ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2012 N 493-п
г.Новосибирск
Утратило силу - Постановление Правительства Новосибирской области
от 13.04.2015 № 137-п
О внесении изменений в постановление Правительства
Новосибирской области от 22.08.2011 N 363-п
Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от
22.08.2011 N 363-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы
"Развитие службы охраны материнства и детства Новосибирской области на
2011-2013 годы" следующие изменения:
1. В пункте 1 слова "2011-2013 годы" заменить словами
"2011-2014 годы".
2. Долгосрочную целевую программу "Развитие службы охраны
материнства и детства Новосибирской области на 2011-2013 годы"
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Новосибирской области В.А. Юрченко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 02.11.2012 N 493-п
"УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Новосибирской области
от 22.08.2011 N 363-п
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Развитие службы охраны материнства и детства Новосибирской области
на 2011-2014 годы"
I. Паспорт
|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
| Наименование |Долгосрочная целевая программа "Развитие службы |
| программы |охраны материнства и детства Новосибирской |
| |области на 2011-2014 годы" (далее - программа) |
|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Наименование, дата |Концепция "Развитие службы охраны материнства и |
|и номер правового |детства Новосибирской области на 2011-2013 годы",|
|акта о разработке |утвержденная распоряжением Правительства |
|программы |Новосибирской области от 15.07.2011 N 320-рп |
| |"Об утверждении концепции долгосрочной целевой |
| |программы "Развитие службы охраны материнства и |
| |детства Новосибирской области на 2011-2013 годы" |
|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Основные |Министерство здравоохранения Новосибирской |
|разработчики |области; |
|программы |министерство строительства и |
| |жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской |
| |области |
|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Государственные |Министерство здравоохранения Новосибирской |
|заказчики |области; |
|(государственный |министерство строительства и |
|заказчик - |жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской |
|координатор) |области |
|программы | |
|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Руководитель |Министр здравоохранения Новосибирской области |
|программы | |
|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Исполнители |Министерство здравоохранения Новосибирской |
|основных |области совместно с подведомственными |
|мероприятий |государственными учреждениями Новосибирской |
| |области; |
| |министерство строительства и |
| |жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской |
| |области |
|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи |Цель: создание условий для предупреждения и |
|программы |снижения материнской и младенческой смертности, |
| |укрепление здоровья детского населения, |
| |сохранение репродуктивного здоровья населения |
| |Новосибирской области. |
| |Задача 1. Совершенствование организации |
| |деятельности службы детства и родовспоможения. |
| |Задача 2. Разработка и внедрение современных |
| |методов профилактики, диагностики, лечения и |
| |реабилитации для службы детства и |
| |родовспоможения. |
| |Задача 3. Укрепление материально-технической базы|
| |службы детства и родовспоможения на основе |
| |утвержденных стандартов и порядков. |
| |Задача 4. Повышение доступности и качества |
| |оказания медицинской помощи женщинам и детям. |
|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Сроки (этапы) |2011-2014 годы, этапы не выделяются |
|реализации | |
|программы | |
|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Объемы |Финансирование программы осуществляется за счет|
|финансирования |средств областного бюджета Новосибирской области.|
|(с расшифровкой |Общий объем финансирования|
|по годам и |-3 512 558,4 тыс. рублей, |
|источникам |В том числе по годам: |
|финансирования |2011 год - 20 000,0 тыс. рублей; |
|и исполнителям |2012 год - 1 175 675,5 тыс. рублей; |
|мероприятий |2013 год - 1 189 682,9 тыс. рублей; |
|программы) |2014 год - 1 127 200,0 тыс. рублей. |
| |В том числе по исполнителям (главным|
| |распорядителям бюджетных средств Новосибирской|
| |области): |
| |министерство здравоохранения Новосибирской|
| |области - |
| |392 558,4 тыс. рублей. |
| |В том числе по годам: |
| |2011 год - 0,0 тыс. рублей; |
| |2012 год - 125 675,5 тыс. рублей; |
| |2013 год - 266 882,9 тыс. рублей; |
| |2014 год - 0,0 тыс. рублей. |
| |министерство строительства и|
| |жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской|
| |области - |
| |3 120 000,0 тыс. рублей. |
| |В том числе по годам: |
| |2011 год - 20 000,0 тыс. рублей; |
| |2012 год - 1 050 000,0 тыс. рублей; |
| |2013 год - 922 800,0 тыс. рублей; |
| |2014 год - 1 127 200,0 тыс. рублей. |
| | |
|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Важнейшие целевые |Важнейшие целевые индикаторы: |
|индикаторы. |коечный фонд акушерского отделения|
|Ожидаемые конечные |государственного бюджетного учреждения|
|результаты |здравоохранения Новосибирской области|
|реализации |"Государственная Новосибирская областная|
|программы, |клиническая больница" (далее - ГБУЗ НСО "ГНОКБ"),|
|выраженные |в том числе на базе созданного в рамках|
|в количественно |реализации программы перинатального центра; |
|измеримых |коечный фонд реанимации новорожденных первого|
|показателях |этапа, открытый в перинатальном центре, созданном|
| |в рамках реализации программы; |
| |доля детей, охваченных дополнительной вакцинацией|
| |против пневмококковой инфекции и ветряной оспы|
| |сверх Национального календаря прививок от общего|
| |числа детей, находящихся в группе риска; |
| |доля девочек в возрасте 11-12 лет, охваченных|
| |дополнительной вакцинацией против вируса|
| |папилломы человека сверх Национального календаря|
| |прививок, от общего числа девочек, находящихся в|
| |группе риска; |
| |доля детей в возрасте от 0 до 2 лет, обеспеченных|
| |дополнительным детским питанием, от числа детей,|
| |проживающих в семьях с доходом ниже прожиточного|
| |минимума; |
| |доля детей с психическими расстройствами, снятых|
| |с наблюдения с улучшением и выздоровлением, от|
| |общего количества состоящих на учете; |
| |доля женщин, прерывание беременности которым|
| |осуществлено до 7 недели беременности|
| |медикаментозно (по медицинским показаниям), от|
| |общего числа женщин, у которых имеются|
| |медицинские показания о необходимости|
| |искусственного прерывания беременности; |
| |количество супружеских пар, участвующих в|
| |программе экстракорпорального оплодотворения,|
| |получивших поддержку в рамках реализации|
| |программы; |
| |доля беременных женщин, охваченных ультразвуковым|
| |скринингом, от общего количества беременных|
| |женщин Новосибирской области; |
| |доля беременных женщин, охваченных биохимическим |
| |скринингом, от общего количества беременных |
| |женщин Новосибирской области; |
| |общая летальность новорожденных от хирургической |
| |патологии в муниципальном бюджетном учреждении |
| |здравоохранения "Детская городская клиническая |
| |больница N 1" (далее - МБУЗ "Детская городская |
| |клиническая больница N 1"). |
| |Ожидаемые конечные результаты реализации|
| |программы, выраженные в количественно измеримых|
| |показателях: |
| |В рамках реализации программы к 2014 году|
| |планируется: |
| |увеличить коечный фонд акушерского отделения ГБУЗ|
| |НСО "ГНОКБ" за счет созданного в рамках|
| |реализации программы перинатального центра до 210|
| |(что выше аналогичного показателя до начала|
| |реализации программы на 115 единиц), что позволит|
| |оказать специализированную медицинскую помощь|
| |ежегодно не менее 6000 беременных женщин высокой|
| |группы риска; |
| |увеличить коечный фонд реанимации новорожденных|
| |первого этапа в созданном в рамках реализации|
| |программы перинатальном центре, что позволит|
| |повысить доступность специализированной|
| |реанимационной помощи новорожденным, родившимся|
| |как в областном родильном доме, так и в|
| |центральных районных больницах. Всего к концу|
| |2014 года будет действовать 36 коек реанимации (с|
| |учетом реанимационных коек педиатрической|
| |клиники); |
| |В рамках реализации программы к 2013 году|
| |планируется: |
| |расширить парк санитарного автотранспорта, что|
| |позволит довести возможность совершения выездов|
| |специализированных |
