                                                         110500        48,0            48,0         48,0     100,0%
   Оплата услуг связи                                                                          110600         9,2             9,2          9,0      97,8%
   Оплата коммунальных услуг                                                                   110700       350,0           350,0        350,0     100,0%
   Оплата потребления электрической энергии                                                    110730       116,1           116,1        116,1     100,0%
   Оплата водоснабжения помещений                                                              110740         9,0             9,0          9,0     100,0%
   Оплата аренды помещений, земли и другого имущества                                          110750       224,9           224,9        224,9     100,0%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000        52,0            52,0         52,0     100,0%
   услуг
   Прочие текущие расходы                                                                      111040        52,0            52,0         52,0     100,0%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000        30,0            30,0         30,0     100,0%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000        30,0            30,0         30,0     100,0%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100        30,0            30,0         30,0     100,0%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120        30,0            30,0         30,0     100,0%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      5174,7          5174,7       5174,0     100,0%
   Переподготовка и повышение квалификации                       036  14   05                              2000,0          2000,0       2000,0     100,0%
   Ведомственные расходы на переподготовку и повышение           036  14   05  404                         2000,0          2000,0       2000,0     100,0%
   квалификации
   Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров            036  14   05  404  270                    2000,0          2000,0       2000,0     100,0%
   Переподготовка руководителей базовых и специалистов           036  14   05  404  270    28              2000,0          2000,0       2000,0     100,0%
   других хозяйств области
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      2000,0          2000,0       2000,0     100,0%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      2000,0          2000,0       2000,0     100,0%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000      2000,0          2000,0       2000,0     100,0%
   услуг
   Прочие текущие расходы                                                                      111040      2000,0          2000,0       2000,0     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      2000,0          2000,0       2000,0     100,0%
   Финансовая помощь бюджетам других уровней                     036  21                                   2000,0          2000,0       2000,0     100,0%
   Финансовая помощь бюджетам других уровней                     036  21   01                              2000,0          2000,0       2000,0     100,0%
   Дотации и субвенции                                           036  21   01  485                         2000,0          2000,0       2000,0     100,0%
   Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской          036  21   01  485  369                    2000,0          2000,0       2000,0     100,0%
   Федерации
   Расходы на газификацию Новосибирской области                  036  21   01  485  369   162              2000,0          2000,0       2000,0     100,0%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      2000,0          2000,0       2000,0     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      2000,0          2000,0       2000,0     100,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100      2000,0          2000,0       2000,0     100,0%
   Субвенции                                                                                   130150      2000,0          2000,0       2000,0     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      2000,0          2000,0       2000,0     100,0%
   Сельское хозяйство и рыболовство                              036  08                                 384478,1        384478,1     409170,9     106,4%
   Сельскохозяйственное производство                             036  08   01                             95497,9         95497,9     105746,9     110,7%
   Государственная поддержка программ и мероприятий по           036  08   01  340                        42404,0         42404,0      52744,0     124,4%
   развитию животноводства
   Субсидии на животноводческую продукцию из бюджетов            036  08   01  340  210                    6404,0          6404,0       7404,0     115,6%
   субъектов Российской Федерации
   Финансирование мероприятий по племенному животноводству       036  08   01  340  210    11              6404,0          6404,0       7404,0     115,6%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      6404,0          6404,0       7404,0     115,6%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      6404,0          6404,0       7404,0     115,6%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100      6404,0          6404,0       7404,0     115,6%
   Субсидии государственным организациям и организациям                                        130110      6404,0          6404,0       7404,0     115,6%
   других форм собственности
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      6404,0          6404,0       7404,0     115,6%
   Субсидии на закупку комбикормов для животноводческих          036  08   01  340  222                   22000,0         22000,0      31340,0     142,5%
   комплексов и птицефабрик
   Приобретение кормов для животноводческих комплексов и         036  08   01  340  222    16             22000,0         22000,0      31340,0     142,5%
   птицефабрик
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     22000,0         22000,0      31340,0     142,5%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     22000,0         22000,0      31340,0     142,5%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100     22000,0         22000,0      31340,0     142,5%
   Субсидии государственным организациям и организациям                                        130110     22000,0         22000,0      31340,0     142,5%
   других форм собственности
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     22000,0         22000,0      31340,0     142,5%
   Целевые субсидии и субвенции                                  036  08   01  340  290                   14000,0         14000,0      14000,0     100,0%
   Финансирование мероприятий по развитию молочного              036  08   01  340  290    05             14000,0         14000,0      14000,0     100,0%
   скотоводства
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     14000,0         14000,0      14000,0     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     14000,0         14000,0      14000,0     100,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100     14000,0         14000,0      14000,0     100,0%
   Субсидии государственным организациям и организациям                                        130110     14000,0         14000,0      14000,0     100,0%
   других форм собственности
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     14000,0         14000,0      14000,0     100,0%
   Государственная поддержка программ и мероприятий по           036  08   01  341                        19000,0         19000,0      19000,0     100,0%
   развитию растениеводства
   Целевые субсидии и субвенции                                  036  08   01  341  290                   19000,0         19000,0      19000,0     100,0%
   Финансирование мероприятий по элитному семеноводству          036  08   01  341  290    12             19000,0         19000,0      19000,0     100,0%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     19000,0         19000,0      19000,0     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     19000,0         19000,0      19000,0     100,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100     19000,0         19000,0      19000,0     100,0%
   Субсидии государственным организациям и организациям                                        130110     19000,0         19000,0      19000,0     100,0%
   других форм собственности
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     19000,0         19000,0      19000,0     100,0%
   Прочие расходы в области сельского хозяйства                  036  08   01  342                         1493,9          1493,9       1493,9     100,0%
   Целевые субсидии и субвенции                                  036  08   01  342  290                    1493,9          1493,9       1493,9     100,0%
   Содержание ветсети                                            036  08   01  342  290    08              1493,9          1493,9       1493,9     100,0%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      1493,9          1493,9       1493,9     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      1493,9          1493,9       1493,9     100,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100      1493,9          1493,9       1493,9     100,0%
   Прочие субсидии                                                                             130140      1493,9          1493,9       1493,9     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      1493,9          1493,9       1493,9     100,0%
   Государственная поддержка развития фермерства                 036  08   01  343                         5000,0          5000,0       4909,0      98,2%
   Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов         036  08   01  343  397                    5000,0          5000,0       4909,0      98,2%
   Помощь крестьянским (фермерским) хозяйствам на                036  08   01  343  397    66              1211,2          1211,2       1169,0      96,5%
   безвозвратной основе
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      1211,2          1211,2       1169,0      96,5%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      1211,2          1211,2       1169,0      96,5%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100      1211,2          1211,2       1169,0      96,5%
   Прочие субсидии                                                                             130140      1211,2          1211,2       1169,0      96,5%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      1211,2          1211,2       1169,0      96,5%
   Помощь крестьянским (фермерским) хозяйствам на                036  08   01  343  397    77              3728,8          3728,8       3728,0     100,0%
   возвратной основе
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      3728,8          3728,8       3728,0     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      3728,8          3728,8       3728,0     100,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100      3728,8          3728,8       3728,0     100,0%
   Прочие субсидии                                                                             130140      3728,8          3728,8       3728,0     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      3728,8          3728,8       3728,0     100,0%
   Единовременные пособия семьям, переселившимся в               036  08   01  343  397    78                60,0            60,0         12,0      20,0%
   сельскую местность для создания фермерских хозяйств
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000        60,0            60,0         12,0      20,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000        60,0            60,0         12,0      20,0%
   Трансферты населению                                                                        130300        60,0            60,0         12,0      20,0%
   Прочие трансферты населению                                                                 130330        60,0            60,0         12,0      20,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000        60,0            60,0         12,0      20,0%
   Государственная поддержка мероприятий по коренному            036  08   01  345                         2600,0          2600,0       2600,0     100,0%
   улучшению земель
   Мероприятия по улучшению землеустройства и                    036  08   01  345  212                    2600,0          2600,0       2600,0     100,0%
   землепользования
   Мероприятия по улучшению землеустройства и                    036  08   01  345  212  7501              1600,0          1600,0       1600,0     100,0%
   землепользования
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      1600,0          1600,0       1600,0     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      1600,0          1600,0       1600,0     100,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100      1600,0          1600,0       1600,0     100,0%
   Прочие субсидии                                                                             130140      1600,0          1600,0       1600,0     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      1600,0          1600,0       1600,0     100,0%
   Борьба с саранчой                                             036  08   01  345  212  7503              1000,0          1000,0       1000,0     100,0%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      1000,0          1000,0       1000,0     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      1000,0          1000,0       1000,0     100,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100      1000,0          1000,0       1000,0     100,0%
   Прочие субсидии                                                                             130140      1000,0          1000,0       1000,0     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      1000,0          1000,0       1000,0     100,0%
   Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям        036  08   01  515                        25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   Субсидирование процентных ставок по привлеченным              036  08   01  515  463                   25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   кредитам
   Финансирование мероприятий по развитию кредитования           036  08   01  515  463    19             25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   предприятий и организаций
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100     25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   Субсидии государственным организациям и организациям                                        130110     25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   других форм собственности
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   Земельные ресурсы                                             036  08   02                             52140,0         52140,0      52340,0     100,4%
   Мероприятия по улучшению землеустройства и                    036  08   02  344                        52140,0         52140,0      52340,0     100,4%
   землепользования
   Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов         036  08   02  344  397                   52140,0         52140,0      52340,0     100,4%
   Мероприятия по изучению, восстановлению и охране              036  08   02  344  397    15             17400,0         17400,0      17400,0     100,0%
   водных объектов
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     17400,0         17400,0      17400,0     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     17400,0         17400,0      17400,0     100,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100     17400,0         17400,0      17400,0     100,0%
   Прочие субсидии                                                                             130140     17400,0         17400,0      17400,0     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     17400,0         17400,0      17400,0     100,0%
   Строительство и ремонт водопроводов и водонапорных            036  08   02  344  397  7101             14400,0         14400,0      14400,0     100,0%
   башен
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     14400,0         14400,0      14400,0     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     14400,0         14400,0      14400,0     100,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100     14400,0         14400,0      14400,0     100,0%
   Прочие субсидии                                                                             130140     14400,0         14400,0      14400,0     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     14400,0         14400,0      14400,0     100,0%
   Строительство и ремонт внутрихозяйственных дорог              036  08   02  344  397  7102             17800,0         17800,0      18000,0     101,1%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     17800,0         17800,0      18000,0     101,1%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     17800,0         17800,0      18000,0     101,1%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100     17800,0         17800,0      18000,0     101,1%
   Прочие субсидии                                                                             130140     17800,0         17800,0      18000,0     101,1%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     17800,0         17800,0      18000,0     101,1%
   Прочие расходы в социально-инженерном обустройстве            036  08   02  344  397  7104              2540,0          2540,0       2540,0     100,0%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      2540,0          2540,0       2540,0     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      2540,0          2540,0       2540,0     100,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100      2540,0          2540,0       2540,0     100,0%
   Прочие субсидии                                                                             130140      2540,0          2540,0       2540,0     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      2540,0          2540,0       2540,0     100,0%
   Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции           036  08   03                             86000,0         86000,0      86000,0     100,0%
   Формирование региональных продовольственных фондов            036  08   03  348                        86000,0         86000,0      86000,0     100,0%
   Расходы по формированию региональных продовольственных        036  08   03  348  229                   86000,0         86000,0      86000,0     100,0%
   фондов
   Формирование регионального фонда сельскохозяйственной         036  08   03  348  229    20            986000,0        986000,0     965164,0      97,9%
   продукции, сырья и продовольствия на возвратной основе
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000    986000,0        986000,0     965164,0      97,9%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000    986000,0        986000,0     965164,0      97,9%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100    986000,0        986000,0     965164,0      97,9%
   Прочие субсидии                                                                             130140    986000,0        986000,0     965164,0      97,9%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000    986000,0        986000,0     965164,0      97,9%
   Возврат средств в региональный фонд сельскохозяйственной      036  08   03  348  229    21          - 900000,0      - 900000,0   - 879164,0      97,7%
   продукции, сырья и продовольствия
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000  - 900000,0      - 900000,0   - 879164,0      97,7%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000  - 900000,0      - 900000,0   - 879164,0      97,7%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100  - 900000,0      - 900000,0   - 879164,0      97,7%
   Прочие субсидии                                                                             130140  - 900000,0      - 900000,0   - 879164,0      97,7%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000  - 900000,0      - 900000,0   - 879164,0      97,7%
   Прочие мероприятия в области сельского хозяйства              036  08   05                            150840,2        150840,2     165084,0     109,4%
   Прочие расходы в области сельского хозяйства                  036  08   05  342                       150840,2        150840,2     165084,0     109,4%
   Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов         036  08   05  342  397                  150500,0        150500,0     164768,0     109,5%
   Финансирование лизинговой деятельности по обеспечению         036  08   05  342  397    01             15000,0         15000,0      15000,0     100,0%
   сельских товаропроизводителей племенной
   животноводческой продукцией
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     15000,0         15000,0      15000,0     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     15000,0         15000,0      15000,0     100,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100     15000,0         15000,0      15000,0     100,0%
   Прочие субсидии                                                                             130140     15000,0         15000,0      15000,0     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     15000,0         15000,0      15000,0     100,0%
   Прочие расходы, не отнесенные к другим подвидам               036  08   05  342  397   220                 0,0             0,0      14268,0       0,0%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000         0,0             0,0      14268,0       0,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000         0,0             0,0      14268,0       0,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100         0,0             0,0      14268,0       0,0%
   Прочие субсидии                                                                             130140         0,0             0,0      14268,0       0,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000         0,0             0,0      14268,0       0,0%
   Финансирование мероприятий по поддержке садоводства           036  08   05  342  397    23              3000,0          3000,0       3000,0     100,0%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      3000,0          3000,0       3000,0     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      3000,0          3000,0       3000,0     100,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100      3000,0          3000,0       3000,0     100,0%
   Прочие субсидии                                                                             130140      3000,0          3000,0       3000,0     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      3000,0          3000,0       3000,0     100,0%
   Подготовка резерва руководителей хозяйств с основами          036  08   05  342  397    27              2000,0          2000,0       2000,0     100,0%
   антикризисного управления
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      2000,0          2000,0       2000,0     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      2000,0          2000,0       2000,0     100,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100      2000,0          2000,0       2000,0     100,0%
