Постановление Правительства Новосибирской области от 23.07.2012 № 356-п
О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 02.09.2011 N 384-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.07.2012 N 356-п
г.Новосибирск
О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской
области от 02.09.2011 N 384-п
В соответствии с постановлением Правительства Новосибирскойобласти от 30.01.2012 N 42-п "Об утверждении Порядка принятия решенийо разработке долгосрочных целевых программ Новосибирской области, ихформирования и реализации" Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от02.09.2011 N 384-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы"Укрепление и развитие материально-технической базы детскихоздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012-2014 годы"следующие изменения:
1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с постановлением Правительства Новосибирскойобласти от 30.01.2012 N 42-п "Об утверждении Порядка принятия решенийо разработке долгосрочных целевых программ Новосибирской области, ихформирования и реализации", в целях обеспечения безопасных иблагоприятных условий отдыха и оздоровления детей в детскихоздоровительных учреждениях Новосибирской области ПравительствоНовосибирской области п о с т а н о в л я е т:".
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна заместителя Губернатора Новосибирской области Колончина К.В.".
3. Долгосрочную целевую программу "Укрепление и развитиематериально-технической базы детских оздоровительных учреждений вНовосибирской области на 2012-2014 годы" изложить в редакции согласноприложению к настоящему постановлению.Губернатор Новосибирской области В.А. Юрченко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 23.07.2012 N 356-п
"УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Новосибирской области
от 02.09.2011 N 384-п
Долгосрочная целевая программа "Укрепление и развитие
материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в
Новосибирской области на 2012-2014 годы"
I. Паспорт|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Наименование Программы |Долгосрочная целевая программа "Укрепление и развитие|| |материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в|| |Новосибирской области на 2012-2014 годы" (далее - Программа) ||——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Наименование, дата и номер|Распоряжение Правительства Новосибирской области от 07.07.2011 N 286-рп||правового акта о|"Об утверждении Концепции долгосрочной целевой программы "Укрепление и||разработке Программы |развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений|| |в Новосибирской области на 2012-2014 годы" ||——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Основные разработчики|Министерство социального развития Новосибирской области ||Программы | ||——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Государственный заказчик|Министерство социального развития Новосибирской области - государственный||(государственный |заказчик-координатор Программы. ||заказчик-координатор) |Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской||Программы |области. || |Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области ||——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Руководитель Программы |Министр социального развития Новосибирской области Пыхтин С.И. ||——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Исполнители основных|Министерство социального развития Новосибирской области. ||мероприятий Программы |Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской|| |области. || |Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области. || |Государственные учреждения Новосибирской области, подведомственные|| |министерству социального развития Новосибирской области и департаменту|| |физической культуры и спорта Новосибирской области ||——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Цель и задачи Программы |Цель: || |обеспечение безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления|| |детей в детских оздоровительных учреждениях в Новосибирской области. || |Задачи: || |Задача 1: || |сохранение, модернизация и развитие объектов государственных и|| |муниципальных детских оздоровительных учреждений (далее - ДОУ) и детских|| |оздоровительных учреждений социально ориентированных некоммерческих|| |организаций (религиозные организации) (далее - ДОУСОНО), включая объекты|| |инфраструктуры. || |Задача 2: || |оснащение и благоустройство объектов и территорий ДОУ и ДОУСОНО в|| |соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности,|| |установленными действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и|| |нормативами и правилами пожарной безопасности ||——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сроки (этапы) реализации|Этапы реализации Программы не предусматриваются. ||Программы |Срок реализации Программы: 2012-2014 годы ||——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Объемы финансирования |Общий объем финансирования Программы составляет 749633,0 тыс. рублей.||(с расшифровкой по годам и|Источник финансирования: ||источникам финансирования|областной бюджет Новосибирской области - 559610,0 тыс. рублей: ||и исполнителям|2012 год - 199600,0 тыс. рублей; ||мероприятий Программы) |2013 год - 195001,0 тыс. рублей; || |2014 год - 165009,0 тыс. рублей; || |местные бюджеты (прогнозный объем на условиях софинансирования) -|| |110059,0 тыс. рублей: || |2012 год - 41039,0 тыс. рублей; || |2013 год - 37020,0 тыс. рублей; || |2014 год - 32000,0 тыс. рублей; || |внебюджетные источники - 79964,0 тыс. рублей: || |2012 год - 30979,0 тыс. рублей; || |2013 год - 24987,0 тыс. рублей; || |2014 год - 23998,0 тыс. рублей. || |Суммы средств, выделяемые из областного бюджета Новосибирской области и|| |местных бюджетов, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей|| |бюджетов всех уровней ||——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Важнейшие целевые|Целевой индикатор цели: ||индикаторы. Ожидаемые|количество детей, которое могут принять детские оздоровительные||конечные результаты|учреждения для обеспечения отдыха и оздоровления в летний период (в||реализации Программы,|соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности). ||выраженные в количественно|Целевые индикаторы задачи 1: ||измеримых показателях |количество ДОУ и ДОУСОНО, в которых проведены работы по реконструкции,|| |капитальному и текущему ремонту (ежегодно); || |доля ДОУ, имеющих удовлетворительную транспортную доступность (в общем|| |количестве ДОУ). || |Целевые индикаторы задачи 2: || |доля ДОУ и ДОУСОНО, соответствующих современным требованиям|| |санитарно-эпидемиологической безопасности (в текущем году от общего|| |количества ДОУ и ДОУСОНО); || |доля ДОУ, соответствующих современным требованиям противопожарной|| |безопасности (в текущем году от общего количества ДОУ); || |доля ДОУ, в которых установлена система видеонаблюдения (нарастающим|| |итогом от общего количества ДОУ). || |Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: || |1. Создать условия для ежегодного оздоровления и отдыха детей в ДОУ (в|| |2012 году - 20500 детей, в 2013 году - 21000 детей, в 2014 году - 21970|| |детей) и в ДОУСОНО (430 детей). || |2. Осуществить реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий,|| |сооружений, помещений (в том числе спальных корпусов, санитарных|| |комплексов, медицинских блоков, изоляторов, пищеблоков, систем|| |санитарно-технического благоустройства и т.д.) и иных, связанных с ними|| |мероприятий в 49 ДОУ и 3 ДОУСОНО. || |3. Улучшить транспортную доступность 2 ДОУ. || |4. Обеспечить системой видеонаблюдения 100% ДОУ (аналогичный показатель|| |2011 года - 10%). || |5. Привести в соответствие с современными требованиями противопожарной|| |безопасности 100% ДОУ. || |6. Привести в соответствие с современными требованиями|| |санитарно-эпидемиологической безопасности 100% ДОУ и 80% ДОУСОНО. || |7. Оказать эффективное содействие сохранению и укреплению здоровья детей,|| |повышению в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений|| |Новосибирской области доли детей 1-2 групп здоровья ||——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
II. Обоснование необходимости разработки Программы
Организация отдыха и оздоровления детей является неотъемлемойчастью социальной политики Новосибирской области (далее - область).
Современная ситуация требует более глубокого иструктурированного подхода к организации отдыха и оздоровления детей,так как претерпел качественные изменения образовательный, культурный инравственный уровень развития детей; тревожным фактором сталовсеобщее ухудшение состояния здоровья современного ребенка;сохраняется высоким количество социально незащищенных категорий детей;социально-экономическое положение многих семей не позволяетсамостоятельно организовывать их отдых и оздоровление.
Изменения в федеральном законодательстве определили новыеусловия организации детского оздоровления. В соответствии сФедеральным законом от 17.12.2009 N 326-ФЗ "О внесении изменений встатьи 5 и 12 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенкав Российской Федерации" и статьи 26.3 и 26.11 Федерального закона "Обобщих принципах организации законодательных (представительных) иисполнительных органов государственной власти субъектов РоссийскойФедерации" с 1 января 2010 года полномочиями в сфере организации иобеспечения отдыха и оздоровления детей наделены субъекты РоссийскойФедерации, за исключением организации отдыха детей в каникулярноевремя, которые закреплены за органами местного самоуправления.
