ПРАВИТЕЛЬСТВОНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2018№ 95-п
г. Новосибирск
О внесенииизменений в постановление Правительства Новосибирской области
от24.02.2014 № 83-п
Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от24.02.2014 № 83-п «Об утверждении государственной программы Новосибирскойобласти «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта,в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области на2014-2021 годы» (далее – постановление) следующие изменения:
1. В пункте 2слова «заместителя Председателя Правительства Новосибирской области – министрастроительства Новосибирской области Боярского С.В.» заменить словами«временно исполняющего обязанности первого заместителя Председателя Правительства Новосибирскойобласти Знаткова В.М .».
2. В государственнойпрограмме Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественногопассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, длянаселения Новосибирской области на 2014- 2021 годы»:
1) вразделе I «Паспорт государственной программы»:
а) позицию«Основные разработчики государственной программы» изложить в следующейредакции:
Разработчики государственной программы | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области (приказ Минтранса Новосибирской области от 19.02.2015 № 24 «Об утверждении состава рабочей группы, участвующей в разработке изменений проекта государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена для населения Новосибирской области на 2014-2021 годы») |
б) в позиции «Руководительгосударственной программы» слова «Министр транспорта и дорожного хозяйстваНовосибирской области» заменить словами «временно исполняющий обязанностиминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области»;
в) позицию«Объемы финансирования государственной программы» изложить в следующейредакции:
Объемы финансирования государственной программы | Общий объем расходов на финансирование мероприятий государственной программы за планируемый период составит 21 111 015,9 тыс. рублей*, в том числе по годам: 2014 год – 3 381 760,8 тыс. рублей; 2015 год – 2 022 661,3 тыс. рублей; 2016 год – 2 525 965,9 тыс. рублей; 2017 год – 2 693 565,5 тыс. рублей; 2018 год – 2 741 365,5 тыс. рублей; 2019 год – 2 741 365,5 тыс. рублей; 2020 год – 2 741 365,5 тыс. рублей; 2021 год – 2 262 965,9 тыс. рублей; по источникам финансирования: средства федерального бюджета – 0 рублей; областного бюджета Новосибирской области – 19 877 515,9 тыс. рублей*, в том числе по годам: 2014 год – 2 248 260,8 тыс. рублей; 2015 год – 2 022 661,3 тыс. рублей; 2016 год – 2 525 965,9 тыс. рублей; 2017 год – 2 593 565,5 тыс. рублей; 2018 год – 2 741 365,5 тыс. рублей; 2019 год – 2 741 365,5 тыс. рублей; 2020 год – 2 741 365,5 тыс. рублей; 2021 год – 2 262 965,9 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 1 233 500,0 тыс. рублей*, в том числе по годам: 2014 год – 1 133 500,0 тыс. рублей; 2017 год – 100 000,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 2 970 194,8 тыс. рублей***, в том числе по годам: 2014 год – 2 503 528,0 тыс. рублей; 2017 год – 116 666,7 тыс. рублей; 2018 год – 116 666,7 тыс. рублей; 2019 год – 116 666,7 тыс. рублей; 2020 год – 116 666,7 тыс. рублей; по главным распорядителям бюджетных средств: Минтранс НСО – 19 877 515,9 тыс. рублей*, в том числе по годам: 2014 год – 2 248 260,8 тыс. рублей; 2015 год – 2 022 661,3 тыс. рублей; 2016 год – 2 525 965,9 тыс. рублей; 2017 год – 2 593 565,5 тыс. рублей; 2018 год – 2 741 365,5 тыс. рублей; 2019 год – 2 741 365,5 тыс. рублей; 2020 год – 2 741 365,5 тыс. рублей; 2021 год – 2 262 965,9 тыс. рублей. Суммы средств, выделяемые из федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
г) впозиции «Основные целевые индикаторы государственной программы»
дополнитьпунктами 10, 11 следующего содержания:
«10. Уровеньвыполнения перевозчиками плана рейсов в соответствии с утвержденнымирасписаниями по субсидируемым маршрутам автобусной маршрутной сети.
