Постановление Правительства Новосибирской области от 17.09.2012 № 427-п
Об утверждении долгосрочной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру "112" на 2012-2017 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.09.2012 N 427-п
г.Новосибирск
Об утверждении долгосрочной целевой программы
"Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
на территории Новосибирской области по единому номеру "112"
на 2012-2017 годы"
(В редакции Постановления Правительства Новосибирской области
от 24.06.2013 г. N 271-п)
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от28.12.2010 N 1632 "О совершенствовании системы обеспечения вызоваэкстренных оперативных служб на территории Российской Федерации", всоответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от21.11.2011 N 958 "О системе обеспечения вызова экстренныхоперативных служб по единому номеру "112", Законом Новосибирскойобласти от 30.01.2012 N42-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработкедолгосрочных целевых программ Новосибирской области, их формированияи реализации" Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые:
1) долгосрочную целевую программу "Создание системы обеспечениявызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирскойобласти по единому номеру "112" на 2012-2017 годы";
2) Условия предоставления и расходования субсидий местнымбюджетам муниципальных районов и городских округов за счет средствобластного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятийдолгосрочной целевой программы "Создание системы обеспечения вызоваэкстренных оперативных служб на территории Новосибирской области поединому номеру "112" на 2012-2017 годы";
3) Порядок финансирования мероприятий, предусмотренныхдолгосрочной целевой программой "Создание системы обеспечения вызоваэкстренных оперативных служб на территории Новосибирской области поединому номеру "112" на 2012-2017 годы".
2. Министерству финансов и налоговой политики Новосибирскойобласти (Голубенко В.Ю.) при подготовке изменений в ЗаконНовосибирской области от 09.12.2011 N 169-ОЗ "Об областном бюджетеНовосибирской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014годов" предусмотреть дополнительные ассигнования на реализациюПрограммы, утвержденной настоящим постановлением.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первогозаместителя Губернатора Новосибирской области Соболева А. К. (Вредакции Постановления Правительства Новосибирской областиот 24.06.2013 г. N 271-п)Губернатор Новосибирской области В.А. Юрченко
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Новосибирской области
от 17.09.2012 N 427-п
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА"Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на
территории Новосибирской области по единому номеру "112"
на 2012-2017 годы"
(В редакции Постановления Правительства Новосибирской области
от 24.06.2013 г. N 271-п)
I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ|———————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| Наименование | Долгосрочная целевая программа "Создание системы обеспечения || Программы | вызова экстренных оперативных служб на территории || | Новосибирской области по единому номеру "112" на 2012-2017 || | годы" (далее - Программа) ||———————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| Наименование, дата и | Распоряжение Правительства Новосибирской области от || номер правового акта | 26.03.2012 N 72-рп "О разработке проекта долгосрочной || о разработке | целевой программы "Создание системы обеспечения вызова || Программы | экстренных оперативных служб на территории Новосибирской || | области по единому номеру "112" на 2012-2017 годы" ||———————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| Основные разработчики | Департамент информатизации и развития || Программы | телекоммуникационных технологий Новосибирской области ||———————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| Государственный | Департамент информатизации и развития телекоммуникационных || заказчик | технологий Новосибирской области (государственный || (государственный | заказчик-координатор); || заказчик-координатор) | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства || Программы | Новосибирской области ||———————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| Руководитель | Руководитель департамента информатизации и развития || Программы | телекоммуникационных технологий Новосибирской области ||———————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| Исполнители основных | Департамент информатизации и развития телекоммуникационных || мероприятий Программы | технологий Новосибирской области во взаимодействии с Главным || | управлением Министерства Российской Федерации по делам || | гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации || | последствий стихийных бедствий по Новосибирской области, || | Главным управлением Министерства внутренних дел Российской || | Федерации по Новосибирской области; || | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства || | Новосибирской области; || | министерство здравоохранения Новосибирской области; || | государственное казенное учреждение Новосибирской области || | "Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской || | обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности || | Новосибирской области"; || | органы местного самоуправления муниципальных районов и || | городских округов Новосибирской области, на территории || | которых проводятся мероприятия по развертыванию системы || | обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому || | номеру "112" (привлекаемые по согласованию); || | организации, привлекаемые на конкурсной основе в || | установленном действующим законодательством порядке ||———————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| Цели и задачи | Цель: || Программы | улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб и || | повышение эффективности их реагирования на вызовы, || | поступающие от населения путем развертывания на территории || | Новосибирской области системы обеспечения вызова экстренных || | оперативных служб по единому номеру "112" (далее - "Система || | 112"). || | Задачи: || | 1. Проектирование "Системы 112". || | 2. Обеспечение территориального развертывания и || | функционального развития "Системы 112" на территории || | Новосибирской области. || | 3. Организация обучения и повышения квалификации || | специалистов "Системы 112". || | 4. Информирование населения Новосибирской области о || | возможности вызова экстренных оперативных служб по единому || | номеру "112" ||———————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| Сроки (этапы) | Срок реализации Программы: 2012-2017 годы. || реализации Программы | Этапы реализации Программы: || | Этап 1. Проектирование "Системы 112" - 2012 год. || | Этап 2. Развертывание "Системы 112" в пилотной зоне, || | определенной по итогам реализации этапа 1 - 2013_2015 годы. || | Этап 3. Развертывание и функциональное развитие "Системы || | 112" на всей территории Новосибирской области - 2016-2017 || | годы ||———————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| Объемы финансирования | Общий объем финансирования Программы - 653 648,0 тыс. || (с расшифровкой по | рублей, из них: || годам и источникам | федеральный бюджет<*> - 208 248,0 тыс. рублей, || финансирования и | областной бюджет - 444 380,0 тыс. рублей, в том числе: || исполнителям | департамент информатизации и развития телекоммуникационных || мероприятий | технологий Новосибирской области - 200 380,0 тыс. рублей, || Программы) | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства || | Новосибирской области - 244 000,0 тыс. рублей; || | местные бюджеты<**> - 1 020,0 тыс. рублей; || | внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей. || | || | В том числе по годам: || | 2012 год - 8 000,0 тыс. рублей, || | федеральный бюджет<*> - 0,0 тыс. рублей, || | областной бюджет - 8 000,0 тыс. рублей, || | местные бюджеты<**> - 0,0 тыс. рублей, || | внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей. || | || | 2013 год - 206 476,0 тыс. рублей, || | федеральный бюджет<*> - 138 076,0 тыс. рублей, || | областной бюджет - 67 890,0 тыс. рублей, || | местные бюджеты<**> - 510,0 тыс. рублей, || | внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей. || | || | 2014 год - 326 222,0 тыс. рублей, || | федеральный бюджет<*> - 70 172,0 тыс. рублей, || | областной бюджет - 255 540,0 тыс. рублей, || | местные бюджеты<**> - 510,0 тыс. рублей, || | внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей. || | || | 2015 год - 66 850,0 тыс. рублей, || | федеральный бюджет<*> - 0 тыс. рублей, || | областной бюджет - 66 850,0 тыс. рублей, || | местные бюджеты<**> - 0,0 тыс. рублей, || | внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей. || | || | 2016 год - 30 200,0 тыс. рублей, || | федеральный бюджет<*> - 0,0 тыс. рублей, || | областной бюджет - 30 200,0 тыс. рублей, || | местные бюджеты<**> - 0,0 тыс. рублей, || | внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей. || | || | 2017 год - 15 900,0 тыс. рублей, || | федеральный бюджет<*> - 0 тыс. рублей, || | областной бюджет - 15 900,0 тыс. рублей, || | местные бюджеты<**> - 0,0 тыс. рублей, || | внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей ||———————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| Важнейшие целевые | Важнейшие целевые индикаторы Программы: || индикаторы. | среднее время комплексного реагирования экстренных || Ожидаемые конечные | оперативных служб на вызовы населения, поступающие по || результаты реализации | единому номеру "112" на территории Новосибирской области. || Программы, выраженные | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: || в количественно | Реализация Программы позволит к 2017 году: || измеримых показателях | сократить с 60 до 40 минут время комплексного реагирования || | экстренных оперативных служб на вызовы населения, || | поступающие по единому номеру "112" на территории || | Новосибирской области; || | обеспечить подключение к "Системе 112" единых || | дежурно-диспетчерских служб во всех муниципальных районах и || | городских округах Новосибирской области; || | подготовить к работе в "Системе 112" 940 специалистов; || | проинформировать 97% населения Новосибирской области о || | возможности вызова экстренных оперативных служб по единому || | номеру "112"; || | создать условия для уменьшения возможного || | социально-экономического ущерба вследствие происшествий и || | чрезвычайных ситуаций на территории Новосибирской области ||———————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| Электронный адрес | Программа размещается на официальном сайте департамента || размещения Программы | информатизации и развития телекоммуникационных технологий || в сети Интернет | Новосибирской области в разделе "Документы" > "Целевые || | программы" ||———————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
<*>Приведена прогнозная оценка на условиях софинансирования засчет субсидий федерального бюджета.
<**>Приведена прогнозная оценка. Объемы финансирования ежегодноуточняются после принятия решения о бюджетах представительнымиорганами местного самоуправления в Новосибирской области.
II. Обоснование необходимости разработки Программы
Предметом регулирования Программы является внедрениеинформационно-коммуникационных технологий в процессы взаимодействияи обеспечения реагирования экстренных оперативных служб при вызовахнаселения на территории Новосибирской области.
Сфера деятельности Программы -информационно-телекоммуникационная.
1. Краткий анализ текущего состояния сферы действия Программы
В целях реализации стратегических приоритетов РоссийскойФедерации в сфере обеспечения общественной безопасности, в том числепри решении соответствующих задач социально-экономического развитияНовосибирской области необходима разработка и осуществлениекомплекса мероприятий по модернизации систем взаимодействия иобеспечения реагирования экстренных оперативных служб на поступающиеот населения вызовы на территории Новосибирской области на основевнедрения современных средств информатизации.
Перечень экстренных оперативных служб утвержден постановлениемПравительства Российской Федерации от 31.12.2004 N 894 "Обутверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которыхкруглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связипользователю услугами связи, и о назначении единого номера вызоваэкстренных оперативных служб" и включает: службу пожарной охраны,службу реагирования в чрезвычайных ситуациях, полицию, службу скороймедицинской помощи, аварийную службу газовой сети, службу"Антитеррор", а в качестве единого номера вызова экстренныхоперативных служб на всей территории Российской Федерации назначенномер "112".
В настоящее время на территории Новосибирской области приемвызовов населения о чрезвычайных ситуациях и происшествиях (далее -вызовов) осуществляют следующие экстренные оперативные службы пономерам:
служба пожарной охраны - номер "01",
служба полиции - номер "02",
служба скорой медицинской помощи - номер "03",
аварийная служба газовой сети - номер "04",
центр управления в кризисных ситуациях МЧС России поНовосибирской области (далее - ЦУКС НСО) - номер "290-23-09",
служба "Антитеррор" - номер "239-99-99".
В составе экстренных оперативных служб в каждом муниципальномрайоне и городском округе Новосибирской области функционирует единаядежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС), осуществляющаявзаимодействие с дежурно-диспетчерскими службами соответствующегомуниципального района или городского округа Новосибирской области(далее - ДДС). Всего в Новосибирской области насчитывается 34 ЕДДС,так как население города Искитима и Искитимского района, обслуживаетодна ЕДДС.