Организация отдыха и оздоровления детей в Новосибирской областиосуществляется круглогодично.
Экологически благоприятные условия территорий, на которыхрасполагаются детские оздоровительные учреждения, соблюдение режима,полноценное питание в соответствии с физиологическими потребностямидетей, интересный и содержательный досуг позволяют считать загородныеоздоровительные лагеря одной из лучших форм отдыха и оздоровлениядетей. Общее количество детей, отдохнувших в загородных детскихоздоровительных учреждениях в 2010 году, составило 57 тыс. человек -42% от общего количества детей, охваченных всеми видами отдыха иоздоровления.
Вместе с тем полноценные отдых и оздоровление детей невозможныбез качественной подготовки и содержания материально-технической базыдетских оздоровительных учреждений.
В соответствии с подпунктом "б" пункта 1 Перечня порученийПрезидента Российской Федерации Медведева Д.А. от 24.11.2010 N Пр-3418в 2011 году министерством социального развития Новосибирской областипроведена инвентаризация и паспортизация детских оздоровительныхучреждений, расположенных на территории Новосибирской области.
В настоящее время на территории Новосибирской областифункционирует 79 загородных детских оздоровительных учрежденийразличных форм собственности, в том числе 49 ДОУ. Общее количествоДОУСОНО на территории Новосибирской области - 6, из них функционирует4.
Более сорока лет назад построены 25 ДОУ (или 50% от их общегоколичества). В частности, детский оздоровительный лагерь "Краснаягорка" построен в 1949 году, детский оздоровительный лагерь "Лазурныйберег" в 1946 году.
Изменения, произошедшие с начала 90-х годов в экономике страныи Новосибирской области, непосредственным образом отразились насостоянии системы отдыха и оздоровления детей. В настоящее время ДОУнуждаются в существенном обновлении. Ежегодно в ДОУ ведется лишьвыборочный текущий ремонт, в то время как необходима реконструкция несоответствующих современным требованиям корпусов, пищеблоков,медицинских пунктов.
С 2008 года по 2010 год на укрепление материально-техническойбазы действующих ДОУ из областного бюджета Новосибирской области врамках областной целевой программы "Дети Новосибирской области" на2008-2012 годы, утвержденной постановлением Новосибирского областногоСовета депутатов от 20.03.2008 N 49 "Об областной целевой программе"Дети Новосибирской области" на 2008-2012 годы", выделялись средства вразмере 12820 тыс. рублей. В 2010 году в данную программу быливнесены изменения, в результате чего в 2011-2012 годах на укреплениематериально-технической базы муниципальных учреждений отдыха иоздоровления детей предусмотрено по 15 млн. рублей в год,государственных - 7,4 млн. рублей.
Этих средств недостаточно для приведения ДОУ в состояние,полностью отвечающее требованиям современного санитарного ипротивопожарного законодательства. Материально-техническая база ДОУ,особенно построенных в период 1950-1970 годов, нуждается всущественной модернизации и обновлении.
Материально-техническая база ДОУ требует улучшения как с точкизрения обеспечения безопасности объектов, так и создания адекватныхсовременным требованиям бытовых и санитарно-гигиенических условий,условий для занятий спортом, интересного досуга и развлечений детей.
Инвентаризация и паспортизация ДОУ и ДОУСОНО, расположенных натерритории Новосибирской области, выявила ряд проблем, особенно влагерях летнего действия:
в 49 ДОУ и в 3 ДОУСОНО здания и сооружения нуждаются вреконструкции и капитальном ремонте. В частности, в связи с устаревшейматериально-технической базой закрыт и находится на реконструкциимуниципальный детский оздоровительно-образовательный лагерь "Заря" (г.Обь), не функционирует с 2007 года ДОУ "Пионерские зори";
три летних ДОУ имеют неудовлетворительную транспортнуюдоступность (требуется ремонт дороги в ДОУ "Орбита" г. Бердска,"Чайка" Барабинского района и к оздоровительно-трудовому лагерю"Хомутина" Маслянинского района, так как в период дождей нарушаетсятранспортная доступность к ним);
имеется проблема с наличием благоустроенныхсанитарно-гигиенических помещений: надворные туалеты и умывальникиимеют 43% ДОУ;
24 ДОУ (48%) не имеют организованных мест купания. Невыполнениепланов-заданий по оборудованию пляжей, при ограниченном временномпериоде благоприятных погодных условий для купания в естественныхводоемах (температура воды ниже 20°C), негативно сказывается наоздоровительном эффекте детского отдыха;
22% ДОУ летнего действия не имеют отопления. По погоднымусловиям такие ДОУ принимают детей 1-2 смены в год, вместо трех смен.Соответственно 2000 мест не используется в течение сезона.
Кроме того, ежегодно все ДОУ и ДОУСОНО перед открытием летнегосезона должны быть приведены в соответствие с современнымитребованиями противопожарной и санитарно-эпидемиологическойбезопасности. Количество мероприятий по планам-заданиям УправленияРоспотребнадзора по Новосибирской области, выданным летнимоздоровительным учреждениям области, составляет в 2011 году 1212мероприятий (в 2010 году - 1117).
Одной из важных мер по обеспечению безопасного отдыха иоздоровления детей является установка систем видеонаблюдения натерритории ДОУ. Доля ДОУ, оборудованных системой видеонаблюдения,составляет в 2011 году 10% (5 ДОУ).
Анализ показателей, характеризующих состояниематериально-технической базы ДОУ, позволяет сделать вывод о проблемахна которых необходимо сконцентрировать внимание областныхисполнительных органов государственной власти Новосибирской области иорганов местного самоуправления.
Социальная значимость проблем, связанных с обеспечениембезопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления детей,обуславливает необходимость выработки и реализации четкой региональнойстратегии и координации действий областных исполнительных органовгосударственной власти Новосибирской области, органов местногосамоуправления и руководителей ДОУ, заинтересованных общественныхдвижений и организаций по поддержке детства и созданию благоприятнойдля семьи и детства среды.
Решение выявленных проблем не ограничивается рамками принятогопланового периода, требует пролонгированного поддержания безопасных икомфортных условий отдыха и оздоровления детей, объединения ресурсовобластного бюджета Новосибирской области и местных бюджетов,оптимального распределения средств по выделенным направлениям,координации действий многих участников, что и обусловило применениепрограммно-целевого метода и разработку настоящей Программы.
Организация процесса укрепления и развитияматериально-технической базы ДОУ в рамках Программы будетспособствовать повышению эффективности отдыха и оздоровления детей,предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, повышениюэффективности функционирования ДОУ в Новосибирской области.
Развитие и укрепление материально-технической базы ДОУ в рамкахПрограммы позволит:
повысить эффективность финансовых вложений за счет концентрацииресурсов на наиболее важных, первоочередных объектах;
обеспечить на период реализации Программы четкое планированиемероприятий, направленных на достижение конкретной цели.
III. Цель, задачи и целевые индикаторы Программы
Целью Программы является обеспечение безопасных и благоприятныхусловий отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительныхучреждениях в Новосибирской области.
Задачи Программы:
1. Сохранение, модернизация и развитие объектов ДОУ и ДОУСОНО,включая объекты инфраструктуры.
2. Оснащение и благоустройство объектов и территории ДОУ иДОУСОНО в соответствии с современными требованиями безопасности икомфортности, установленными действующимисанитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и правиламипожарной безопасности.
Цель и задачи Программы с указанием целевых индикаторовприведены в приложении N 1 к Программе.
IV. Система мероприятий Программы
Программные мероприятия разработаны в соответствии с планамиДОУ по развитию и укреплению материально-технической базы на 2012-2014годы.
Система программных мероприятий представлена в приложении N 2 кПрограмме и состоит из перечня конкретных мероприятий,сгруппированных в соответствии с задачами.