   Прочие субсидии                                                                             130140      2000,0          2000,0       2000,0     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      2000,0          2000,0       2000,0     100,0%
   Информационное обеспечение АПК области                        036  08   05  342  397    29               500,0           500,0        500,0     100,0%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000       500,0           500,0        500,0     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000       500,0           500,0        500,0     100,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100       500,0           500,0        500,0     100,0%
   Прочие субсидии                                                                             130140       500,0           500,0        500,0     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000       500,0           500,0        500,0     100,0%
   Государственная поддержка руководителей и специалистов        036  08   05  342  397    30              8500,0          8500,0       8500,0     100,0%
   сельскохозяйственных организаций области
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      8500,0          8500,0       8500,0     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      8500,0          8500,0       8500,0     100,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100      8500,0          8500,0       8500,0     100,0%
   Прочие субсидии                                                                             130140      8500,0          8500,0       8500,0     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      8500,0          8500,0       8500,0     100,0%
   Финансирование лизинговой деятельности по обеспечению         036  08   05  342  397    04            100000,0        100000,0     100000,0     100,0%
   материально-техническими ресурсами сельскохозяйственных
   организаций
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000    100000,0        100000,0     100000,0     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000    100000,0        100000,0     100000,0     100,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100    100000,0        100000,0     100000,0     100,0%
   Прочие субсидии                                                                             130140    100000,0        100000,0     100000,0     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000    100000,0        100000,0     100000,0     100,0%
   Государственная поддержка молодых специалистов                036  08   05  342  397    50              2500,0          2500,0       2500,0     100,0%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      2500,0          2500,0       2500,0     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      2500,0          2500,0       2500,0     100,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100      2500,0          2500,0       2500,0     100,0%
   Прочие субсидии                                                                             130140      2500,0          2500,0       2500,0     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      2500,0          2500,0       2500,0     100,0%
   Субвенция на воду, отпускаемую потребителям                   036  08   05  342  397    56              7000,0          7000,0       7000,0     100,0%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      7000,0          7000,0       7000,0     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      7000,0          7000,0       7000,0     100,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100      7000,0          7000,0       7000,0     100,0%
   Прочие субсидии                                                                             130140      7000,0          7000,0       7000,0     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      7000,0          7000,0       7000,0     100,0%
   Компенсация транспортных расходов по доставке товаров         036  08   05  342  397    60             12000,0         12000,0      12000,0     100,0%
   в отдаленные села, начиная с 11 км от районных центров
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     12000,0         12000,0      12000,0     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     12000,0         12000,0      12000,0     100,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100     12000,0         12000,0      12000,0     100,0%
   Прочие субсидии                                                                             130140     12000,0         12000,0      12000,0     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     12000,0         12000,0      12000,0     100,0%
   Содержание подведомственных структур                          036  08   05  342  075                     340,2           340,2        316,0      92,9%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000       340,2           340,2        316,0      92,9%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000       340,2           340,2        316,0      92,9%
   Оплата труда                                                                                110100       152,3           152,3        143,0      93,9%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110       152,3           152,3        143,0      93,9%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200        55,1            55,1         51,7      93,8%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
   страхование от несчастных случаев на производстве и
   профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300        37,0            37,0         36,4      98,4%
   Мягкий инвентарь и обмундирование                                                           110320         1,4             1,4          1,4     100,0%
   Оплата горюче-смазочных материалов                                                          110340        28,0            28,0         28,0     100,0%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350         7,6             7,6          7,0      92,1%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400        24,7            24,7         19,9      80,6%
   Транспортные услуги                                                                         110500         9,0             9,0          4,0      44,4%
   Оплата услуг связи                                                                          110600         6,7             6,7          6,7     100,0%
   Оплата коммунальных услуг                                                                   110700        50,3            50,3         50,3     100,0%
   Оплата аренды помещений, земли и другого имущества                                          110750        50,3            50,3         50,3     100,0%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000         5,1             5,1          4,0      78,4%
   услуг
   Прочие текущие расходы                                                                      111040         5,1             5,1          4,0      78,4%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000       340,2           340,2        316,0      92,9%
   036
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000    407249,5        407362,1     431858,5     106,0%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     21111,6         21224,2      21003,6      99,0%
   Оплата труда                                                                                110100     11003,8         11003,8      11038,5     100,3%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110     11003,8         11003,8      11038,5     100,3%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      3941,9          3941,9       3894,1      98,8%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное
   социальное страхование от несчастных случаев на
   производстве и профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300      1459,2          1459,2       1444,2      99,0%
   Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                        110310        30,0            30,0         30,0     100,0%
   расходы
   Мягкий инвентарь и обмундирование                                                           110320         1,4             1,4          1,4     100,0%
   Продукты питания                                                                            110330      1181,2          1181,2       1181,0     100,0%
   Оплата горюче-смазочных материалов                                                          110340        28,0            28,0         28,0     100,0%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350       218,6           218,6        203,8      93,2%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400       490,7           490,7        466,7      95,1%
   Транспортные услуги                                                                         110500      1265,0          1252,4       1103,3      88,1%
   Оплата услуг связи                                                                          110600       453,6           553,6        541,1      97,7%
   Оплата коммунальных услуг                                                                   110700       400,3           400,3        400,3     100,0%
   Оплата потребления электрической энергии                                                    110730       116,1           116,1        116,1     100,0%
   Оплата водоснабжения помещений                                                              110740         9,0             9,0          9,0     100,0%
   Оплата аренды помещений, земли и другого имущества                                          110750       275,2           275,2        275,2     100,0%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000      2097,1          2122,3       2115,4      99,7%
   услуг
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020        15,0            15,0         13,7      91,3%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040      2082,1          2107,3       2101,7      99,7%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000    386137,9        386137,9     410854,9     106,4%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100    386077,9        386077,9     410842,9     106,4%
   Субсидии государственным организациям и организациям                                        130110     86404,0         86404,0      96744,0     112,0%
   других форм собственности
   Прочие субсидии                                                                             130140    297673,9        297673,9     312098,9     104,8%
   Субвенции                                                                                   130150      2000,0          2000,0       2000,0     100,0%
   Трансферты населению                                                                        130300        60,0            60,0         12,0      20,0%
   Прочие трансферты населению                                                                 130330        60,0            60,0         12,0      20,0%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000       603,5           490,9        426,6      86,9%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000       603,5           490,9        426,6      86,9%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100       603,5           490,9        426,6      86,9%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120       603,5           490,9        426,6      86,9%
   оборудования и предметов длительного пользования
   для государственных и муниципальных учреждений
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000    407853,0        407853,0     432285,1     106,0%
   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ                  041                                      12253,5         12253,5       8812,0      71,9%
   Прочие расходы                                                041  30                                  12253,5         12253,5       8812,0      71,9%
   Проведение выборов и референдумов                             041  30   02                             12253,5         12253,5       8812,0      71,9%
   Обеспечение деятельности избирательной комиссии               041  30   02  295                         1953,3          1953,3       1758,0      90,0%
   субъекта Российской Федерации, территориальных
   избирательных комиссий
   Денежное содержание аппарата                                  041  30   02  295  027                    1512,3          1512,3       1488,0      98,4%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      1512,3          1512,3       1488,0      98,4%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      1512,3          1512,3       1488,0      98,4%
   Оплата труда                                                                                110100      1113,7          1113,7       1095,7      98,4%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      1113,7          1113,7       1095,7      98,4%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200       398,6           398,6        392,3      98,4%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
   страхование от несчастных случаев на производстве и
   профессиональных заболеваний)
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      1512,3          1512,3       1488,0      98,4%
   Расходы на содержание аппарата                                041  30   02  295  029                     441,0           441,0        270,0      61,2%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000       441,0           441,0        270,0      61,2%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000       441,0           441,0        270,0      61,2%
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300        20,0            20,0         19,6      98,0%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350        20,0            20,0         19,6      98,0%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400        25,0            25,0          0,0       0,0%
   Транспортные услуги                                                                         110500       361,0           361,0        217,8      60,3%
   Оплата услуг связи                                                                          110600        35,0            35,0         32,6      93,1%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000       441,0           441,0        270,0      61,2%
   Расходы на проведение выборов и референдумов                  041  30   02  511                        10300,2         10300,2       7054,0      68,5%
   Выборы в органы законодательной (представительной)            041  30   02  511  394                   10300,2         10300,2       7054,0      68,5%
   власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего
   должностного лица субъекта Российской Федерации,
   выборы в органы местного самоуправления
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     10300,2         10300,2       7054,0      68,5%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     10300,2         10300,2       7054,0      68,5%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000     10300,2         10300,2       7054,0      68,5%
   услуг
   Прочие текущие расходы                                                                      111040     10300,2         10300,2       7054,0      68,5%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     10300,2         10300,2       7054,0      68,5%
   041
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     12253,5         12253,5       8812,0      71,9%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     12253,5         12253,5       8812,0      71,9%
   Оплата труда                                                                                110100      1113,7          1113,7       1095,7      98,4%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      1113,7          1113,7       1095,7      98,4%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200       398,6           398,6        392,3      98,4%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное
   социальное страхование от несчастных случаев на
   производстве и профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300        20,0            20,0         19,6      98,0%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350        20,0            20,0         19,6      98,0%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400        25,0            25,0          0,0       0,0%
   Транспортные услуги                                                                         110500       361,0           361,0        217,8      60,3%
   Оплата услуг связи                                                                          110600        35,0            35,0         32,6      93,1%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000     10300,2         10300,2       7054,0      68,5%
   услуг
   Прочие текущие расходы                                                                      111040     10300,2         10300,2       7054,0      68,5%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     12253,5         12253,5       8812,0      71,9%
   КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ         046                                      12155,1         12155,1      10231,0      84,2%
   НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
   Государственное управление и местное самоуправление           046  01                                  12155,1         12155,1      10231,0      84,2%
   Прочие расходы на общегосударственное управление              046  01   05                             12155,1         12155,1      10231,0      84,2%
   Государственная поддержка архивной службы                     046  01   05  041                        12155,1         12155,1      10231,0      84,2%
   Содержание подведомственных структур                          046  01   05  041  075                   12155,1         12155,1      10231,0      84,2%
   Программа "Сохранение архивных документов - части             046  01   05  041  075    38              1094,0          1094,0         33,0       3,0%
   историко-культурного наследия и информационных
   ресурсов Новосибирской области на 2001 - 2003 годы"
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      1094,0          1094,0         33,0       3,0%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      1094,0          1094,0         33,0       3,0%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000      1094,0          1094,0         33,0       3,0%
   услуг
   Прочие текущие расходы                                                                      111040      1094,0          1094,0         33,0       3,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      1094,0          1094,0         33,0       3,0%
   Содержание подведомственных структур                          046  01   05  041  075    76             11061,1         11061,1      10198,0      92,2%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     11031,1         11061,1      10198,0      92,2%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     11031,1         11061,1      10198,0      92,2%
   Оплата труда                                                                                110100      6499,0          6499,0       5912,0      91,0%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      6499,0          6499,0       5912,0      91,0%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      2336,0          2336,0       2141,0      91,7%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
   страхование от несчастных случаев на производстве и
   профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300       156,0           136,0        112,0      82,4%
   Оплата горюче-смазочных материалов                                                          110340        54,0            24,0         15,0      62,5%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350       102,0           112,0         97,0      86,6%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400        80,0            80,0         64,0      80,0%
   Транспортные услуги                                                                         110500        30,0            50,0         40,0      80,0%
   Оплата услуг связи                                                                          110600       167,0           167,0        132,0      79,0%
   Оплата коммунальных услуг                                                                   110700      1224,0          1224,0       1192,0      97,4%
   Оплата содержания помещений                                                                 110710        23,1            23,1         32,0     138,5%
   Оплата потребления тепловой энергии                                                         110720      1044,0          1044,0       1021,0      97,8%
   Оплата отопления и технологических нужд                                                     110721      1044,0          1044,0       1021,0      97,8%
   Оплата потребления электрической энергии                                                    110730        98,0            98,0         98,0     100,0%
   Оплата водоснабжения помещений                                                              110740        11,0            11,0         10,0      90,9%
   Прочие коммунальные услуги                                                                  110770        47,9            47,9         31,0      64,7%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000       539,1           569,1        605,0     106,3%
   услуг
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020        71,0            71,0         49,0      69,0%
   Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                                 111030       350,0           380,0        396,0     104,2%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040       118,1           118,1        160,0     135,5%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000        30,0             0,0          0,0       0,0%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000        30,0             0,0          0,0       0,0%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100        30,0             0,0          0,0       0,0%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120        30,0             0,0          0,0       0,0%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     11061,1         11061,1      10198,0      92,2%
   046
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     12125,1         12155,1      10231,0      84,2%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     12125,1         12155,1      10231,0      84,2%
   Оплата труда                                                                                110100      6499,0          6499,0       5912,0      91,0%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      6499,0          6499,0       5912,0      91,0%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      2336,0          2336,0       2141,0      91,7%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное
   социальное страхование от несчастных случаев на
   производстве и профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300       156,0           136,0        112,0      82,4%