Структура ДДС на территории Новосибирской области представленав таблице 1.
Таблица 1|————————————————————|——————|———————|———————|——————|———————————————————|————————————|———————————|| Тип службы | ДДС | ДДС | ДДС | ДДС | ДДС | ДДС | Всего || | "01" | "02" | "03" | "04" | реагирования | "Анти- | ДДС || | | | | | в ЧС | террор" | || | | | | | (ЦУКС НСО) | | ||————————————————————|——————|———————|———————|——————|———————————————————|————————————|———————————|| Количество ДДС | 38 | 34 | 48 | 31 | 1 | 1 | 153 ||————————————————————|——————|———————|———————|——————|———————————————————|————————————|———————————|
По данным ЦУКС НСО в 2011 году всего зафиксировано 176 021вызов, из которых 101 017 обработано в ЦУКС НСО, 75 104переадресованы в другие дежурно-диспетчерские службы. Анализнакопленных статистических данных в период с 2005 по 2011 годыпоказывает устойчивый прирост числа вызовов - порядка 15% ежегодно.
По данным МЧС России в Новосибирской области в 2011 году всегопогибло 787 человек, в том числе: 429 человек - в результате 2 770дорожно-транспортных происшествий, 248 человек - в результате 3 891пожара, 110 человек - в результате 142 происшествий на водныхобъектах.
Средний уровень гибели населения в результате различных видовпроисшествий в Новосибирской области ниже среднероссийского уровня.Соотношение показателей представлено в таблице 2.
Таблица 2
Средний уровень гибели населения Новосибирской области в 2011 году|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| Виды происшествий | Средний уровень гибели населения<1>, || | чел. на 100 тыс. населения || |———————————————————————|—————————————————|| | в Российской Федерации| в Новосибирской || | (в среднем) | области ||—————————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|| Чрезвычайные ситуации (ЧС)<2> | 0,48 | 0 ||—————————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|| Происшествия на водных объектах<2> | 5,33 | 4,09 ||—————————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|| Пожары<3> | 9,20 | 9,21 ||—————————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|| Итого (в ЧС, пожарах и на воде) | 15,01 | 13,30 ||—————————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|| Дорожно-транспортные происшествия | 18,59 | 15,93 || (ДТП)<4> | | ||—————————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|| Всего (с учетом ДТП) | 33,60 | 29,23 ||—————————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|
<1>- расчет проведен по данным о численности населения посостоянию на 01.01.2012, размещенным на сайте Росстата и согласноданным Территориального органа Федеральной службы государственнойстатистики по Новосибирской области на 01.01.2012;
<2>- расчет проведен на основании данных Государственногодоклада о состоянии защиты населения и территорий РоссийскойФедерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенногохарактера в 2011 году, опубликованного на официальном сайте МЧСРоссии;
<3>- по данным Федерального государственного учреждения"Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательскийинститут противопожарной обороны" МЧС России;
<4>- расчет проведен на основании данных с официального сайтаГИБДД МВД России.
По данным Научно-практического центра экстренной медицинскойпомощи из общего числа пострадавших в результате происшествий ичрезвычайных ситуаций 10% умирают вследствие получения травм, несовместимых с жизнью, 22% погибает из-за несвоевременности оказанияим медицинской помощи.
Опыт работы экстренных оперативных служб показывает, что дляэффективного оказания помощи при происшествиях или чрезвычайныхситуациях в 20% случаев требуется привлечение более одной экстреннойоперативной службы.
В настоящее время на территории Новосибирской областифункционируют более 120 потенциально опасных объектов, из них: 42пожаровзрывоопасных, 15 химически опасных и 1 биологически опасныйобъект, из которых 45% расположены на территории жилых массивов, втом числе: Новосибирский завод химических концентратов, Куйбышевскийхимический завод.
Износ основных производственных фондов составляет от 40% до80%, что увеличивает риск возникновения чрезвычайных ситуацийтехногенного характера. Кроме того, высоки риски возникновениячрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства,поскольку износ зданий жилищного фонда составляет более 60%. В зонахвоздействия потенциальных техногенных угроз проживает более 50%населения городских округов Новосибирской области.
Существенно изменившиеся социально-экономические условияжизнедеятельности населения, а именно: рост плотности городскогонаселения, увеличение количества мест массового пребывания людей,пассажиро- и грузопотоков, усиление террористической угрозы,предъявляют новые требования к оперативности и эффективностиреагирования экстренных оперативных служб на поступающие отнаселения вызовы.
Сформированная на сегодняшний день система взаимодействия ЕДДСи ДДС на территории Новосибирской области характеризуетсянедостаточным качеством их взаимодействия с момента поступлениявызова до оказания помощи пострадавшим при привлечении несколькихэкстренных оперативных служб вследствие проблем с каналами связи,недостаточной обеспеченности данных служб необходимым персоналом, атакже вследствие недостаточной квалификации задействованногоперсонала.
В настоящее время также отсутствует единая база данных дляаварийных и диспетчерских служб, не организована система приема ипередачи информации между службами жизнеобеспечения Новосибирскойобласти. Отсутствует центральное звено в системе управленияпроцессами обеспечения общественной безопасности - центр обработкивызовов (далее - ЦОВ).
Качественную обработку постоянно растущего количества вызовов,поступающих от населения невозможно осуществлять без проведенияремонта (реконструкции) ЕДДС и последующего оснащения ЕДДС и ДДС ипрочих объектов системы обеспечения вызова экстренных оперативныхслужб современными техническими средствами информатизации.
Кроме этого, существенной проблемой в обеспечении обращениянаселения при происшествиях и чрезвычайных ситуациях в экстренныеоперативные службы с помощью единого номера "112" являетсяотсутствие информирования населения о такой возможности.
Главной проблемой, требующей скорейшего решения, являетсяорганизация эффективной координации действий межведомственногохарактера при реагировании на вызовы экстренных служб.
2. Обоснование необходимости решения существующей проблемы
программно-целевым методом
Для решения рассматриваемой проблемы требуется принципиальнаяновизна и высокая эффективность технических, организационных и иныхмероприятий, необходимых для широкомасштабного распространенияпрогрессивных научно-технических достижений в области обеспечениябезопасности населения.
Эффективное реагирование на происшествия и чрезвычайныеситуации не может быть достигнуто только в рамках основнойдеятельности федеральных органов исполнительной власти. В то жевремя ряд муниципальных образований не имеет достаточного объемасредств, необходимых для финансирования мероприятий по созданию"Системы 112".
На основе приведенного выше анализа текущего состояния сферыдеятельности Программы, с учетом текущего уровня гибели населенияНовосибирской области вследствие различных происшествий,возрастающих рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, учитываятребования, установленные федеральными нормативными правовымиактами, регламентирующими сроки, цели, структуру, порядок создания ифункционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативныхслужб по единому номеру "112", решение проблемы возможно только сприменением программно-целевого подхода.
Применение программно-целевого подхода позволит рациональноиспользовать средства бюджетов разных уровней и направлять их нареализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих условия улучшениявзаимодействия экстренных оперативных служб и повышенияэффективности их реагирования на вызовы населения на территорииНовосибирской области.
Программа разработана в соответствии с Указом ПрезидентаРоссийской Федерации от 28.12.2010 N 1632 "О совершенствованиисистемы обеспечения вызова экстренных оперативных служб натерритории Российской Федерации", постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 21.11.2011 N 958 "О системе обеспечениявызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".
III. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы
Целью Программы является улучшение взаимодействия экстренныхоперативных служб и повышение эффективности их реагирования навызовы, поступающие от населения путем развертывания на территорииНовосибирской области системы обеспечения вызова экстренныхоперативных служб по единому номеру "112".
Для достижения поставленной в рамках Программы цели необходиморешить следующие задачи:
1. Проектирование "Системы 112".
2. Обеспечение территориального развертывания и функциональногоразвития "Системы 112" на территории Новосибирской области.
3. Организация обучения и повышения квалификации специалистов"Системы 112".
4. Информирование населения Новосибирской области о возможностивызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".
Уровень достижения цели определяется достижением плановыхзначений важнейшего целевого индикатора Программы:
среднее время комплексного реагирования экстренных оперативныхслужб на вызовы населения, поступающие по единому номеру "112" натерритории Новосибирской области.
Выполнение поставленных Программой задач характеризуетсяуровнем достижения значений целевых индикаторов Программы:
готовность проектной сметной документации на создание "Системы112" на территории Новосибирской области;
количество единых дежурно-диспетчерские служб муниципальныхрайонов и городских округов Новосибирской области, прошедшихкомплексную модернизацию;
количество муниципальных районов и городских округовНовосибирской области, экстренные оперативные службы которыхподключены к "Системе 112";
количество специалистов, прошедших обучение и подтвердившихсоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к персоналу"Системы 112";
доля населения Новосибирской области, проинформированного о"Системе 112".
Цель, задачи Программы и планируемые значения целевыхиндикаторов по годам реализации Программы приведены в приложении N 1"Цель, задачи и целевые индикаторы долгосрочной целевой программы"Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб натерритории Новосибирской области по единому номеру "112" на2012-2017 годы" к Программе.
IV. Система мероприятий Программы
Для достижения цели Программы требуется реализация комплексаорганизационных и технических мер, включающих организациюкомплексного реагирования экстренных оперативных служб, создание иорганизацию функционирования информационной и телекоммуникационнойинфраструктуры "Системы 112", подсистем приема и обработки вызововот населения, хранения и актуализации баз данных системы, подсистемызащиты информации, подсистемы электронного межведомственноговзаимодействия, консультативного обслуживания населения, мониторингапотенциально опасных стационарных и подвижных объектов,геоинформационной подсистемы.
В соответствии с целью и задачами Программы сформированыследующие основные направления, по которым распределены мероприятияПрограммы:
нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение созданияи функционирования на территории Новосибирской области "Системы112";
материально-техническое и функциональное оснащение элементов"Системы 112" и обеспечение ее функционирования;
создание системы обучения и осуществление обучения персонала"Системы 112";
проведение информационно-разъяснительной работы среди населенияНовосибирской области о преимуществах и возможностях "Системы 112".
Реализация Программы осуществляется в соответствии с перечнеммероприятий Программы, уточняемым на очередной финансовый год поитогам завершения проектирования "Системы 112".
Перечень мероприятий Программы с указанием количественныххарактеристик и стоимости по годам, а также сроков реализации иответственных исполнителей с описанием ожидаемых результатов отреализации по каждому мероприятию приведен в приложении N 2"Мероприятия долгосрочной целевой программы "Создание системыобеспечения вызова экстренных оперативных служб на территорииНовосибирской области по единому номеру "112" на 2012_2017 годы" кПрограмме.
Реализация Программы запланирована поэтапно.
Этап 1. Проектирование "Системы 112" - 2012 год.
Этап 2. Развертывание "Системы 112" в пилотной зоне,определенной по итогам реализации этапа 1 - 2013-2015 годы (натерритории одного муниципального района или городского округаНовосибирской области).
Этап 3. Развертывание и функциональное развитие "Системы 112"на всей территории Новосибирской области - 2016-2017 годы. С учетомопыта, полученного по итогам реализации этапа 2, в 2016 годупланируется развертывание "Системы 112" на территории пятимуниципальных районов или городских округов Новосибирской области,отобранных с учетом их обеспеченности наиболее развитойтелекоммуникационной инфраструктурой и наибольшей степени готовностиЕДДС к включению в "Систему 112" (уровень оснащения ЕДДС, ДДС,квалификационное соответствие персонала данных служб требованиям"Системы 112"). В 2017 году на территории остальных 29 муниципальныхрайонов или городских округов Новосибирской области также будетобеспечено развертывание "Системы 112".