V. Механизмы реализации Программы и система управления реализацией
Программы
Государственным заказчиком-координатором (далеезаказчик-координатор) Программы является министерство социальногоразвития Новосибирской области (далее - министерство).
Министерство осуществляет свои функции во взаимодействии сгосударственными заказчиками (далее - заказчики) и исполнителямиПрограммы.
Заказчиками Программы являются: министерство образования, наукии инновационной политики Новосибирской области, департаментфизической культуры и спорта Новосибирской области.
Исполнителями мероприятий Программы выступают исполнительныеорганы государственной власти Новосибирской области, детскиеоздоровительные учреждения, расположенные на территории Новосибирскойобласти и осуществляющие деятельность в сфере организации иобеспечения отдыха и оздоровления детей.
В рамках Программы будет осуществляться финансированиемероприятий путем предоставления межбюджетных трансфертов местнымбюджетам муниципальных районов и городских округов Новосибирскойобласти на условиях долевого софинансирования, при наличии в местномбюджете ассигнований на исполнение расходных обязательствмуниципального образования по финансовому обеспечению мероприятийПрограммы.
Межбюджетные трансферты будут направляться с лицевого счетаминистерства в доход местных бюджетов на основании соглашений садминистрациями муниципальных районов и городских округовНовосибирской области по форме, утвержденной министерством. Всоглашении будет указан перечень конкретных мероприятий, на которыенаправляются межбюджетные трансферты.
Муниципальные образования вправе привлекать внебюджетныеисточники финансирования для реализации программных мероприятий.
Межбюджетные трансферты по мероприятиям Программы представленыв приложении N 3 к Программе.
Отчет о реализации мероприятий Программы и об объемахфинансирования администрации муниципальных районов и городских округовНовосибирской области представляют в министерство ежеквартально и поитогам года.
В рамках реализации мероприятий Программы планируетсявзаимодействие с научными, общественными организациями и независимымиэкспертами. В частности, с привлечением экспертов планируетсявыработка решений по вопросам, касающимся возможности ицелесообразности использования инновационной продукции, произведеннойс применением нанотехнологий и наноматериалов, в детскихоздоровительных учреждениях.
Реализация и финансирование Программы будут осуществляться всоответствии с перечнем программных мероприятий на основаниидействующих нормативных правовых актов и заключенных государственныхконтрактов (договоров).
Министерство по согласованию с заказчиками Программы вноситпредложения об изменении или продлении срока реализации программныхмероприятий, уточняет значения целевых индикаторов и затраты попрограммным мероприятиям с учетом выделяемых на реализацию мероприятийПрограммы финансовых средств.
По результатам исполнения программных мероприятий министерствовправе перераспределять при необходимости финансовые ресурсы,направленные на реализацию Программы, между разделами и мероприятиямиПрограммы в пределах выделенных бюджетных ассигнований, путем внесенияизменений в Программу.Управление реализацией Программы, координацию деятельностиисполнителей, оперативный контроль за ходом программных мероприятий имониторинг результатов их реализации осуществляет министерство.Заказчик-координатор осуществляет общее руководство и контроль заходом реализации Программы.Заказчик-координатор контролирует выполнение программных мероприятий,выявляет их отклонения от предусмотренных результатов, устанавливаетпричины и определяет меры по устранению отклонений.Заказчики представляют в министерство отчеты об исполнении Программы.Ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,министерство представляет сводный отчет об исполнении Программы вминистерство экономического развития Новосибирской области сприложением аналитической записки.Заказчик-координатор готовит отчет об исполнении Программы.Заказчики Программы осуществляют текущий контроль за целевым иэффективным расходованием средств областного бюджета Новосибирскойобласти.По итогам очередного отчетного года заказчик-координатор проводитоценку эффективности реализации Программы (сопоставляя плановые ифактические показатели).Отчет об исполнении Программы ежегодно за отчетный финансовый годнаправляется в Законодательное Собрание Новосибирской области всоставе отчета об исполнении областного бюджета Новосибирской области.Заказчик-координатор после окончания срока реализации Программыпредставляет в Законодательное Собрание Новосибирской области отчет обисполнении Программы в разрезе мероприятий с указанием всехисточников финансирования, а также с оценкой результативности иэффективности выполнения Программы.
VI. Ресурсное обеспечение Программы
Для реализации Программы будут использованы ресурсы областныхисполнительных органов государственной власти Новосибирской области,органов местного самоуправления, муниципальных и государственныхдетских оздоровительных учреждений, участвующих в реализациимероприятий Программы и осуществляющих деятельность в сфереорганизации и обеспечения отдыха и оздоровления детей.
Сводные финансовые затраты Программы представлены в приложенииN 4 к Программе.
Информационная поддержка будет осуществляться под общейкоординацией министерства с использованием официального сайтаПравительства Новосибирской области, сайта министерства, а такжесредств массовой информации.
VII. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация Программы позволит сформировать целенаправленнуюсоциальную политику поддержки и укрепления системы отдыха иоздоровления детей, обеспечивающей детям, находящимся в ДОУ,безопасные и благоприятные условия полноценного отдыха и оздоровления.
В рамках реализации Программы будет создана надежная, развитаяматериально-техническая база для детского отдыха и оздоровления,соответствующая всем требованиям безопасности и комфортности.
К концу 2014 года реализация данной Программы позволит:
создать условия для ежегодного оздоровления и отдыха детей вДОУ (в 2012 году - 20500 детей, в 2013 году - 21000 детей, в 2014 году- 21970 детей) и в ДОУСОНО - 430 детей. Все летние ДОУ будутобеспечены системой отопления, в результате чего увеличится количествосмен для отдыха детей, что позволит принять дополнительно 2000 детейв год;
выполнить реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектовв 49 ДОУ и в 3 ДОУСОНО;
улучшить транспортную доступность 2 ДОУ;
обеспечить системой видеонаблюдения 100% ДОУ (аналогичныйпоказатель 2011 года - 10%);
привести в соответствие с требованиями противопожарнойбезопасности 100% ДОУ;
привести в соответствие с современными требованиямисанитарно-эпидемиологической безопасности 100% ДОУ и 80% ДОУСОНО.