| |реанимационно-анестезиологических бригад до 320|
| |(что выше аналогичного показателя до начала|
| |реализации программы в 2 раза); |
| |охватить детей из группы риска сверх|
| |Национального календаря дополнительной|
| |вакцинацией против пневмококковой инфекции и|
| |ветряной оспы, а также девочек в возрасте 11-12|
| |лет против вируса папилломы человека. Охват детей|
| |дополнительной вакцинацией, находящихся в зоне|
| |риска заражения пневмококковой инфекцией и|
| |ветряной оспой, к концу 2013 года составит 90%,|
| |вирусом папилломы человека - 70% от общего числа|
| |девочек в возрасте 11-12 лет, находящихся в|
| |группе риска; |
| |обеспечить детей, проживающих в семьях с доходом|
| |ниже прожиточного минимума, в возрасте от 0 до 2|
| |лет дополнительным детским питанием от общего|
| |числа детей. Доля детей, обеспеченных|
| |дополнительным детским питанием, от общего числа|
| |детей данной категории составит к концу 2013 года|
| |90%; |
| |увеличить процент детей, снятых с наблюдения с|
| |психическими расстройствами, с улучшением и|
| |выздоровлением. К концу реализации программы доля|
| |указанной категории детей составит 13% от общего|
| |количества состоящих на учете. |
| |В рамках реализации программы будут предусмотрены|
| |расходы областного бюджета Новосибирской области|
| |на: |
| |бесплатное оказание медицинской помощи по|
| |медикаментозному прерыванию беременности|
| |отдельным категориям беременных женщин. Доля|
| |женщин, получивших такую медицинскую помощь до 7|
| |недели беременности, составит 80% от общего числа|
| |женщин, у которых имеются медицинские показания|
| |о необходимости искусственного прерывания|
| |беременности; |
| |оказание государственной поддержки супружеским|
| |парам, страдающим бесплодием. Всего в рамках|
| |программы поддержку получат 200 супружеских пар. |
| |В рамках реализации программы также предусмотрены|
| |мероприятия по проведению: |
| |ультразвукового скрининга (доля беременных|
| |женщин, охваченных данным обследованием, составит|
| |95% от общего количества беременных женщин|
| |Новосибирской области); |
| |биохимического скрининга (доля беременных женщин,|
| |охваченных данным обследованием, составит 95% от|
| |общего количества беременных женщин|
| |Новосибирской области); |
| |операций новорожденным, что позволит снизить|
| |общую летальность новорожденных от хирургической|
| |патологии в МБУЗ "Детская городская клиническая|
| |больница N 1". |
| |Достижение указанных результатов в рамках |
| |реализации программы позволит создать условия для|
| |предупреждения и снижения материнской и |
| |младенческой смертности, укрепления здоровья |
| |детского населения, сохранения репродуктивного |
| |здоровья населения Новосибирской области, что в |
| |свою очередь будет способствовать достижению к |
| |концу 2013 года следующих показателей: |
| |стабилизация младенческой смертности на уровне|
| |7,4 на 1,0 тыс. родившихся живыми к 2013 году; |
| |снижение материнской смертности до 17,0 на|
| |100,0 тыс. родившихся живыми, что на 40% ниже|
| |показателя 2010 года (показатель по Российской|
| |Федерации - 22,0); |
| |стабилизация перинатальной смертности на уровне|
| |5,2 на 1,0 тыс. родившихся живыми и мертвыми с|
| |учетом перехода на новые критерии регистрации|
| |живорожденных (показатель по Российской|
| |Федерации -2,8); |
| |снижение мертворождаемости до 3,0 на|
| |1,0 тыс. родившихся живыми и мертвыми, что на|
| |11,7% ниже показателя 2010 года (показатель по|
| |Российской Федерации - 4,8); |
| |снижение числа абортов до 38,0 на 1,0 тыс. женщин|
| |фертильного возраста, что на 12,8% ниже|
| |показателя 2010 года (показатель по Российской|
| |Федерации - 30,5); |
| |снижение общей заболеваемости детей до 2000,0 на|
| |1,0 тыс. детского населения, что на 9,2% ниже|
| |показателя 2010 года; |
| |снижение общей заболеваемости психическими|
| |расстройствами среди детей с 410 в 2010 году до|
| |380 на 10 тыс. детского населения (от 0 до 18|
| |лет), что на 8% ниже показателя 2010 года; |
| |снижение заболеваемости беременных до 14000,0 на|
| |10,0 тыс. беременных, что на 3,2% меньше|
| |аналогичного показателя 2010 года; |
| |стабилизация ранней неонатальной смертности до|
| |2,1 на 1,0 тыс. родившихся живыми в 2013 году с|
| |учетом перехода на новые критерии регистрации|
| |живорожденных; |
| |повышение обеспеченности акушерами-гинекологами|
| |до 4,7 на 10,0 тыс. населения, что на 4,4% выше|
| |аналогичного показателя 2010 года; |
| |повышение обеспеченности врачами-неонатологами в |
| |районах Новосибирской области до 2,3 на 10,0 тыс.|
| |детского населения, что на 21% выше аналогичного |
| |показателя 2010 года |
|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
II. Обоснование необходимости разработки программы
I. Краткий анализ текущего состояния службы охраны материнства и
детства Новосибирской области
Охрана здоровья материнства и детства является приоритетной
задачей здравоохранения.
На протяжении последних лет благодаря совместной деятельности
исполнительных органов государственной власти Новосибирской области,
органов местного самоуправления в Новосибирской области и учреждений
здравоохранения по совершенствованию охраны здоровья матери и ребенка
удалось улучшить работу службы охраны материнства и детства.
В последние годы в Новосибирской области отмечается отчетливая
тенденция улучшения основных показателей деятельности службы охраны
здоровья матери и ребенка: показатель младенческой смертности снизился
с 7,8 на 1000 родившихся живыми в 2008 году до 7,5 в 2010 году,
показатель материнской смертности - с 39,2 на 100,0 тысяч родившихся
живыми в 2008 году до 28,6 в 2010 году.
Однако проблема сохранения здоровья будущего поколения, в том
числе репродуктивного здоровья, обеспечения безопасного материнства и
рождения здоровых детей в условиях сложившейся демографической
ситуации в Новосибирской области, характеризующейся низким уровнем
рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства населения,
приобрела особую актуальность и социальную значимость.
Несмотря на достигнутые позитивные результаты сохраняется ряд
проблем, требующих решения программно-целевым методом.
За последние годы значительно увеличился уровень
экстрагенитальной патологии, у каждой второй беременной женщины
наблюдается анемия, каждая третья имеет патологию мочевыводящих путей
и сердечно-сосудистую патологию, что приводит к увеличению количества
осложнений беременности, а также к рождению маловесных и недоношенных
детей, детей с задержкой внутриутробного развития.
Число абортов по территории Новосибирской области имеет тенденцию
к снижению (с 33,5 тыс. в 2008 году до 30,8 тыс. в 2010 году), однако
величина данного показателя остается выше, чем в среднем по
Российской Федерации.
Особую тревогу вызывает то, что среди женщин, сделавших аборты,
8,0% составляют первобеременные. Прерывание первой беременности
пагубно сказывается на здоровье молодой женщины и зачастую приводит к
тяжелым гинекологическим осложнениям и бесплодию.
Существенную роль в снижении числа абортов должна сыграть более
активная пропаганда здорового образа жизни и профилактика
нежелательной беременности. Однако на территории Новосибирской области
показатель охвата оральной контрацепцией снижается с 12,9% в 2008
году до 12,5% в 2010 году, следовательно, контрацепция в области не
получила должного распространения.
Основным показателем, отражающим качество и уровень организации
работы акушерско-гинекологической службы лечебно-профилактических
учреждений, является материнская смертность. Данный показатель в
Новосибирской области составляет 28,6 человек в 2010 году на 100000
родившихся живыми, остается выше среднероссийского (16,6 человек в
2010 году на 100000 родившихся живыми).
В структуре причин материнской смертности первое место занимает
экстрагенитальная патология, отягчающая течение беременности и родов
(20%), второе - аборты и септические осложнения после внебольничных,
криминальных абортов (10%), третье - кровотечения (9%).
Отмечается ухудшение состояния здоровья беременных женщин, что
приводит к росту осложнений при родах. Показатель заболеваемости
беременных женщин неуклонно повышается с 19305,5 на 10,0 тыс.
закончивших беременность в 2008 году до 22407,6 - в 2010 году.
Показатель заболеваемости новорожденных в 2010 году составил
493,4 на 1000 родившихся, что превышает показатели по России - 377,0.
В структуре заболеваемости новорожденных стабильно превалируют
отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде
(93,1% в 2010 году). Удельный вес врожденных аномалий остается
стабильным (5,8% в 2010 году).