Основные мероприятия, которые необходимо провести всоответствии с поставленными задачами для осуществления реализацииПрограммы:
1. Решение задачи 1 "Проектирование "Системы 112"обеспечивается путем реализации следующих мероприятий:
разработка и утверждение проектно-сметной документации насоздание "Системы 112" в Новосибирской области;
разработка необходимых нормативных правовых актов, регламентоввзаимодействия и механизмов координации действий экстренныхоперативных служб на территории Новосибирской области;
разработка эксплуатационной документации "Системы 112".
2. Реализация задачи 2 "Обеспечение территориальногоразвертывания и функционального развития "Системы 112" на территорииНовосибирской области" обеспечивается за счет:
создания государственного бюджетного учреждения Новосибирскойобласти "Служба 112";
создания (реконструкции) и оснащения основного и резервногоцентров обработки вызовов;
ремонта (реконструкции) и оснащения помещений ЕДДС;
формирования на территории Новосибирской областиинформационно-коммуникационной инфраструктуры "Системы 112";
обеспечения интеграции информационной системы ипрограммно-аппаратного комплекса "Системы 112" с системойЭРА-ГЛОНАСС;
создания подсистемы информационной безопасности "Системы 112";
ввода в эксплуатацию "Системы 112" на территории пилотной зоныв Новосибирской области и последующее развертывание системы натерритории всей области.
3. Решение задачи 3 "Организация обучения и повышенияквалификации специалистов "Системы 112" достигается путем:
создания учебно-тренировочного комплекса для специалистов ЦОВ,ЕДДС, ДДС;
подготовки специалистов ЦОВ, ЕДДС, ДДС в соответствии сутвержденными программами обучения.
4. Для решения задачи 4 "Информирование населения Новосибирскойобласти о возможности вызова экстренных оперативных служб по единомуномеру "112" предусмотрена организация и проведениеинформационно-разъяснительной работы среди населения сиспользованием Интернет-ресурсов, ресурсов печатных средств массовойинформации, теле- и радиоэфира, видеоинформационных панелей исредств наружной рекламы.
V. Механизмы реализации Программы и система управления реализацией
Программы
Важнейшим элементом реализации Программы является координацияпроцесса реализации Программы - обеспечение согласованности действийвсех звеньев организационной структуры управления реализациейПрограммы. Основными задачами координации реализации Программыявляются целенаправленное и полное выполнение задач Программы,исключение дублирования мероприятий на всех уровнях взаимодействия имаксимально эффективное использование положительных результатовпилотного внедрения системы.
Государственным заказчиком-координатором Программы являетсядепартамент информатизации и развития телекоммуникационныхтехнологий Новосибирской области (далее - департамент).
Руководителем Программы является руководитель департамента.Руководитель Программы несет ответственность за реализацию икоординацию мероприятий Программы.
Государственный заказчик-координатор:
осуществляет руководство за ходом реализации Программы;
осуществляет обеспечение согласованной последовательностимероприятий Программы и приоритетов их выполнения;
осуществляет координацию деятельности исполнителей основныхмероприятий Программы по обеспечению реализации мероприятийПрограммы;
подготавливает в установленном порядке ежеквартальные отчеты иежегодные доклады о ходе реализации Программы;
осуществляет анализ и обобщение результатов реализациимероприятий Программы;
контролирует выполнение мероприятий Программы, выявляетотклонения от предусмотренных результатов, устанавливает причины иопределяет меры по устранению выявленных отклонений;
выполняет функции государственного заказчика в пределах своихполномочий и сферы ответственности;
организует размещение на официальном сайтезаказчика-координатора нормативных правовых актов, касающихсяреализации Программы и сведений о ходе реализации Программы;
ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихсяПрограммы (заключения, соглашения, договоры, контракты,постановления, распоряжения, утвержденная Программа, акты сверкивыполненных работ, бюджетные заявки, результаты анализа ходавыполнения мероприятий и т.д.);
заключает соглашения с органами местного самоуправления вНовосибирской области, в части исполнения мероприятий Программы,реализуемых на условиях софинансирования за счет средств областногобюджета Новосибирской области.
Перечень муниципальных образований, на территории которыхосуществляются мероприятия Программы в части ремонта (реконструкции)и оснащения ЕДДС муниципальных образований в текущем году,устанавливается и утверждается нормативным правовым актомгосударственного заказчика - координатора Программы не позднеетретьего квартала текущего года, а также корректируется всоответствии с потребностью развития "Системы - 112" в плановомпериоде. Указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней послеутверждения размещается на официальном сайте государственногозаказчика - координатора Программы в сети Интернет. (Дополнен -Постановление Правительства Новосибирской областиот 24.06.2013 г. N 271-п)
Государственным заказчиком по отдельным мероприятиям Программыявляется министерство строительства и жилищно-коммунальногохозяйства Новосибирской области.
Государственный заказчик:
осуществляет планирование реализации закрепленных за ниммероприятий Программы;
осуществляет подготовку и представление государственномузаказчику-координатору Программы отчетов для подготовки докладов оходе реализации Программы;
готовит при необходимости в установленном порядке предложенияпо внесению изменений в Программу;
готовит заявки на проведение конкурсных процедур по каждомумероприятию Программы в пределах своей компетенции.
Государственный заказчик осуществляет свои функции вовзаимодействии с исполнителями основных мероприятий.
Исполнителями основных мероприятий Программы являются:
департамент информатизации и развития телекоммуникационныхтехнологий Новосибирской области;
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйстваНовосибирской области;
министерство здравоохранения Новосибирской области;
государственное казенное учреждение Новосибирской области"Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны,чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирскойобласти";
Главное управление Министерства Российской Федерации по деламгражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствийстихийных бедствий по Новосибирской области;
Главное управление Министерства внутренних дел РоссийскойФедерации по Новосибирской области;
органы местного самоуправления в Новосибирской области, натерритории которых проводятся мероприятия по развертыванию "Системы112";
организации, отбор которых осуществляется в соответствии сФедеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов напоставки товаров, выполнение работ, оказание услуг длягосударственных и муниципальных нужд".
VI. Ресурсное обеспечение Программы
1. Необходимые для реализации Программы потребности вматериально-технических, информационных и трудовых ресурсах.
Для реализации Программы будут использованыматериально-технические, информационные и трудовые ресурсы органовисполнительной государственной власти Новосибирской области и посогласованию органов местного самоуправления в Новосибирскойобласти, участвующих в реализации Программы.
Информационная поддержка будет осуществляться исполнителямиосновных мероприятий Программы под общей координацией департаментаинформатизации и развития телекоммуникационных технологийНовосибирской области с использованием официальных веб-ресурсовисполнителей основных мероприятий, сайта департамента информатизациии развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области, атакже иных средств массовой информации.
2. Необходимое финансовое обеспечение с распределением расходовпо годам, статьям и источникам финансирования.
Общий прогнозный объем финансирования, необходимый дляреализации мероприятий Программы в 2012 2017 годах, составит 653648,0 тыс. рублей, из них: 208 248,0 тыс. рублей -средствафедерального бюджета; 444 380,0 тыс. рублей - средства областногобюджета Новосибирской области; 1 020,0 тыс. рублей - средстваместных бюджетов (приложение N 3 к Программе). (Дополнен -Постановление Правительства Новосибирской областиот 24.06.2013 г. N 271-п)
Финансирование мероприятий за счет средств местных бюджетовосуществляется на основании соглашений, заключаемых сгосударственным заказчиком-координатором Программы. Объемыфинансирования ежегодно уточняются после принятия решения о бюджетахпредставительными органами местного самоуправления Новосибирскойобласти, но не менее 5% от общего объема средств на мероприятие.
Расчет размера и распределение субсидий местным бюджетаммуниципальных районов и городских округов Новосибирской области нареализацию мероприятий Программы, в части ремонта (реконструкции)помещений ЕДДС, осуществляется в соответствии со следующимиположениями:
1) размер субсидии, предоставляемой в расчетном годуопределяется как разница между стоимостью, обозначенной впредставленной соответствующей проектно-сметной документации врасчетном году на ремонт (реконструкцию) ЕДДС и размеромобязательств по софинансированию за счет бюджета муниципальногорайона или городского округа Новосибирской области (далее -муниципальные образования Новосибирской области);
2) максимальный размер субсидии не может превышать суммы,получаемой делением общей суммы расходов областного бюджетаНовосибирской области, запланированных в Программе насофинансирование расходов по указанным мероприятиям в расчетномгоду, на количество муниципальных образований Новосибирской области,предусмотренных к финансированию в расчетном году;
3) первоочередность предоставления субсидий местным бюджетамустанавливается в отношении муниципальных образований Новосибирскойобласти, предусматривающих выполнение данных мероприятий с болееранними сроками сдачи в эксплуатацию и наибольшим охватом населениясоответствующей территории;
4) распределение субсидий i-му муниципальному образованию вНовосибирской области осуществляется пропорционально объему средств,предусмотренных на реализацию указанных мероприятий из средствместных бюджетов, по формуле:
Сi = Роб / Ммо x Mi , где:
Сi - размер субсидий i-му муниципальному образованию вНовосибирской области;
Роб - объем средств областного бюджета Новосибирской области нафинансирование расходов по указанным мероприятиям в расчетном году;
Ммо - сумма средств местных бюджетов, предусмотренных науказанные мероприятия в расчетном году;
Mi - сумма средств местного бюджета i-го муниципальногообразования, предусмотренных на указанные мероприятия в расчетномгоду.
Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию Программы,носят прогнозный характер и подлежат корректировке при формированиии утверждении областного бюджета Новосибирской области на очереднойфинансовый год и плановый период.
Мероприятия Программы, предусмотренные к финансированию изсредств федерального бюджета, реализуются за счет субсидийфедерального бюджета.
Абзац. (Исключен - Постановление Правительства Новосибирскойобласти от 24.06.2013 г. N 271-п)
Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетамна реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Созданиесистемы обеспечения вызова экстренных оперативных служб натерритории Новосибирской области по единому номеру "112" на2012-2017 годы" и Порядок финансирования мероприятий,предусмотренных долгосрочной целевой программой "Создание системыобеспечения вызова экстренных оперативных служб на территорииНовосибирской области по единому номеру "112" на 2012_2017 годы"утверждаются постановлением Правительства Новосибирской области.
VII. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация Программы направлена на создание единой системыобеспечения вызова экстренных оперативных служб на территорииНовосибирской области - "Системы 112" и позволит:
уменьшить время идентификации ситуации свидетелем ситуации,вызывающим оперативную службу, так как упрощение порядка обращенияграждан и организаций за помощью предусматривает использованиеединого номера, который проще помнить, и единой системы обеспечениявызова экстренных оперативных служб, на которую можно переложитьидентификацию проблемы;
уменьшить время обработки ситуации оператором единой системыобеспечения вызова экстренных оперативных служб за счет формированияквалифицированного штатного состава системы, обеспеченного полной иподдерживаемой в актуальном состоянии информацией о текущей ситуациив регионе;
уменьшить суммарное время дозвона до экстренных оперативныхслужб за счет оптимизации пути соединения вызовов в единой системе,постоянного присутствия необходимого числа операторов системы,возможности одновременного общения оператора сразу с несколькимиоперативными службами (в случае комплексной ситуации).