Сохранение, укрепление и дальнейшее развитиематериально-технической базы детских оздоровительных учреждений -важнейшее условие для:
сохранения и укрепления здоровья детей Новосибирской области иповышения в общей численности учащихся общеобразовательных учрежденийНовосибирской области доли детей 1-2 групп здоровья;
организации культурно-образовательного досуга, формированияздорового образа жизни детей Новосибирской области;
профилактики детского асоциального поведения в каникулярноевремя;
расширения перечня и повышения качества услуг для эффективногооздоровления;
создания более комфортных условий для отдыха детей.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к долгосрочной целевой программе
"Укрепление и развитие материально-технической
базы детских оздоровительных учреждений
в Новосибирской области на 2012-2014 годы"
Цели, задачи и целевые индикаторы
к долгосрочной целевой программе "Укрепление и развитие
материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в
Новосибирской области на 2012-2014 годы"|——————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|————————————————————|| Цель/задачи, требующие | Наименование | Единица | Значение | Значение целевого | Примечание || решения для достижения цели | целевого индикатора | измерения | весового | индикатора, | || | | | коэффициента| в том числе по годам | || | | | целевого | | || | | | индикатора | | || | | | |——————|——————|——————|——————| || | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||——————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|| Цель. Обеспечение безопасных | количество детей, которое | человек | 0,3 | 19970| 20500| 21000| 21970| количество детей, || и благоприятных условий | могут принять ДОУ для | | | | | | | которое могут || отдыха и оздоровления детей в| обеспечения отдыха и | | | | | | | принять на отдых и || детских оздоровительных | оздоровления в летний период | | | | | | | оздоровление в || учреждениях в Новосибирской | (в соответствии с | | | | | | | летний период || области | современными требованиями | | | | | | | детские || | безопасности и комфортности) | | | | | | | оздоровительные || | | | | | | | | учреждения всех || | | | | | | | | форм собственности || | | | | | | | | (по состоянию на || | | | | | | | | 01.01.2011) - 42360|| |——————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————| || | количество детей, которое | человек | 0,1 | 330 | 430 | 430 | 430 | || | могут принять ДОУСОНО для | | | | | | | || | обеспечения отдыха и | | | | | | | || | оздоровления в летний период | | | | | | | || | (в соответствии с | | | | | | | || | современными требованиями | | | | | | | || | безопасности и комфортности) | | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|| Задача 1: сохранение, | количество ДОУ, в которых | учрежде- | 0,2 | 13 | 28 | 24 | 24 | общее количество || модернизация и развитие | проведены работы по | ние | | | | | | детских || объектов ДОУ и ДОУСОНО, | реконструкции, капитальному и| | | | | | | оздоровительных || включая объекты | текущему ремонту (ежегодно) | | | | | | | учреждений, || инфраструктуры | | | | | | | | находящихся в || | | | | | | | | государственной и || | | | | | | | | муниципальной || | | | | | | | | собственности (по || | | | | | | | | состоянию на || | | | | | | | | 01.01.2011) - 49, || | | | | | | | | общее количество || | | | | | | | | действующих ДОУСОНО|| | | | | | | | | (по состоянию на || | | | | | | | | 01.01.2011) - 4 || | | | | | | | | || |——————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————| || | количество ДОУСОНО, в которых| учрежде- | 0,06 | 0 | 3 | 0 | 0 | || | проведены работы по | ние | | | | | | || | реконструкции, капитальному и| | | | | | | || | текущему ремонту (ежегодно) | | | | | | | || |——————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————| || | доля ДОУ, имеющих | % | 0,04 | 94 | 98 | 98 | 98 | || | удовлетворительную | | | | | | | || | транспортную доступность | | | | | | | || | (в общем количестве детских | | | | | | | || | оздоровительных учреждений) | | | | | | | || | | | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|| Задача 2: оснащение и | доля ДОУ, соответствующих | % | 0,1 | 52 | 65 | 85 | 100 | Обязательные || благоустройство объектов и | современным требованиям | | | | | | | требования СанПиН, || территорий ДОУ и ДОУСОНО в | санитарно-эпидемиологической | | | | | | | правил || соответствии с современными | безопасности | | | | | | | безопасности, в том|| требованиями безопасности и | (в текущем году от общего | | | | | | | числе пожарной, || комфортности, установленными | количества детских | | | | | | | которые необходимо || действующими | оздоровительных учреждений) | | | | | | | соблюдать для || санитарно-эпидемиологическими| | | | | | | | открытия ДОУ для || правилами и нормативами и | | | | | | | | приема детей для || правилами пожарной | | | | | | | | отдыха и || безопасности | | | | | | | | оздоровления, || | | | | | | | | выполняются || | | | | | | | | ежегодно 100% ДОУ. || | | | | | | | | Указанные в || | | | | | | | | настоящем || | | | | | | | | приложении целевые || | | | | | | | | индикаторы || | | | | | | | | характеризуют || | | | | | | | | уровень || | | | | | | | | соответствия || | | | | | | | | дополнительным || | | | | | | | | современным || | | | | | | | | требованиям || | | | | | | | | безопасности и || | | | | | | | | комфортности, || | | | | | | | | установленным || | | | | | | | | СанПиН и правилами || | | | | | | | | пожарной || | | | | | | | | безопасности || |——————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————| || | доля ДОУСОНО, соответствующих| % | 0,05 | 75 | 80 | 80 | 80 | || | современным требованиям | | | | | | | || | санитарно-эпидемиологической | | | | | | | || | безопасности | | | | | | | || | (в текущем году от общего | | | | | | | || | количества детских | | | | | | | || | оздоровительных учреждений) | | | | | | | || | | | | | | | | || | | | | | | | | || |——————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————| || | доля ДОУ, соответствующих | % | 0,1 | 68 | 75 | 85 | 100 | || | современным требованиям | | | | | | | || | противопожарной безопасности | | | | | | | || | (в текущем году от общего | | | | | | | || | количества детских | | | | | | | || | оздоровительных учреждений) | | | | | | | || |——————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|| | доля ДОУ, в которых | % | 0,05 | 10 | 39 | 78 | 100 | в 2011 году данный || | установлена система | | | | | | | показатель || | видеонаблюдения | | | | | | | составляет 10% (5 || | (нарастающим итогом от общего| | | | | | | ДОУ) || | количества ДОУ) | | | | | | | || | | | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
Применяемые сокращения:
ДОУ - государственные и муниципальные детские оздоровительныеучреждения в Новосибирской области;
ДОУСОНО - детские оздоровительные учреждения социальноориентированных некоммерческих организаций (религиозные организации);
СанПиН - санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к долгосрочной целевой программе
"Укрепление и развитие материально-технической
базы детских оздоровительных учреждений
в Новосибирской области на 2012-2014 годы"
Мероприятия долгосрочной целевой программы
"Укрепление и развитие материально-технической базы детскихоздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012-2014 годы"|—————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————————————————————————————-—|——————————————————|——————————————————————————————|| Наименование мероприятия | Наименование | Единица | Значение показателя, | Ответственный | Ожидаемый || | показателя | измерения | в том числе по годам | исполнитель | результат ||—————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————--——————————————————|| | | | 2012 | 2013 | 2014 | Итого | | ||—————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| Цель. Обеспечение безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных учреждениях в Новосибирской области ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Раздел 1. Основные мероприятия Программы по задачам ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 1: сохранение, модернизация и развитие объектов ДОУ и ДОУСОНО, включая объекты инфраструктуры ||—————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| 1.1. Организация работ по | количество | ДОУ | 28| 24| 24| 49| Минобрнауки НСО, | приведение в соответствие с || реконструкции, капитальному | | | | | | | государственные | современными требованиями || и текущему ремонту зданий, | | | | | | | учреждения | безопасности и комфортности || сооружений, помещений, в том| | | | | | | Новосибирской | объектов в 49 ДОУ || числе по разработке | | | | | | | области, | || проектно-сметной | | | | | | | подведомствен-ные| || документации, обследованию | | | | | | | МСР и ДФКиС | || строительных конструкций | | | | | | | | || зданий, приобретению | | | | | | | | || сопутствующего ремонту | | | | | | | | || оборудования и материалов, | | | | | | | | || приобретению и монтажу | | | | | | | | || модульных сооружений | | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | стоимость | тыс. руб. | 5917,6| 7011,1| 6372,0| 9936,5| | || | единицы | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | сумма затрат,| тыс. руб. | 165692,7| 168266,0| 152929,0| 486887,7| | || | в том числе: | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | федеральный | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | || | бюджет<*> | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | областной | тыс. руб. | 144551,7| 151266,0| 132929,0| 428746,7| | || | бюджет, | | | | | | | || | в том числе: | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | МСР | тыс. руб. | 41900,0| 8266,0| 10929,0| 61095,0| | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | Минобрнауки | тыс. руб. | 7000,0| 5000,0| 0| 12000,0| | || | НСО | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | ДФКиС | тыс. руб. | 16000,0| 0| 0| 16000,0| | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | межбюджетные | тыс. руб. | 79651,7| 138000,0| 122000,0| 339651,7| | || | трансферты | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | местные | тыс. руб. | 21141,0| 17000,0| 20000,0| 58141,0| | || | бюджеты<*> | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | внебюджетные | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | || | источники<*> | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| 