Сохраняются высокие показатели смертности детей первого месяца
жизни в результате заболеваний, связанных с нарушением репродуктивного
здоровья женщин фертильного возраста (7,5 человек на 1000 родившихся
живыми).
Несмотря на внедрение методов дородовой диагностики в структуре
младенческой смертности и детской инвалидности одно из первых мест
принадлежит врожденным порокам развития (с 36,1 на 1,0 тыс. родившихся
в 2008 году до 37,0 в 2010 году).
Показатели заболеваемости детей на протяжении последних лет
превышают среднероссийские и имеют отчетливую тенденцию к росту. Общая
заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет за последние 3 года
выросла на 5,2%.
2. Обоснование необходимости решения существующих проблем службы
охраны материнства и детства Новосибирской области программно-целевым
методом
Приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что
Новосибирская область остро нуждается в современном перинатальном
центре, в котором будут наблюдаться беременные высокой группы
перинатального риска, оснащенном современным оборудованием с
отделением реанимации новорожденных и недоношенных детей. Кроме того,
на территории Новосибирской области необходимо создать систему
дистанционных консультативных центров для оказания скорой
консультативной помощи матерям и детям.
Требуется дальнейшее развитие медико-генетической службы для
проведения не только скрининга новорожденных на наследственные болезни
обмена, а также обеспечения непрерывного скрининга беременных на
врожденные пороки развития плода в ранних сроках беременности и
своевременного прерывания патологической беременности, обследования
беременных и новорожденных на внутриутробные инфекции.
Важнейшей задачей является повышение доступности, качества и
условий предоставления психиатрической помощи детям в Новосибирской
области, в том числе в удаленных и труднодоступных районах. Для этого
предусматривается внедрение инновационных организационных и
медицинских технологий - в форме проведения профилактических программ,
развития межведомственного взаимодействия, реструктуризации службы с
развитием психотерапевтической помощи, центра медико-социальной
помощи, музыко- и арттерапевтической лаборатории.
Таким образом, сложившаяся ситуация по состоянию здоровья детей и
женщин в Новосибирской области требует комплексного подхода к ее
решению, осуществлению неотложных мероприятий по совершенствованию
системы охраны материнства и детства, внедрению современных методов
диагностики и лечения, развитию профилактических подходов, подготовке
кадров, укреплению материально-технической базы.
Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья
матерей и детей, обусловливает необходимость их решения при активной
государственной поддержке с использованием программно-целевого метода
на основе реализации системы мероприятий, направленных на снижение
уровня детской и материнской заболеваемости, инвалидности и
смертности, сохранение и укрепление здоровья на всех этапах развития
ребенка.
Реализация мероприятий программы позволит внедрить современные
медицинские технологии, организовать на современном уровне
лечебно-диагностический процесс в учреждениях здравоохранения детства
и родовспоможения, что позволит обеспечить надлежащее качество и
объемы диагностических исследований и лечения.
Данная программа будет способствовать реализации стратегических
приоритетов государственной политики в области укрепления и сохранения
здоровья населения Новосибирской области.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить:
1) решение комплексных масштабных задач программы, которые носят
межведомственный характер путем объединения усилий исполнительных
органов государственной власти Новосибирской области, органов местного
самоуправления в Новосибирской области;
2) высокий уровень координации, обеспечивающий взаимодействие при
выработке общих подходов в реализации мер;
3) системный подход к формированию комплекса взаимоувязанных по
ресурсам и срокам мероприятий для достижения поставленных целей;
4) контроль эффективности расходования средств областного бюджета
Новосибирской области.
Кроме того, использование программно-целевого метода позволит
минимизировать потребности в материальных, трудовых и финансовых
ресурсах для достижения поставленных целей и сконцентрировать усилия
на следующих приоритетных направлениях программы:
совершенствование организации и поддержка служб детства и
родовспоможения;
разработка и внедрение современных методов профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации для службы детства и
родовспоможения;
укрепление материально-технической базы службы детства и
родовспоможения на основе утвержденных стандартов и порядков.
Использование программно-целевого метода дает возможность
последовательно осуществлять меры по улучшению состояния здоровья
матерей и детей, снижению уровня их заболеваемости и смертности.
III. Цели, задачи и целевые индикаторы программы
Основной целью программы является создание условий для
предупреждения и снижения материнской и младенческой смертности,
укрепление здоровья детского населения, сохранение репродуктивного
здоровья населения Новосибирской области.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих
задач:
совершенствование организации деятельности службы детства и
родовспоможения;
разработка и внедрение современных методов профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации для службы детства и
родовспоможения;
укрепление материально-технической базы службы детства
и родовспоможения на основе утвержденных стандартов и порядков;
повышение доступности и качества оказания медицинской помощи
женщинам и детям.
Степень достижения цели и решения задач программы определяется
степенью достижения плановых значений целевых индикаторов:
коечный фонд акушерского отделения ГБУЗ НСО "ГНОКБ", в том числе
на базе созданного в рамках реализации программы перинатального
центра;
количество коек реанимации новорожденных первого этапа, открытых
в созданном в рамках реализации программы перинатальном центре;
количество выездов в год специализированных
реанимационно-анестезиологических бригад;
доля детей, охваченных дополнительной вакцинацией против
пневмококковой инфекции и ветряной оспы сверх Национального календаря
прививок, от общего числа детей, находящихся в группе риска;
доля девочек в возрасте 11-12 лет, охваченных дополнительной
вакцинацией против вируса папилломы человека сверх Национального
календаря прививок, от общего числа девочек, находящихся в группе
риска;
доля детей в возрасте от 0 до 2 лет, обеспеченных дополнительным
детским питанием, от числа детей данного возраста, проживающих в
семьях с доходом ниже прожиточного минимума;
доля детей с психическими расстройствами, снятых с наблюдения
с улучшением и выздоровлением, от общего количества состоящих на
учете;
доля детей с психическими расстройствами, осмотренных на дому,
от общего количества состоящих на учете;
охват детей полипрофессиональными формами оказания
психиатрической помощи от общего количества состоящих на учете;
доля женщин, прерывание беременности которым осуществлено
до 7 недели беременности медикаментозно (по медицинским показаниям) ;
количество супружеских пар, участвующих в программе ЭКО,
получивших государственную поддержку в рамках реализации программы;
доля беременных женщин, охваченных ультразвуковым скринингом,
от общего количества беременных женщин Новосибирской области;
доля беременных женщин, охваченных биохимическим скринингом,
от общего количества беременных женщин Новосибирской области;
общая летальность новорожденных от хирургической патологии в МБУЗ
"Детская городская клиническая больница N 1" ;
количество врачей акушеров-гинекологов, прошедших первичную
подготовку;
количество врачей неонатологов, прошедших первичную подготовку.
Цель и задачи программы с указанием плановых значений целевых
индикаторов приведены в приложении N 1 к программе.
IV. Система программных мероприятий
Выбор программных мероприятий обусловлен целями и задачами
программы.
Система программных мероприятий изложена в приложении N 2
к программе.
Проблема предупреждения и снижения уровня материнской и
младенческой смертности в Новосибирской области будет решаться по
следующим направлениям:
создание перинатального центра в Новосибирской области;
укрепление материально-технической базы службы детства и
родовспоможения на основе утвержденных стандартов и порядков;
приобретение санитарного транспорта для реанимационных
дистанционных консультативных центров;
создание единой медико-генетической службы города Новосибирска и
Новосибирской области с разделением потоков пренатальной диагностики
беременных и медико-генетической консультации детей и семей с
наследственной патологией;
разработка и внедрение современных методов профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации для службы детства и
родовспоможения;
взаимодействие со средствами массовой информации, проведение
научно-просветительской работы среди студентов высших учебных
заведений города Новосибирска по вопросам профилактики абортов,
методов контрацепции;
повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала.
V. Механизмы реализации программы и система управления реализацией
программы
Общее управление и контроль за ходом реализации мероприятий
программы осуществляет заказчик-координатор - министерство
здравоохранения Новосибирской области (далее - заказчик-координатор).
Заказчик-координатор осуществляет свои функции во взаимодействии с
государственным заказчиком - министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области
(далее - заказчик).