Результативность реализации Программы предполагается оцениватьпо степени достижения целевых показателей, значения которыхприведены в приложении N 1 "Цель, задачи и целевые индикаторыдолгосрочной целевой программы "Создание системы обеспечения вызоваэкстренных оперативных служб на территории Новосибирской области поединому номеру "112" на 2012_2017 годы" к Программе.
Важнейшим целевым индикатором Программы является среднее времякомплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовынаселения, поступающие по единому номеру "112" на территорииНовосибирской области.
Реализация Программы позволит к 2017 году:
сократить с 60 до 40 минут время комплексного реагированияэкстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие поединому номеру "112" на территории Новосибирской области;
обеспечить подключение к "Системе 112" единыхдежурно-диспетчерских служб во всех муниципальных районах игородских округах Новосибирской области;
подготовить к работе в "Системе 112" 940 специалистов;
проинформировать 97% населения Новосибирской области овозможности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру"112";
создать условия для уменьшения возможногосоциально-экономического ущерба вследствие происшествий ичрезвычайных ситуаций на территории Новосибирской области.
Реализация поставленных задач позволит достичь следующихрезультатов:
в рамках задачи 1 "Проектирование "Системы 112" готовностьпроектной сметной документации на создание "Системы 112" натерритории Новосибирской области определяется наличием акта,подтверждающего прохождение государственной экспертизы указаннойпроектной сметной документации. Программой запланировано получениеданного документа в 2012 году;
в рамках задачи 2 "Обеспечение территориального развертывания ифункционального развития "Системы 112" на территории Новосибирскойобласти предусмотрено поэтапное подключение к "Системе 112" ЕДДС иДДС в муниципальных районах и городских округах Новосибирскойобласти. Указанное подключение в полном объеме запланированообеспечить к 2017 году;
в рамках задачи 3 "Организация обучения и повышенияквалификации специалистов "Системы 112" количество специалистов,прошедших обучение и подтвердивших соответствие квалификационнымтребованиям, предъявляемым к персоналу "Системы 112" в 2017 годусоставит 940 человек;
в рамках задачи 4 "Информирование населения Новосибирскойобласти о возможности вызова экстренных оперативных служб по единомуномеру "112" доля населения Новосибирской области,проинформированного о "Системе 112" составит к 2012 году не менее97%.
Выполнение Программы создаст условия для уменьшения возможногосоциально-экономического ущерба вследствие происшествий ичрезвычайных ситуаций на территории Новосибирской области.
____________
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Новосибирской области
от 17.09.2012 N 427-п
ПОРЯДОК
финансирования мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой
программой "Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб на территории Новосибирской области по единому
номеру "112" на 2012-2017 годы"
1. Настоящий Порядок регламентирует финансирование мероприятийдолгосрочной целевой программы "Создание системы обеспечения вызоваэкстренных оперативных служб на территории Новосибирской области поединому номеру "112" на 2012-2017 годы" (далее - Программа).
2. Финансирование расходов областного бюджета Новосибирскойобласти на реализацию мероприятий Программы осуществляется всоответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планомобластного бюджета Новосибирской области в пределах бюджетныхассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных главнымраспорядителям средств областного бюджета Новосибирской области(далее - главные распорядители) в порядке составления и ведениясводной бюджетной росписи и кассового плана:
департаменту информатизации и развития телекоммуникационныхтехнологий Новосибирской области (далее - департамент);
министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйстваНовосибирской области (далее - министерство строительства).
3. Главные распорядители ежеквартально формируют и представляютв министерство финансов и налоговой политики Новосибирской областизаявку на финансирование расходов на реализацию мероприятийПрограммы с помесячной разбивкой.
4. Перечисление бюджетных средств на реализацию мероприятийПрограммы в виде субсидий из областного бюджета Новосибирскойобласти местным бюджетам осуществляется с лицевого счетадепартамента в доход местных бюджетов на основании соглашений,заключенных между департаментом и администрациями муниципальныхобразований Новосибирской области.
5. Министерство финансов и налоговой политики Новосибирскойобласти проводит согласование финансирования расходов областногобюджета Новосибирской области на реализацию Программы помуниципальным районам и городским округам, на территории которыхпроводятся мероприятия по развертыванию системы обеспечения вызоваэкстренных оперативных служб по единому номеру "112".
6. Департамент:
1) заключает с администрациями муниципальных образованийНовосибирской области соглашения о предоставлении субсидий нафинансирование мероприятий, предусмотренных Программой. Соглашениедолжно содержать следующие положения:
а) сведения об объеме и сроках перечисления субсидий,предоставляемых местным бюджетам;
б) условия о возможности авансирования поставщиков,подрядчиков, исполнителей по контрактам и гражданско-правовымдоговорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
в) целевое назначение субсидий, наименование долгосрочнойцелевой программы и соответствующих мероприятий Программы;
г) сведения об объеме долевого финансирования за счет средствместных бюджетов в размере, установленном законом Новосибирскойобласти об областном бюджете Новосибирской области насоответствующий финансовый год и плановый период;
д) сроки, порядок и формы представления отчетов о выполненныхобъемах работ и об осуществлении расходов за счет местного бюджета;
е) порядок осуществления контроля за исполнением условийсоглашения, а также основания и порядок приостановления ипрекращения предоставления субсидий;
ж) порядок возврата субсидий, в случае использования не поцелевому назначению;
з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
2) ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего заотчетным кварталом, формирует предельные объемы финансирования,распределяет объемы финансирования по получателям субсидий;
3) осуществляет контроль за целевым использованием субсидийадминистрациями муниципальных образований Новосибирской области наосновании представленных ими отчетов;
4) ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего заотчетным, представляет в министерство финансов и налоговой политикиНовосибирской области отчеты об объемах выполненных работ помероприятиям и объектам Программы за счет средств местных бюджетов исведения об эффективности использования субсидий, направленныхместным бюджетам на реализацию мероприятий Программы.
7. Администрации муниципальных образований в Новосибирскойобласти - получатели субсидий:
1) ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетнымкварталом, представляют в департамент отчеты о выполненных работахпо Программе, ее мероприятиям и объектам;
2) по окончании выполнения всех мероприятий, предусмотренныхПрограммой, в срок не позднее 15 рабочих дней с момента приемкизавершенных строительством объектов, представляют в департаментотчеты о выполненных объемах работ соответствующих программныхмероприятий.
8. Финансирование расходов на исполнение мероприятий Программыосуществляется с лицевого счета министерства строительства или слицевого счета казенного учреждения, находящегося в веденииминистерства строительства, имеющего право на принятие и исполнениебюджетных обязательств за счет средств областного бюджетаНовосибирской области, на основании контрактов, гражданско-правовыхдоговоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальныхнужд", актов выполненных работ, счетов-фактур, инвестиционныхдоговоров осуществляется при следующих условиях:
1) обоснованием начальной (максимальной) цены контракта(гражданско-правового договора) является положительное заключениегосударственной экспертизы о достоверности определения сметнойстоимости строительства, реконструкции объектов капитальногостроительства, осуществляемых с использованием средств областногобюджета Новосибирской области;
2) авансирование поставщиков, подрядчиков, исполнителей погосударственным контрактам и гражданско-правовым договорам напоставку товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляетсятолько в целях приобретения материалов, комплектующих изделий иоборудования и при наличии обоснования необходимости авансирования.Обоснование указывается в распорядительных документах заказчика.
9. В целях осуществления контроля за расходованием средствобластного бюджета Новосибирской области государственное казенноеучреждение, находящееся в ведении министерства строительства,ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным, представляет вминистерство строительства отчеты о выполненных объемах работ пообъектам, включенным в направления расходования средств областногобюджета Новосибирской области.
10. Главные распорядители средств областного бюджетаНовосибирской области ежемесячно до 10 числа месяца, следующего заотчетным, представляют в министерство финансов и налоговой политикиНовосибирской области информацию об использовании средств областногобюджета Новосибирской области, выделенных на реализацию мероприятийПрограммы.
11. Контроль за целевым использованием средств областногобюджета Новосибирской области осуществляется главнымираспорядителями бюджетных средств, в рамках установленных имнаправлений расходования средств на исполнение мероприятийПрограммы.
12. В случае нарушения целевых показателей и (или) сроковпроведения мероприятий Программы их финансирование не осуществляетсядо внесения соответствующих изменений в Программу.
13. В случае неисполнения мероприятий Программы неосвоенныебюджетные ассигнования без внесения соответствующих изменений вПрограмму не подлежат перераспределению на другие мероприятия.
14. Получатели бюджетных средств несут ответственность за ихнецелевое использование в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации.
____________
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Новосибирской области
от 17.09.2012 N 427-п
УСЛОВИЯ
предоставления и расходования субсидий местным бюджетаммуниципальных районов и городских округов за счет средств областногобюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб на территории Новосибирской области по единому
номеру "112" на 2012-2017 годы"
1. Настоящие Условия регламентируют предоставление ирасходование субсидий местным бюджетам муниципальных районов игородских округов в Новосибирской области за счет средств областногобюджета в Новосибирской области (далее - субсидии) на реализациюмероприятий долгосрочной целевой программы "Создание системыобеспечения вызова экстренных оперативных служб на территорииНовосибирской области по единому номеру "112" на 2012_2017 годы"(далее - Программа).
2. Предоставление и расходование субсидий осуществляется всоответствии с программными мероприятиями в части ремонта(реконструкции) помещений единых дежурно-диспетчерских служб вНовосибирской области (далее - ЕДДС).
3. Условиями предоставления субсидий на реализацию мероприятийПрограммы являются:
1) наличие дефектной ведомости (проекта) на ремонт(реконструкцию) помещения, занимаемого ЕДДС, и утвержденной сметнойдокументации, имеющей положительное экспертное заключениегосударственной экспертизы;
2) представление в департамент информатизации и развитиятелекоммуникационных технологий Новосибирской области следующихдокументов, подтверждающих право собственности муниципальногообразования на помещение, в котором находится ЕДДС:
а) выписка из Единого государственного реестра прав нанедвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах напомещение, в котором находится ЕДДС;
б) копия правоустанавливающих документов, подтверждающих правособственности муниципального образования на помещение, в которомнаходится ЕДДС (при отсутствии сведений о зарегистрированных правахв Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество исделок с ним, в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федеральногозакона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав нанедвижимое имущество и сделок с ним");
3) наличие муниципального контракта (гражданско-правовогодоговора) на выполнение соответствующего вида работ и отсутствиенеиспользованных остатков средств субсидий, перечисленных нареализацию мероприятий Программы.
4. Условия расходования субсидий местными бюджетами:
1) расходование субсидий осуществляются в соответствии спрограммными мероприятиями в части ремонта (реконструкции) помещенийЕДДС;
2) осуществление расходов производится с лицевых счетовадминистраций муниципальных образований Новосибирской области или слицевых счетов муниципальных казенных учреждений, уполномоченныхорганами местного самоуправления, на основании муниципальныхконтрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных всоответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "Оразмещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для государственных и муниципальных нужд", актов выполненныхработ, счетов-фактур, с учетом авансовых платежей в размере,определенном действующим законодательством.