1.2. Организация работ по | количество | ДОУ | 2| 0| 0| 2| МСР | улучшение транспортной || улучшению транспортной | | | | | | | | доступности 2 ДОУ || доступности ДОУ | | | | | | | | || (реконструкция дороги) | | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | стоимость | тыс. руб. | 1620,3| 0| 0| 1620,3| | || | единицы | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | сумма затрат,| тыс. руб. | 3240,6| 0| 0| 3240,6| | || | в том числе: | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | федеральный | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | || | бюджет<*> | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | областной | тыс. руб. | 1870,6| 0| 0| 1870,6| | || | бюджет, | | | | | | | || | в том числе: | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | межбюджетные | тыс. руб. | 1870,6| 0| 0| 1870,6| | || | трансферты | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | местные | тыс. руб. | 1370,0| 0| 0| 1370,0| | || | бюджеты<*> | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | внебюджетные | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | || | источники<*> | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| 1.3. Проведение круглых | количество | встреча | 2| 2| 0| 4| МСР | принятие решения по || столов, встреч с | | | | | | | | применению и использованию || представителями научных | | | | | | | | инновационной продукции, || организаций (в том числе для| | | | | | | | произведенной с применением || обсуждения вопросов, | | | | | | | | нанотехнологий и || касающихся создания | | | | | | | | наноматералов, в целях || безопасных условий отдыха и | | | | | | | | создания безопасных условий || оздоровления детей) | | | | | | | | отдыха и оздоровления детей || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | стоимость | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | || | единицы | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——--——————————————————————————|| | сумма затрат,| данные мероприятия носят организационный характер и | | || | в том числе: | не требуют финансирования | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|————--————————————————————————|| | федеральный | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | || | бюджет<*> | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | областной | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | || | бюджет | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | местные | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | || | бюджеты<*> | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | внебюджетные | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | || | источники<*> | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| 1.4. Оказание финансовой | количество | ДОУСОНО | 3| 0| 0| 3| МСР | приведение в соответствие с || поддержки социально | | | | | | | | современными требованиями || ориентированным | | | | | | | | безопасности и комфортности || некоммерческим организациям | | | | | | | | объектов 3 ДОУСОНО || (религиозные организации) на| | | | | | | | || выполнение работ по | | | | | | | | || реконструкции, капитальному | | | | | | | | || и текущему ремонту зданий, | | | | | | | | || сооружений, помещений, в том| | | | | | | | || числе по разработке | | | | | | | | || проектно-сметной | | | | | | | | || документации, обследованию | | | | | | | | || строительных конструкций | | | | | | | | || зданий, приобретению | | | | | | | | || сопутствующего ремонту | | | | | | | | || оборудования и материалов | | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | стоимость | тыс. руб. | 2166,7| 0| 0| 2166,7| | || | единицы | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | сумма затрат,| тыс. руб. | 6500,0| 0| 0| 6500,0| | || | в том числе: | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | федеральный | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | || | бюджет<*> | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | областной | тыс. руб. | 6500,0| 0| 0| 6500,0| | || | бюджет, | | | | | | | || | в том числе: | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | межбюджетные | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | || | трансферты | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | местные | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | || | бюджеты<*> | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | внебюджетные | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | || | источники<*> | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| Итого затрат на решение задачи 1, | тыс. руб. | 175433,3| 168266,0| 152929,0| 496628,3| | || в том числе: | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | ||————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| областной бюджет, | тыс. руб. | 152922,3| 151266,0| 132929,0| 437117,3| | || в том числе: | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| МСР | тыс. руб. | 48400,0| 8266,0| 10929,0| 67595,0| | ||————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| Минобрнауки НСО | тыс. руб. | 7000,0| 5000,0| 0| 12000,0| | ||————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| ДФКиС | тыс. руб. | 16000,0| 0| 0| 16000,0| | ||————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| межбюджетные трансферты | тыс. руб. | 81522,3| 138000,0| 122000,0| 341522,3| | ||————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| местные бюджеты | тыс. руб. | 22511,0| 17000,0| 20000,0| 59511,0| | ||————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | ||————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| Задача 2: оснащение и благоустройство объектов и территорий ДОУ и ДОУСОНО в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности, || установленными действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности ||—————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| 2.1. Проведение мероприятий | количество | ДОУ | 30| 28| 20| 49| Минобрнауки НСО, | приведение в соответствие с || по обеспечению | | | | | | | государственные | современными требованиями || санитарно-эпидемиологической| | | | | | | учреждения | санитарно-эпидемиологической || безопасности в ДОУ в | | | | | | | Новосибирской | безопасности 100% ДОУ || соответствии с требованиями | | | | | | | области, | || и нормами СанПиН: | | | | | | | подведомствен-ные| || приобретение мебели и | | | | | | | МСР и ДФКиС | || мягкого инвентаря; | | | | | | | | || приобретение медицинского | | | | | | | | || оборудования, мебели в | | | | | | | | || медицинские кабинеты и | | | | | | | | || изоляторы; | | | | | | | | || приобретение холодильного и | | | | | | | | || технологического | | | | | | | | || оборудования; | | | | | | | | || приобретение и установка | | | | | | | | || спортивного инвентаря, | | | | | | | | || оборудования для игровых и | | | | | | | | || спортивных площадок; | | | | | | | | || обеспечение | | | | | | | | || доброкачественной водой | | | | | | | | || (замена труб, насосов, | | | | | | | | || ремонт скважин, приобретение| | | | | | | | || и установка фильтров); | | | | | | | | || оборудование мест купания | | | | | | | | || (приобретение и ремонт | | | | | | | | || бассейнов, оборудование | | | | | | | | || пляжа); оборудование | | | | | | | | || спортивных и игровых | | | | | | | | || площадок; | | | | | | | | || приобретение, монтаж и | | | | | | | | || ремонт ограждения территории| | | | | | | | || ДОУ; | | | | | | | | || ремонт и монтаж систем | | | | | | | | || отопления; благоустройство | | | | | | | | || территории (ремонт дорожек, | | | | | | | | || площадок, установка шатров и| | | | | | | | || т. д.) | | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | стоимость | тыс. руб. | 2722,1| 2257,9| 2778,9| 4091,1| | || | единицы | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | сумма затрат,| тыс. руб. | 81663,9| 63222,0| 55578,0| 200463,9| | || | в том числе: | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | федеральный | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | || | бюджет<*> | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | областной | тыс. руб. | 40684,9| 30735,0| 26080,0| 97499,9| | || | бюджет, | | | | | | | || | в том числе: | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | МСР | тыс. руб. | 7000,0| 7535,0| 7280,0| 21815,0| | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | Минобрнауки | тыс. руб. | 1600,0| 1500,0| 500,0| 3600,0| | || | НСО | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | ДФКиС | тыс. руб. | 2000,0| 2500,0| 1000,0| 5500,0| | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | межбюджетные | тыс. руб. | 30084,9| 19200,0| 17300,0| 66584,9| | || | трансферты | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | местные | тыс. руб. | 10000,0| 7500,0| 5500,0| 23000,0| | || | бюджеты<*> | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | внебюджетные | тыс. руб. | 30979,0| 24987,0| 23998,0| 79964,0| | || | источники<*> | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| 2.2. Проведение мероприятий | количество | ДОУ | 15| 23| 11| 49| Минобрнауки НСО, | приведение в соответствие с || по обеспечению | | | | | | | государственные | современными требованиями || противопожарной безопасности| | | | | | | учреждения | противопожарной безопасности || в ДОУ: | | | | | | | Новосибирской | 100% ДОУ, || обеспечение эвакуационных | | | | | | | области, | обеспечение системой || выходов из зданий и | | | | | | | подведомствен-ные| видеонаблюдения к 2014 году || помещений в соответствии с | | | | | | | МСР и ДФКиС | 100% ДОУ || современными требованиями | | | | | | | | || пожарного надзора; | | | | | | | | || оснащение системами | | | | | | | | || беспроводной передачи | | | | | | | | || информации на пульт связи | | | | | | | | || подразделений пожарной | | | | | | | | || охраны; | | | | | | | | || приобретение средств | | | | | | | | || пожаротушения и защиты; | | | | | | | | || установка и ремонт | | | | | | | | || автоматической пожарной | | | | | | | | || сигнализации; устройство | | | | | | | | || площадки с твердым покрытием| | | | | | | | || размером не менее 12х12 для | | | | | | | | || установки пожарных | | | | | | | | || автомобилей и забора воды в | | | | | | | | || любое время года ("пирс"); | | | | | | | | || огнезащитная обработка | | | | | | | | || деревянных