11. Доляжалоб о неудовлетворенности населения качеством услуг общественногопассажирского транспорта к общему количеству обращений, поступивших в МинтрансНСО и принятых к рассмотрению. »;
д) в позиции«Ожидаемые результаты реализации государственной программы, выраженные в количественноизмеримых показателях»:
пункт6 изложить в следующей редакции:
«6. Планируетсяприобретение (обновление) в период с 2017 по 2020 годы не менее 70 единицавтобусов ежегодно для работы по регулируемым тарифам на муниципальныхмаршрутах регулярных перевозок в границах муниципальных районов имежмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, что составит к 2020 году54,5% парка автобусов, имеющего потребность в обновлении (по состоянию на01.01.2017).»;
дополнитьпунктами 7, 8 следующего содержания:
«7. Увеличениеуровня выполнения перевозчиками плана рейсов в соответствии с утвержденнымирасписаниями по субсидируемым маршрутам автобусной маршрутной сети с 90% в 2017году, до 92% в 2021 году.
8. Сокращениедоли жалоб о неудовлетворенности населения качеством услуг общественногопассажирского транспорта к общему количеству обращений, поступивших в МинтрансНСО и принятых к рассмотрению, с 23,8% в 2017 году до 23,0% к 2021 году. »;
2) вразделе VI «Ресурсное обеспечение государственной программы»:
а) абзацвторой изложить в следующей редакции:
«Общийобъем расходов на финансирование мероприятий государственной программы запланируемый период составит: 21 111 015,9 тыс. рублей, в том числе погодам:»;
б) абзацыпятнадцатый, шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«2017год – 2 693 565,5 тыс. руб., в том числе:
областнойбюджет – 2 593 565,5 тыс. руб.;»;
в) абзацыдевятнадцатый, двадцатый, изложить в следующей редакции:
«2018год – 2 741 365,5 тыс. руб., в том числе:
областнойбюджет – 2 741 365,5 тыс. руб.;»;
г) абзацдвадцать второй изложить в следующей редакции:
«внебюджетныеисточники финансирования – 116 666,7 тыс. руб.;»;
д) абзацыдвадцать третий, двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«2019год – 2 741 365,5 тыс. руб., в том числе:
областнойбюджет – 2 741 365,5 тыс. руб.;»;
е) абзацдвадцать шестой изложить в следующей редакции:
«внебюджетныеисточники финансирования – 116 666,7 тыс. руб.;»;
ж) абзацыдвадцать седьмой, двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«2020год – 2 741 365,5 тыс. руб., в том числе:
областнойбюджет – 2 741 365,5 тыс. руб.;»;
з) абзацтридцатый изложить в следующей редакции:
«внебюджетныеисточники финансирования – 116 666,7 тыс. руб.;»;
3) вразделе VII «Ожидаемые результаты реализации государственной программы»:
а) абзацседьмой изложить в редакции следующего содержания:
«повышенокачество пассажирских перевозок и безопасность движения транспортных средств засчет приобретения (обновления) в период с 2017 по 2020 годы не менее 70единиц автобусов ежегодно, что составит к 2020 году 54,5% парка автобусов,имеющего потребность в обновлении (по состоянию на 01.01.2017), снижениеизноса и увеличение надежности подвижного состава.»;
б) послеабзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«увеличенуровень выполнения перевозчиками плана рейсов в соответствии сутвержденными расписаниями по субсидируемым маршрутам автобусной маршрутнойсети с 90% в 2017 году до 92% в 2021 году;
сокращенадоля жалоб о неудовлетворенности населения качеством услуг общественногопассажирского транспорта к общему количеству обращений, поступивших вМинистерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и принятыхк рассмотрению, с 23,8% в 2017 году до 23,0% к 2021 году.»;
4) приложение№ 1 к государственной программе «Цели, задачи и целевые индикаторыгосударственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услугобщественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирскогометрополитена, для населения Новосибирской области на 2014-2021 годы» изложитьв редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
5) вприложении № 2 к государственной программе «Основные мероприятиягосударственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услугобщественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирскогометрополитена, для населения Новосибирской области на 2014-2021 годы»:
а) вграфе «Срок реализации» пункта 2.1 слова «2014, 2020-2021 гг.»заменить словами «2014, 2021 гг.»;
б) пункт3.2 задачи 3 изложить в следующей редакции:
3.2. Основное мероприятие 2 задачи 3. Государственная поддержка организаций пассажирского автомобильного транспорта (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей) в форме создания условий в целях приобретения (обновления) автобусов для работы по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципальных районов и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, в виде субсидий из областного бюджета Новосибирской области | МТиДХ НСО | 2017- 2020 гг. | Повышение качества пассажирских перевозок и безопасности движения транспортных средств за счет приобретения (обновления) не менее 70 единиц автобусов ежегодно, снижение износа и увеличение надежности подвижного состава. Доля приобретенных (обновленных) автобусов составит 54,5% »; к 2020 году (от парка автобусов, требующих обновление на 01.01.2017) |
6) приложение№ 3 к государственной программе «Сводные финансовые затратыгосударственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услугобщественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирскогометрополитена, для населения Новосибирской области на 2014- 2021 годы»изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящемупостановлению.