Заказчик-координатор при реализации программы выполняет следующие
функции:
управление реализацией программы;
общую координацию деятельности участников программы в пределах их
компетенции;
нормативно-правовое обеспечение реализации программы;
подготовку в установленном порядке предложений об уточнении
перечня программных мероприятий на очередной финансовый год,
представление заявки на финансирование программы, уточнение затрат и
сроков исполнения по отдельным программным мероприятиям, а также
механизмов реализации программы;
осуществление деятельности по комплексному информационному
сопровождению реализации программы, в том числе в печатных и
электронных средствах массовой информации и рекламных носителях;
осуществление контроля исполнения программы, в том числе за
целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований и
материально-технических ресурсов, направляемых на реализацию
программы;
мониторинг результатов реализации программных мероприятий.
Заказчик-координатор анализирует, корректирует ход выполнения
программы и вносит предложения по совершенствованию реализации
программы.
Заказчик-координатор и заказчик программы выполняют следующие
функции:
готовят предложения об уточнении перечня мероприятий программы на
очередной финансовый год, а также механизмов реализации программы в
пределах своих полномочий;
осуществляют мониторинг результатов реализации мероприятий
программы;
осуществляют финансирование мероприятий программы в соответствии
с полномочиями.
Контроль за исполнением программы, осуществляемый
заказчиком-координатором во взаимодействии с заказчиком, включает:
представление ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий
программы в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;
контроль за рациональным использованием исполнителями бюджетных
ассигнований, выделяемых на выполнение мероприятий программы;
контроль за соблюдением сроков выполнения государственных
контрактов (договоров);
контроль качества реализации программных мероприятий.
Реализация и финансирование программы осуществляются в
соответствии с перечнем мероприятий программы на основании
государственных контрактов (договоров), заключаемых
заказчиком-координатором и (или) заказчиком, государственными
учреждениями Новосибирской области с поставщиками (исполнителями,
подрядчиками).
Отбор непосредственных исполнителей мероприятий программы
(юридических и физических лиц) осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд.
Отчеты об исполнении программы готовятся в соответствии с
действующим законодательством Новосибирской области.
Ежегодно заказчик-координатор совместно с заказчиком проводит
оценку эффективности реализации программы.
VI. Ресурсное обеспечение программы
Для реализации программы будут использованы
материально-технические, трудовые ресурсы исполнительных органов
государственной власти Новосибирской области, а также других
исполнителей, участвующих в реализации мероприятий программы.
Информационная поддержка будет осуществляться министерством
здравоохранения Новосибирской области, средствами массовой информации.
Программа финансируется за счет средств областного бюджета
Новосибирской области.
Общий объем финансирования программы за счет средств областного
бюджета Новосибирской области составит 3 512 558,4 тыс. рублей.
Объемы финансирования программы за счет средств областного
бюджета Новосибирской области по годам составят:
2011 год - 20 000,0 тыс. рублей;
2012 год - 1 175 675,5 тыс. рублей;
2013 год - 1 189 682,9 тыс. рублей;
2014 год - 1 127 200,0 тыс. рублей.
Сводные финансовые затраты для формирования ассигнований бюджета
Новосибирской области приведены в приложении N 3 к программе.
VII. Ожидаемые результаты реализации программы
В результате реализации программы будут решены первоочередные
задачи в сфере охраны материнства и детства, что позволит:
обеспечить предупреждение и снижение материнской и младенческой
смертности на территории Новосибирской области;
уменьшить количество рожденных детей с генетической патологией и
пороками развития, несовместимыми с жизнью;
повысить репродуктивное здоровье женщин фертильного возраста;
оптимизировать использование ресурсов здравоохранения и кадрового
потенциала отрасли.
В рамках реализации программы к 2014 году планируется:
увеличить коечный фонд до 210 (что выше аналогичного показателя
до начала реализации программы на 115 единиц) акушерского отделения
ГБУЗ НСО "ГНОКБ" за счет созданного в рамках реализации программы
перинатального центра, что позволит создать условия для получения
специализированной медицинской помощи ежегодно 6000 беременных женщин
высокой группы риска;
увеличить коечный фонд реанимации новорожденных первого этапа в
перинатальном центре, созданном в рамках реализации программы, что
позволит повысить доступность специализированной реанимационной помощи
новорожденным, родившимся как в областном родильном доме, так и в
центральных районных больницах. Всего к концу 2014 года будет
функционировать 36 коек реанимации новорожденных (с учетом
реанимационных коек педиатрической клиники).
В рамках реализации программы к 2013 году планируется:
расширить парк санитарного автотранспорта, что позволит довести
возможность совершения выездов специализированных
реанимационно-анестезиологических бригад до 320 (что выше аналогичного
показателя до начала реализации программы в 2 раза);
охватить детей сверх Национального календаря дополнительной
вакцинацией против пневмококковой инфекции и ветряной оспы, а также
девочек в возрасте 11-12 лет против вируса папилломы человека. Охват
детей, находящихся в зоне риска заражения пневмококковой инфекцией и
ветряной оспой к концу 2013 года составит 90%, вирусом папилломы
человека - 70% от общего числа девочек в возрасте 11-12 лет,
находящихся в группе риска по раку шейки матки;
обеспечить детей в возрасте от 0 до 2 лет дополнительным детским
питанием от общего числа детей, проживающих в семьях с доходом ниже
прожиточного минимума. Доля детей данной категории составит к концу
2013 года 90%;
увеличить процент детей, снятых с наблюдения с психическими
расстройствами, с улучшением и выздоровлением. К концу реализации
программы доля указанной категории детей составит 13% от общего
количества состоящих на учете.
В рамках реализации программы будут предусмотрены расходы
областного бюджета Новосибирской области на:
бесплатное оказание медицинской помощи по медикаментозному
прерыванию беременности отдельным категориям беременных. Доля женщин
со сроком беременности до 7 недели, получивших такую медицинскую
помощь, составит 80% от общего числа женщин, у которых имеются
медицинские показания о необходимости искусственного прерывания
беременности;
оказание государственной поддержки супружеским парам, страдающим
бесплодием. Всего в рамках программы поддержку получат 200 супружеских
пар.
В рамках реализации программы также предусмотрены мероприятия по
проведению:
ультразвукового скрининга (доля беременных женщин, охваченных
данным обследованием, составит 95% от общего количества беременных
женщин Новосибирской области);
биохимического скрининга (доля беременных женщин, охваченных
данным обследованием, составит 95% от общего количества беременных
женщин Новосибирской области);
операций новорожденных, что позволит снизить общую летальность
новорожденных от хирургической патологии до 4,3% от числа больных
новорожденных с хирургической патологией в МБУЗ "Детская городская
клиническая больница N 1".
Достижение указанных результатов в рамках реализации программы
создаст условия для предупреждения и снижения материнской и
младенческой смертности, укрепления здоровья детского населения,
сохранения репродуктивного здоровья населения Новосибирской области,
что в свою очередь будет способствовать достижению к концу 2013 года
следующих показателей:
стабилизация младенческой смертности до уровня 7,4 на
1,0 тыс. родившихся живыми к 2013 году;
снижение материнской смертности до 17,0 на 100,0 тыс. родившихся
живыми, что на 40% ниже показателя 2010 года (показатель по Российской
Федерации - 22,0);
стабилизация перинатальной смертности на уровне 5,2 на
1,0 тыс. родившихся живыми и мертвыми с учетом перехода на новые
критерии регистрации живорожденных (показатель по Российской Федерации
- 2,8);
снижение мертворождаемости до 3,0 на 1,0 тыс. родившихся живыми и
мертвыми, что на 11,7% ниже показателя 2010 года (показатель по
Российской Федерации - 4,8);
снижение числа абортов до 38,0 на 1,0 тыс. женщин фертильного
возраста, что на 12,8% ниже показателя 2010 года (показатель по
Российской Федерации -30,5);
снижение общей заболеваемости детей до 2000,0 на 1,0 тыс.
