ПРАВИТЕЛЬСТВОНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2018 №346-п
г. Новосибирск
О внесении изменений в постановлениеПравительства Новосибирской области
от 09.12.2014 № 477-п
Правительство Новосибирской области п ос т а н о в л я е т:
Внести в постановление ПравительстваНовосибирской области от09.12.2014 № 477-п «О государственной программе Новосибирской области«Повышение качества и доступности предоставления государственных имуниципальных услуг в Новосибирской области на 2015-2020 годы» следующиеизменения:
в государственной программе Новосибирской области«Повышение качества и доступности предоставления государственных имуниципальных услуг в Новосибирской области на 2015-2020 годы» (далее –государственная программа):
1. В разделе I «Паспортгосударственной программы Новосибирской области»:
1) слова «Основные разработчики государственнойпрограммы» заменить словами «Разработчики государственной программы»;
2) слова «Исполнители подпрограмм государственнойпрограммы, отдельных мероприятий государственной программы» заменить словами«Исполнители подпрограмм государственной программы, мероприятий государственнойпрограммы»;
3) позицию «Объемыфинансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Общийобъем финансирования государственной программы составляет 2 586 403,1 тыс. руб.,в том числе за счет средств федерального бюджета 72 000,0 тыс. руб., областного бюджета Новосибирской области –2 514 403,1 тыс. руб.
В томчисле по годам:
2015год – 370 434,2 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет –72 000,0 тыс. руб., областной бюджет –298 434,2 тыс. руб.;
2016год – 388 992,6 тыс. руб., в том числе областной бюджет– 388 992,6 тыс. руб.;
2017год – 411 792,6 тыс. руб., в том числе областной бюджет– 411 792,6 тыс. руб.;
2018год – 477 731,9 тыс. руб., в том числе областной бюджет– 477 731,9 тыс. руб.;
2019год – 462 364,3 тыс. руб., в том числе областной бюджет– 462 364,3 тыс. руб.;
2020год – 475 087,5 тыс. руб., в том числе областной бюджет– 475 087,5 тыс. руб.
В томчисле по исполнителям мероприятий:
МинэкономразвитияНСО – 2 514 403,1 тыс. руб.:
2015год – 298 434,2 тыс. руб.;
2016год – 388 992,6 тыс. руб.;
2017год – 411 792,6 тыс. руб.;
2018год – 477 731,9 тыс. руб.;
2019год – 462 364,3 тыс. руб.;
2020 год – 475 087,5 тыс. руб.»;
4) в абзаце пятом пункта 1 позиции «Ожидаемыерезультаты реализации государственной программы, выраженные в количественноизмеримых показателях» цифры «13» заменить цифрами «19».
2. В подразделе «Краткая характеристикамероприятий государственной программы» раздела IV «Системаосновных мероприятий государственной программы»:
1) в абзаце сороковом символ «.» после слова«предпринимательства» заменить символом «;»;
2) после абзаца сорокового дополнить абзацамиследующего содержания:
«в 2018 году:
организация окон обслуживания, ориентированных напредоставление государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих)услуг субъектам малого и среднего предпринимательства.»;
3. В разделе VI «Ресурсное обеспечение государственной программы»:
1) вабзаце первом цифры «2 584 785,2» заменить цифрами«2 586 403,1»,
цифры«2 512 785,2» заменить цифрами «2 514 403,1»;
2) вабзаце шестом цифры «476 114,0заменить цифрами «477 731,9»;
3) вабзаце десятом цифры «2 512 785,2» заменить цифрами«2 514 403,1»;
4) в абзацечетырнадцатом цифры «476 114,0» заменить цифрами «477 731,9».
4. В абзацепятом раздела VII «Ожидаемые результаты реализации государственнойпрограммы» цифры «13» заменить цифрами «19».
5. В приложении № 1 к государственной программе«Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы Новосибирскойобласти «Повышение качества и доступности предоставления государственных имуниципальных услуг в Новосибирской области на 2015-2020 годы» в задаче«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу«одного окна» на базе многофункциональных центров предоставлениягосударственных и муниципальных услуг»:
в позиции «8. Количество функционирующих оконобслуживания, ориентированных на предоставление государственных, муниципальныхи дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднегопредпринимательства» в графах «2018», «2019», «2020» цифры «13» заменитьцифрами «19».