   Оплата горюче-смазочных материалов                                                          110340        54,0            24,0         15,0      62,5%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350       102,0           112,0         97,0      86,6%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400        80,0            80,0         64,0      80,0%
   Транспортные услуги                                                                         110500        30,0            50,0         40,0      80,0%
   Оплата услуг связи                                                                          110600       167,0           167,0        132,0      79,0%
   Оплата коммунальных услуг                                                                   110700      1224,0          1224,0       1192,0      97,4%
   Оплата содержания помещений                                                                 110710        23,1            23,1         32,0     138,5%
   Оплата потребления тепловой энергии                                                         110720      1044,0          1044,0       1021,0      97,8%
   Оплата отопления и технологических нужд                                                     110721      1044,0          1044,0       1021,0      97,8%
   Оплата потребления электрической энергии                                                    110730        98,0            98,0         98,0     100,0%
   Оплата водоснабжения помещений                                                              110740        11,0            11,0         10,0      90,9%
   Прочие коммунальные услуги                                                                  110770        47,9            47,9         31,0      64,7%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000      1633,1          1663,1        638,0      38,4%
   услуг
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020        71,0            71,0         49,0      69,0%
   Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                                 111030       350,0           380,0        396,0     104,2%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040      1212,1          1212,1        193,0      15,9%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000        30,0             0,0          0,0       0,0%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000        30,0             0,0          0,0       0,0%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100        30,0             0,0          0,0       0,0%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120        30,0             0,0          0,0       0,0%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     12155,1         12155,1      10231,0      84,2%
   ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО                051                                     363339,8        363339,8     347259,3      95,6%
   ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
   Государственное управление и местное самоуправление           051  01                                   6155,0          6155,0       5510,5      89,5%
   Функционирование исполнительных органов                       051  01   03                              6155,0          6155,0       5510,5      89,5%
   государственной власти
   Обеспечение деятельности органов исполнительной власти        051  01   03  036                         6155,0          6155,0       5510,5      89,5%
   субъектов Российской Федерации
   Денежное содержание аппарата                                  051  01   03  036  027                    4742,0          4938,0       4851,5      98,2%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      4742,0          4938,0       4851,5      98,2%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      4742,0          4938,0       4851,5      98,2%
   Оплата труда                                                                                110100      3491,0          3635,3       3662,2     100,7%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      3491,0          3635,3       3662,2     100,7%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      1251,0          1302,7       1189,3      91,3%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
   страхование от несчастных случаев на производстве и
   профессиональных заболеваний)
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      4742,0          4938,0       4851,5      98,2%
   Расходы на содержание аппарата                                051  01   03  036  029                    1413,0          1217,0        659,0      54,1%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      1113,0          1013,0        583,6      57,6%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      1113,0          1013,0        583,6      57,6%
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300       238,0           238,0        123,4      51,8%
   Оплата горюче-смазочных материалов                                                          110340        94,0            94,0         72,0      76,6%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350       144,0           144,0         51,4      35,7%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400       355,0           255,0        179,6      70,4%
   Транспортные услуги                                                                         110500        84,0            84,0         93,1     110,8%
   Оплата услуг связи                                                                          110600       325,0           325,0        172,3      53,0%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000       111,0           111,0         15,2      13,7%
   услуг
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020         3,0             3,0          2,0      66,7%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040       108,0           108,0         13,2      12,2%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000       300,0           204,0         75,4      37,0%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000       300,0           204,0         75,4      37,0%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100       300,0           204,0         75,4      37,0%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120       300,0           204,0         75,4      37,0%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      1413,0          1217,0        659,0      54,1%
   Социальная политика                                           051  18                                  83323,0         83323,0      82124,0      98,6%
   Прочие мероприятия в области социальной политики              051  18   06                             83323,0         83323,0      82124,0      98,6%
   Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным        051  18   06  484                         5932,5          5932,5       5933,0     100,0%
   законом "О социальной защите инвалидов в Российской
   Федерации" по бюджетам субъектов Российской Федерации
   и муниципальных образований
   Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и        051  18   06  484  346                    5932,5          5932,5       5933,0     100,0%
   инвалидам
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      5932,5          5932,5       5933,0     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      5932,5          5932,5       5933,0     100,0%
   Трансферты населению                                                                        130300      5932,5          5932,5       5933,0     100,0%
   Прочие трансферты населению                                                                 130330      5932,5          5932,5       5933,0     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      5932,5          5932,5       5933,0     100,0%
   Фонд компенсаций                                              051  18   06  489                         6279,5          6279,5       6280,0     100,0%
   Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам        051  18   06  489  345                    5500,0          5500,0       5500,0     100,0%
   и инвалидам
   Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг инвалидам        051  18   06  489  345   191              5500,0          5500,0       5500,0     100,0%
   в части услуг по газоснабжению
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      5500,0          5500,0       5500,0     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      5500,0          5500,0       5500,0     100,0%
   Трансферты населению                                                                        130300      5500,0          5500,0       5500,0     100,0%
   Прочие трансферты населению                                                                 130330      5500,0          5500,0       5500,0     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      5500,0          5500,0       5500,0     100,0%
   Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и        051  18   06  489  346                     779,5           779,5        780,0     100,1%
   инвалидам
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000       779,5           779,5        780,0     100,1%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000       779,5           779,5        780,0     100,1%
   Трансферты населению                                                                        130300       779,5           779,5        780,0     100,1%
   Прочие трансферты населению                                                                 130330       779,5           779,5        780,0     100,1%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000       779,5           779,5        780,0     100,1%
   Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным        051  18   06  498                        71111,0         71111,0      69911,0      98,3%
   законом "О ветеранах" в части полномочий субъектов
   Российской Федерации
   Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам        051  18   06  498  345                   20000,0         20000,0      20000,0     100,0%
   и инвалидам
   Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам        051  18   06  498  345   200             20000,0         20000,0      20000,0     100,0%
   в части услуг по газоснабжению
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     20000,0         20000,0      20000,0     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     20000,0         20000,0      20000,0     100,0%
   Трансферты населению                                                                        130300     20000,0         20000,0      20000,0     100,0%
   Прочие трансферты населению                                                                 130330     20000,0         20000,0      20000,0     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     20000,0         20000,0      20000,0     100,0%
   Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и        051  18   06  498  346                   51111,0         51111,0      49911,0      97,7%
   инвалидам
   Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и        051  18   06  498  346    65             51111,0         51111,0      49911,0      97,7%
   инвалидам
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     51111,0         51111,0      49911,0      97,7%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     51111,0         51111,0      49911,0      97,7%
   Трансферты населению                                                                        130300     51111,0         51111,0      49911,0      97,7%
   Прочие трансферты населению                                                                 130330     51111,0         51111,0      49911,0      97,7%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     51111,0         51111,0      49911,0      97,7%
   Прочие расходы                                                051  30                                  51373,8         51373,8      51373,8     100,0%
   Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам            051  30   04                             51373,8         51373,8      51373,8     100,0%
   Федеральная целевая программа "Сокращение различий в          051  30   04  677                        51373,8         51373,8      51373,8     100,0%
   социально-экономическом развитии регионов Российской
   Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)"
   Субсидии на реализацию федеральных программ развития          051  30   04  677  457                   51373,8         51373,8      51373,8     100,0%
   регионов
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     51373,8         51373,8      51373,8     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     51373,8         51373,8      51373,8     100,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100     51373,8         51373,8      51373,8     100,0%
   Прочие субсидии                                                                             130140     51373,8         51373,8      51373,8     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     51373,8         51373,8      51373,8     100,0%
   Промышленность, энергетика и строительство                    051  07                                 221488,0        221488,0     207301,0      93,6%
   Топливно-энергетический комплекс                              051  07   01                            186388,0        179388,0     165237,0      92,1%
   Государственная поддержка энергетики и электрификации         051  07   01  293                       186388,0        179388,0     165237,0      92,1%
   субъектов Российской Федерации
   Целевые субсидии и субвенции                                  051  07   01  293  290                  136888,0        136888,0     124568,0      91,0%
   Возмещение разницы в цене реализации твердого печного         051  07   01  293  290    62            136888,0        136888,0     124568,0      91,0%
   топлива населению
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000    136888,0        136888,0     124568,0      91,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000    136888,0        136888,0     124568,0      91,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100    136888,0        136888,0     124568,0      91,0%
   Прочие субсидии                                                                             130140    136888,0        136888,0     124568,0      91,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000    136888,0        136888,0     124568,0      91,0%
   Субсидии на услуги, предоставляемые населению                 051  07   01  293  441                   49500,0         42500,0      40669,0      95,7%
   газоснабжающими организациями в субъектах
   Российской Федерации
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     49500,0         42500,0      40669,0      95,7%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     49500,0         42500,0      40669,0      95,7%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100     49500,0         42500,0      40669,0      95,7%
   Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих                                       130130     49500,0         42500,0      40669,0      95,7%
   при продаже товаров (работ, услуг)
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     49500,0         42500,0      40669,0      95,7%
   Другие отрасли промышленности                                 051  07   05                              5100,0          5100,0       5064,0      99,3%
   Государственная поддержка отраслей промышленности             051  07   05  302                         5100,0          5100,0       5064,0      99,3%
   Целевые субсидии и субвенции                                  051  07   05  302  290                    5100,0          5100,0       5064,0      99,3%
   Программа "Внедрение тепловых насосов на объектах             051  07   05  302  290    32               650,0           650,0        614,0      94,5%
   топливно-энергетического комплекса на территории
   Новосибирской области на 1999 - 2002 годы"
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000       650,0           650,0        614,0      94,5%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000       650,0           650,0        614,0      94,5%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100       650,0           650,0        614,0      94,5%
   Прочие субсидии                                                                             130140       650,0           650,0        614,0      94,5%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000       650,0           650,0        614,0      94,5%
   Программа "Энергосбережение в Новосибирской области на        051  07   05  302  290    35              4450,0          4450,0       4450,0     100,0%
   период до 2005 года"
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      4450,0          4450,0       4450,0     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      4450,0          4450,0       4450,0     100,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100      4450,0          4450,0       4450,0     100,0%
   Прочие субсидии                                                                             130140      4450,0          4450,0       4450,0     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      4450,0          4450,0       4450,0     100,0%
   Строительство, архитектура                                    051  07   07                             30000,0         37000,0      37000,0     100,0%
   Государственные капитальные вложения                          051  07   07  313                        30000,0         37000,0      37000,0     100,0%
   Государственные капитальные вложения на безвозвратной         051  07   07  313  198                   30000,0         37000,0      37000,0     100,0%
   основе
   Расходы на газификацию Новосибирской области                  051  07   07  313  198   162             30000,0         37000,0      37000,0     100,0%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000     30000,0         37000,0      37000,0     100,0%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000     30000,0         37000,0      37000,0     100,0%
   Капитальное строительство                                                                   240200     30000,0         37000,0      37000,0     100,0%
   Строительство объектов непроизводственного назначения,                                      240230     30000,0         37000,0      37000,0     100,0%
   за исключением жилищного строительство
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     30000,0         37000,0      37000,0     100,0%
   Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов,       051  09                                   1000,0          1000,0        950,0      95,0%
   гидрометеорология, картография и геодезия
   Прочие расходы в области охраны окружающей природной          051  09   06                              1000,0          1000,0        950,0      95,0%
   среды и природных ресурсов
   Финансирование мероприятий в области контроля за              051  09   06  362                         1000,0          1000,0        950,0      95,0%
   состоянием окружающей природной среды и охраны природы
   Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов         051  09   06  362  397                    1000,0          1000,0        950,0      95,0%
   Программа "Обеспечение населения Новосибирской области        051  09   06  362  397    34              1000,0          1000,0        950,0      95,0%
   питьевой водой на 2000 - 2010 годы"
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      1000,0          1000,0        950,0      95,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      1000,0          1000,0        950,0      95,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100      1000,0          1000,0        950,0      95,0%
   Субсидии государственным организациям и организациям                                        130110      1000,0          1000,0        950,0      95,0%
   других форм собственности
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      1000,0          1000,0        950,0      95,0%
   051
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000    333039,8        326135,8     310183,9      95,1%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      5855,0          5951,0       5435,1      91,3%
   Оплата труда                                                                                110100      3491,0          3635,3       3662,2     100,7%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      3491,0          3635,3       3662,2     100,7%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      1251,0          1302,7       1189,3      91,3%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное
   социальное страхование от несчастных случаев на
   производстве и профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300       238,0           238,0        123,4      51,8%
   Оплата горюче-смазочных материалов                                                          110340        94,0            94,0         72,0      76,6%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350       144,0           144,0         51,4      35,7%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400       355,0           255,0        179,6      70,4%
   Транспортные услуги                                                                         110500        84,0            84,0         93,1     110,8%
   Оплата услуг связи                                                                          110600       325,0           325,0        172,3      53,0%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000       111,0           111,0         15,2      13,7%
   услуг
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020         3,0             3,0          2,0      66,7%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040       108,0           108,0         13,2      12,2%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000    327184,8        320184,8     304748,8      95,2%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100    243861,8        236861,8     222624,8      94,0%
   Субсидии государственным организациям и организациям                                        130110      1000,0          1000,0        950,0      95,0%
   других форм собственности
   Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих                                       130130     49500,0         42500,0      40669,0      95,7%
   при продаже товаров (работ, услуг)
   Прочие субсидии                                                                             130140    193361,8        193361,8     181005,8      93,6%
   Трансферты населению                                                                        130300     83323,0         83323,0      82124,0      98,6%