Временноисполняющий обязанности
ГубернатораНовосибирской области А.А. Травников
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1
к постановлениюПравительства
Новосибирскойобласти
от 12.03.2018№ 95-п
«Приложение № 1
к государственнойпрограмме
Новосибирскойобласти «Обеспечение
доступности услугобщественного
пассажирскоготранспорта, в том числе
Новосибирскогометрополитена,
для населенияНовосибирской области
на 2014-2021 годы»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
государственной программы Новосибирской области
«Обеспечение доступности услуг общественногопассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, длянаселения Новосибирской области на 2014-2021 годы»
Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора | Примечание | ||||||||
в том числе по годам | ||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Государственная программа Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области на 2014-2021 годы» | ||||||||||||
Цель государственной программы – обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области | ||||||||||||
Задача 1. Обеспечение доступности услуг общественного (наземного, водного) пассажирского транспорта для населения Новосибирской области | Уровень охвата жителей населенных пунктов муниципальных районов Новосибирской области внутренним водным, пригородным железнодорожным или регулярным автобусным сообщением | % | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,2 | 97,3 | 97,4 | 97,5 | 97,6 | 97,7 | |
Доля граждан, получивших проездные документы для реализации права на меры социальной поддержки при проезде на пассажирском транспорте, от общего количества граждан, имеющих данное право и обратившихся за получением документов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |
Уровень выполнения перевозчиками плана рейсов в соответствии с утвержденными расписаниями по субсидируемым маршрутам автобусной маршрутной сети | % | - | - | - | - | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 | Целевые индикаторы введены с 2018 года, за 2017 год указаны базовые значения | |
Доля жалоб о неудовлетворенности населения качеством услуг общественного пассажирского транспорта к общему количеству обращений, поступивших в министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и принятых к рассмотрению | % | - | - | - | - | 23,8 | 23,6 | 23,4 | 23,2 | 23,0 | ||
Задача 2. Повышение доступности пассажирских услуг метрополитена г. Новосибирска | Доля перевезенных метрополитеном пассажиров за отчетный период в общем количестве пассажиров, перевезенных муниципальным транспортом в г. Новосибирске1 | % | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | Круглогодичное, непрерывное, безопасное и комфортное транспортное обслуживание населения г. Новосибирска услугами метрополитена |
Задача 3. Содействие обновлению (модернизации) подвижного состава общественного пассажирского транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки на муниципальных и межмуниципаль-ных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Количество обновленных (модернизированных) транспортных средств подвижного состава наземного электрического общественного пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | ед. | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | Обновление подвижного состава пассажирского транспорта повышает качество пассажирских перевозок и безопасность движения. Реализация мероприятия в 2018-2021 годах возможна при выделении финансирования для реализации мероприятия |
Доля обновленного (модернизированного) парка подвижного состава наземного электрического общественного пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам от общего числа единиц парка подвижного состава наземного электрического общественного пассажирского транспорта, имеющего потребность в обновлении (по состоянию на 01.01.2017) | % | - | - | - | - | 11,8 | - | - | - | - | ||
| Количество приобретенных (обновленных) автобусов для работы по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципальных районов и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок | ед. | - | - | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 | - | Обновление подвижного состава пассажирского транспорта повышает качество пассажирских перевозок и безопасность движения |
Доля приобретенных (обновленных) автобусов, работающих по регулируемым тарифам, к общему количеству автобусов по утвержденным реестрам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципальных районов и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, требующих обновления (по состоянию на 01.01.2017) | % | - | - | - | - | 13,6 | 27,2 | 40,9 | 54,5 | - |
1 – целевойиндикатор указан справочно (его достижениеобеспечивается в рамках текущей деятельности мэрии города Новосибирска) и будетуточнен после принятия решения мэрией города Новосибирска во взаимодействии сПравительством Новосибирской области о продлении Дзержинской линииНовосибирского метрополитена (прогнозный срок принятия решения – 2020 год).Перечень целевых индикаторов задачи 2 такжебудет уточнен (дополнен) после принятия указанного решения.