6. В приложении № 2 к государственнойпрограмме «Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области«Повышение качества и доступности предоставления государственных имуниципальных услуг в Новосибирской областина 2015-2020 годы» в графе «Срок реализации» пункта 1 «Созданиесети МФЦ» цифры «2015, 2017» заменить цифрами «2015, 2017, 2018».
7. Приложение № 3 к государственнойпрограмме «Сводные финансовые затраты государственной программы Новосибирскойобласти «Повышение качества и доступности предоставления государственных имуниципальных услуг в Новосибирской области на 2015-2020 годы» изложить вредакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Новосибирской области А.А. Травников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 07.08.2018 № 346-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
кгосударственной программе
Новосибирскойобласти
«Повышениекачества
идоступности предоставления
государственныхи муниципальных услуг
вНовосибирской области на 2015-2020 годы»
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
государственной программы Новосибирской области«Повышение качества и доступности предоставления государственных имуниципальных услуг в Новосибирской области на 2015-2020 годы»
Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков программы (главных распорядителей бюджетных средств) | Финансовые затраты, тыс. руб. | Примечание | ||||||
всего | в том числе по годам | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Министерство экономического развития Новосибирской области | ||||||||
Всего финансовых затрат, | 2 586 403,1 | 370 434,2 | 388 992,6 | 411 792,6 | 477 731,9 | 462 364,3 | 475 087,5 |
|
в том числе из: | ||||||||
федерального бюджета* | 72 000,0 | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областного бюджета | 2 514 403,1 | 298 434,2 | 38 992,6 | 411 792,6 | 477 731,9 | 462 364,3 | 475 087,5 | |
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетных источников* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Капитальные вложения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
в том числе из: | ||||||||
федерального бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетных источников* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
НИОКР**, | 15 880,0 | 2 950,0 | 1 950,0 | 4 100,0 | 2 880,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
|
в том числе из: | ||||||||
федерального бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областного бюджета | 15 880,0 | 2 950,0 | 1 950,0 | 4 100,0 | 2 880,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетных источников* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы, | 2 570 523,1 | 367 484,2 | 387 042,6 | 407 692,6 | 474 851,9 | 460 364,3 | 473 087,5 |
|
в том числе из: | ||||||||
федерального бюджета* | 72 000,0 | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областного бюджета | 2 498 523,1 | 295 484,2 | 387 042,6 | 407 692,6 | 474 851,9 | 460 364,3 | 473 087,5 | |
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетных источников* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | ||||||||
Всего финансовых затрат, | 2 586 403,1 | 370 434,2 | 388 992,6 | 411 792,6 | 477 731,9 | 462 364,3 | 475 087,5 |
|
в том числе из: | ||||||||
федерального бюджета* | 72 000,0 | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областного бюджета | 2 514 403,1 | 298 434,2 | 388 992,6 | 411 792,6 | 477 731,9 | 462 364,3 | 475 087,5 | |
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетных источников* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Капитальные вложения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
в том числе из: | ||||||||
федерального бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетных источников* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
НИОКР**, | 15 880,0 | 2 950,0 | 1 950,0 | 4 100,0 | 2 880,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
|
в том числе из: | ||||||||
федерального бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областного бюджета | 15 880,0 | 2 950,0 | 1 950,0 | 4 100,0 | 2 880,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетных источников* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы, | 2 570 523,1 | 367 484,2 | 387 042,6 | 407 692,6 | 474 851,9 | 460 364,3 | 473 087,5 |
|
в том числе из: | ||||||||
федерального бюджета* | 72 000,0 | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областного бюджета | 2 498 523,1 | 295 484,2 | 387 042,6 | 407 692,6 | 474 851,9 | 460 364,3 | 473 087,5 | |
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетных источников* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
*Указываются прогнозные объемы.
**Научно-исследовательские иопытно-конструкторские работы.
_________».