   Прочие трансферты населению                                                                 130330     83323,0         83323,0      82124,0      98,6%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000     30300,0         37204,0      37075,4      99,7%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000     30300,0         37204,0      37075,4      99,7%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100       300,0           204,0         75,4      37,0%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120       300,0           204,0         75,4      37,0%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   Капитальное строительство                                                                   240200     30000,0         37000,0      37000,0     100,0%
   Строительство объектов непроизводственного назначения,                                      240230     30000,0         37000,0      37000,0     100,0%
   за исключением жилищного строительство
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000    363339,8        363339,8     347259,3      95,6%
   КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ         066                                      19569,0         19569,0      18586,0      95,0%
   ОБЛАСТИ
   Государственное управление и местное самоуправление           066  01                                   1617,0          1617,0       1560,0      96,5%
   Функционирование исполнительных органов                       066  01   03                              1617,0          1617,0       1560,0      96,5%
   государственной власти
   Обеспечение деятельности органов исполнительной власти        066  01   03  036                         1617,0          1617,0       1560,0      96,5%
   субъектов Российской Федерации
   Денежное содержание аппарата                                  066  01   03  036  027                    1495,0          1495,0       1472,0      98,5%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      1495,0          1495,0       1472,0      98,5%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      1495,0          1495,0       1472,0      98,5%
   Оплата труда                                                                                110100      1101,0          1101,0       1077,9      97,9%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      1101,0          1101,0       1077,9      97,9%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200       394,0           394,0        394,1     100,0%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
   страхование от несчастных случаев на производстве и
   профессиональных заболеваний)
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      1495,0          1495,0       1472,0      98,5%
   Расходы на содержание аппарата                                066  01   03  036  029                     122,0           122,0         88,0      72,1%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000       122,0           122,0         88,0      72,1%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000       122,0           122,0         88,0      72,1%
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300         8,0             8,0          8,0     100,0%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350         8,0             8,0          8,0     100,0%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400        40,0            40,0         32,0      80,0%
   Оплата услуг связи                                                                          110600        50,0            50,0         42,4      84,8%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000        24,0            24,0          5,6      23,3%
   услуг
   Прочие текущие расходы                                                                      111040        24,0            24,0          5,6      23,3%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000       122,0           122,0         88,0      72,1%
   Социальная политика                                           066  18                                  10752,0         10752,0       9826,0      91,4%
   Молодежная политика                                           066  18   03                             10752,0         10752,0       9826,0      91,4%
   Государственная поддержка в области молодежной политики       066  18   03  446                        10752,0         10752,0       9826,0      91,4%
   Прочие учреждения и мероприятия в области социальной          066  18   03  446  323                   10752,0         10752,0       9826,0      91,4%
   политики
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     10752,0         10685,9       9826,0      92,0%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     10752,0         10685,9       9826,0      92,0%
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300        60,0            43,0         43,0     100,0%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350        60,0            43,0         43,0     100,0%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400       680,0            83,0         83,0     100,0%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000     10012,0         10559,9       9700,0      91,9%
   услуг
   Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                                 111030        92,0            92,0         92,0     100,0%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040      9920,0         10467,9       9608,0      91,8%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000         0,0            66,1          0,0       0,0%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000         0,0            66,1          0,0       0,0%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100         0,0            66,1          0,0       0,0%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120         0,0            66,1          0,0       0,0%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     10752,0         10752,0       9826,0      91,4%
   Промышленность, энергетика и строительство                    066  07                                   7200,0          7200,0       7200,0     100,0%
   Строительство, архитектура                                    066  07   07                              7200,0          7200,0       7200,0     100,0%
   Государственные капитальные вложения                          066  07   07  313                         7200,0          7200,0       7200,0     100,0%
   Государственные капитальные вложения по неоплаченным          066  07   07  313  801                    7200,0          7200,0       7200,0     100,0%
   обязательствам прошлых лет
   Завершение строительства объектов молодежных жилых            066  07   07  313  801   136              7200,0          7200,0       7200,0     100,0%
   комплексов
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000      7200,0          7200,0       7200,0     100,0%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000      7200,0          7200,0       7200,0     100,0%
   Капитальное строительство                                                                   240200      7200,0          7200,0       7200,0     100,0%
   Жилищное строительство                                                                      240210      7200,0          7200,0       7200,0     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      7200,0          7200,0       7200,0     100,0%
   066
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     12369,0         12302,9      11386,0      92,5%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     12369,0         12302,9      11386,0      92,5%
   Оплата труда                                                                                110100      1101,0          1101,0       1077,9      97,9%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      1101,0          1101,0       1077,9      97,9%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200       394,0           394,0        394,1     100,0%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное
   социальное страхование от несчастных случаев на
   производстве и профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300        68,0            51,0         51,0     100,0%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350        68,0            51,0         51,0     100,0%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400       720,0           123,0        115,0      93,5%
   Оплата услуг связи                                                                          110600        50,0            50,0         42,4      84,8%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000     10036,0         10583,9       9705,6      91,7%
   услуг
   Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                                 111030        92,0            92,0         92,0     100,0%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040      9944,0         10491,9       9613,6      91,6%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000      7200,0          7266,1       7200,0      99,1%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000      7200,0          7266,1       7200,0      99,1%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100         0,0            66,1          0,0       0,0%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120         0,0            66,1          0,0       0,0%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   Капитальное строительство                                                                   240200      7200,0          7200,0       7200,0     100,0%
   Жилищное строительство                                                                      240210      7200,0          7200,0       7200,0     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     19569,0         19569,0      18586,0      95,0%
   КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ               071                                       7000,0          7000,0       6923,0      98,9%
   НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
   Сельское хозяйство и рыболовство                              071  08                                   7000,0          7000,0       6923,0      98,9%
   Земельные ресурсы                                             071  08   02                              7000,0          7000,0       6923,0      98,9%
   Мероприятия по улучшению землеустройства и                    071  08   02  344                         7000,0          7000,0       6923,0      98,9%
   землепользования
   Ведение государственного кадастра, мониторинга земель         071  08   02  344  213                    7000,0          7000,0       6923,0      98,9%
   и землеустройства
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      7000,0          7000,0       6923,0      98,9%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      7000,0          7000,0       6923,0      98,9%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000      7000,0          7000,0       6923,0      98,9%
   услуг
   Прочие текущие расходы                                                                      111040      7000,0          7000,0       6923,0      98,9%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      7000,0          7000,0       6923,0      98,9%
   071
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      7000,0          7000,0       6923,0      98,9%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      7000,0          7000,0       6923,0      98,9%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000      7000,0          7000,0       6923,0      98,9%
   услуг
   Прочие текущие расходы                                                                      111040      7000,0          7000,0       6923,0      98,9%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      7000,0          7000,0       6923,0      98,9%
   УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ           076                                      22762,7         22762,7      22984,3     101,0%
   АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
   Государственное управление и местное самоуправление           076  01                                   3178,0          3178,0       4006,8     126,1%
   Функционирование исполнительных органов                       076  01   03                              3178,0          3178,0       4006,8     126,1%
   государственной власти
   Обеспечение деятельности органов исполнительной власти        076  01   03  036                         3178,0          3178,0       4006,8     126,1%
   субъектов Российской Федерации
   Денежное содержание аппарата                                  076  01   03  036  027                    2847,0          2847,0       3552,5     124,8%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      2847,0          2847,0       3552,5     124,8%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      2847,0          2847,0       3552,5     124,8%
   Оплата труда                                                                                110100      2097,0          2097,0       2673,1     127,5%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      2097,0          2097,0       2673,1     127,5%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200       750,0           750,0        879,4     117,3%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
   страхование от несчастных случаев на производстве и
   профессиональных заболеваний)
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      2847,0          2847,0       3552,5     124,8%
   Расходы на содержание аппарата                                076  01   03  036  029                     331,0           331,0        454,3     137,3%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000       271,0           271,0        395,0     145,8%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000       271,0           271,0        395,0     145,8%
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300        36,0            36,0         43,8     121,7%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350        36,0            36,0         43,8     121,7%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400       110,0           110,0        128,7     117,0%
   Оплата услуг связи                                                                          110600        90,0            90,0        106,8     118,7%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000        35,0            35,0        115,7     330,6%
   услуг
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020        35,0            35,0         23,8      68,0%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040         0,0             0,0         91,9       0,0%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000        60,0            60,0         59,3      98,8%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000        60,0            60,0         59,3      98,8%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100        60,0            60,0         59,3      98,8%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120        60,0            60,0         59,3      98,8%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000       331,0           331,0        454,3     137,3%
   Образование                                                   076  14                                  17944,2         17933,7      16835,0      93,9%
   Общее образование                                             076  14   02                              1618,2          1618,2       1534,3      94,8%
   Ведомственные расходы на общее образование                    076  14   02  401                         1618,2          1618,2       1534,3      94,8%
   Учреждения по внешкольной работе с детьми                     076  14   02  401  264                    1618,2          1618,2       1534,3      94,8%
   Содержание общеобразовательных учреждений                     076  14   02  401  264    46              1618,2          1618,2       1534,3      94,8%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      1318,2          1318,2       1334,3     101,2%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      1311,0          1311,0       1328,4     101,3%
   Оплата труда                                                                                110100       860,4           860,4        860,4     100,0%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110       860,4           860,4        860,4     100,0%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200       307,9           307,9        303,6      98,6%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
   страхование от несчастных случаев на производстве и
   профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300        17,0            17,0          0,0       0,0%
   Оплата горюче-смазочных материалов                                                          110340         2,0             2,0          0,0       0,0%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350        15,0            15,0          0,0       0,0%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400         5,0             5,0          0,0       0,0%
   Транспортные услуги                                                                         110500         3,0             3,0          0,0       0,0%
   Оплата услуг связи                                                                          110600         5,0             5,0          1,4      28,0%
   Оплата коммунальных услуг                                                                   110700        97,7            97,7         81,8      83,7%
   Оплата содержания помещений                                                                 110710        11,4            11,4          0,0       0,0%
   Оплата потребления тепловой энергии                                                         110720        82,0            82,0         79,8      97,3%
   Оплата отопления и технологических нужд                                                     110721        82,0            82,0         79,8      97,3%
   Оплата потребления электрической энергии                                                    110730         4,0             3,3          0,0       0,0%
   Оплата водоснабжения помещений                                                              110740         0,3             1,0          2,0     200,0%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000        15,0            15,0         81,2     541,3%
   услуг
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020         1,0             1,0          0,0       0,0%
   Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                                 111030         4,0             4,0          0,0       0,0%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040        10,0            10,0         81,2     812,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000         7,2             7,2          5,9      81,9%
   Трансферты населению                                                                        130300         7,2             7,2          5,9      81,9%
   Прочие трансферты населению                                                                 130330         7,2             7,2          5,9      81,9%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000       300,0           300,0        200,0      66,7%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000       300,0           300,0        200,0      66,7%
   Капитальный ремонт                                                                          240300       300,0           300,0        200,0      66,7%
   Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                             240330       300,0           300,0        200,0      66,7%
   назначения, за исключением капитального ремонта жилого
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      1618,2          1618,2       1534,3      94,8%
   Начальное профессиональное образование                        076  14   03                              9333,0          9333,0       9428,0     101,0%
   Ведомственные расходы на начальное профессиональное           076  14   03  402                         9333,0          9333,0       9428,0     101,0%
   образование
   Профессионально-технические училища                           076  14   03  402  266                       0,0             0,0        300,0       0,0%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000         0,0             0,0        300,0       0,0%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000         0,0             0,0        300,0       0,0%
   Капитальный ремонт                                                                          240300         0,0             0,0        300,0       0,0%
   Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                             240330         0,0             0,0        300,0       0,0%
   назначения, за исключением капитального ремонта жилого
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000         0,0             0,0        300,0       0,0%
   Специальные профессионально-технические училища               076  14   03  402  267                    9333,0          9333,0       9128,0      97,8%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      9233,0          9233,0       9128,0      98,9%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      8988,6          8988,6       8919,4      99,2%
   Оплата труда                                                                                110100      6561,3          6561,3       6426,5      97,9%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      6561,3          6561,3       6426,5      97,9%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      2348,9          2348,9       2280,4      97,1%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
   страхование от несчастных случаев на производстве и
   профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300        39,0            39,0          6,0      15,4%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350        39,0            39,0          6,0      15,4%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400        39,4            39,4          6,5      16,5%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000         0,0             0,0        200,0       0,0%
   услуг
   Прочие текущие расходы                                                                      111040         0,0             0,0        200,0       0,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000       244,4           244,4        208,6      85,4%
   Трансферты населению                                                                        130300       244,4           244,4        208,6      85,4%
   Стипендии                                                                                   130320       123,0           123,0        114,0      92,7%
   Прочие трансферты населению                                                                 130330       121,4           121,4         94,6      77,9%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000       100,0           100,0          0,0       0,0%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000       100,0           100,0          0,0       0,0%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100       100,0           100,0          0,0       0,0%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120       100,0           100,0          0,0       0,0%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      9333,0          9333,0       9128,0      97,8%
   Прочие расходы в области образования                          076  14   07                              6993,0          6982,5       5872,7      84,1%