конструкций; | | | | | | | | || установка систем | | | | | | | | || видеонаблюдения в ДОУ | | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | стоимость | тыс. руб. | 934,7| 1109,6| 1136,4| 1062,1| | || | единицы | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | сумма затрат,| тыс. руб. | 14020,8| 25520,0| 12500,0| 52040,8| | || | в том числе: | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | федеральный | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | || | бюджет<*> | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | областной | тыс. руб. | 5492,8| 13000,0| 6000,0| 24492,8| | || | бюджет, | | | | | | | || | в том числе: | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | МСР | тыс. руб. | 2000,0| 0| 0| 2000,0| | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | Минобрнауки | тыс. руб. | 500,0| 0| 0| 500,0| | || | НСО | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | ДФКиС | тыс. руб. | 500,0| 0| 0| 500,0| | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | межбюджетные | тыс. руб. | 2492,8| 13000,0| 6000,0| 21492,8| | || | трансферты | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | местные | тыс. руб. | 8528,0| 12520,0| 6500,0| 27548,0| | || | бюджеты<*> | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | внебюджетные | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | || | источники<*> | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| 2.3. Оказание финансовой | количество | ДОУСОНО | 1| 0| 0| 1| МСР | приведение в соответствие с || поддержки социально | | | | | | | | современными требованиями || ориентированным | | | | | | | | санитарно-эпидемиологической || некоммерческим организациям | | | | | | | | безопасности 80% ДОУСОНО || (религиозные организации) на| | | | | | | | || проведение мероприятий по | | | | | | | | || обеспечению | | | | | | | | || санитарно-эпидемиологической| | | | | | | | || безопасности в соответствии | | | | | | | | || с современными требованиями | | | | | | | | || и нормами СанПиН | | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | стоимость | тыс. руб. | 500,0| 0| 0| 500,0| | || | единицы | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | сумма затрат,| тыс. руб. | 500,0| 0| 0| 500,0| | || | в том числе: | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | федеральный | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | || | бюджет<*> | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | областной | тыс. руб. | 500,0| 0| 0| 500,0| | || | бюджет, | | | | | | | || | в том числе: | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | межбюджетные | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | || | трансферты | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | местные | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | || | бюджеты<*> | | | | | | | || |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | || | внебюджетные | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | || | источники<*> | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| Итого затрат на решение задачи 2, | тыс. руб. | 96184,7| 88742,0| 68078,0| 253004,7| | || в том числе: | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | ||————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| областной бюджет, | тыс. руб. | 46677,7| 43735,0| 32080,0| 122492,7| | || в том числе: | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| МСР | тыс. руб. | 9500,0| 7535,0| 7280,0| 24315,0| | ||————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| Минобрнауки НСО | тыс. руб. | 2100,0| 1500,0| 500,0| 4100,0| | ||————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| ДФКиС | тыс. руб. | 2500,0| 2500,0| 1000,0| 6000,0| | ||————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| межбюджетные трансферты | тыс. руб. | 32577,7| 32200,0| 23300,0| 88077,7| | ||————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| местные бюджеты | тыс. руб. | 18528,0| 20020,0| 12000,0| 50548,0| | ||————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| внебюджетные источники | тыс. руб. | 30979,0| 24987,0| 23998,0| 79964,0| | ||————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| Итого затрат на достижение цели, | тыс. руб. | 271618,0| 257008,0| 221007,0| 749633,0| | || в том числе: | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | ||————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| областной бюджет, | тыс. руб. | 199600,0| 195001,0| 165009,0| 559610,0| | || в том числе: | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| МСР | тыс. руб. | 57900,0| 15801,0| 18209,0| 91910,0| | ||————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| Минобрнауки НСО | тыс. руб. | 9100,0| 6500,0| 500,0| 16100,0| | ||————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| ДФКиС | тыс. руб. | 18500,0| 2500,0| 1000,0| 22000,0| | ||————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| межбюджетные трансферты | тыс. руб. | 114100,0| 170200,0| 145300,0| 429600,0| | ||————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| местные бюджеты | тыс. руб. | 41039,0| 37020,0| 32000,0| 110059,0| | ||————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|| внебюджетные источники | тыс. руб. | 30979,0| 24987,0| 23998,0| 79964,0| | ||————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————|
Применяемые сокращения:
ДОУ - государственные и муниципальные детские оздоровительныеучреждения в Новосибирской области;
ДОУСОНО - детские оздоровительные учреждения социальноориентированных некоммерческих организаций (религиозные организации);
ДФКиС - департамент физической культуры и спорта Новосибирскойобласти;
Минобрнауки НСО - министерство образования, науки и инновационнойполитики Новосибирской области;
МСР - министерство социального развития Новосибирской области;
областной бюджет - областной бюджет Новосибирской области;
СанПиН - санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к долгосрочной целевой программе
"Укрепление и развитие материально-технической
базы детских оздоровительных учреждений
в Новосибирской области на 2012-2014 годы"
Межбюджетные трансферты долгосрочной целевой программы
"Укрепление и развитие материально-технической базы детскихоздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012-2014 годы"|——————————————————————————————|——————————————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————-—|————————————————————————————|| Наименование мероприятия | Показатель | Единица | Период реализации Программы по годам | Ответ- | Ожидаемый результат || | | измерения | | ственный | || | | | | исполнитель | ||——————————————————————————————|——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————-———|————————————————————————————|| | | | 2012 | 2013 | 2014 | | ||——————————————————————————————|——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————|—————————————-—————|————————————————————————————|| Задача 1: сохранение, модернизация и развитие объектов ДОУ и ДОУСОНО, включая объекты инфраструктуры ||——————————————————————————————|——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|————————————————————————————|| 1.1. Организация работ по | количество | ДОУ | 28 | 24 | 24 | МСР | приведение в соответствие || реконструкции, капитальному | | | | | | | с современными || и текущему ремонту зданий, | | | | | | | требованиями безопасности || сооружений, помещений, в том | | | | | | | и комфортности объектов в || числе по разработке | | | | | | | 49 ДОУ || проектно-сметной | | | | | | | || документации, обследованию | | | | | | | || строительных конструкций | | | | | | | || зданий, приобретению | | | | | | | || сопутствующего ремонту | | | | | | | || оборудования и материалов, | | | | | | | || приобретению и монтажу | | | | | | | || модульных сооружений | | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | стоимость | тыс. руб. | 5917,6 | 7011,1 | 6372,0 | | || | единицы | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | сумма затрат, | тыс. руб. | 165692,7 | 168266,0 | 152929,0 | | || | в том числе: | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | федеральный | тыс. руб. | - | - | - | | || | бюджет<*> | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | областной | тыс. руб. | 144551,7 | 151266,0 | 132929,0 | | || | бюджет, | | | | | | || | в том числе: | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | межбюджетные | тыс. руб. | 79651,7 | 138000,0 | 122000,0 | | || | трансферты, | | | | | | || | в том числе: | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | город Бердск | тыс. руб. | 11950,0 | 12000,0 | - | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | город Искитим | тыс. руб. | - | 15000,0 | 5000,0 | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | город | тыс. руб. | 28842,5 | 38000,0 | 45000,0 | | || | Новосибирск | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | город Обь | тыс. руб. | - | - | - | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Барабинский | тыс. руб. | - | 4000,0 | 12000,0 | | || | район | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Доволенский | тыс. руб. | 817,0 | - | 13000,0 | | || | район | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Искитимский | тыс. руб. | 950,0 | - | 2000,0 | | || | район | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Карасукский | тыс. руб. | - | 10000,0 | - | | || | район | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Кочковский район | тыс. руб. | 1200,0 | 2000,0 | 5000,0 | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Краснозерский | тыс. руб. | 1000,0 | 15000,0 | - | | || | район | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Куйбышевский | тыс. руб. | - | 15000,0 | 20000,0 | | || | район | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Купинский район | тыс. руб. | 1612,8 | - | - | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Маслянинский | тыс. руб. | 10279,4 | - | - | | || | район | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Ордынский район | тыс. руб. | - | - | 2000,0 | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Сузунский район | тыс. руб. | 3000,0 | 2000,0 | 1000,0 | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Татарский район | тыс. руб. | - | 15000,0 | 2000,0 | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Чановский район | тыс. руб. | 10000,0 | 5000,0 | - | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Черепановский | тыс. руб. | - | - | 