_________».
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2
к постановлениюПравительства
Новосибирскойобласти
от12.03.2018 № 95-п
«Приложение № 3
к государственнойпрограмме
Новосибирскойобласти «Обеспечение
доступности услугобщественного пассажирского
транспорта, в томчисле Новосибирского метрополитена,
для населенияНовосибирской области
на 2014-2021 годы»
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕЗАТРАТЫ
государственнойпрограммы Новосибирской области
«Обеспечениедоступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числеНовосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области на 2014-2021годы»
Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков государственной программы (ГРБС) | Финансовые затраты, тыс. рублей | Приме- чание | ||||||||
всего | в том числе по годам | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | ||||||||||
Всего финансовых затрат*, в том числе: | 21 111 015,9 | 3 381 760,8 | 2 022 661,3 | 2 525 965,9 | 2 693 565,5 | 2 741 365,5 | 2 741 365,5 | 2 741 365,5 | 2 262 965,9 | |
областной бюджет | 19 877 515,9 | 2 248 260,8 | 2 022 661,3 | 2 525 965,9 | 2 593 565,5 | 2 741 365,5 | 2 741 365,5 | 2 741 365,5 | 2 262 965,9 | |
местный бюджет* | 1 233 500,0 | 1 133 500,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники*** | 2 970 194,8 | 2 503 528,0 | 0,0 | 0,0 | 116 666,7 | 116 666,7 | 116 666,7 | 116 666,7 | 0,0 | |
Капитальные вложения, в том числе: | 1 133 500,0 | 1 133 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местный бюджет* | 1 133 500,0 | 1 133 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники*** | 2 503 528,0 | 2 503 528,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
местный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Прочие расходы, | 19 977 515,9 | 2 248 260,8 | 2 022 661,3 | 2 525 965,9 | 2 693 565,5 | 2 741 365,5 | 2 741 365,5 | 2 741 365,5 | 2 262 965,9 |
|
областной бюджет | 19 877 515,9 | 2 248 260,8 | 2 022 661,3 | 2 525 965,9 | 2 593 565,5 | 2 741 365,5 | 2 741 365,5 | 2 741 365,5 | 2 262 965,9 |
|
местный бюджет* | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники*** | 466 666,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116 666,7 | 116 666,7 | 116 666,7 | 116 666,7 | 0,0 |
|
Всего по государственной программе | 21 111 015,9 | 3 381 760,8 | 2 022 661,3 | 2 525 965,9 | 2 693 565,5 | 2 741 365,5 | 2 741 365,5 | 2 741 365,5 | 2 262 965,9 |
|
*Указываются прогнозные объемы.
**Научно-исследовательские иопытно-конструкторские работы.
***Средства внебюджетного источника отраженысправочно и не включены в общий объем расходов попрограмме.
Применяемоесокращение:
областной бюджет – областной бюджетНовосибирской области.
_________».