   Прочие ведомственные расходы в области образования            076  14   07  407                         6993,0          6982,5       5872,7      84,1%
   Прочие учреждения и мероприятия в области образования         076  14   07  407  272                    5493,0          5482,5       4435,9      80,9%
   Прочие учреждения образования и мероприятия                   076  14   07  407  272    53              5493,0          5482,5       4435,9      80,9%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      4055,6          4045,1       2924,9      72,3%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      4037,6          4027,1       2909,9      72,3%
   Оплата труда                                                                                110100      1556,0          1556,0       1566,5     100,7%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      1556,0          1556,0       1566,5     100,7%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200       557,5           557,5        545,5      97,8%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
   страхование от несчастных случаев на производстве и
   профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300       486,7           486,7        125,3      25,7%
   Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                        110310        13,5            13,5         13,5     100,0%
   расходы
   Мягкий инвентарь и обмундирование                                                           110320       259,0           259,0          0,0       0,0%
   Оплата горюче-смазочных материалов                                                          110340        66,0            66,0         46,9      71,1%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350       148,2           148,2         64,9      43,8%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400        15,0            14,1          0,9       6,4%
   Транспортные услуги                                                                         110500        22,5            22,5         10,0      44,4%
   Оплата услуг связи                                                                          110600        10,0            10,0          0,0       0,0%
   Оплата коммунальных услуг                                                                   110700       537,9           527,4         89,2      16,9%
   Оплата содержания помещений                                                                 110710       132,5           132,5         30,0      22,6%
   Оплата потребления тепловой энергии                                                         110720       243,9           243,9         23,0       9,4%
   Оплата котельно-печного топлива                                                             110723       243,9           243,9         23,0       9,4%
   Оплата потребления электрической энергии                                                    110730       161,5           151,0         36,2      24,0%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000       852,0           852,9        572,5      67,1%
   услуг
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020        70,0            70,0          0,0       0,0%
   Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                                 111030       730,0           730,0        547,5      75,0%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040        52,0            52,9         25,0      47,3%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000        18,0            18,0         15,0      83,3%
   Трансферты населению                                                                        130300        18,0            18,0         15,0      83,3%
   Прочие трансферты населению                                                                 130330        18,0            18,0         15,0      83,3%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000      1437,4          1437,4       1511,0     105,1%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000      1437,4          1437,4       1511,0     105,1%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100       649,1           649,1        471,0      72,6%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120       649,1           649,1        471,0      72,6%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   Капитальный ремонт                                                                          240300       788,3           788,3       1040,0     131,9%
   Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                             240330       788,3           788,3       1040,0     131,9%
   назначения, за исключением капитального ремонта жилого
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      5493,0          5482,5       4435,9      80,9%
   Финансирование мероприятий по организации                     076  14   07  407  319                    1500,0          1500,0       1436,8      95,8%
   оздоровительной кампании детей и подростков
   Подпрограмма "Организация летнего отдыха и                    076  14   07  407  319   180              1500,0          1500,0       1436,8      95,8%
   оздоровления детей" по программе "Дети Новосибирской
   области" на 2001 - 2003 годы
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      1019,0          1019,0        981,1      96,3%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      1019,0          1019,0        981,1      96,3%
   Оплата труда                                                                                110100        20,6            20,6         20,6     100,0%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110        20,6            20,6         20,6     100,0%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200         7,4             7,4          7,4     100,0%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
   страхование от несчастных случаев на производстве и
   профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300       569,2           469,2        458,7      97,8%
   Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                        110310        10,0            10,0          9,3      93,0%
   расходы
   Мягкий инвентарь и обмундирование                                                           110320       135,0           135,0        128,0      94,8%
   Продукты питания                                                                            110330       284,2           184,2        184,2     100,0%
   Оплата горюче-смазочных материалов                                                          110340        50,0            50,0         50,0     100,0%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350        90,0            90,0         87,2      96,9%
   Транспортные услуги                                                                         110500        20,0            20,0         20,0     100,0%
   Оплата услуг связи                                                                          110600        20,0            20,0         19,3      96,5%
   Оплата коммунальных услуг                                                                   110700       203,0           203,0        196,1      96,6%
   Оплата содержания помещений                                                                 110710        58,0            58,0         55,4      95,5%
   Оплата потребления тепловой энергии                                                         110720        50,0            50,0         47,2      94,4%
   Оплата котельно-печного топлива                                                             110723        50,0            50,0         47,2      94,4%
   Оплата потребления электрической энергии                                                    110730        95,0            95,0         93,5      98,4%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000       178,8           278,8        259,0      92,9%
   услуг
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020        20,0            20,0          5,8      29,0%
   Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                                 111030       138,0           138,0        132,4      95,9%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040        20,8           120,8        120,8     100,0%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000       481,0           481,0        455,7      94,7%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000       481,0           481,0        455,7      94,7%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100       391,0           391,0        372,0      95,1%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120       391,0           391,0        372,0      95,1%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   Капитальный ремонт                                                                          240300        90,0            90,0         83,7      93,0%
   Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                             240330        90,0            90,0         83,7      93,0%
   назначения, за исключением капитального ремонта жилого
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      1500,0          1500,0       1436,8      95,8%
   Культура, искусство и кинематография                          076  15                                   1640,5          1651,0       2142,5     129,8%
   Культура и искусство                                          076  15   01                              1640,5          1651,0       2142,5     129,8%
   Ведомственные расходы на культуру и искусство                 076  15   01  410                         1640,5          1651,0       2142,5     129,8%
   Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа       076  15   01  410  280                    1640,5          1651,0       2142,5     129,8%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      1240,5          1251,0       1270,5     101,6%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      1221,3          1235,0       1254,5     101,6%
   Оплата труда                                                                                110100       641,1           657,6        652,6      99,2%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110       641,1           657,6        652,6      99,2%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200       229,5           234,8        232,6      99,1%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
   страхование от несчастных случаев на производстве и
   профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300        20,9            17,3         17,3     100,0%
   Оплата горюче-смазочных материалов                                                          110340        20,9            14,0         14,0     100,0%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350         0,0             3,3          3,3     100,0%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400        13,0             1,5          1,5     100,0%
   Транспортные услуги                                                                         110500        30,9             0,0          0,0       0,0%
   Оплата услуг связи                                                                          110600        16,5            39,3         39,3     100,0%
   Оплата коммунальных услуг                                                                   110700       141,2           163,9        164,4     100,3%
   Оплата потребления тепловой энергии                                                         110720       101,1           122,3        122,8     100,4%
   Оплата отопления и технологических нужд                                                     110721       101,1           122,3        122,8     100,4%
   Оплата потребления электрической энергии                                                    110730        24,8            30,0         30,0     100,0%
   Оплата водоснабжения помещений                                                              110740        15,3            11,6         11,6     100,0%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000       128,2           120,6        146,8     121,7%
   услуг
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020        10,0             0,0          0,0       0,0%
   Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                                 111030        39,1            41,0         92,0     224,4%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040        79,1            79,6         54,8      68,8%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000        19,2            16,0         16,0     100,0%
   Трансферты населению                                                                        130300        19,2            16,0         16,0     100,0%
   Прочие трансферты населению                                                                 130330        19,2            16,0         16,0     100,0%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000       400,0           400,0        872,0     218,0%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000       400,0           400,0        872,0     218,0%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100         0,0             0,0        100,0       0,0%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120         0,0             0,0        100,0       0,0%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   Капитальный ремонт                                                                          240300       400,0           400,0        772,0     193,0%
   Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                             240330       400,0           400,0        772,0     193,0%
   назначения, за исключением капитального ремонта жилого
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      1640,5          1651,0       2142,5     129,8%
   076
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     19984,3         19984,3      19586,3      98,0%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     19695,5         19698,7      19340,8      98,2%
   Оплата труда                                                                                110100     11736,4         11752,9      12199,7     103,8%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110     11736,4         11752,9      12199,7     103,8%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      4201,2          4206,5       4248,9     101,0%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное
   социальное страхование от несчастных случаев на
   производстве и профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300      1168,8          1065,2        651,1      61,1%
   Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                        110310        23,5            23,5         22,8      97,0%
   расходы
   Мягкий инвентарь и обмундирование                                                           110320       394,0           394,0        128,0      32,5%
   Продукты питания                                                                            110330       284,2           184,2        184,2     100,0%
   Оплата горюче-смазочных материалов                                                          110340       138,9           132,0        110,9      84,0%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350       328,2           331,5        205,2      61,9%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400       182,4           170,0        137,6      80,9%
   Транспортные услуги                                                                         110500        76,4            45,5         30,0      65,9%
   Оплата услуг связи                                                                          110600       141,5           164,3        166,8     101,5%
   Оплата коммунальных услуг                                                                   110700       979,8           992,0        531,5      53,6%
   Оплата содержания помещений                                                                 110710       201,9           201,9         85,4      42,3%
   Оплата потребления тепловой энергии                                                         110720       477,0           498,2        272,8      54,8%
   Оплата отопления и технологических нужд                                                     110721       183,1           204,3        202,6      99,2%
   Оплата котельно-печного топлива                                                             110723       293,9           293,9         70,2      23,9%
   Оплата потребления электрической энергии                                                    110730       285,3           279,3        159,7      57,2%
   Оплата водоснабжения помещений                                                              110740        15,6            12,6         13,6     107,9%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000      1209,0          1302,3       1375,2     105,6%
   услуг
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020       136,0           126,0         29,6      23,5%
   Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                                 111030       911,1           913,0        771,9      84,5%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040       161,9           263,3        573,7     217,9%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000       288,8           285,6        245,5      86,0%
   Трансферты населению                                                                        130300       288,8           285,6        245,5      86,0%
   Стипендии                                                                                   130320       123,0           123,0        114,0      92,7%
   Прочие трансферты населению                                                                 130330       165,8           162,6        131,5      80,9%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000      2778,4          2778,4       3398,0     122,3%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000      2778,4          2778,4       3398,0     122,3%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100      1200,1          1200,1       1002,3      83,5%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120      1200,1          1200,1       1002,3      83,5%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   Капитальный ремонт                                                                          240300      1578,3          1578,3       2395,7     151,8%
   Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                             240330      1578,3          1578,3       2395,7     151,8%
   назначения, за исключением капитального ремонта
   жилого фонда
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     22762,7         22762,7      22984,3     101,0%
   ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ            081                                      77163,9         77163,9      70091,1      90,8%
   ОБЛАСТИ
   Транспорт, связь и информатика                                081  10                                  25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   Информатика (информационное обеспечение)                      081  10   07                             25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   Государственная поддержка информационного обеспечения         081  10   07  371                        25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   Информационное обеспечение                                    081  10   07  371  230                   25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   Программа "Создание региональной телерадиовещательной         081  10   07  371  230    33             25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   сети на 1997 - 2002 годы"
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100     25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   Субсидии государственным организациям и организациям                                        130110     25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   других форм собственности
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     25000,0         25000,0      25000,0     100,0%
   Средства массовой информации                                  081  16                                  52163,9         52163,9      45091,1      86,4%
   Телевидение и радиовещание                                    081  16   01                             24000,0         24000,0      21962,0      91,5%
   Государственная поддержка государственных                     081  16   01  420                        24000,0         24000,0      21962,0      91,5%
   телерадиокомпаний
   Содержание объектов социально-культурной сферы                081  16   01  420  285                    9000,0          9000,0       6962,0      77,4%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      8520,0          8520,0       6447,0      75,7%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      8520,0          8520,0       6447,0      75,7%
   Оплата труда                                                                                110100      3349,0          3349,0       3447,0     102,9%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      3349,0          3349,0       3447,0     102,9%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      1199,0          1199,0       1282,0     106,9%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
   страхование от несчастных случаев на производстве и
   профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300       240,0           240,0         27,0      11,3%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350       240,0           240,0         27,0      11,3%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400       107,0           107,0         16,0      15,0%
   Транспортные услуги                                                                         110500        80,0            80,0         40,0      50,0%
   Оплата услуг связи                                                                          110600      3382,0          3382,0       1497,0      44,3%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000       163,0           163,0        138,0      84,7%
   услуг
   Прочие текущие расходы                                                                      111040       163,0           163,0        138,0      84,7%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000       480,0           480,0        515,0     107,3%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000       480,0           480,0        515,0     107,3%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100       480,0           480,0        515,0     107,3%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120       480,0           480,0        515,0     107,3%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      9000,0          9000,0       6962,0      77,4%
   Целевые субсидии и субвенции                                  081  16   01  420  290                   15000,0         15000,0      15000,0     100,0%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     15000,0         15000,0      15000,0     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     15000,0         15000,0      15000,0     100,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100     15000,0         15000,0      15000,0     100,0%