5000,0 | | || | район | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Чистоозерный | тыс. руб. | - | - | 10000,0 | | || | район | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Чулымский район | тыс. руб. | 10000,0 | 5000,0 | - | | ||——————————————————————————————|——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|————————————————————————————|| 1.2. Организация работ по | количество | ДОУ | 2 | - | - | МСР | улучшение транспортной || улучшению транспортной | | | | | | | доступности 2 ДОУ || доступности ДОУ | | | | | | | || (реконструкция дороги) | | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | стоимость | тыс. руб. | 1620,3 | - | - | | || | единицы | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | сумма затрат, | тыс. руб. | 3240,6 | - | - | | || | в том числе: | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | федеральный | тыс. руб. | - | - | - | | || | бюджет<*> | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | областной | тыс. руб. | 1870,6 | - | - | | || | бюджет, | | | | | | || | в том числе: | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | межбюджетные | тыс. руб. | 1870,6 | - | - | | || | трансферты, | | | | | | || | в том числе: | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Барабинский | тыс. руб. | 1200,0 | - | - | | || | район | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Маслянинский | тыс. руб. | 670,6 | - | - | | || | район | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || Итого по задаче 1 (межбюджетные трансферты) | тыс. руб. | 81522,3 | 138000,0 | 122000,0 | | ||—————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|————————————————————————————|| Задача 2: оснащение и благоустройство объектов и территорий ДОУ и ДОУСОНО в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности, || установленными действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности ||——————————————————————————————|——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|————————————————————————————|| 2.1. Проведение мероприятий | количество | ДОУ | 30 | 28 | 20 | МСР | приведение в соответствие || по обеспечению | | | | | | | с требованиями || санитарно-эпидемиологической | | | | | | | санитарно-эпидемиологичес- || безопасности в ДОУ в | | | | | | | кой безопасности 100% ДОУ || соответствии с современными | | | | | | | || требованиями | | | | | | | || санитарно-эпидемиологической | | | | | | | || безопасности: | | | | | | | || приобретение мебели и | | | | | | | || мягкого инвентаря; | | | | | | | || приобретение медицинского | | | | | | | || оборудования, мебели в | | | | | | | || медицинские кабинеты и | | | | | | | || изоляторы; | | | | | | | || приобретение холодильного и | | | | | | | || технологического | | | | | | | || оборудования; | | | | | | | || приобретение и установка | | | | | | | || спортивного инвентаря, | | | | | | | || оборудования для игровых и | | | | | | | || спортивных площадок; | | | | | | | || обеспечение | | | | | | | || доброкачественной водой | | | | | | | || (замена труб, насосов, | | | | | | | || ремонт скважин, приобретение | | | | | | | || и установка фильтров); | | | | | | | || оборудование мест купания | | | | | | | || (приобретение и ремонт | | | | | | | || бассейнов, оборудование | | | | | | | || пляжа); оборудование | | | | | | | || спортивных и игровых | | | | | | | || площадок; | | | | | | | || приобретение, монтаж и | | | | | | | || ремонт ограждения территории | | | | | | | || ДОУ; | | | | | | | || ремонт и монтаж систем | | | | | | | || отопления; благоустройство | | | | | | | || территории (ремонт дорожек, | | | | | | | || площадок, установка шатров и | | | | | | | || т.д.) | | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | стоимость | тыс. руб. | 2722,1 | 2257,9 | 2778,9 | | || | единицы | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | сумма затрат, | тыс. руб. | 81663,9 | 63222,0 | 55578,0 | | || | в том числе: | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | федеральный | тыс. руб. | - | - | - | | || | бюджет<*> | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | областной | тыс. руб. | 40684,9 | 30735,0 | 26080,0 | | || | бюджет, | | | | | | || | в том числе: | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | межбюджетные | тыс. руб. | 30084,9 | 19200,0 | 17300,0 | | || | трансферты, | | | | | | || | в том числе: | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | город Бердск | тыс. руб. | 1000,0 | 1000,0 | - | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | город Искитим | тыс. руб. | 1500,0 | 500,0 | - | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | город | тыс. руб. | 7392,0 | 10500,0 | 10500,0 | | || | Новосибирск | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | город Обь | тыс. руб. | - | - | 5000,0 | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Барабинский | тыс. руб. | 900,0 | 1000,0 | - | | || | район | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Доволенский | тыс. руб. | 683,0 | 1000,0 | - | | || | район | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Искитимский | тыс. руб. | - | 100,0 | - | | || | район | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Карасукский | тыс. руб. | 1650,0 | 100,0 | 500,0 | | || | район | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Кочковский район | тыс. руб. | - | 100,0 | - | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Краснозерский | тыс. руб. | 100,0 | 1000,0 | - | | || | район | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Куйбышевский | тыс. руб. | 1072,7 | 1000,0 | - | | || | район | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Купинский район | тыс. руб. | 6387,2 | 100,0 | 500,0 | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Маслянинский | тыс. руб. | 1500,0 | 500,0 | 300,0 | | || | район | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Ордынский район | тыс. руб. | 600,0 | 100,0 | - | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Сузунский район | тыс. руб. | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Татарский район | тыс. руб. | 1600,0 | 100,0 | - | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Чановский район | тыс. руб. | 1500,0 | 1000,0 | - | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Черепановский | тыс. руб. | 850,0 | 100,0 | - | | || | район | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Чистоозерный | тыс. руб. | 1350,0 | 200,0 | - | | || | район | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Чулымский район | тыс. руб. | 1000,0 | 300,0 | - | | ||——————————————————————————————|——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|————————————————————————————|| 2.2. Проведение мероприятий | количество | ДОУ | 15 | 23 | 11 | МСР | приведение в соответствие || по обеспечению | | | | | | | с современными || противопожарной безопасности | | | | | | | требованиями || в ДОУ: | | | | | | | противопожарной || обеспечение эвакуационных | | | | | | | безопасности 100% ДОУ, || выходов из зданий и | | | | | | | обеспечение системой || помещений в соответствии с | | | | | | | видеонаблюдения к 2014 || современными требованиями | | | | | | | году 100% ДОУ || пожарного надзора; | | | | | | | || оснащение системами | | | | | | | || беспроводной передачи | | | | | | | || информации на пульт связи | | | | | | | || подразделений пожарной | | | | | | | || охраны; | | | | | | | || приобретение средств | | | | | | | || пожаротушения и защиты; | | | | | | | || установка и ремонт | | | | | | | || автоматической пожарной | | | | | | | || сигнализации; устройство | | | | | | | || площадки с твердым покрытием | | | | | | | || размером не менее 12х12 для | | | | | | | || установки пожарных | | | | | | | || автомобилей и забора воды в | | | | | | | || любое время года ("пирс"); | | | | | | | || огнезащитная обработка | | | | | | | || деревянных конструкций; | | | | | | | || установка систем | | | | | | | || видеонаблюдения в ДОУ | | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | стоимость | тыс. руб. | 934,7 | 1109,6 | 1136,4 | | || | единицы | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | сумма затрат, | тыс. руб. | 14020,8 | 25520,0 | 12500,0 | | || | в том числе: | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | федеральный | тыс. руб. | - | - | - | | || | бюджет<*> | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | областной | тыс. руб. | 5492,8 | 13000,0 | 6000,0 | | || | бюджет, | | | | | | || | в том числе: | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | межбюджетные | тыс. руб. | 2492,8 | 13000,0 | 6000,0 | | || | трансферты, | | | | | | || | в том числе: | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | город Бердск | тыс. руб. | 500,0 | 1000,0 | - | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | город Искитим | тыс. руб. | - | 550,0 | - | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | город | тыс. руб. | 1265,5 | 4300,0 | 2600,0 | | || | Новосибирск | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | город Обь | тыс. руб. | - | - | 1200,0 | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Барабинский | тыс. руб. | - | 500,0 | 400,0 | | || | район | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Доволенский | тыс. руб. | - | 550,0 | 600,0 | | || | район | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Искитимский | тыс. руб. | - | 850,0 | - | | || | район | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Карасукский | тыс. руб. | - | 550,0 | - | | || | район | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Кочковский район | тыс. руб. | - | - | 400,0 | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Краснозерский | тыс. руб. | - | 500,0 | - | | || | район | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Куйбышевский | тыс. руб. | 727,3 | - | - | | || | район | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Купинский район | тыс. руб. | - | 500,0 | - | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Маслянинский | тыс. руб. | - | 800,0 | - | | || | район | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Ордынский район | тыс. руб. | - | 400,0 | - | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Сузунский район | тыс. руб. | - | 500,0 | - | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Татарский район | тыс. руб. | - | 500,0 | - | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Чановский район | тыс. руб. | - | 500,0 | - | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Черепановский | тыс. руб. | - | - | 800,0 | | || | район | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Чистоозерный | тыс. руб. | - | 500,0 | - | | || | район | | | | | | || |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | || | Чулымский район | тыс. руб. | - | 500,0 | - | | ||——————————————————————————————|——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|————————————————————————————|| Итого по задаче 2 (межбюджетные трансферты) | тыс. руб. | 32577,7 | 32200,0 | 23300,0 | | ||—————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|————————————————————————————|| ВСЕГО | тыс. руб. | 114100,0 | 170200,0 | 145300,0 | | ||—————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|————————————————————————————|