Обоснованием начальной (максимальной) цены муниципальногоконтракта (гражданско-правового договора) является положительноезаключение государственной экспертизы о достоверности определениясметной стоимости строительства, реконструкции объектов капитальногостроительства, осуществляемых с использованием средств областногобюджета Новосибирской области;
3) авансирование поставщиков, подрядчиков, исполнителей помуниципальным контрактам и гражданско-правовым договорам на поставкутоваров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется только вцелях приобретения материалов, комплектующих изделий, оборудования ипри наличии обоснования необходимости финансирования.Обоснование указывается в распорядительных документах заказчика.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к долгосрочной целевой программе
"Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб на территории
Новосибирской области по единому номеру "112"
на 2012-2017 годы"
Цель, задачи и целевые индикаторыдолгосрочной целевой программы "Создание системы обеспечения вызоваэкстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по
единому номеру "112" на 2012-2017 годы"|————————————————————————|———————————————————————|———————————————|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|| Цель/задачи, требующие | Наименование | Ед. | Значение весового | Значение целевого индикатора, | Примечание || решения для достижения | целевого индикатора | измерения | коэффициента | в том числе по годам | || цели | | | целевого | | || | | | индикатора<*> | | || | | | |———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| || | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||————————————————————————|———————————————————————|———————————————|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————————————|| Цель: улучшение | среднее время | мин. | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 45 | 40 | приводится среднее || взаимодействия | комплексного | | | | | | | | | | значение показателя || экстренных оперативных | реагирования | | | | | | | | | | по итогам || служб и повышение | экстренных | | | | | | | | | | реагирования на все || эффективности их | оперативных служб на | | | | | | | | | | типы вызовов; || реагирования на вызовы | вызовы населения, | | | | | | | | | | до 2016 года || населения путем | поступающие по | | | | | | | | | | оценивается на || развертывания на | единому номеру "112" | | | | | | | | | | территории || территории | на территории | | | | | | | | | | пилотного внедрения || Новосибирской области | Новосибирской | | | | | | | | | | "Системы 112" || системы обеспечения | области<**> | | | | | | | | | | || вызова экстренных | | | | | | | | | | | || оперативных служб по | | | | | | | | | | | || единому номеру "112" | | | | | | | | | | | || (далее - "Система | | | | | | | | | | | || 112") | | | | | | | | | | | ||————————————————————————|———————————————————————|———————————————|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————————————|| Задача 1. | готовность | акт | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | документ, || Проектирование | проектно-сметной | | | | | | | | | | подтверждающий || "Системы 112" | документации на | | | | | | | | | | прохождение || | создание "Системы | | | | | | | | | | государственной || | 112" на территории | | | | | | | | | | экспертизы || | Новосибирской области | | | | | | | | | | указанной проектной || | | | | | | | | | | | сметной || | | | | | | | | | | | документации ||————————————————————————|———————————————————————|———————————————|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————————————|| Задача 2. Обеспечение | количество единых | ед. | - | 0 | 0 | 17 | 34 | 34 | 34 | 34 | нарастающим итогом || территориального | дежурно-диспетчерских | | | | | | | | | | || развертывания и | служб муниципальных | | | | | | | | | | || функционального | районов и городских | | | | | | | | | | || развития "Системы 112" | округов Новосибирской | | | | | | | | | | || на территории | области, прошедших | | | | | | | | | | || Новосибирской области | комплексную | | | | | | | | | | || | модернизацию в рамках | | | | | | | | | | || | Программы | | | | | | | | | | ||————————————————————————|———————————————————————|———————————————|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————————————|| | количество | ед. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 35 | нарастающим итогом || | муниципальных районов | | | | | | | | | | || | и городских округов | | | | | | | | | | || | Новосибирской | | | | | | | | | | || | области, | | | | | | | | | | || | дежурно-диспетчерские | | | | | | | | | | || | службы которых | | | | | | | | | | || | подключены к "Системе | | | | | | | | | | || | 112" | | | | | | | | | | ||————————————————————————|———————————————————————|———————————————|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————————————|| Задача 3. Организация | количество | чел. | - | 0 | 0 | 20 | 120 | 220 | 580 | 940 | нарастающим итогом || обучения и повышения | специалистов, | | | | | | | | | | || квалификации | прошедших обучение и | | | | | | | | | | || специалистов "Системы | подтвердивших | | | | | | | | | | || 112" | соответствие | | | | | | | | | | || | квалификационным | | | | | | | | | | || | требованиям, | | | | | | | | | | || | предъявляемым к | | | | | | | | | | || | персоналу "Системы | | | | | | | | | | || | 112"<***> | | | | | | | | | | ||————————————————————————|———————————————————————|———————————————|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————————————|| Задача 4. | доля населения | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 80 | 97 | нарастающим итогом || Информирование | Новосибирской | | | | | | | | | | || населения | области, | | | | | | | | | | || Новосибирской области | проинформированного о | | | | | | | | | | || о возможности вызова | "Системе 112"<****> | | | | | | | | | | || экстренных оперативных | | | | | | | | | | | || служб по единому | | | | | | | | | | | || номеру "112" | | | | | | | | | | | ||————————————————————————|———————————————————————|———————————————|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————————————|
<*>Значения весовых коэффициентов целевых индикаторов будутперераспределены по итогам завершения проектирования "Системы 112".
<**>Источник получения данных - Главное управление МинистерстваРоссийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайнымситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий поНовосибирской области (информация представляется по итогу отчетногогода).
<***>Источник получения данных - Главное управлениеМинистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствийпо Новосибирской области (информация представляется ежеквартально).
<****>Указывается исходя из данных средств массовой информации,реализующих мероприятия в рамках задачи 4 Программы, рассчитывающейохват целевой аудитории.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к долгосрочной целевой программе
"Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб
на территории Новосибирской области
по единому номеру "112"
на 2012-2017 годы"
МЕРОПРИЯТИЯдолгосрочной целевой программы "Создание системы обеспечения вызоваэкстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по
единому номеру "112" на 2012-2017 годы"
(В редакции Постановления Правительства Новосибирской области
от 24.06.2013 г. N 271-п)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Наименовани- | Единица | Значение показателя, в том числе по годам | Ответстве | Ожидаемый || мероприятия | е | измерен- |----------------------------------------------------------------| н- | результат || | показателя | ия | 2012 | 2013 | 2014<* | 2015<*> | 2016<* | 2017<* | итого<- | ный | || | | | | | > | | > | > | *> | исполните- | || | | | | | | | | | | ль | ||------------------------+--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель: улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб и повышение эффективности их реагирования на вызовы, поступающие от населения, || путем развертывания на территории Новосибирской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру || "112" (далее - "Система 112") ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 1. Проектирование "Системы 112" ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. Проведение | Количество | ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ДИиРТТ | Техническое || предпроектного | отчетов | | | | | | | | | НСО | задание, || обследования текущего | | | | | | | | | | | согласованное в || состояния |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | МЧС России, на || инфраструктуры ЕДДС и | Стоимость | тыс. | 85,0 | - | - | - | - | - | 85,0 | | разработку || ДДС муниципальных | единицы | руб. | | | | | | | | | проектной || образований | | | | | | | | | | | документации || Новосибирской области, |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | и сметного расчета || подготовка технических | Сумма | тыс. | 85,0 | - | - | - | - | - | 85,0 | | на создание || требований к | затрат, | руб. | | | | | | | | | "Системы 112" на || архитектуре и | в том | | | | | | | | | | территории НСО, || системному проекту | числе: | | | | | | | | | | включая требования || "Системы 112", | | | | | | | | | | | к проектным || разработка |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | решениям, || и согласование с МЧС | федеральный | тыс. | 0 | - | - | - | - | - | 0 | | структуре "Системы || России технического | бюджет<***> | руб. | | | | | | | | | 112", регламентам || задания на разработку | | | | | | | | | | | межведомственного || проектной документации |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | взаимодействия, || и сметного расчета | областной | тыс. | 85,0 | - | - | - | - | - | 85,0 | | составу || | бюджет | руб. | | | | | | | | | и функциональности || | | | | | | | | | | | программно- || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | аппаратных || | местные | тыс. | 0 | - | - | - | - | - | 0 | | комплексов || | бюджеты | руб. | | | | | | | | | основных подсистем || | | | | | | | | | | | "Системы 112", || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | требования || | внебюджетны- | тыс. | 0 | - | - | - | - | - | 0 | | к порядку || | е источники | руб. | | | | | | | | | согласования || | | | | | | | | | | | проекта ||------------------------+--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| 1.2. Разработка и | Комплект | ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ДИиРТТ | Комплект проектной || утверждение в МЧС | документаци- | | | | | | | | | НСО | документации || России проектной | и | | | | | | | | | | и сметного || документации и |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | расчета. || сметного расчета на | Стоимость | тыс. | 7915, | - | - | - | - | - | 7915,0 | | Акт о прохождении || создание "Системы 112" | единицы | руб. | 0 | | | | | | | | государственной || на территории |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | экспертизы || Новосибирской области. | Сумма | тыс. | 7915, | - | - | - | - | - | 7915,0 | | || Прохождение | затрат, | руб. | 0 | | | | | | | | || государственной | в том | | | | | | | | | | || экспертизы проектной | числе: | | | | | | | | | | || документации и |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || сметного расчета | федеральный | тыс. | 0 | - | - | - | - | - | 0 | | || | бюджет<***> | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | областной | тыс. | 7915, | - | - | - | - | - | 7915,0 | | || | бюджет | руб. | 0 | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | местные | тыс. | 0 | - | - | - | - | - | 0 | | || | бюджеты | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | внебюджетны | тыс. | 0 | - | - | - | - | - | 0 | | || | е | руб. | | | | | | | | | || | источники | | | | | | | | | | ||------------------------+--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| 1.3. Разработка: | Комплект | ед. | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ДИиРТТ | Действующие || механизмов координации | документаци- | | | | | | | | | НСО, | механизмы || управления в сфере | и | | | | | | | | | МЧС | координации || реагирования |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| России, | управления || экстренных оперативных | Стоимость | тыс. | - | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | МВД, | при чрезвычайных || служб на обращения | единицы | руб. | | | | | | | | Минздрав | ситуациях, || населения |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| НСО | комплексных || при происшествиях и | Сумма | тыс. | - | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | | ситуациях || чрезвычайных | затрат, | руб. | | | | | | | | | (регламенты), || ситуациях. | в том | | | | | | | | | | утвержденная || Разработка и принятие | числе: | | | | | | | | | | нормативная || организационно- |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | правовая || распорядительных | федеральный | тыс. | - | 0 | - | - | - | - | 0 | | документация || документов | бюджет<***> | руб. | | | | | | | | | || и регламентов |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || межведомственного | областной | тыс. | - | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | | || взаимодействия | бюджет | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | местные | тыс. | - | 0 | - | - | - | - | 0 | | || | бюджеты | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | внебюджетны | тыс. | - | 0 | - | - | - | - | 0 | | || | е | руб. | | | | | | | | | || | источники | | | | | | | | | | ||------------------------+--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| 1.4. Разработка | Комплект | ед. | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ДИиРТТ | Разработанные || программы и методики | документаци- | | | | | | | | | НСО | инструкции || испытаний "Системы | и | | | | | | | | | | по эксплуатации, || 112" в Новосибирской |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | методические || области, инструкций по | Стоимость | тыс. | - | - | - | 300,0 | - | - | 300,0 | | рекомендации || эксплуатации "Системы | единицы | руб. | | | | | | | | | || 112" и методики оценки |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || эффективности | Сумма | тыс. | - | - | - | 300,0 | - | - | 300,0 | | || ее функционирования | затрат, | руб. | | | | | | | | | || | в том | | | | | | | | | | || | числе: | | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | федеральный | тыс. | - | - | - | 0 | - | - | 0 | | || | бюджет<***> | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | областной | тыс. | - | - | - | 300,0 | - | - | 300,0 | | || | бюджет | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | местные | тыс. | - | - | - | 0 | - | - | 0 | | || | бюджеты | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | внебюджетны | тыс. | - | - | - | 0 | - | - | 0 | | || | е | руб. | | | | | | | | | || | источники | | | | | | | | | | ||---------------------------------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| Итого затрат на решение задачи 1, в | тыс. | 8000, | 200,0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 8500,0 | x | x || том числе: | руб. | 0 | | | | | | | | ||---------------------------------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| федеральный бюджет<***> | тыс. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x || | руб. | | | | | | | | | ||---------------------------------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| областной бюджет | тыс. | 8000, | 200,0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 8500,0 | x | x || | руб. | 0 | | | | | | | | ||---------------------------------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| местные бюджеты | тыс. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x || | руб. | | | | | | | | | ||---------------------------------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| внебюджетные источники | тыс. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x || | руб. | | | | | | | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 2. Обеспечение территориального развертывания и функционального развития "Системы 112" на территории Новосибирской области ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. Создание | Количество | ед. | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ДИиРТТ | ГБУ НСО "Служба || государственного | учреждений | | | | | | | | | НСО | 112", || бюджетного учреждения, |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | обеспечивающее || осуществляющего | Стоимость | тыс. | - | 5000,0 | - | - | - | - | 5000,0 | | бесперебойное || эксплуатацию | единицы | руб. | | | | | | | | | функционирование || и сопровождение |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | "Системы 112" || "Системы 112" ГБУ НСО | Сумма | тыс. | - | 5000,0 | - | - | - | - | 5000,0 | | || "Служба 112" | затрат, | руб. | | | | | | | | | || и обеспечение его | в том | | | | | | | | | | || функционирования | числе: | | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | федеральный | тыс. | - | 0 | - | - | - | - | 0 | | || | бюджет<***> | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | областной | тыс. | - | 5000,0 | - | - | - | - | 5000,0 | | || | бюджет | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | местные | тыс. | - | 0 | - | - | - | - | 0 | | || | бюджеты | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | внебюджетны | тыс. | - | 0 | - | - | - | - | 0 | | || | е | руб. | | | | | | | | | || | источники | | | | | | | | | | ||------------------------+--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| 2.2. Разработка | Комплект | ед. | - | 2 | - | - | - | - | 2 | МСиЖКХ | Разработанные || проектной документации | документаци- | | | | | | | | | НСО | и утвержденные: || по строительству | и | | | | | | | | | | проектная || (реконструкции) и |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | документация, || оснащению помещений | Стоимость | тыс. | - | 12000,0 | - | - | - | - | 12000, | | сметный расчет на || основного ЦОВ | единицы | руб. | | | | | | | 0 | | ЦОВ и Ситуационный || и Ситуационного центра |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | центр "Системы || "Системы 112" | Сумма | тыс. | - | 24000,0 | - | - | - | - | 24000, | | 112" || по адресу: г. | затрат, | руб. | | | | | | | 0 | | || Новосибирск, ул. | в том | | | | | | | | | | || Свердлова, 14 | числе: | | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | федеральный | тыс. | - | 0 | - | - | - | - | 0 | | || | бюджет<***> | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | областной | тыс. | - | 24000,0 | - | - | - | - | 24000, | | || | бюджет | руб. | | | | | | | 0 | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | местные | тыс. | - | 0 | - | - | - | - | 0 | | || | бюджеты | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | внебюджетны | тыс. | - | 0 | - | - | - | - | 0 | | || | е | руб. | | | | | | | | | || | источники | | | | | | | | | | ||------------------------+--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| 2.3. Строительство | Количество | ед. | - | - | 1 | - | - | - | 1 | МСиЖКХ | Здание основного || (реконструкция) и | сооружений | | | | | | | | | НСО | ЦОВ, площадью до || оснащение помещений |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | 1000 кв. м || основного центра | Стоимость | тыс. | - | 161076, | 160000 | - | - | - | 321076 | | с помещениями, || обработки вызовов | единицы | руб. | | 0 | ,0 | | | | ,0 | | оборудованными || (ЦОВ) по адресу: г. |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | телекоммуникационн- || Новосибирск, ул. | Сумма | тыс. | - | 161076, | 160000 | - | - | - | 321076 | | ым, компьютерным || Свердлова, 14 | затрат, | руб. | | 0 | ,0 | | | | ,0 | | и специализированн- || | в том | | | | | | | | | | ым оборудованием, || | числе: | | | | | | | | | | обеспечивающим || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | функционирование || | федеральный | тыс. | - | 138076, | 0 | - | - | - | 138076 | | ЦОВ || | бюджет<***> | руб. | | 0 | | | | | ,0 | | в круглосуточном || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | режиме. Акт || | областной | тыс. | - | 23000,0 | 160000 | - | - | - | 183000 | | приемки готового || | бюджет | руб. | | | ,0 | | | | ,0 | | к эксплуатации ЦОВ || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | местные | тыс. | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | || | бюджеты | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | внебюджетны | тыс. | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | || | е | руб. | | | | | | | | | || | источники | | | | | | | | | | ||------------------------+--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| 2.4. Разработка | Комплект | ед. | - | 1 | - | - | - | - | 1 | МСиЖКХ | Разработанные || проектной документации | документаци- | | | | | | | | | НСО | и утвержденные: || по строительству | и | | | | | | | | | | проектная || (реконструкции) и |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | документация, || оснащению помещений | Стоимость | тыс. | - | 5000,0 | - | - | - | - | 5000,0 | | сметный расчет || резервного центра | единицы | руб. | | | | | | | | | || обработки вызовов |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || (РЦОВ) | Сумма | тыс. | - | 5000,0 | - | - | - | - | 5000,0 | | || | затрат, | руб. | | | | | | | | | || | в том | | | | | | | | | | || | числе: | | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | федеральный | тыс. | - | 0 | - | - | - | - | 0 | | || | бюджет<***> | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | областной | тыс. | - | 5000,0 | - | - | - | - | 5000,0 | | || | бюджет | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | местные | тыс. | - | 0 | - | - | - | - | 0 | | || | бюджеты | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | внебюджетны | тыс. | - | 0 | - | - | - | - | 0 | | || | е | руб. | | | | | | | | | || | источники | | | | | | | | | | ||------------------------+--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| 2.5. Строительство | Количество | ед. | - | - | 1 | - | - | - | 1 | МСиЖКХ | Здание РЦОВ || (реконструкция) и | сооружений | | | | | | | | | НСО | площадью до 1000 || оснащение помещений |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | кв. м, || резервного центра | Стоимость | тыс. | - | - | 102172 | - | - | - | 102172 | | с помещениями, || обработки вызовов | единицы | руб. | | | ,0 | | | | ,0 | | оборудованными || (РЦОВ), совмещенного с |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | телекоммуникационн- || учебным пунктом | Сумма | тыс. | - | - | 102172 | - | - | - | 102172 | | ым, компьютерным || | затрат, | руб. | | | ,0 | | | | ,0 | | и специализированн- || | в том | | | | | | | | | | ым оборудованием, || | числе: | | | | | | | | | | обеспечивающим || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | функционирование || | федеральный | тыс. | - | - | 70172, | - | - | - | 70172, | | РЦОВ в || | бюджет<***> | руб. | | | 0 | | | | 0 | | круглосуточном || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | режиме. Акт || | областной | тыс. | - | - | 32000, | - | - | - | 32000, | | приемки готового || | бюджет | руб. | | | 0 | | | | 0 | | к эксплуатации || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | РЦОВ || | местные | тыс. | - | - | 0 | - | - | - | 0 | | || | бюджеты | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | внебюджетны | тыс. | - | - | 0 | - | - | - | 0 | | || | е | руб. | | | | | | | | | || | источники | | | | | | | | | | ||------------------------+--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| 2.6. Ремонт | Количество | ед. | - | 171 | 171 | - | - | - | 341 | ДИиРТТ | Готовые к || (реконструкция) | МО | | | | | | | | | НСО, | установке || помещений ЕДДС |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| ОМС | оборудования || муниципальных | Стоимость | тыс. | - | 300,0 | 300,0 | - | - | - | 300,0 | | помещения ЕДДС || образований | единицы | руб. | | | | | | | | | || Новосибирской области |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | Сумма | тыс. | - | 5100,0 | 5100,0 | - | - | - | 10200, | | || | затрат, | руб. | | | | | | | 0 | | || | в том | | | | | | | | | | || | числе: | | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | федеральный | тыс. | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | || | бюджет<***> | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | областной | тыс. | - | 4590,0 | 4590,0 | - | - | - | 9180,0 | | || | бюджет | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | местные | тыс. | - | 510,0 | 510,0 | - | - | - | 1020,0 | | || | бюджеты<***- | руб. | | | | | | | | | || | *> | | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | внебюджетны | тыс. | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | || | е | руб. | | | | | | | | | || | источники | | | | | | | | | | ||------------------------+--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| 2.7. Организация | Протяженнос- | км | - | 11 | 30 | - | - | - | 41 | ДИиРТТ | Соединение || высокоскоростного | ть | | | | | | | | | НСО | оптоволоконной || телекоммуникационного | линий связи | | | | | | | | | | связью ЕДДС и 20 || обмена между ЕДДС и |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | ДДС пожарных || ДДС | Стоимость | тыс. | - | 500,0 | 500,0 | - | - | - | 500,0 | | частей || | единицы | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | Сумма | тыс. | - | 5500,0 | 15000, | - | - | - | 20500, | | || | затрат, | руб. | | | 0 | | | | 0 | | || | в том | | | | | | | | | | || | числе: | | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | федеральный | тыс. | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | || | бюджет<***> | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | областной | тыс. | - | 5500,0 | 15000, | - | - | - | 20500, | | || | бюджет | руб. | | | 0 | | | | 0 | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | местные | тыс. | - | 0 | - | - | - | - | 0 | | || | бюджеты | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | внебюджетны | тыс. | - | 0 | - | - | - | - | 0 | | || | е | руб. | | | | | | | | | || | источники | | | | | | | | | | ||------------------------+--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| 2.8. Оснащение ЕДДС | Количество | ед. | - | - | 17 | 17 | - | - | 34 | ДИиРТТ | Подготовленные || программно- | комплектов | | | | | | | | | НСО | к эксплуатации 34 || техническими |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | ЕДДС || комплексами | Стоимость | тыс. | - | - | 2150,0 | 2150,0 | - | - | 2150,0 | | || | единицы | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | Сумма | тыс. | - | - | 36550, | 36550,0 | - | - | 73100, | | || | затрат, | руб. | | | 0 | | | | 0 | | || | в том | | | | | | | | | | || | числе: | | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | федеральный | тыс. | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | | || | бюджет<***> | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | областной | тыс. | - | - | 36550, | 36550,0 | - | - | 73 100 | | || | бюджет | руб. | | | 0 | | | | ,0 | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | местные | тыс. | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | | || | бюджеты | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | внебюджетны | тыс. | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | | || | е | руб. | | | | | | | | | || | источники | | | | | | | | | | ||------------------------+--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| 2.9. Интеграция | Количество | ед. | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ДИиРТТ | Обеспечение || "Системы 112" с | систем | | | | | | | | | НСО | совместимости || системой |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | "Системы 112" || ЭРА-ГЛОНАСС<**> | Стоимость | тыс. | - | - | - | - | 10000, | - | 10000, | | с системой || | единицы | руб. | | | | | 0 | | 0 | | ЭРА-ГЛОНАСС. || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | Расширение || | Сумма | тыс. | - | - | - | - | 