   Субсидии государственным организациям и организациям                                        130110     15000,0         15000,0      15000,0     100,0%
   других форм собственности
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     15000,0         15000,0      15000,0     100,0%
   Периодическая печать и издательства                           081  16   02                             28163,9         28163,9      23129,1      82,1%
   Государственная поддержка издательств                         081  16   02  421                            0,0             0,0        200,0       0,0%
   Целевые субсидии и субвенции                                  081  16   02  421  290                       0,0             0,0        200,0       0,0%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000         0,0             0,0        200,0       0,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000         0,0             0,0        200,0       0,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100         0,0             0,0        200,0       0,0%
   Прочие субсидии                                                                             130140         0,0             0,0        200,0       0,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000         0,0             0,0        200,0       0,0%
   Государственная поддержка периодической печати                081  16   02  422                            0,0             0,0        150,0       0,0%
   Целевые субсидии и субвенции                                  081  16   02  422  290                       0,0             0,0        150,0       0,0%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000         0,0             0,0        150,0       0,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000         0,0             0,0        150,0       0,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100         0,0             0,0        150,0       0,0%
   Прочие субсидии                                                                             130140         0,0             0,0        150,0       0,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000         0,0             0,0        150,0       0,0%
   Государственная поддержка периодических изданий               081  16   02  423                         9276,1          9276,1       8703,0      93,8%
   учрежденных органами исполнительной и
   законодательной власти
   Целевые субсидии и субвенции                                  081  16   02  423  290                    9276,1          9276,1       8703,0      93,8%
   Поддержка редакции газеты "Ведомости"                         081  16   02  423  290    83              3793,7          3793,7       3781,3      99,7%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      3793,7          3793,7       3781,3      99,7%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      3793,7          3793,7       3781,3      99,7%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100      3793,7          3793,7       3781,3      99,7%
   Прочие субсидии                                                                             130140      3793,7          3793,7       3781,3      99,7%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      3793,7          3793,7       3781,3      99,7%
   Поддержка редакции газеты "Советская Сибирь"                  081  16   02  423  290    84              4664,0          4664,0       4244,0      91,0%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      4664,0          4664,0       4244,0      91,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      4664,0          4664,0       4244,0      91,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100      4664,0          4664,0       4244,0      91,0%
   Прочие субсидии                                                                             130140      4664,0          4664,0       4244,0      91,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      4664,0          4664,0       4244,0      91,0%
   Поддержка журнала "Сибирские огни"                            081  16   02  423  290    86               818,4           818,4        677,7      82,8%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000       818,4           818,4        677,7      82,8%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000       818,4           818,4        677,7      82,8%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100       818,4           818,4        677,7      82,8%
   Прочие субсидии                                                                             130140       818,4           818,4        677,7      82,8%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000       818,4           818,4        677,7      82,8%
   Государственная поддержка районных (городских) газет          081  16   02  425                        18887,8         18887,8      14076,1      74,5%
   Развитие материально-технической базы районных                081  16   02  425  291                    2745,0          2745,0       2410,0      87,8%
   (городских) газет
   Поддержка редакций районных (городских) газет                 081  16   02  425  291    85              2745,0          2745,0       2410,0      87,8%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000      2745,0          2745,0       2410,0      87,8%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000      2745,0          2745,0       2410,0      87,8%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100      2745,0          2745,0       2410,0      87,8%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120      2745,0          2745,0       2410,0      87,8%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      2745,0          2745,0       2410,0      87,8%
   Оплата расходов, связанных с производством и                  081  16   02  425  292                   16142,8         16142,8      11666,1      72,3%
   распространением районных (городских) газет
   (оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг
   федеральной почтовой связи)
   Поддержка редакций районных (городских) газет                 081  16   02  425  292    85             16142,8         16142,8      11666,1      72,3%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     16142,8         16142,8      11666,1      72,3%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     15206,0         15206,0      11226,1      73,8%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000     15206,0         15206,0      11226,1      73,8%
   услуг
   Прочие текущие расходы                                                                      111040     15206,0         15206,0      11226,1      73,8%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000       936,8           936,8        440,0      47,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100       936,8           936,8        440,0      47,0%
   Прочие субсидии                                                                             130140       936,8           936,8        440,0      47,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     16142,8         16142,8      11666,1      72,3%
   081
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     73938,9         73938,9      67166,1      90,8%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     23726,0         23726,0      17673,1      74,5%
   Оплата труда                                                                                110100      3349,0          3349,0       3447,0     102,9%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      3349,0          3349,0       3447,0     102,9%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      1199,0          1199,0       1282,0     106,9%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное
   социальное страхование от несчастных случаев на
   производстве и профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300       240,0           240,0         27,0      11,3%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350       240,0           240,0         27,0      11,3%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400       107,0           107,0         16,0      15,0%
   Транспортные услуги                                                                         110500        80,0            80,0         40,0      50,0%
   Оплата услуг связи                                                                          110600      3382,0          3382,0       1497,0      44,3%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000     15369,0         15369,0      11364,1      73,9%
   услуг
   Прочие текущие расходы                                                                      111040     15369,0         15369,0      11364,1      73,9%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     50212,9         50212,9      49493,0      98,6%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100     50212,9         50212,9      49493,0      98,6%
   Субсидии государственным организациям и организациям                                        130110     40000,0         40000,0      40000,0     100,0%
   других форм собственности
   Прочие субсидии                                                                             130140     10212,9         10212,9       9493,0      93,0%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000      3225,0          3225,0       2925,0      90,7%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000      3225,0          3225,0       2925,0      90,7%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100      3225,0          3225,0       2925,0      90,7%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120      3225,0          3225,0       2925,0      90,7%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     77163,9         77163,9      70091,1      90,8%
   Департамент имущества и земельных отношений                   086                                       8956,1          8956,1      15936,4     177,9%
   администрации Новосибирской области
   Государственное управление и местное самоуправление           086  01                                   8956,1          8956,1       9091,4     101,5%
   Функционирование исполнительных органов                       086  01   03                              8956,1          8956,1       9091,4     101,5%
   государственной власти
   Обеспечение деятельности органов исполнительной власти        086  01   03  036                         8956,1          8956,1       9091,4     101,5%
   субъектов Российской Федерации
   Денежное содержание аппарата                                  086  01   03  036  027                    8581,1          8931,1       9085,0     101,7%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      8581,1          8931,1       9085,0     101,7%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      8581,1          8931,1       9085,0     101,7%
   Оплата труда                                                                                110100      6320,0          6547,5       6703,7     102,4%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      6320,0          6547,5       6703,7     102,4%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      2261,1          2383,6       2381,3      99,9%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
   страхование от несчастных случаев на производстве и
   профессиональных заболеваний)
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      8581,1          8931,1       9085,0     101,7%
   Расходы на содержание аппарата                                086  01   03  036  029                     375,0            25,0          6,4      25,6%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000       375,0            25,0          6,4      25,6%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000       375,0            25,0          6,4      25,6%
   Оплата коммунальных услуг                                                                   110700        25,0            25,0          6,4      25,6%
   Оплата потребления тепловой энергии                                                         110720        22,0            22,0          5,7      25,9%
   Оплата отопления и технологических нужд                                                     110721        22,0            22,0          5,7      25,9%
   Оплата потребления электрической энергии                                                    110730         3,0             3,0          0,7      23,3%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000       350,0             0,0          0,0       0,0%
   услуг
   Прочие текущие расходы                                                                      111040       350,0             0,0          0,0       0,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000       375,0            25,0          6,4      25,6%
   Жилищно-коммунальное хозяйство                                086  12                                      0,0             0,0       6845,0       0,0%
   Жилищное хозяйство                                            086  12   01                                 0,0             0,0       6845,0       0,0%
   Государственная поддержка жилищного хозяйства                 086  12   01  310                            0,0             0,0       6845,0       0,0%
   субъектов Российской Федерации
   Целевые субсидии и субвенции                                  086  12   01  310  290                       0,0             0,0       6845,0       0,0%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000         0,0             0,0       6845,0       0,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000         0,0             0,0       6845,0       0,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100         0,0             0,0       6845,0       0,0%
   Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих                                       130130         0,0             0,0       6845,0       0,0%
   при продаже товаров (работ, услуг)
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000         0,0             0,0       6845,0       0,0%
   086
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      8956,1          8956,1      15936,4     177,9%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      8956,1          8956,1       9091,4     101,5%
   Оплата труда                                                                                110100      6320,0          6547,5       6703,7     102,4%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      6320,0          6547,5       6703,7     102,4%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      2261,1          2383,6       2381,3      99,9%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное
   социальное страхование от несчастных случаев на
   производстве и профессиональных заболеваний)
   Оплата коммунальных услуг                                                                   110700        25,0            25,0          6,4      25,6%
   Оплата потребления тепловой энергии                                                         110720        22,0            22,0          5,7      25,9%
   Оплата отопления и технологических нужд                                                     110721        22,0            22,0          5,7      25,9%
   Оплата потребления электрической энергии                                                    110730         3,0             3,0          0,7      23,3%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000       350,0             0,0          0,0       0,0%
   услуг
   Прочие текущие расходы                                                                      111040       350,0             0,0          0,0       0,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000         0,0             0,0       6845,0       0,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100         0,0             0,0       6845,0       0,0%
   Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих                                       130130         0,0             0,0       6845,0       0,0%
   при продаже товаров (работ, услуг)
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      8956,1          8956,1      15936,4     177,9%
   КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ         091                                     115174,2        115174,2     119980,1     104,2%
   НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
   Государственное управление и местное самоуправление           091  01                                   3984,0          3984,0       3508,9      88,1%
   Функционирование исполнительных органов                       091  01   03                              3984,0          3984,0       3508,9      88,1%
   государственной власти
   Обеспечение деятельности органов исполнительной власти        091  01   03  036                         3984,0          3984,0       3508,9      88,1%
   субъектов Российской Федерации
   Денежное содержание аппарата                                  091  01   03  036  027                    2835,0          2835,0       2835,2     100,0%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      2835,0          2835,0       2835,2     100,0%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      2835,0          2835,0       2835,2     100,0%
   Оплата труда                                                                                110100      2088,0          2088,0       2127,9     101,9%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      2088,0          2088,0       2127,9     101,9%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200       747,0           747,0        707,3      94,7%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
   страхование от несчастных случаев на производстве и
   профессиональных заболеваний)
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      2835,0          2835,0       2835,2     100,0%
   Расходы на содержание аппарата                                091  01   03  036  029                    1149,0          1149,0        673,7      58,6%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      1026,0          1026,0        614,0      59,8%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      1026,0          1026,0        614,0      59,8%
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300       204,0           204,0         41,8      20,5%
   Оплата горюче-смазочных материалов                                                          110340       144,0           144,0         24,8      17,2%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350        60,0            60,0         17,0      28,3%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400       110,0           110,0         50,0      45,5%
   Транспортные услуги                                                                         110500        44,0            44,0         10,2      23,2%
   Оплата услуг связи                                                                          110600        97,0            97,0         79,0      81,4%
   Оплата коммунальных услуг                                                                   110700       510,0           510,0        396,4      77,7%
   Оплата содержания помещений                                                                 110710         3,0             3,0          0,0       0,0%
   Оплата потребления тепловой энергии                                                         110720        30,0            30,0         12,0      40,0%
   Оплата отопления и технологических нужд                                                     110721        30,0            30,0         12,0      40,0%
   Оплата потребления электрической энергии                                                    110730        10,0            10,0          6,0      60,0%
   Оплата водоснабжения помещений                                                              110740         9,0             9,0          6,0      66,7%
   Оплата аренды помещений, земли и другого имущества                                          110750       458,0           458,0        372,4      81,3%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000        61,0            61,0         36,6      60,0%
   услуг
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020        36,0            36,0         17,3      48,1%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040        25,0            25,0         19,3      77,2%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000       123,0           123,0         59,7      48,5%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000       123,0           123,0         59,7      48,5%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100       123,0           123,0         59,7      48,5%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120       123,0           123,0         59,7      48,5%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      1149,0          1149,0        673,7      58,6%
   Образование                                                   091  14                                  29591,9         29591,9      30136,2     101,8%
   Общее образование                                             091  14   02                             20715,2         20715,2      21228,9     102,5%
   Ведомственные расходы на общее образование                    091  14   02  401                        20715,2         20715,2      21228,9     102,5%
   Учреждения по внешкольной работе с детьми                     091  14   02  401  264                   20715,2         20715,2      21228,9     102,5%
   Содержание общеобразовательных учреждений                     091  14   02  401  264    46             20715,2         20715,2      21228,9     102,5%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     20048,7         20238,7      20441,0     101,0%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     19900,7         20087,7      20313,9     101,1%
   Оплата труда                                                                                110100     10400,9          9841,3       9847,1     100,1%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110     10400,9          9841,3       9847,1     100,1%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      3723,6          3488,7       3489,5     100,0%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
   страхование от несчастных случаев на производстве и
   профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300      2608,0          2254,7       2076,7      92,1%
   Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                        110310       109,0            19,0         13,0      68,4%
   расходы
   Мягкий инвентарь и обмундирование                                                           110320       349,0           340,0        330,0      97,1%
   Продукты питания                                                                            110330      1000,0           766,0        795,7     103,9%
   Оплата горюче-смазочных материалов                                                          110340       210,0           210,0        263,3     125,4%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350       940,0           919,7        674,7      73,4%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400        67,0            22,0          6,7      30,5%