Применяемые сокращения:
ДОУ - государственные и муниципальные детские оздоровительныеучреждения в Новосибирской области;
ДОУСОНО - детские оздоровительные учреждения социальноориентированных некоммерческих организаций (религиозные организации);
МСР - министерство социального развития Новосибирской области;
областной бюджет - областной бюджет Новосибирской области.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к долгосрочной целевой программе
"Укрепление и развитие материально-технической базы детских
оздоровительных учреждений
в Новосибирской области на 2012-2014 годы"
Сводные финансовые затраты
долгосрочной целевой программы "Укрепление и развитие
материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в
Новосибирской области на 2012-2014 годы"|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|————-————————|| Источники и направления расходов в разрезе государственных| Финансовые затраты, тыс. рублей (в ценах 2011 г.) | Примечание || заказчиков программы (главных распорядителей бюджетных | | || средств) | | || |———————————————————|————————————————————————————————————| || | всего | в том числе | || | | по годам | || | |—————————|————————————————|—————————| || | | 2012 | 2013 | 2014 | ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| Министерство социального развития Новосибирской области ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| Всего финансовых затрат, | 711533,0| 244018,0| 248008,0| 219507,0| || в том числе из: | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| федерального бюджета<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| областного бюджета Новосибирской области | 521510,0| 172000,0| 186001,0| 163509,0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| местных бюджетов<*> | 110059,0| 41039,0| 37020,0| 32000,0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| внебюджетных источников<*> | 79964,0| 30979,0| 24987,0| 23998,0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| Капитальные вложения, | 473621,0| 159986,0| 161106,0| 152529,0| || в том числе из: | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| федерального бюджета<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| областного бюджета Новосибирской области | 414110,0| 137475,0| 144106,0| 132529,0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| местных бюджетов<*> | 59511,0| 22511,0| 17000,0| 20000,0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| внебюджетных источников<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| НИОКР<**> | 0| 0| 0| 0| || в том числе из: | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| федерального бюджета<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| областного бюджета Новосибирской области | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| местных бюджетов<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| внебюджетных источников<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| Прочие расходы, | 237912,0| 84032,0| 86902,0| 66978,0| || в том числе из: | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| федерального бюджета<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| областного бюджета Новосибирской области | 107400,0| 34525,0| 41895,0| 30980,0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| местных бюджетов<*> | 50548,0| 18528,0| 20020,0| 12000,0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| внебюджетных источников<*> | 79964,0| 30979,0| 24987,0| 23998,0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| Всего финансовых затрат, | 16100,0| 9100,0| 6500,0| 500,0| || в том числе из: | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| федерального бюджета<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| областного бюджета Новосибирской области | 16100,0| 9100,0| 6500,0| 500,0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| местных бюджетов<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| внебюджетных источников<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| Капитальные вложения, | 13425,0| 7925,0| 5500,0| 0| || в том числе из: | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| федерального бюджета<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| областного бюджета Новосибирской области | 13425,0| 7925,0| 5500,0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| местных бюджетов<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| внебюджетных источников<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| НИОКР<**> | 0| 0| 0| 0| || в том числе из: | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| федерального бюджета<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| областного бюджета Новосибирской области | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| местных бюджетов<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| внебюджетных источников<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| Прочие расходы, | 2675,0| 1175,0| 1000,0| 500,0| || в том числе из: | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| федерального бюджета<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| областного бюджета Новосибирской области | 2675,0| 1175,0| 1000,0| 500,0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| местных бюджетов<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| внебюджетных источников<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| Всего финансовых затрат, | 22000,0| 18500,0| 2500,0| 1000,0| || в том числе из: | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| федерального бюджета<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| областного бюджета Новосибирской области | 22000,0| 18500,0| 2500,0| 1000,0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| местных бюджетов<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| внебюджетных источников<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| Капитальные вложения, | 19560,0| 17500,0| 1660,0| 400,0| || в том числе из: | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| федерального бюджета<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| областного бюджета Новосибирской области | 19560,0| 17500,0| 1660,0| 400,0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| местных бюджетов<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| внебюджетных источников<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| НИОКР<**>, | 0| 0| 0| 0| || в том числе из: | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| федерального бюджета<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| областного бюджета Новосибирской области | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| местных бюджетов<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| внебюджетных источников<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| Прочие расходы, | 2440,0| 1000,0| 840,0| 600,0| || в том числе из: | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| федерального бюджета<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| областного бюджета Новосибирской области | 2440,0| 1000,0| 840,0| 600,0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| местных бюджетов<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| внебюджетных источников<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| Всего финансовых затрат, | 749633,0| 271618,0| 257008,0| 221007,0| || в том числе из: | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| федерального бюджета<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| областного бюджета Новосибирской области | 559610,0| 199600,0| 195001,0| 165009,0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| местных бюджетов<*> | 110059,0| 41039,0| 37020,0| 32000,0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| внебюджетных источников<*. | 79964,0| 30979,0| 24987,0| 23998,0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| Капитальные вложения, | 506606,0| 185411,0| 168266,0| 152929,0| || в том числе из: | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| федерального бюджета<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| областного бюджета Новосибирской области | 447095,0| 162900,0| 151266,0| 132929,0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| местных бюджетов<*> | 59511,0| 22511,0| 17000,0| 20000,0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| внебюджетных источников<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| НИОКР<**>, | 0| 0| 0| 0| || в том числе из: | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| федерального бюджета<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| областного бюджета Новосибирской области | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| местных бюджетов<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| внебюджетных источников<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| Прочие расходы, | 243027,0| 86207,0| 88742,0| 68078,0| || в том числе из: | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| федерального бюджета<*> | 0| 0| 0| 0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| областного бюджета Новосибирской области | 112515,0| 36700,0| 43735,0| 32080,0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| местных бюджетов<*> | 50548,0| 18528,0| 20020,0| 12000,0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|| внебюджетных источников<*> | 79964,0| 30979,0| 24987,0| 23998,0| ||———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|————————————————|—————————|—————————————|
<*>Указываются прогнозные объемы.
<**>Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
____________".