10000, | - | 10000, | | функциональных || | затрат, | руб. | | | | | 0 | | 0 | | возможностей || | в том | | | | | | | | | | "Системы 112" || | числе: | | | | | | | | | | при обработке || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | данных о ДТП || | федеральный | тыс. | - | - | - | - | 0 | - | 0 | | || | бюджет<***> | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | областной | тыс. | - | - | - | - | 10000, | - | 10000, | | || | бюджет | руб. | | | | | 0 | | 0 | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | местные | тыс. | - | - | - | - | 0 | - | 0 | | || | бюджеты | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | внебюджетны | тыс. | - | - | - | - | 0 | - | 0 | | || | е | руб. | | | | | | | | | || | источники | | | | | | | | | | ||------------------------+--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| 2.10. Создание | Количество | ед. | - | - | 50 | 50 | 100 | - | 200 | ДИиРТТ | Аттестат || подсистемы обеспечения | рабочих | | | | | | | | | НСО | соответствия || информационной | мест | | | | | | | | | | информационной || безопасности. |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | безопасности || Аттестация объектов | Стоимость | тыс. | - | - | 88,0 | 88,0 | 88,0 | - | 88,0 | | и соответствия || "Системы 112" | единицы | руб. | | | | | | | | | требованиям по || по требованиям |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | работе || обеспечения | Сумма | тыс. | - | - | 4400,0 | 4400,0 | 8800,0 | - | 17600, | | с персональными || безопасности | затрат, | руб. | | | | | | | 0 | | данными || информации | в том | | | | | | | | | | || | числе: | | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | федеральный | тыс. | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | || | бюджет<***> | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | областной | тыс. | - | - | 4400,0 | 4400,0 | 8800,0 | - | 17600, | | || | бюджет | руб. | | | | | | | 0 | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | местные | тыс. | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | || | бюджеты | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | внебюджетны | тыс. | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | || | е | руб. | | | | | | | | | || | источники | | | | | | | | | | ||------------------------+--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| 2.11. Внедрение в | Количество | ед. | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ДИиРТТ | Акт опытной || опытную эксплуатацию | систем | | | | | | | | | НСО | эксплуатации || "Системы 112", |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | готовой "Системы || доработка регламентов | Стоимость | тыс. | - | - | - | 2000,0 | - | - | 2000,0 | | 112". || межведомственного | единицы | руб. | | | | | | | | | По результатам || взаимодействия, |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | испытаний || определение | Сумма | тыс. | - | - | - | 2000,0 | - | - | 2000,0 | | осуществляется || необходимых дополнений | затрат, | руб. | | | | | | | | | корректировка || и изменений в | в том | | | | | | | | | | документации || действующие | числе: | | | | | | | | | | и исправление || нормативные правовые |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | недостатков || акты Новосибирской | федеральный | тыс. | - | - | - | 0 | - | - | 0 | | || области<**> | бюджет<***> | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | областной | тыс. | - | - | - | 2000,0 | - | - | 2000,0 | | || | бюджет | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | местные | тыс. | - | - | - | 0 | - | - | 0 | | || | бюджеты | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | внебюджетны | тыс. | - | - | - | 0 | - | - | 0 | | || | е | руб. | | | | | | | | | || | источники | | | | | | | | | | ||------------------------+--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| 2.12. Прохождение | Количество | ед. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ДИиРТТ | Акт приема || государственных | документов | | | | | | | | | НСО, | в эксплуатацию || испытаний и принятие |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| ГКУ НСО | || "Системы 112" | Стоимость | тыс. | - | - | - | - | - | 4500,0 | 4500,0 | "Центр | || в Новосибирской | единицы | руб. | | | | | | | | ГО, ЧС и | || области |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| ПБ", | || в эксплуатацию<**> | Сумма | тыс. | - | - | - | - | - | 4500,0 | 4500,0 | Минздрав | || | затрат, | руб. | | | | | | | | НСО, | || | в том | | | | | | | | | МВД, | || | числе: | | | | | | | | | МЧС | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| России | || | федеральный | тыс. | - | - | - | - | - | 0 | 0 | | || | бюджет<***> | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | областной | тыс. | - | - | - | - | - | 4500,0 | 4500,0 | | || | бюджет | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | местные | тыс. | - | - | - | - | - | 0 | 0 | | || | бюджеты | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | внебюджетны | тыс. | - | - | - | - | - | 0 | 0 | | || | е | руб. | | | | | | | | | || | источники | | | | | | | | | | ||---------------------------------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| Итого затрат на решение задачи 2, в | тыс. | 0 | 205676, | 323222 | 42950,0 | 18800, | 4500,0 | 595148 | x | x || том числе: | руб. | | 0 | ,0 | | 0 | | ,0 | | ||---------------------------------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| федеральный бюджет<***> | тыс. | 0 | 138076, | 70172, | 0 | 0 | 0 | 208248 | x | x || | руб. | | 0 | 0 | | | | ,0 | | ||---------------------------------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| областной бюджет | тыс. | 0 | 67090,0 | 252540 | 42950,0 | 18800, | 4500,0 | 385880 | x | x || | руб. | | | ,0 | | 0 | | ,0 | | ||---------------------------------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| местные бюджеты<****> | тыс. | 0 | 510,0 | 510,0 | 0 | 0 | 0 | 1020,0 | x | x || | руб. | | | | | | | | | ||---------------------------------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| внебюджетные источники | тыс. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x || | руб. | | | | | | | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 3. Организация обучения и повышения квалификации специалистов "Системы 112" ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.1. Создание учебно- | Количество | ед. | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ДИиРТТ | Разработка и || тренировочного | центров | | | | | | | | | НСО | создание учебно- || комплекса |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | тренировочного || для подготовки | Стоимость | тыс. | - | - | - | 20000,0 | - | - | 20000, | | комплекса || персонала и операторов | единицы | руб. | | | | | | | 0 | | для специалистов || "Системы 112", включая |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | ЦОВ, ЕДДС, ДДС || систему дистанционного | Сумма | тыс. | - | - | - | 20000,0 | - | - | 20000, | | || обучения | затрат, | руб. | | | | | | | 0 | | || | в том | | | | | | | | | | || | числе: | | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | федеральный | тыс. | - | - | - | 0 | - | - | 0 | | || | бюджет<***> | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | областной | тыс. | - | - | - | 20000,0 | - | - | 20000, | | || | бюджет | руб. | | | | | | | 0 | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | местные | тыс. | - | - | - | 0 | - | - | 0 | | || | бюджеты | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | внебюджетны | тыс. | - | - | - | 0 | - | - | 0 | | || | е | руб. | | | | | | | | | || | источники | | | | | | | | | | ||------------------------+--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| 3.2. Обучение | Количество | чел. | - | 20 | 100 | 100 | 360 | 360 | 940 | ДИиРТТ | Специалисты с || персонала "Системы | специалисто- | | | | | | | | | НСО | уровнем || 112" | в | | | | | | | | | | подготовки, || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | необходимым для || | Стоимость | тыс. | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | | работы в "Системе || | единицы | руб. | | | | | | | | | 112" || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | Сумма | тыс. | - | 600,0 | 3000,0 | 3000,0 | 10800, | 10800, | 28200, | | || | затрат, | руб. | | | | | 0 | 0 | 0 | | || | в том | | | | | | | | | | || | числе: | | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | федеральный | тыс. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | || | бюджет<***> | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | областной | тыс. | - | 600,0 | 3000,0 | 3000,0 | 10800, | 10800, | 28200, | | || | бюджет | руб. | | | | | 0 | 0 | 0 | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | местные | тыс. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | || | бюджеты | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | внебюджетны | тыс. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | || | е | руб. | | | | | | | | | || | источники | | | | | | | | | | ||---------------------------------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| Итого затрат на решение задачи 3, в | тыс. | 0 | 600,0 | 3000,0 | 23000,0 | 10800, | 10800, | 48200, | x | x || том числе: | руб. | | | | | 0 | 0 | 0 | | ||---------------------------------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| федеральный бюджет<***> | тыс. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x || | руб. | | | | | | | | | ||---------------------------------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| областной бюджет | тыс. | 0 | 600,0 | 3000,0 | 23000,0 | 10800, | 10800, | 48200, | x | x || | руб. | | | | | 0 | 0 | 0 | | ||---------------------------------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| местные бюджеты | тыс. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x || | руб. | | | | | | | | | ||---------------------------------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| внебюджетные источники | тыс. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x || | руб. | | | | | | | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 4. Информирование населения Новосибирской области о возможности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.1. Подготовка и | Количество | ед. | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 36 | ДИиРТТ | Повышение уровня || размещение в СМИ | публикаций<- | | | | | | | | | НСО | информированности || информации | *> | | | | | | | | | | населения || о функционировании |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | Новосибирской || "Системы 112" | Стоимость | тыс. | - | - | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | области о || | единицы | руб. | | | | | | | | | возможности вызова || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | экстренных || | Сумма | тыс. | - | - | - | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 | | оперативных служб || | затрат, | руб. | | | | | | | | | по единому номеру || | в том | | | | | | | | | | "112" || | числе: | | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | федеральный | тыс. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | || | бюджет<***> | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | областной | тыс. | - | - | - | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 | | || | бюджет | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | местные | тыс. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | || | бюджеты | руб. | | | | | | | | | || |--------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | || | внебюджетны | тыс. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | || | е | руб. | | | | | | | | | || | источники | | | | | | | | | | ||---------------------------------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| Итого затрат на решение задачи 4, в | тыс. | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 | x | x || том числе: | руб. | | | | | | | | | ||---------------------------------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| федеральный бюджет<***> | тыс. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x || | руб. | | | | | | | | | ||---------------------------------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| областной бюджет | тыс. | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 | x | x || | руб. | | | | | | | | | ||---------------------------------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| местные бюджеты | тыс. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x || | руб. | | | | | | | | | ||---------------------------------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| внебюджетные источники | тыс. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x || | руб. | | | | | | | | | ||---------------------------------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| Итого затрат на достижение цели, в | тыс. | 8000, | 206476, | 326222 | 66850,0 | 30200, | 15900, | 653648 | x | x || том числе: | руб. | 0 | 0 | ,0 | | 0 | 0 | ,0 | | ||---------------------------------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| федеральный бюджет<***> | тыс. | 0 | 138076, | 70172, | 0 | 0 | 0 | 208248 | x | x || | руб. | | 0 | 0 | | | | ,0 | | ||---------------------------------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| областной бюджет | тыс. | 8000, | 67890,0 | 255540 | 66850,0 | 30200, | 15900, | 444380 | x | x || | руб. | 0 | | ,0 | | 0 | 0 | ,0 | | ||---------------------------------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| местные бюджеты<****> | тыс. | 0 | 510,0 | 510,0 | 0 | 0 | 0 | 1020,0 | x | x || | руб. | | | | | | | | | ||---------------------------------------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+------------+---------------------|| внебюджетные источники | тыс. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x || | руб. | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*>Прогнозные значения, подлежащие корректировке после завершенияпроектных работ.