   Транспортные услуги                                                                         110500        55,0            51,5         58,7     114,0%
   Оплата услуг связи                                                                          110600        49,7            41,2         52,0     126,2%
   Оплата коммунальных услуг                                                                   110700      1094,5           847,2        822,0      97,0%
   Оплата содержания помещений                                                                 110710        35,9             1,5          1,5     100,0%
   Оплата потребления тепловой энергии                                                         110720       462,2           383,1        383,1     100,0%
   Оплата отопления и технологических нужд                                                     110721       462,2           383,1        383,1     100,0%
   Оплата потребления электрической энергии                                                    110730       164,1           120,3        120,3     100,0%
   Оплата водоснабжения помещений                                                              110740        88,1             2,7          0,7      25,9%
   Оплата аренды помещений, земли и другого имущества                                          110750       344,2           339,6        316,4      93,2%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000      1902,0          3541,1       3961,2     111,9%
   услуг
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020        23,0             3,0          0,7      23,3%
   Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                                 111030       200,0           250,0        257,5     103,0%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040      1679,0          3288,1       3703,0     112,6%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000       148,0           151,0        127,1      84,2%
   Трансферты населению                                                                        130300       148,0           151,0        127,1      84,2%
   Стипендии                                                                                   130320       122,0           122,0        101,6      83,3%
   Прочие трансферты населению                                                                 130330        26,0            29,0         25,5      87,9%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000       666,5           476,5        787,9     165,4%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000       666,5           476,5        787,9     165,4%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100       476,5           476,5        787,9     165,4%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120       476,5           476,5        787,9     165,4%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   Капитальный ремонт                                                                          240300       190,0             0,0          0,0       0,0%
   Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                             240330       190,0             0,0          0,0       0,0%
   назначения, за исключением капитального ремонта жилого
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     20715,2         20715,2      21228,9     102,5%
   Прочие расходы в области образования                          091  14   07                              8876,7          8876,7       8907,3     100,3%
   Прочие ведомственные расходы в области образования            091  14   07  407                         8876,7          8876,7       8907,3     100,3%
   Прочие учреждения и мероприятия в области образования         091  14   07  407  272                    8876,7          8876,7       8907,3     100,3%
   Прочие учреждения образования и мероприятия                   091  14   07  407  272    53              8876,7          8876,7       8907,3     100,3%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      8538,6          8623,6       8654,2     100,4%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      8505,0          8590,0       8620,6     100,4%
   Оплата труда                                                                                110100      5200,0          5201,0       5181,0      99,6%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      5200,0          5201,0       5181,0      99,6%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      1843,8          1836,7       1829,5      99,6%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
   страхование от несчастных случаев на производстве и
   профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300       749,5           453,5        437,4      96,4%
   Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                        110310        18,0             2,0          2,0     100,0%
   расходы
   Мягкий инвентарь и обмундирование                                                           110320        76,6            17,4         17,4     100,0%
   Продукты питания                                                                            110330       496,0           323,0        323,0     100,0%
   Оплата горюче-смазочных материалов                                                          110340        62,0            30,0         36,0     120,0%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350        96,9            81,1         59,0      72,7%
   Оплата услуг связи                                                                          110600        50,5            21,9         27,3     124,7%
   Оплата коммунальных услуг                                                                   110700       396,8           143,9        143,8      99,9%
   Оплата потребления тепловой энергии                                                         110720       339,0            93,1         93,1     100,0%
   Оплата отопления и технологических нужд                                                     110721       339,0            93,1         93,1     100,0%
   Оплата потребления электрической энергии                                                    110730        30,1            36,2         36,1      99,7%
   Оплата водоснабжения помещений                                                              110740        27,7            14,6         14,6     100,0%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000       264,4           933,0       1001,6     107,4%
   услуг
   Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                                 111030        30,2            61,4         45,6      74,3%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040       234,2           871,6        956,0     109,7%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000        33,6            33,6         33,6     100,0%
   Трансферты населению                                                                        130300        33,6            33,6         33,6     100,0%
   Прочие трансферты населению                                                                 130330        33,6            33,6         33,6     100,0%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000       338,1           253,1        253,1     100,0%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000       338,1           253,1        253,1     100,0%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100       338,1           253,1        253,1     100,0%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120       338,1           253,1        253,1     100,0%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      8876,7          8876,7       8907,3     100,3%
   Здравоохранение и физическая культура                         091  17                                  81598,3         81598,3      86335,0     105,8%
   Физическая культура и спорт                                   091  17   03                             81598,3         81598,3      86335,0     105,8%
   Финансирование части расходов на содержание спортивных        091  17   03  433                        20000,0         20000,0      20000,0     100,0%
   команд
   Прочие учреждения и мероприятия в области физической          091  17   03  433  314                   20000,0         20000,0      20000,0     100,0%
   культуры и спорта
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     20000,0         20000,0      20000,0     100,0%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     20000,0         20000,0      20000,0     100,0%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000     20000,0         20000,0      20000,0     100,0%
   услуг
   Прочие текущие расходы                                                                      111040     20000,0         20000,0      20000,0     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     20000,0         20000,0      20000,0     100,0%
   Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт          091  17   03  434                        61598,3         61598,3      66335,0     107,7%
   Прочие учреждения и мероприятия в области физической          091  17   03  434  314                   61598,3         61598,3      66335,0     107,7%
   культуры и спорта
   Прочие учреждения и мероприятия в области физической          091  17   03  434  314    58             37321,5         37321,5      42058,2     112,7%
   культуры и спорта
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     37321,5         37321,5      42058,2     112,7%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     37321,5         37321,5      42058,2     112,7%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000     37321,5         37321,5      42058,2     112,7%
   услуг
   Прочие текущие расходы                                                                      111040     37321,5         37321,5      42058,2     112,7%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     37321,5         37321,5      42058,2     112,7%
   Централизованные расходы на ремонт спортивных                 091  17   03  434  314    59             24276,8         24276,8      24276,8     100,0%
   сооружений области
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     24276,8         24276,8      24276,8     100,0%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     24276,8         24276,8      24276,8     100,0%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000     24276,8         24276,8      24276,8     100,0%
   услуг
   Прочие текущие расходы                                                                      111040     24276,8         24276,8      24276,8     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     24276,8         24276,8      24276,8     100,0%
   091
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000    114046,6        114321,6     118879,4     104,0%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000    113865,0        114137,0     118718,7     104,0%
   Оплата труда                                                                                110100     17688,9         17130,3      17156,0     100,2%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110     17688,9         17130,3      17156,0     100,2%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      6314,4          6072,4       6026,3      99,2%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное
   социальное страхование от несчастных случаев на
   производстве и профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300      3561,5          2912,2       2555,9      87,8%
   Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                        110310       127,0            21,0         15,0      71,4%
   расходы
   Мягкий инвентарь и обмундирование                                                           110320       425,6           357,4        347,4      97,2%
   Продукты питания                                                                            110330      1496,0          1089,0       1118,7     102,7%
   Оплата горюче-смазочных материалов                                                          110340       416,0           384,0        324,1      84,4%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350      1096,9          1060,8        750,7      70,8%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400       177,0           132,0         56,7      43,0%
   Транспортные услуги                                                                         110500        99,0            95,5         68,9      72,1%
   Оплата услуг связи                                                                          110600       197,2           160,1        158,3      98,9%
   Оплата коммунальных услуг                                                                   110700      2001,3          1501,1       1362,2      90,7%
   Оплата содержания помещений                                                                 110710        38,9             4,5          1,5      33,3%
   Оплата потребления тепловой энергии                                                         110720       831,2           506,2        488,2      96,4%
   Оплата отопления и технологических нужд                                                     110721       831,2           506,2        488,2      96,4%
   Оплата потребления электрической энергии                                                    110730       204,2           166,5        162,4      97,5%
   Оплата водоснабжения помещений                                                              110740       124,8            26,3         21,3      81,0%
   Оплата аренды помещений, земли и другого имущества                                          110750       802,2           797,6        688,8      86,4%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000     83825,7         86133,4      91334,4     106,0%
   услуг
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020        59,0            39,0         18,0      46,2%
   Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                                 111030       230,2           311,4        303,1      97,3%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040     83536,5         85783,0      91013,3     106,1%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000       181,6           184,6        160,7      87,1%
   Трансферты населению                                                                        130300       181,6           184,6        160,7      87,1%
   Стипендии                                                                                   130320       122,0           122,0        101,6      83,3%
   Прочие трансферты населению                                                                 130330        59,6            62,6         59,1      94,4%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000      1127,6           852,6       1100,7     129,1%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000      1127,6           852,6       1100,7     129,1%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100       937,6           852,6       1100,7     129,1%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120       937,6           852,6       1100,7     129,1%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   Капитальный ремонт                                                                          240300       190,0             0,0          0,0       0,0%
   Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                             240330       190,0             0,0          0,0       0,0%
   назначения, за исключением капитального ремонта
   жилого фонда
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000    115174,2        115174,2     119980,1     104,2%
   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ               106                                       7085,1          7085,1       7085,0     100,0%
   Государственное управление и местное самоуправление           106  01                                   7085,1          7085,1       7085,0     100,0%
   Прочие расходы на общегосударственное управление              106  01   05                              7085,1          7085,1       7085,0     100,0%
   Обеспечение деятельности счетной палаты субъекта              106  01   05  048                         7085,1          7085,1       7085,0     100,0%
   Российской Федерации
   Денежное содержание аппарата                                  106  01   05  048  027                    5679,2          5409,2       5409,0     100,0%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      5679,2          5409,2       5409,0     100,0%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      5679,2          5409,2       5409,0     100,0%
   Оплата труда                                                                                110100      4178,8          4178,8       4179,0     100,0%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      4178,8          4178,8       4179,0     100,0%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      1500,4          1230,4       1230,0     100,0%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
   страхование от несчастных случаев на производстве и
   профессиональных заболеваний)
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      5679,2          5409,2       5409,0     100,0%
   Расходы на содержание аппарата                                106  01   05  048  029                    1405,9          1675,9       1676,0     100,0%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      1030,4          1300,4       1300,0     100,0%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      1030,4          1300,4       1300,0     100,0%
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300       372,0           658,6        659,0     100,1%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350       372,0           658,6        659,0     100,1%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400       146,0           119,4        119,0      99,7%
   Транспортные услуги                                                                         110500       177,0           147,0        147,0     100,0%
   Оплата услуг связи                                                                          110600       115,0            86,5         87,0     100,6%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000       220,4           288,9        288,0      99,7%
   услуг
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020        22,0            32,0         32,0     100,0%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040       198,4           256,9        256,0      99,6%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000       375,5           375,5        376,0     100,1%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000       375,5           375,5        376,0     100,1%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100       375,5           375,5        376,0     100,1%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120       375,5           375,5        376,0     100,1%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      1405,9          1675,9       1676,0     100,0%
   106
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      6709,6          6709,6       6709,0     100,0%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      6709,6          6709,6       6709,0     100,0%
   Оплата труда                                                                                110100      4178,8          4178,8       4179,0     100,0%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      4178,8          4178,8       4179,0     100,0%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      1500,4          1230,4       1230,0     100,0%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное
   социальное страхование от несчастных случаев на
   производстве и профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300       372,0           658,6        659,0     100,1%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350       372,0           658,6        659,0     100,1%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400       146,0           119,4        119,0      99,7%
   Транспортные услуги                                                                         110500       177,0           147,0        147,0     100,0%
   Оплата услуг связи                                                                          110600       115,0            86,5         87,0     100,6%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000       220,4           288,9        288,0      99,7%
   услуг
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020        22,0            32,0         32,0     100,0%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040       198,4           256,9        256,0      99,6%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000       375,5           375,5        376,0     100,1%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000       375,5           375,5        376,0     100,1%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100       375,5           375,5        376,0     100,1%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120       375,5           375,5        376,0     100,1%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      7085,1          7085,1       7085,0     100,0%
   УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ            111                                      13109,4         13109,4      16319,3     124,5%
   ОБЛАСТИ
   Государственное управление и местное самоуправление           111  01                                   3607,0          3607,0       6928,2     192,1%
   Функционирование исполнительных органов                       111  01   03                              3607,0          3607,0       6928,2     192,1%
   государственной власти
   Обеспечение деятельности органов исполнительной власти        111  01   03  036                         3607,0          3607,0       6928,2     192,1%
   субъектов Российской Федерации
   Денежное содержание аппарата                                  111  01   03  036  027                    2750,0          2750,0       6040,0     219,6%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      2750,0          2750,0       6040,0     219,6%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      2750,0          2750,0       6040,0     219,6%
   Оплата труда                                                                                110100      2025,0          2025,0       4448,5     219,7%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      2025,0          2025,0       4448,5     219,7%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200       725,0           725,0       1591,5     219,5%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
   страхование от несчастных случаев на производстве и
   профессиональных заболеваний)
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      2750,0          2750,0       6040,0     219,6%
   Расходы на содержание аппарата                                111  01   03  036  029                     857,0           857,0        888,2     103,6%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000       579,0           374,8        406,0     108,3%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000       579,0           374,8        406,0     108,3%