детского населения, что на 9,2% ниже показателя 2010 года;
снижение общей заболеваемости психическими расстройствами среди
детей с 410 в 2010 году до 380 на 10 тыс. детского населения (от 0 до
18 лет), что на 8% ниже показателя 2010 года;
снижение заболеваемости беременных до 14000,0 на 10,0 тыс. родов,
что на 3,2% меньше аналогичного показателя 2010 года;
стабилизация ранней неонатальной смертности до 2,1 на
1,0 тыс. родившихся живыми в 2013 году с учетом перехода на новые
критерии регистрации живорожденных;
повышение обеспеченности акушерами-гинекологами до 4,7 на
10,0 тыс. населения, что на 4,4% выше аналогичного показателя 2010
года;
повышение обеспеченности врачами-неонатологами в районах области
до 2,3 на 10,0 тыс. детского населения, что на 21% выше аналогичного
показателя 2010 года.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к долгосрочной целевой программе
"Развитие службы охраны материнства и детства
Новосибирской области на 2011-2014 годы"
Цели, задачи и целевые индикаторы долгосрочной целевой программы
"Развитие службы охраны материнства и детства на территории
Новосибирской области на 2011-2014 годы"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Цель/задачи, | Наименование целевого | Единиц- | Значение | Значение целевого индикатора<*>, | Примечание |
| требующие решения | индикатора | а | весового | в том числе по годам | |
| для достижения цели | | измерен- | коэффиц- | | |
| | | ия | иента |---------------------------------------| |
| | | | целевого | 2010 |2011<**>| 2012 | 2013 |2014<***>| |
| | | | индикато- | | | | | | |
| | | | ра | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: создание условий для предупреждения и снижения материнской и младенческой смертности, укрепление здоровья детского населения, сохранение репродуктивного |
| здоровья населения Новосибирской области |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. | Коечный фонд, | шт. | 0,4 | 95 | 95 | 95 | 95 | 210 | До начала реализации программы коечный |
| Совершенствование | акушерского | | | | | | | | фонд акушерского отделения ГБУЗ НСО |
| организации | отделения ГБУЗ | | | | | | | | "ГНОКБ" составляет 95 коек. |
| деятельности службы | НСО "ГНОКБ", | | | | | | | | В результате строительства перинатального |
| детства и |-------------------------+----------+-----------+------+--------+------+------+---------| центра (окончание строительства которого |
| родовспоможения | в том числе | шт. | | - | - | - | - | 115 | запланировано на конец 2014 года) коечный |
| | на базе построенного в | | | | | | | | фонд будет увеличен до 210 коек, что позволит |
| | рамках реализации | | | | | | | | оказать специализированную медицинскую |
| | программы областного | | | | | | | | помощь ежегодно не менее 6000 беременных |
| | перинатального центра | | | | | | | | женщин высокой группы риска |
| |-------------------------+----------+-----------+------+--------+------+------+---------+-----------------------------------------------|
| | Количество коек | шт. | 0,05 | - | - | - | - | 24 | До начала реализации программы число коек, |
| | реанимации | | | | | | | | оснащенных оборудованием для второго этапа |
| | новорожденных | | | | | | | | выхаживания новорожденных (в структуре |
| | первого этапа, | | | | | | | | педиатрической клиники), составляет 12 |
| | открытых в | | | | | | | | единиц |
| | перинатальном центре | | | | | | | | |
| |-------------------------+----------+-----------+------+--------+------+------+---------+-----------------------------------------------|
| | Количество выездов в | выезд | 0,05 | 161 | 165 | 280 | 320 | - | Указано максимальное количество выездов, |
| | год | | | | | | | | которое возможно осуществить к пациентам, |
| | специализированных | | | | | | | | нуждающимся в консультации реаниматолога- |
| | реанимационно- | | | | | | | | неонатолога. |
| | анестезиологических | | | | | | | | На начало реализации программы и по |
| | бригад | | | | | | | | результатам расширения парка санитарного |
| | | | | | | | | | автотранспорта |
|------------------------+-------------------------+----------+-----------+------+--------+------+------+---------+-----------------------------------------------|
| Задача 2. Разработка и | Доля детей, охваченных | % | 0,06 | - | - | 85 | 90 | - | Указана доля детей, привитых дополнительно |
| внедрение | дополнительной | | | | | | | | сверх Национального календаря прививок, |
| современных методов | вакцинацией против | | | | | | | | находящихся в группе риска |
| профилактики, | пневмококковой | | | | | | | | |
| диагностики, лечения | инфекции и ветряной | | | | | | | | |
| и реабилитации для | оспы сверх | | | | | | | | |
| службы детства и | Национального | | | | | | | | |
| родовспоможения | календаря прививок, от | | | | | | | | |
| | общего числа детей, | | | | | | | | |
| | находящихся в группе | | | | | | | | |
| | риска | | | | | | | | |
| |-------------------------+----------+-----------+------+--------+------+------+---------+-----------------------------------------------|
| | Доля девочек в возрасте | % | 0,06 | - | - | 65 | 70 | - | Указана доля детей, привитых дополнительно |
| | 11-12 лет, охваченных | | | | | | | | сверх Национального календаря прививок, |
| | дополнительной | | | | | | | | находящихся в группе риска |
| | вакцинацией против | | | | | | | | |
| | вируса папилломы | | | | | | | | |
| | человека сверх | | | | | | | | |
| | Национального | | | | | | | | |
| | календаря прививок, от | | | | | | | | |
| | общего числа девочек, | | | | | | | | |
| | находящихся в группе | | | | | | | | |
| | риска | | | | | | | | |
| |-------------------------+----------+-----------+------+--------+------+------+---------+-----------------------------------------------|
| | Доля детей в возрасте | % | 0,08 | 50,5 | 51 | 90 | 90 | - | До начала реализации программы данная |
| | от 0 до 2 лет, | | | | | | | | категория детей обеспечивалась |
| | обеспеченных | | | | | | | | дополнительным питанием за счет средств |
| | дополнительным | | | | | | | | местных бюджетов в недостаточном |
| | детским питанием, от | | | | | | | | количестве. Количество нуждающихся |
| | числа детей данного | | | | | | | | определяется по количеству предоставленных |
| | возраста, проживающих | | | | | | | | родителями справок о доходе семьи |
| | в семьях с доходом | | | | | | | | |
| | ниже прожиточного | | | | | | | | |
| | минимума | | | | | | | | |
| |-------------------------+----------+-----------+------+--------+------+------+---------+-----------------------------------------------|
| | Доля детей с | % | 0,02 | 9,3 | 10 | 11,5 | 13 | - | |
| | психическими | | | | | | | | |
| | расстройствами, снятых | | | | | | | | |
| | с наблюдения с | | | | | | | | |
| | улучшением и | | | | | | | | |
| | выздоровлением, от | | | | | | | | |
| | общего количества | | | | | | | | |
| | состоящих на учете | | | | | | | | |
| |-------------------------+----------+-----------+------+--------+------+------+---------+-----------------------------------------------|
| | Доля детей с | % | 0,02 | 5 | 7 | 9 | 11 | - | |
| | психическими | | | | | | | | |
| | расстройствами, | | | | | | | | |
| | осмотренных на дому, | | | | | | | | |
| | от общего количества | | | | | | | | |
| | состоящих на учете | | | | | | | | |
| |-------------------------+----------+-----------+------+--------+------+------+---------+-----------------------------------------------|
| | Охват детей | % | 0,02 | 3,1 | 5 | 7 | 10 | - | |
| | полипрофессиональны- | | | | | | | | |
| | ми формами оказания | | | | | | | | |
| | психиатрической | | | | | | | | |
| | помощи от общего | | | | | | | | |
| | количества состоящих | | | | | | | | |
| | на учете | | | | | | | | |
| |-------------------------+----------+-----------+------+--------+------+------+---------+-----------------------------------------------|
| | Доля женщин, | % | 0,03 | - | - | 32 | 80 | - | В настоящее время медицинская помощь при |
| | прерывание | | | | | | | | искусственном прерывании беременности по |
| | беременности которым | | | | | | | | показаниям бесплатно осуществляется только |
| | осуществлено до 7 | | | | | | | | хирургическим путем. |
| | недели беременности | | | | | | | | Вместе с тем, медикаментозное прерывание |
| | медикаментозно | | | | | | | | беременности считается менее травматичным и |
| | (по медицинским | | | | | | | | более безопасным методом. |
| | показаниям) | | | | | | | | В рамках реализации программы |
| | | | | | | | | | предусмотрено бесплатное оказание |
| | | | | | | | | | медицинской помощи с использованием |
| | | | | | | | | | медикаментозного метода беременным |
| | | | | | | | | | женщинам, у которых имеются медицинские |
| | | | | | | | | | показания о необходимости искусственного |
| | | | | | | | | | прерывания беременности |
| |-------------------------+----------+-----------+------+--------+------+------+---------+-----------------------------------------------|
| | Количество | супруже | 0,04 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | До 2012 года финансовая поддержка из |
| | супружеских пар, | -ская | | | | | | | областного бюджета Новосибирской области |
| | участвующих в | пара | | | | | | | супружеских пар, страдающих бесплодием, не |
| | программе ЭКО, | | | | | | | | предусмотрена |
| | получивших | | | | | | | | |
| | государственную | | | | | | | | |
| | поддержку в рамках | | | | | | | | |
| | реализации программы | | | | | | | | |
|------------------------+-------------------------+----------+-----------+------+--------+------+------+---------+-----------------------------------------------|
| Задача 3. Укрепление | Доля беременных | % | 0,1 | 80 | 80 | 85 | 95 | - | |
| материально- | женщин, охваченных | | | | | | | | |
| технической базы | ультразвуковым | | | | | | | | |
| службы детства и | скринингом, от общего | | | | | | | | |
| родовспоможения на | количества беременных | | | | | | | | |
| основе утвержденных | женщин | | | | | | | | |
| стандартов и порядков | Новосибирской области | | | | | | | | |
| |-------------------------+----------+-----------+------+--------+------+------+---------+-----------------------------------------------|
| | Доля беременных | % | 0,04 | 75 | 75 | 85 | 95 | - | |
| | женщин, охваченных | | | | | | | | |
| | биохимическим | | | | | | | | |
| | скринингом, от общего | | | | | | | | |
| | количества беременных | | | | | | | | |
| | женщин | | | | | | | | |
| | Новосибирской области | | | | | | | | |
| |-------------------------+----------+-----------+------+--------+------+------+---------+-----------------------------------------------|
| | Общая летальность | % | 0,01 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,3 | - | |
| | новорожденных от | | | | | | | | |
| | хирургической | | | | | | | | |
| | патологии в МБУЗ | | | | | | | | |
| | "Детская городская | | | | | | | | |
| | клиническая больница | | | | | | | | |
| | N 1" | | | | | | | | |
|------------------------+-------------------------+----------+-----------+------+--------+------+------+---------+-----------------------------------------------|
| Задача 4. Повышение | Количество врачей | чел. | 0,01 | 6 | 7 | - | 25 | - | |
| доступности и | акушеров-гинекологов, | | | | | | | | |
| качества оказания | прошедших первичную | | | | | | | | |
| медицинской помощи | подготовку | | | | | | | | |
| женщинам и детям |-------------------------+----------+-----------+------+--------+------+------+---------+-----------------------------------------------|
| | Количество врачей | чел. | 0,01 | 5 | 6 | - | 25 | - | |
| | неонатологов, | | | | | | | | |
| | прошедших первичную | | | | | | | | |
| | подготовку | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*>Информация по всем целевым индикаторам представляется в
министерство здравоохранения Новосибирской области подведомственными
государственными учреждениями Новосибирской области на основании
государственных форм статистической отчетности (форма N 35) - март
года, следующего за отчетным.