<**>Перечень конкретных работ будет определен в рамках подготовкисоответствующего технического задания.
<***>Приведена прогнозная оценка на условиях софинансирования засчет субсидий федерального бюджета.
<****>Приведена прогнозная оценка. Объемы финансирования ежегодноуточняются после принятия решения о бюджетах представительнымиорганами местного самоуправления муниципальных образованийНовосибирской области.
1 - Перечень муниципальных образований, на территории которыхосуществляются мероприятия Программы в части ремонта (реконструкции)и оснащения ЕДДС муниципальных образований в текущем году,устанавливается и утверждается нормативным правовым актомгосударственного заказчика - координатора Программы не позднеетретьего квартала текущего года, а также корректируется в соответствиис потребностью развития "Системы - 112" в плановом периоде. Указанныйнормативный правовой акт в течение 10 дней после утвержденияразмещается на официальном сайте государственного заказчика -
координатора Программы в сети Интернет.
Применяемые сокращения:
ГБУ НСО "Служба 112" - государственное бюджетное учреждениеНовосибирской области "Служба 112";
ГКУ НСО "Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области" -государственное казенное учреждение Новосибирской области "Центр пообеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайныхситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области";
ДДС - дежурно-диспетчерская служба;
ДИиРТТ НСО - департамент информатизации и развитиятелекоммуникационных технологий Новосибирской области;
ДТП - дорожно-транспортное происшествие;
ЕДДС - единая дежурно-диспетчерская служба;
МВД - Главное управление Министерства внутренних дел РоссийскойФедерации по Новосибирской области;
Минздрав НСО - министерство здравоохранения Новосибирскойобласти;
МО - муниципальные образования Новосибирской области;
МСиЖКХ НСО - министерство строительства и жилищно-коммунальногохозяйства Новосибирской области;
МЧС России - Главное управление Министерства Российской Федерациипо делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациипоследствий стихийных бедствий по Новосибирской области;
ОМС - органы местного самоуправления муниципальных образованийНовосибирской области;
РЦОВ - резервный центр обработки вызовов;
СМИ - средства массовой информации;
ЦОВ - центр обработки вызовов;
ЭРА-ГЛОНАСС - система экстренного реагирования при авариях.
___________
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к долгосрочной целевой программе
"Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб на территории
Новосибирской области по единому номеру "112"
на 2012-2017 годы"
Сводные финансовые затратыдолгосрочной целевой программы "Создание системы обеспечения вызоваэкстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по
единому номеру "112"
на 2012-2017 годы"
(В редакции Постановления Правительства Новосибирской области
от 24.06.2013 г. N 271-п)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Источники и направления расходов | Финансовые затраты, тыс. рублей (в ценах 2012 г.) | Примечания || в разрезе государственных заказчиков |------------------------------------------------------------------------------| || Программы (главных распорядителей | всего | в том числе по годам | || бюджетных средств) | |------------------------------------------------------------------| || | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 201 400,0 | 8 000,0 | 16 400,0 | 64 050,0 | 66 850,0 | 30 200,0 | 15 900,0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| областного бюджета | 200 380,0 | 8 000,0 | 15 890,0 | 63 540,0 | 66 850,0 | 30 200,0 | 15 900,0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| местных бюджетов | 1 020,0 | 0 | 510,0 | 510,0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| Капитальные вложения, в том числе из: | 45 500,0 | 0 | 10 500,0 | 15 000,0 | 20 000,0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| областного бюджета | 45 500,0 | 0 | 10 500,0 | 15 000,0 | 20 000,0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| НИОКР<*>, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| Прочие расходы, в том числе из: | 155 900,0 | 8 000,0 | 5 900,0 | 49 050,0 | 46 850,0 | 30 200,0 | 15 900,0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| областного бюджета | 154 880,0 | 8 000,0 | 5 390,0 | 48 540,0 | 46 850,0 | 30 200,0 | 15 900,0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| местных бюджетов | 1 020,0 | 0 | 510,0 | 510,0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 452 248,0 | 0 | 190 076,0 | 262 172,0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| федерального бюджета | 208 248,0 | 0 | 138 076,0 | 70 172,0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| областного бюджета | 244 000,0 | 0 | 52 000,0 | 192 000,0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| Капитальные вложения, в том числе из: | 452 248,0 | 0 | 190 076,0 | 262 172,0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| федерального бюджета | 208 248,0 | 0 | 138 076,0 | 70 172,0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| областного бюджета | 244 000,0 | 0 | 52 000,0 | 192 000,0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| НИОКР<*>, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| Прочие расходы, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 653 648,0 | 8 000,0 | 206 476,0 | 326 222,0 | 66 850,0 | 30 200,0 | 15 900,0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| федерального бюджета | 208 248,0 | 0 | 138 076,0 | 70 172,0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| областного бюджета | 444 380,0 | 8 000,0 | 67 890,0 | 255 540,0 | 66 850,0 | 30 200,0 | 15 900,0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| местных бюджетов | 1 020,0 | 0 | 510,0 | 510,0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| Капитальные вложения, в том числе из: | 497 748,0 | 0 | 200 576,0 | 277 172,0 | 20 000,0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| федерального бюджета | 208 248,0 | 0 | 138 076,0 | 70 172,0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| областного бюджета | 289 500,0 | 0 | 62 500,0 | 207 000,0 | 20 000,0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| НИОКР<*>, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| Прочие расходы, в том числе из: | 155 900,0 | 8 000,0 | 5 900,0 | 49 050,0 | 46 850,0 | 30 200,0 | 15 900,0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| областного бюджета | 154 880,0 | 8 000,0 | 5 390,0 | 48 540,0 | 46 850,0 | 30 200,0 | 15 900,0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| местных бюджетов | 1 020,0 | 0 | 510,0 | 510,0 | 0 | 0 | 0 | ||------------------------------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+------------|| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*>Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
долгосрочной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб
на территории Новосибирской области по единому номеру "112" на 2012-
2017 годы" в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной
структуры расходов областного бюджета
(тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | ГР- | Р | П | ЦСР | К- | Период реализации Программы || п | расходного | БС | З | Р | | В |------------------------------------------|| / | обязательства | | | | | Р | 201- | 201- | 2014 | 201- | 2016 | 201- || п | | | | | | | 2 | 3 | год | 5 | год | 7 || | | | | | | | год | год | | год | | год ||---+--------------------+-----+---+---+-----+----+------+------+-------+------+------+------|| 1 | Долгосрочная | 19 | 0 | 1 | 522 | | 8 | 15 | 63 5- | 66 | 30 | 15 || | целевая программа | 4 | 4 | 0 | 64 | | 000 | 890 | 40,0 | 850 | 200, | 900 || | "Создание системы | | | | 00 | | ,0 | ,0 | | ,0 | 0 | ,0 || | обеспечения вызова | | | | | | | | | | | || | экстренных | | | | | | | | | | | || | оперативных служб |-----+---+---+-----+----+------+------+-------+------+------+------|| | на территории | 12 | 0 | 1 | 522 | | 0 | 52 | 192 | 0 | 0 | 0 || | Новосибирской | 4 | 4 | 0 | 64 | | | 000 | 000, | | | || | области по единому | | | | 00 | | | ,0 | 0 | | | || | номеру "112" на | | | | | | | | | | | || | 2012-2017 годы", в | | | | | | | | | | | || | том числе: | | | | | | | | | | | || |--------------------+-----+---+---+-----+----+------+------+-------+------+------+------|| | Закупка товаров, | 19 | 0 | 1 | 522 | 2- | 8 | 15 | 63 5- | 66 | 30 | 15 || | работ и услуг для | 4 | 4 | 0 | 64 | 0 | 000 | 890 | 40,0 | 850 | 200, | 900 || | государственных | | | | 00 | 0 | ,0 | ,0 | | ,0 | 0 | ,0 || | (муниципальных) | | | | | | | | | | | || | нужд | | | | | | | | | | | || |--------------------+-----+---+---+-----+----+------+------+-------+------+------+------|| | Иные закупки | 19 | 0 | 1 | 522 | 2- | 8 | 15 | 63 5- | 66 | 30 | 15 || | товаров, работ и | 4 | 4 | 0 | 64 | 4 | 000 | 890 | 40,0 | 850 | 200, | 900 || | услуг для | | | | 00 | 0 | ,0 | ,0 | | ,0 | 0 | ,0 || | государственных | | | | | | | | | | | || | (муниципальных) | | | | | | | | | | | || | нужд | | | | | | | | | | | || |--------------------+-----+---+---+-----+----+------+------+-------+------+------+------|| | Закупка товаров, | 19 | 0 | 1 | 522 | 2- | 8 | 15 | 63 5- | 66 | 30 | 15 || | работ, услуг в | 4 | 4 | 0 | 64 | 4 | 000 | 890 | 40,0 | 850 | 200, | 900 || | сфере | | | | 00 | 2 | ,0 | ,0 | | ,0 | 0 | ,0 || | информационно- | | | | | | | | | | | || | коммуникационных | | | | | | | | | | | || | технологий | | | | | | | | | | | || |--------------------+-----+---+---+-----+----+------+------+-------+------+------+------|| | Бюджетные | 12 | 0 | 1 | 522 | 4- | 0 | 52 | 192 | 0 | 0 | 0 || | инвестиции | 4 | 4 | 0 | 64 | 0 | | 000 | 000, | | | || | | | | | 00 | 0 | | ,0 | 0 | | | || |--------------------+-----+---+---+-----+----+------+------+-------+------+------+------|| | Бюджетные | 12 | 0 | 1 | 522 | 4- | 0 | 52 | 192 | 0 | 0 | 0 || | инвестиции в | 4 | 4 | 0 | 64 | 1 | | 000 | 000, | | | || | объекты | | | | 00 | 0 | | ,0 | 0 | | | || | государственной | | | | | | | | | | | || | (муниципальной) | | | | | | | | | | | || | собственности | | | | | | | | | | | || | государственным | | | | | | | | | | | || | (муниципальным) | | | | | | | | | | | || | учреждениям | | | | | | | | | | | || |--------------------+-----+---+---+-----+----+------+------+-------+------+------+------|| | Бюджетные | 12 | 0 | 1 | 522 | 4- | 0 | 52 | 192 | 0 | 0 | 0 || | инвестиции в | 4 | 4 | 0 | 64 | 1 | | 000 | 000, | | | || | объекты | | | | 00 | 1 | | ,0 | 0 | | | || | государственной | | | | | | | | | | | || | (муниципальной) | | | | | | | | | | | || | собственности | | | | | | | | | | | || | казенным | | | | | | | | | | | || | учреждениям вне | | | | | | | | | | | || | рамок | | | | | | | | | | | || | государственного | | | | | | | | | | | || | оборонного заказа | | | | | | | | | | | ||---+--------------------+-----+---+---+-----+----+------+------+-------+------+------+------|| | Итого | | | | | | 8 | 67 | 255 | 66 | 30 | 15 || | | | | | | | 000 | 890 | 540, | 850 | 200, | 900 || | | | | | | | ,0 | ,0 | 0 | ,0 | 0 | ,0 |----------------------------------------------------------------------------------------------
_____________