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300        30,0            30,0        119,9     399,7%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350        30,0            30,0        119,9     399,7%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400       176,0           176,0        129,0      73,3%
   Транспортные услуги                                                                         110500       252,0            47,8         40,0      83,7%
   Оплата услуг связи                                                                          110600        83,0            83,0         78,0      94,0%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000        38,0            38,0         39,1     102,9%
   услуг
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020        28,0            28,0         28,1     100,4%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040        10,0            10,0         11,0     110,0%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000       278,0           482,2        482,2     100,0%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000       278,0           482,2        482,2     100,0%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100       278,0           482,2        482,2     100,0%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120       278,0           482,2        482,2     100,0%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000       857,0           857,0        888,2     103,6%
   Сельское хозяйство и рыболовство                              111  08                                   9502,4          9502,4       9391,1      98,8%
   Сельскохозяйственное производство                             111  08   01                              3502,4          3502,4       3391,1      96,8%
   Прочие расходы в области сельского хозяйства                  111  08   01  342                         3502,4          3502,4       3391,1      96,8%
   Целевые субсидии и субвенции                                  111  08   01  342  290                    3502,4          3502,4       3391,1      96,8%
   Содержание ветсети                                            111  08   01  342  290    08              3502,4          3502,4       3391,1      96,8%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      3502,4          3502,4       3391,1      96,8%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      3502,4          3502,4       3391,1      96,8%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100      3502,4          3502,4       3391,1      96,8%
   Прочие субсидии                                                                             130140      3502,4          3502,4       3391,1      96,8%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      3502,4          3502,4       3391,1      96,8%
   Прочие мероприятия в области сельского хозяйства              111  08   05                              6000,0          6000,0       6000,0     100,0%
   Прочие расходы в области сельского хозяйства                  111  08   05  342                         6000,0          6000,0       6000,0     100,0%
   Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов         111  08   05  342  397                    6000,0          6000,0       6000,0     100,0%
   Ветеринарное обеспечение развития животноводства и            111  08   05  342  397    61              6000,0          6000,0       6000,0     100,0%
   охрана населения от болезней
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      6000,0          6000,0       6000,0     100,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      6000,0          6000,0       6000,0     100,0%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100      6000,0          6000,0       6000,0     100,0%
   Прочие субсидии                                                                             130140      6000,0          6000,0       6000,0     100,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      6000,0          6000,0       6000,0     100,0%
   111
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     12831,4         12627,2      15837,1     125,4%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      3329,0          3124,8       6446,0     206,3%
   Оплата труда                                                                                110100      2025,0          2025,0       4448,5     219,7%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      2025,0          2025,0       4448,5     219,7%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200       725,0           725,0       1591,5     219,5%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное
   социальное страхование от несчастных случаев на
   производстве и профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300        30,0            30,0        119,9     399,7%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350        30,0            30,0        119,9     399,7%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400       176,0           176,0        129,0      73,3%
   Транспортные услуги                                                                         110500       252,0            47,8         40,0      83,7%
   Оплата услуг связи                                                                          110600        83,0            83,0         78,0      94,0%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000        38,0            38,0         39,1     102,9%
   услуг
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020        28,0            28,0         28,1     100,4%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040        10,0            10,0         11,0     110,0%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      9502,4          9502,4       9391,1      98,8%
   Субсидии и субвенции                                                                        130100      9502,4          9502,4       9391,1      98,8%
   Прочие субсидии                                                                             130140      9502,4          9502,4       9391,1      98,8%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000       278,0           482,2        482,2     100,0%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000       278,0           482,2        482,2     100,0%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100       278,0           482,2        482,2     100,0%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120       278,0           482,2        482,2     100,0%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     13109,4         13109,4      16319,3     124,5%
   УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ          116                                      11873,0         11873,0      11222,6      94,5%
   НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
   Государственное управление и местное самоуправление           116  01                                   9373,0          9373,0       8972,6      95,7%
   Функционирование исполнительных органов                       116  01   03                              9373,0          9373,0       8972,6      95,7%
   государственной власти
   Обеспечение деятельности органов исполнительной власти        116  01   03  036                         9373,0          9373,0       8972,6      95,7%
   субъектов Российской Федерации
   Денежное содержание аппарата                                  116  01   03  036  027                    8899,0          8899,0       8568,8      96,3%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      8899,0          8899,0       8568,8      96,3%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      8899,0          8899,0       8568,8      96,3%
   Оплата труда                                                                                110100      6554,0          6554,0       6500,4      99,2%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      6554,0          6554,0       6500,4      99,2%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      2345,0          2345,0       2068,4      88,2%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
   страхование от несчастных случаев на производстве и
   профессиональных заболеваний)
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      8899,0          8899,0       8568,8      96,3%
   Расходы на содержание аппарата                                116  01   03  036  029                     474,0           474,0        403,8      85,2%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000       329,0           286,3        259,1      90,5%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000       329,0           286,3        259,1      90,5%
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300        40,0            32,0         40,0     125,0%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350        40,0            32,0         40,0     125,0%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400       116,0            96,1         72,2      75,1%
   Оплата услуг связи                                                                          110600       110,0           103,0        106,9     103,8%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000        63,0            55,2         40,0      72,5%
   услуг
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020        40,0            40,0         17,0      42,5%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040        23,0            15,2         23,0     151,3%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000       145,0           187,7        144,7      77,1%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000       145,0           187,7        144,7      77,1%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100       145,0           187,7        144,7      77,1%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120       145,0           187,7        144,7      77,1%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000       474,0           474,0        403,8      85,2%
   Прочие расходы                                                116  30                                   2500,0          2500,0       2250,0      90,0%
   Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам            116  30   04                              2500,0          2500,0       2250,0      90,0%
   Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям        116  30   04  515                         2500,0          2500,0       2250,0      90,0%
   Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов         116  30   04  515  397                    2500,0          2500,0       2250,0      90,0%
   Программа "Содействие занятости населения                     116  30   04  515  397   144              2500,0          2500,0       2250,0      90,0%
   Новосибирской области на 2001 - 2003 годы"
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      2500,0          2500,0       2250,0      90,0%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      2500,0          2500,0       2250,0      90,0%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000      2500,0          2500,0       2250,0      90,0%
   услуг
   Прочие текущие расходы                                                                      111040      2500,0          2500,0       2250,0      90,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      2500,0          2500,0       2250,0      90,0%
   116
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     11728,0         11685,3      11077,9      94,8%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     11728,0         11685,3      11077,9      94,8%
   Оплата труда                                                                                110100      6554,0          6554,0       6500,4      99,2%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      6554,0          6554,0       6500,4      99,2%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      2345,0          2345,0       2068,4      88,2%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное
   социальное страхование от несчастных случаев на
   производстве и профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300        40,0            32,0         40,0     125,0%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350        40,0            32,0         40,0     125,0%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400       116,0            96,1         72,2      75,1%
   Оплата услуг связи                                                                          110600       110,0           103,0        106,9     103,8%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000      2563,0          2555,2       2290,0      89,6%
   услуг
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020        40,0            40,0         17,0      42,5%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040      2523,0          2515,2       2273,0      90,4%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000       145,0           187,7        144,7      77,1%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000       145,0           187,7        144,7      77,1%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100       145,0           187,7        144,7      77,1%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120       145,0           187,7        144,7      77,1%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     11873,0         11873,0      11222,6      94,5%
   УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ             121                                     153383,0        153383,0     138940,0      90,6%
   ГУВД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
   Правоохранительная деятельность и обеспечение                 121  05                                 153383,0        153383,0     138940,0      90,6%
   безопасности государства
   Государственная противопожарная служба                        121  05   09                            153383,0        153383,0     138940,0      90,6%
   Обеспечение личного состава войск (сил)                       121  05   09  601                       153383,0        153383,0     138940,0      90,6%
   Содержание подведомственных структур                          121  05   09  601  075                  153383,0        153383,0     138940,0      90,6%
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000    144250,8        144601,7     126277,0      87,3%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000    128251,0        128601,9     116988,0      91,0%
   Оплата труда                                                                                110100     93325,1         93325,1      82794,0      88,7%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110     48663,0         48663,0      43934,0      90,3%
   Денежное довольствие военнослужащих                                                         110120     41601,6         41601,6      37046,0      89,0%
   Выходное пособие при увольнении                                                             110130      1352,0          1352,0        731,0      54,1%
   Компенсация налога на доходы физических лиц                                                 110150      1708,5          1708,5       1083,0      63,4%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200     16617,1         16617,1      15278,0      91,9%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
   страхование от несчастных случаев на производстве и
   профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300     10067,0         10417,9      13679,0     131,3%
   Мягкий инвентарь и обмундирование                                                           110320      4000,0          4000,0       5454,0     136,3%
   Продукты питания                                                                            110330         0,0             0,0       1182,0       0,0%
   Оплата горюче-смазочных материалов                                                          110340      4000,0          4350,9       4251,0      97,7%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350      2067,0          2067,0       2792,0     135,1%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400       373,4           373,4        333,0      89,2%
   Транспортные услуги                                                                         110500      1979,6          1979,6        438,0      22,1%
   Оплата услуг связи                                                                          110600      1008,0          1008,0        387,0      38,4%
   Оплата коммунальных услуг                                                                   110700      2334,0          2334,0       1870,0      80,1%
   Оплата потребления тепловой энергии                                                         110720      1666,0          1666,0       1188,0      71,3%
   Оплата отопления и технологических нужд                                                     110721      1666,0          1666,0       1188,0      71,3%
   Оплата потребления электрической энергии                                                    110730       575,0           575,0        512,0      89,0%
   Оплата водоснабжения помещений                                                              110740        93,0            93,0        170,0     182,8%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000      2546,8          2546,8       2209,0      86,7%
   услуг
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020        50,0            50,0         10,0      20,0%
   Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                                 111030       850,0           850,0       1265,0     148,8%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040      1646,8          1646,8        934,0      56,7%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     15999,8         15999,8       9289,0      58,1%
   Трансферты населению                                                                        130300     15999,8         15999,8       9289,0      58,1%
   Выплаты пенсий и пособий                                                                    130310        75,0            75,0         16,0      21,3%
   Прочие трансферты населению                                                                 130330     12557,8         12557,8       7974,0      63,5%
   Компенсации на лечение                                                                      130340      3367,0          3367,0       1299,0      38,6%
   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000      9132,2          8781,3      12663,0     144,2%
   КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000      9132,2          8781,3      12663,0     144,2%
   Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100      8332,2          7981,3      12063,0     151,1%
   длительного пользования
   Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120      8332,2          7981,3      12063,0     151,1%
   оборудования и предметов длительного пользования для
   государственных и муниципальных учреждений
   Капитальный ремонт                                                                          240300       800,0           800,0        600,0      75,0%
   Прочий капитальный ремонт                                                                   240350       800,0           800,0        600,0      75,0%
   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000    153383,0        153383,0     138940,0      90,6%
   121
   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000    144250,8        144601,7     126277,0      87,3%
   ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000    128251,0        128601,9     116988,0      91,0%
   Оплата труда                                                                                110100     93325,1         93325,1      82794,0      88,7%
   Оплата труда гражданских служащих                                                           110110     48663,0         48663,0      43934,0      90,3%
   Денежное довольствие военнослужащих                                                         110120     41601,6         41601,6      37046,0      89,0%
   Выходное пособие при увольнении                                                             110130      1352,0          1352,0        731,0      54,1%
   Компенсация налога на доходы физических лиц                                                 110150      1708,5          1708,5       1083,0      63,4%
   Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200     16617,1         16617,1      15278,0      91,9%
   налог (взнос) включая тарифы на обязательное
   социальное страхование от несчастных случаев на
   производстве и профессиональных заболеваний)
   Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300     10067,0         10417,9      13679,0     131,3%
   Мягкий инвентарь и обмундирование                                                           110320      4000,0          4000,0       5454,0     136,3%
   Продукты питания                                                                            110330         0,0             0,0       1182,0       0,0%
   Оплата горюче-смазочных материалов                                                          110340      4000,0          4350,9       4251,0      97,7%
   Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350      2067,0          2067,0       2792,0     135,1%
   Командировки и служебные разъезды                                                           110400       373,4           373,4        333,0      89,2%
   Транспортные услуги                                                                         110500      1979,6          1979,6        438,0      22,1%
   Оплата услуг связи                                                                          110600      1008,0          1008,0        387,0      38,4%
   Оплата коммунальных услуг                                                                   110700      2334,0          2334,0       1870,0      80,1%
   Оплата потребления тепловой энергии                                                         110720      1666,0          1666,0       1188,0      71,3%
   Оплата отопления и технологических нужд                                                     110721      1666,0          1666,0       1188,0      71,3%
   Оплата потребления электрической энергии                                                    110730       575,0           575,0        512,0      89,0%
   Оплата водоснабжения помещений                                                              110740        93,0            93,0        170,0     182,8%
   Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000      2546,8          2546,8       2209,0      86,7%
   услуг
   Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020        50,0            50,0         10,0      20,0%
   Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                                 111030       850,0           850,0       1265,0     148,8%
   Прочие текущие расходы                                                                      111040      1646,8          1646,8        934,0      56,7%
   СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