<**>Данные приведены справочно, в 2011 году в рамках реализации
программы осуществляется финансирование только на разработку проектно-
сметной документации областного перинатального центра. Началом
финансирования иных мероприятий программы, направленных на решение
задач, является 2012 год.
<***>Расчет целевых индикаторов производится только по задаче N 1
в части создания перинатального центра в Новосибирской области.
Применяемые сокращения:
ГБУЗ НСО "ГНОКБ" - государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области "Государственная Новосибирская
областная клиническая больница";
ЭКО - экстракорпоральное оплодотворение.
__________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к долгосрочной целевой программе
"Развитие службы охраны материнства и детства
Новосибирской области на 2011-2014 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
долгосрочной целевой программы Новосибирской области
"Развитие службы охраны материнства и детства Новосибирской области на
2011-2014 годы"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование мероприятия | Наимено- | Единица | Значение показателя, | Ответст- | Ожидаемый |
| | вание | измерения | в том числе по годам | венный | результат |
| | показателя | |----------------------------------------------------------------| испол- | |
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Итого | нитель | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: создание условий для предупреждения и снижения материнской и младенческой смертности, укрепление здоровья детского населения, сохранение |
| репродуктивного здоровья населения Новосибирской области |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Совершенствование организации деятельности службы детства и родовспоможения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Предоставление субсидий | Мероприятие | ед. | 1 | МС и | Повышение |
| юридическим лицам на создание |---------------+------------+----------------------------------------------------------------| ЖКХ | доступности и |
| перинатальных центров в | Стоимость | тыс. | 20000,0 | 1050000,0 | 922800,0 | 1127200,0 | - | | качества оказания |
| Новосибирской области | единицы | руб. | | | | | | | специализированной |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | медицинской |
| | Сумма | тыс. | 20000,0 | 1050000,0 | 922800,0 | 1127200,0 | 3120000,0 | | помощи беременным |
| | затрат, | руб. | | | | | | | и новорожденным в |
| | в том | | | | | | | | соответствии с |
| | числе: | | | | | | | | действующими |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | порядками оказания |
| | федеральный | тыс. | - | - | - | | - | | медицинской |
| | бюджет | руб. | | | | | | | помощи и |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | санитарными |
| | областной | тыс. | 20000,0 | 1050000,0 | 922800,0 | 1127200,0 | 3120000,0 | | нормами |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | местные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджеты | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | внебюджетные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | источники | руб. | | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+------------+---------------------|
| 1.2. Оснащение перинатальных | Оборудование | ед. | - | - | 901 | - | 901 | МЗ НСО | Соблюдение |
| центров оборудованием и | и мебель | | | | | | | | качества оказания |
| мебелью |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | медицинской |
| | Стоимость | тыс. | - | - | 89,14 | - | - | | помощи |
| | единицы | руб. | | | | | | | беременным и |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | новорожденным в |
| | Сумма | тыс. | - | - | 80318,0 | - | 80318,0 | | соответствии |
| | затрат, в | руб. | | | | | | | с санитарными |
| | том | | | | | | | | нормами |
| | числе: | | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | федеральный | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | областной | тыс. | - | - | 80318,0 | - | 80318,0 | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | местные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджеты | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | внебюджетные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | источники | руб. | | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+------------+---------------------|
| 1.2. Приобретение санитарного | Автомобиль | ед. | - | 3 | 1 | - | 4 | МЗ НСО | Повышение |
| транспорта для реанимационных |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | доступности и |
| дистанционных консультативных | Стоимость | тыс. | - | - | - | - | - | | качества оказания |
| центров | единицы | руб. | | | | | | | экстренной |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | специализированной |
| | Сумма | тыс. | - | 12967,5 | 4000,0 | - | 16967,5 | | медицинской |
| | затрат, в | руб. | | | | | | | помощи |
| | том | | | | | | | | новорожденным. |
| | числе: | | | | | | | | Снижение |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | показателя |
| | федеральный | тыс. | - | - | - | - | - | | младенческой, |
| | бюджет | руб. | | | | | | | в том числе ранней |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | неонатальной |
| | областной | тыс. | - | 12967,5 | 4000,0 | - | 16967,5 | | смертности в ЛПУ I |
| | бюджет | руб. | | | | | | | и II группы |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | местные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджеты | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | внебюджетные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | источники | руб. | | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+------------+---------------------|
| 1.2.1. Автомобили с | Автомобиль | ед. | - | 2 | - | - | 2 | | Повышение |
| оборудованием: |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | доступности и |
| для ГБУЗ НСО "ГНОКБ" - 2 шт. | Стоимость | тыс. | - | 4322,5 | - | - | - | | качества оказания |
| | единицы | руб. | | | | | | | экстренной |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | специализированной |
| | Сумма | тыс. | - | 8645,0 | - | - | 8645,0 | | медицинской |
| | затрат, в | руб. | | | | | | | помощи |
| | том | | | | | | | | новорожденным. |
| | числе: | | | | | | | | Снижение |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | показателя |
| | федеральный | тыс. | - | - | - | - | - | | младенческой, |
| | бюджет | руб. | | | | | | | в том числе ранней |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | неонатальной |
| | областной | тыс. | - | 8645,0 | - | - | 8645,0 | | смертности в ЛПУ I |
| | бюджет | руб. | | | | | | | и II группы |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | местные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджеты | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | внебюджетные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | источники | руб. | | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+------------| |
| для МБУЗ г. Новосибирска | Автомобиль | ед. | - | 1 | - | - | 1 | | |
| "Городской перинатальный |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| центр" - 1 шт. | Стоимость | тыс. | - | 4322,5 | - | - | - | | |
| | единицы | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | Сумма | тыс. | - | 4322,5 | - | - | 4322,5 | | |
| | затрат, в | руб. | | | | | | | |
| | том | | | | | | | | |
| | числе: | | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | федеральный | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | областной | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | местные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджеты | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | внебюджетные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | источники | руб. | | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+------------| |
| 1.2.2. Автомобили без | Автомобиль | ед. | - | - | 1 | - | 1 | | |
| оборудования (для ГБУЗ НСО |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| "ГНОКБ" -1 шт.) | Стоимость | тыс. | - | - | 4000 | - | - | | |
| | единицы | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | Сумма | тыс. | - | - | 4000,0 | - | 4000,0 | | |
| | затрат, в | руб. | | | | | | | |
| | том | | | | | | | | |
| | числе: | | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | федеральный | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | областной | тыс. | - | - | 4000,0 | - | 4000,0 | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | местные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджеты | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | внебюджетные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | источники | руб. | | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+------------+---------------------|
| 1.3. Разработка нормативно- | Нормативно- | ед. | - | 1 | 1 | - | 2 | МЗ НСО | Повышение |
| правовых актов, утверждающих | правовой акт | | | | | | | | доступности |
| схемы маршрутизации женщин в |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | медицинской |
| случае возникновения | Стоимость | тыс. | - | - | - | - | - | | помощи беременным |
| осложнений в период | единицы | руб. | | | | | | | в соответствии |
| беременности |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | с утвержденным |
| | Сумма | тыс. | - | - | - | - | - | | порядком |
| | затрат, в | руб. | | | | | | | |
| | том | | | | | | | | |
| | числе: | | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | федеральный | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | областной | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | местные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджеты | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | внебюджетные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | источники | руб. | | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+------------+---------------------|
| 1.4. Создание единой медико- | Мероприятие | ед. | - | 1 | - | - | 1 | МЗ НСО | Повышение |
| генетической службы |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | эффективности |
| г. Новосибирска и | Стоимость | тыс. | - | - | - | - | - | | пренатальной |
| Новосибирской области с | единицы | руб. | | | | | | | диагностики |
| разделением потоков |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | врожденных |
| пренатальной диагностики | Сумма | тыс. | - | - | - | - | - | | пороков развития. |
| беременных и медико- | затрат, в | руб. | | | | | | | Снижение |
