ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.1998 N 52
г.Новосибирск
О разработке проекта областной целевой программы "Обеспечение
населения Новосибирской области питьевой водой"
(В редакции Постановления Главы администрации Новосибирской области
от 01.11.1999 г. № 702)
В целях обеспечения населения области качественной питьевой
водой и учитывая Рекомендации Комитета Совета Федерации по науке,
культуре, образованию, здравоохранению и экологии Федерального
Собрания Российской Федерации от 11.12.97 N 3.9-33/1091 "Об
обеспечении населения Российской Федерации питьевой водой",
постановляю:
1. Принять предложение ГП "Новосибирскжилкомхоз" и
Новосибирского областного комитета по водному хозяйству о
необходимости разработки проекта областной целевой программы
"Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой".
2. (Утратил силу – Постановление Главы администрации
Новосибирской области от 01.11.1999 г. № 702)
3. Управлению финансов и налоговой политики администрации
области (Каиль А.Ф.) осуществлять финансирование работ по подготовке
проекта областной целевой программы "Обеспечение населения
Новосибирской области питьевой водой" из областного бюджета по статье
"Прочие мероприятия в области охраны окружающей природной среды" -
комитет по конъюнктуре рынка, экономическим связям, природным ресурсам
и региональному заказу" в сумме 50 тыс. рублей согласно прилагаемой
смете расходов (приложение).
4. Комитету по конъюнктуре рынка, экономическим связям,
природным ресурсам и региональному заказу администрации области
разработанный и согласованный в установленном порядке проект областной
целевой программы "Обеспечение населения Новосибирской области
питьевой водой" представить на утверждение в срок до 1 октября 1998
года.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить
на первого заместителя главы администрации области Нестерова Ю.А.
И.о. главы администрации В.Н. Киселев
Приложение
Утверждено
Постановлением главы
администрации области
от 29.01.98 N 52
СМЕТА ЗАТРАТ НА РАЗРАБОТКУ ОБЛАСТНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ"
|————|———————————————————————|——————————————|——————|———————|———————|
| NN | Перечень выполняемых | Исполнители |Кол-во|Средняя|Основ- |
| пп | работ |——————|———————| чел. | з/пл. |ная |
| | |коли- | долж- | дней | за 1 |з/пл. |
| | |чество| ность | | день, |в руб. |
| | | | | | руб. | |
|————|———————————————————————|——————|———————|——————|———————|———————|
|1. |Разработка разделов | | | | | |
| |Программы: | | | | | |
|1.1.|Введение | 5 | гл. | 5 | 60 | 300 |
| | | | спец. | | | |
|1.2.|Современное состояние и| 5 | гл. | 40 | 60 | 2400 |
| |проблемы обеспечения | | спец. | | | |
| |населения качественной | | | | | |
| |питьевой водой | | | | | |
|1.3.|Цели и задачи Програм- | 5 | -"- | 15 | 60 | 900 |
| |мы. Сроки ее реализации| | | | | |
|1.4.|Система программных ме-| | | | | |
| |роприятий: | | | | | |
| |- нормативно - правовое| 7 | -"- | 20 | 60 | 1200 |
| |обеспечение | | | | | |
| |- финансово - экономи- | 7 | -"- | 30 | 60 | 1800 |
| |ческое обеспечение | | | | | |
| |- развитие мониторинга | 5 | -"- | 20 | 60 | 1200 |
| |и информационной систе-| | | | | |
| |мы "Питьевая вода" | | | | | |
| |- организационное обес-| 5 | -"- | 20 | 60 | 1200 |
| |печение | | | | | |
| |- техническое обеспече-| 5 | -"- | 30 | 60 | 1800 |
| |ние | | | | | |
| |- научное обеспечение | 5 | -"- | 30 | 60 | 1800 |
|1.5.|Ресурсное обеспечение | 5 | -"- | 42 | 60 | 2520 |
| |Программы, финансовые | | | | | |
| |ресурсы | | | | | |
|1.6.|Механизмы реализации | 5 | -"- | 25 | 60 | 1500 |
| |Программы | | | | | |
|1.7.|Результаты реализации | 5 | -"- | 10 | 60 | 600 |
| |Программы | | | | | |
|1.8.|Социально - экономичес-| 5 | -"- | 10 | 60 | 600 |
| |кая эффективность | | | | | |
|1.9.|Управление реализацией | 5 | -"- | 10 | 60 | 600 |
| |Программы и контроль за| | | | | |
| |ее ходом выполнения | | | | | |
|1.10|Введение Программы | 5 | гл. | 5,5| 60 | 330 |
| | | | спец. | | | |
|————|———————————————————————|——————|———————|——————|———————|———————|
| |Итого по п. 1 | | | | |18750 |
|————|———————————————————————|——————|———————|——————|———————|———————|
|2. |Оформление, согласова- | | | | | 2400 |
| |ние, корректировка по | | | | | |
| |замечаниям экспертов, | | | | | |
| |представление на утвер-| | | | | |
| |ждение (10% от п. 1) | | | | | |
|————|———————————————————————|——————|———————|——————|———————|———————|
| |Итого зарплата исполни-| | | | |20600 |
| |телей | | | | | |
|————|———————————————————————|——————|———————|——————|———————|———————|
| |Техническое руководство| | | | | |
| |и прочий производствен-| | | | | |
| |ный персонал - 40% | | | | | |
|————|———————————————————————|——————|———————|——————|———————|———————|
| |Итого основная и допол-| | | | |28850 |
| |нительная зарплата | | | | | |
|————|———————————————————————|——————|———————|——————|———————|———————|
| |Начисления на зарпла- | | | | |11150 |
| |ту - 38,5% | | | | | |
|————|———————————————————————|——————|———————|——————|———————|———————|
| |Итого прямых затрат | | | | |40000 |
|————|———————————————————————|——————|———————|——————|———————|———————|
| |Накладные расходы - | | | | |10000 |
| |25% | | | | | |
|————|———————————————————————|——————|———————|——————|———————|———————|
| |Итого: | | | | |50000 |
|————|———————————————————————|——————|———————|——————|———————|———————|
____________