| генетической консультации | том | | | | | | | | смертности |
| детей и семей с наследственной | числе: | | | | | | | | новорожденных |
| патологией |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | от врожденных |
| | федеральный | тыс. | - | - | - | - | - | | аномалий |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | областной | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | местные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджеты | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | внебюджетные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | источники | руб. | | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+------------+---------------------|
| 1.5. Капитальный ремонт первого | Отделение | ед. | - | 1 | - | - | 1 | МЗ НСО | Повышение |
| этажа здания и крыльца с учетом |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| совместн- | доступности и |
| пандуса детского отделения | Стоимость | тыс. | - | 2800,0 | - | - | - | о с подве- | качества оказания |
| ГБУЗ НСО "Новосибирская | единицы | руб. | | | | | | домст- | реабилитационной |
| районная больница N 1" для |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| венным | помощи детям |
| организации реабилитационного | Сумма | тыс. | - | 2800,0 | - | - | 2800,0 | учрежде- | с диагнозом детский |
| стационарного отделения для | затрат, в | руб. | | | | | | нием | церебральный |
| детей с диагнозом детский | том | | | | | | | | паралич |
| церебральный паралич | числе: | | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | федеральный | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | областной | тыс. | - | 2800,0 | - | - | 2800,0 | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | местные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджеты | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | внебюджетные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | источники | руб. | | | | | | | |
|--------------------------------------------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+------------+---------------------|
| Итого затрат на решение задачи 1: | тыс. | 20 000,0 | 1 065 767,5 | 1007118,0 | 1 127 200,0 | 3 220 085,5 | Х | Х |
| | руб. | | | | | | | |
|--------------------------------------------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+------------+---------------------|
| федеральный бюджет | тыс. | - | - | - | | - | Х | Х |
| | руб. | | | | | | | |
|--------------------------------------------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+------------+---------------------|
| областной бюджет | тыс. | 20 000,0 | 1 065 767,5 | 1007118,0 | 1 127 200,0 | 3 220 085,5 | Х | Х |
| | руб. | | | | | | | |
|--------------------------------------------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+------------+---------------------|
| местные бюджеты | тыс. | - | - | - | | - | Х | Х |
| | руб. | | | | | | | |
|--------------------------------------------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+------------+---------------------|
| внебюджетные источники | тыс. | - | - | - | | - | Х | Х |
| | руб. | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. Разработка и внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации для службы детства и родовспоможения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Профилактика развития | Мероприятие | ед. | - | | | - | | МЗ НСО | Усиление |
| хронических форм заболеваний |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| совместн- | профилактической |
| | Стоимость | тыс. | - | | | - | | о с подве- | работы с целью |
| | единицы | руб. | | | | | | домст- | предупреждения и |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| венными | раннего выявления |
| | Сумма | тыс. | - | 400,0 | 400,0 | - | 800,0 | учрежде- | заболеваний |
| | затрат, в | руб. | | | | | | ниями | |
| | том | | | | | | | | |
| | числе: | | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | федеральный | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | областной | тыс. | - | 400,0 | 400,0 | - | 800,0 | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | местные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджеты | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | внебюджетные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | источники | руб. | | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+------------| |
| 2.1.1. Разработка | Программа | ед. | - | - | - | - | - | | |
| профилактических программ |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | Стоимость | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | единицы | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | Сумма | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | затрат, в | руб. | | | | | | | |
| | том | | | | | | | | |
| | числе: | | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | федеральный | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | областной | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | местные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджеты | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | внебюджетные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | источники | руб. | | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+------------| |
| 2.1.1.1. "Профилактика болезней | Раздаточный | шт. | - | 1000 | 1000 | - | 2000 | | |
| опорно-двигательного аппарата" | материалов | | | | | | | | |
| (выпуск памяток, буклетов) |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | Стоимость | тыс. | - | 0,1 | 0,1 | - | - | | |
| | единицы | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | Сумма | тыс. | - | 100,0 | 100,0 | - | 200,0 | | |
| | затрат, в | руб. | | | | | | | |
| | том | | | | | | | | |
| | числе: | | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | федеральный | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | областной | тыс. | - | 100,0 | 100,0 | - | 200,0 | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | местные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджеты | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | внебюджетные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | источники | руб. | | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+------------| |
| 2.1.1.2. "Профилактика | Мероприятие | ед. | - | 2 | 2 | - | 4 | | |
| нарушения зрения у детей" |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| (подготовка телепередач, | Стоимость | тыс. | - | 50,0 | 50,0 | - | - | | |
| круглых столов, выступление по | единицы | руб. | | | | | | | |
| радио и телевидению, |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| публикации в прессе) | Сумма | тыс. | - | 100,0 | 100,0 | - | 200,0 | | |
| | затрат, в | руб. | | | | | | | |
| | том | | | | | | | | |
| | числе: | | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | федеральный | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | областной | тыс. | - | 100,0 | 100,0 | - | 200,0 | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | местные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджеты | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | внебюджетные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | источники | руб. | | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+------------| |
| 2.1.1.3. "Здоровое питание" | Мероприятие | ед. | - | 2 | 2 | - | 4 | | |
| (подготовка телепередач, |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| круглых столов, выступление по | Стоимость | тыс. | - | 50,0 | 50,0 | - | - | | |
| радио- и телевидению, | единицы | руб. | | | | | | | |
| публикации в прессе, выпуск |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| памяток, буклетов) | Сумма | тыс. | - | 100,0 | 100,0 | - | 200,0 | | |
| | затрат, в | руб. | | | | | | | |
| | том | | | | | | | | |
| | числе: | | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | федеральный | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | областной | тыс. | - | 100,0 | 100,0 | - | 200,0 | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | местные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджеты | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | внебюджетные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | источники | руб. | | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+------------| |
| 2.1.1.4. "Профилактика ОРВИ" | Мероприятие | ед. | - | 2 | 2 | - | 4 | | |
| (подготовка телепередач, |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| круглых столов, участие в радио- | Стоимость | тыс. | - | 50,0 | 50,0 | - | - | | |
| и телепередачах, публикации в | единицы | руб. | | | | | | | |
| прессе, выпуск памяток, |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| буклетов) | Сумма | тыс. | - | 100,0 | 100,0 | - | 200,0 | | |
| | затрат, в | руб. | | | | | | | |
| | том | | | | | | | | |
| | числе: | | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | федеральный | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | областной | тыс. | - | 100,0 | 100,0 | - | 200,0 | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | местные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджеты | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | внебюджетные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | источники | руб. | | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+------------+---------------------|
| 2.2. Расширение регионального | Вакцина | доза | - | 28987 | 26054 | - | 55041 | МЗ НСО | Снижение |
| компонента Национального |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | показателей |
| календаря прививок | Стоимость | тыс. | - | - | - | - | - | | младенческой и |
| | единицы | руб. | | | | | | | детской смертности |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | от инфекционных |
| | Сумма | тыс. | - | 29731,6 | 25400,0 | - | 55131,6 | | заболеваний |
| | затрат, в | руб. | | | | | | | |
| | том | | | | | | | | |
| | числе: | | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | федеральный | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | областной | тыс. | - | 29731,6 | 25400,0 | - | 55131,6 | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | местные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджеты | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | внебюджетные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | источники | руб. | | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+------------| |
| 2.2.1. Проведение вакцинации | Вакцина | доза | - | 1510 | 600 | - | 2110 | | |
| детей из групп риска (дома |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| ребенка, дети, рожденные с | Стоимость | тыс. | - | 1,9-2,0 | 2,0 | - | - | | |
| малой массой тела, с ВПС, до 5 | единицы | руб. | | | | | | | |
| лет жизни после спленэктомии, |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| часто и длительно болеющие | Сумма | тыс. | - | 3015,0 | 1200,0 | - | 4215,0 | | |
| дети | затрат, в | руб. | | | | | | | |
| до 5 лет) против пневмококковой | том | | | | | | | | |
| инфекции | числе: | | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | федеральный | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | областной | тыс. | - | 3015,0 | 1200,0 | - | 4215,0 | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | местные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджеты | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | внебюджетные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | источники | руб. | | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+------------| |
| 2.2.2. Проведение вакцинации | Вакцина | доза | - | 650 | 154 | - | 804 | | |
| детей из групп риска |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| (дома ребенка, дети, | Стоимость | тыс. | - | 1,3 | 1,3 | - | - | | |
| рожденные с малой массой тела, | единицы | руб. | | | | | | | |
| с ВПС) против ветряной оспы |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | Сумма | тыс. | - | 850,0 | 200,0 | - | 1050,0 | | |
| | затрат, | руб. | | | | | | | |
| | в том | | | | | | | | |
| | числе: | | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | федеральный | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | областной | тыс. | - | 850,0 | 200,0 | - | 1050,0 | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | местные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджеты | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | внебюджетные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | источники | руб. | | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+------------+---------------------|
| 2.2.3. Проведение вакцинации | Вакцина | доза | - | 20200 | 20200 | - | 40400 | | |
| детей по эпидемиологическим |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| показаниям против клещевого | Стоимость | тыс. | - | 0,14-0,15 | 0,14-0,15 | - | - | | |
| энцефалита | единицы | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | Сумма | тыс. | - | 3000,0 | 3000,0 | - | 6000,0 | | |
| | затрат, в | руб. | | | | | | | |
| | том | | | | | | | | |
| | числе: | | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | федеральный | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | областной | тыс. | - | 3000,0 | 3000,0 | - | 6000,0 | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | местные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджеты | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | внебюджетные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | источники | руб. | | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+------------+---------------------|
| 2.2.4. Вакцинация девочек | Вакцина | доза | - | 5527 | 5100 | - | 10627 | | Снижение |
| в возрасте 11-12 лет против |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | смертности женщин |
| вируса папилломы человека | Стоимость | тыс. | - | 4,1-4,2 | 4,1-4,2 | - | - | | детородного |
| (профилактика рака шейки | единицы | руб. | | | | | | | возраста от рака |
| матки) |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | шейки матки |
| | Сумма | тыс. | - | 22866,6 | 21000,0 | - | 43866,6 | | |
| | затрат, в | руб. | | | | | | | |
| | том | | | | | | | | |
| | числе: | | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | федеральный | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | областной | тыс. | - | 22866,6 | 21000,0 | - | 43866,6 | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | местные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджеты | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | внебюджетные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | источники | руб. | | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+------------+---------------------|
| 2.3. Обеспечение | Количество | - | - | 4012 | 7674 | - | 11686 | МЗ НСО | |
| дополнительным питанием | детей | | | | | | | | |
| детей: |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | Стоимость | - | - | - | - | - | - | | |
| | единицы | | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | Сумма | тыс. | - | 29482,2 | 47600,0 | - | 77082,2 | | |
| | затрат, в том | руб. | | | | | | | |
| | числе: | | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | федеральный | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | областной | тыс. | - | 29482,2 | 47600,0 | - | 77082,2 | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | местные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджеты | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | внебюджетные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | источники | руб. | | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+------------+---------------------|
| в возрасте от 0 до 2 лет, | Количество | - | - | 3700 | 7330 | - | 11030 | | |
| нуждающихся в детском питании | детей | | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | Стоимость | тыс. | - | 0,469- | 0,469- | - | - | | |
| | единицы | руб. | | 0,471 | 0,471 | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | Сумма | тыс. | - | 23 866,2 | 41408,0 | - | 62292,0 | | |
| | затрат, в | руб. | | | | | | | |
| | том | | | | | | | | |
| | числе: | | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | федеральный | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | областной | тыс. | - | 23 866,2 | 41408,0 | - | 62292,0 | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | местные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджеты | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | внебюджетные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | источники | руб. | | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+------------+---------------------|
| первого-второго года жизни, | Количество | - | - | 312 | 344 | - | 656 | | Исключение |
| рожденных от ВИЧ- | детей | | | | | | | | заболеваемости |
| положительных матерей, |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | детей ВИЧ- |
| молочными продуктами детского | Стоимость | тыс. | - | 1,5 | 1,5 | - | - | | инфекцией при |
| питания | единицы | руб. | | | | | | | употреблении |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | грудного молока |
| | Сумма | тыс. | - | 5616,0 | 6192,0 | - | 11808,0 | | |
| | затрат, в | руб. | | | | | | | |
| | том | | | | | | | | |
| | числе: | | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | федеральный | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | областной | тыс. | - | 5616,0 | 6192,0 | - | 11808,0 | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | местные | тыс. | - | | - | - | | | |
| | бюджеты | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | внебюджетные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | источники | руб. | | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+------------+---------------------|
| 2.4. Обеспечение | Препарат | шт. | - | - | - | - | - | МЗ НСО | Снижение |
| недоношенных и больных |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | перинатальной и |
| новорожденных | Стоимость | тыс. | - | - | - | - | - | | младенческой |
| препаратами: | единицы | руб. | | | | | | | смертности, |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | сохранение и |
| | Сумма | тыс. | - | 4941,2 | 3695,1 | - | 8636,3 | | обеспечение |
| | затрат, в | руб. | | | | | | | жизнедеятельности |
| | том | | | | | | | | новорожденных |
| | числе: | | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | федеральный | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | областной | тыс. | - | 4941,2 | 3695,1 | - | 8636,3 | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | местные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджеты | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | внебюджетные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | источники | руб. | | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+------------+---------------------|
| 2.4.1. Ибупрофен | Препарат | шт. | - | 1000 | 270 | - | 1270 | | |
| | | (упаковок) | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | Стоимость | тыс. | - | 0,5-0,6 | 2,7 | - | - | | |
| | единицы | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | Сумма | тыс. | - | 522,2 | 729,0 | - | 1251,2 | | |
| | затрат, в | руб. | | | | | | | |
| | том | | | | | | | | |
| | числе: | | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | федеральный | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | областной | тыс. | - | 522,2 | 729,0 | - | 1251,2 | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | местные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджеты | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | внебюджетные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | источники | руб. | | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+------------+---------------------|
| 2.4.2. Сурфактант | Препарат | шт. | - | 198 | 69 | - | 267 | | |
| | | (упаковок) | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | Стоимость | тыс. | - | 21,2-21,3 | 25,0-25,2 | - | - | | |
| | единицы | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | Сумма | тыс. | - | 4203,0 | 1741,1 | - | 5944,1 | | |
| | затрат, в | руб. | | | | | | | |
| | том | | | | | | | | |
| | числе: | | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | федеральный | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | областной | тыс. | - | 4203,0 | 1741,1 | - | 5944,1 | | |
| | бюджет | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | местные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | бюджеты | руб. | | | | | | | |
| |---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------| | |
| | внебюджетные | тыс. | - | - | - | - | - | | |
| | источники | руб. | | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+------------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+------------+---------------------|
| 2.4.3. Бетаметазон | Препарат | шт. | - | 474 | 600 | - | 1074 | | |
| | | (упаковок) | | |