Постановление Правительства Новосибирской области от 29.12.2012 № 629-п
Об утверждении плана социально-экономического развития Новосибирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2012 N 629-п
г.Новосибирск
Об утверждении плана социально-экономического развития Новосибирской
области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
В соответствии со статьей 11 Закона Новосибирской области от 02.12.2012 N 10-ОЗ, и в целях обеспеченияэффективной реализации экономической и социальной политики натерритории Новосибирской области Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый план социально-экономического развитияНовосибирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов(далее - План).
2. Заместителям Губернатора Новосибирской области, заместителямПредседателя Правительства Новосибирской области, руководителямобластных исполнительных органов государственной власти Новосибирскойобласти обеспечить решение задач, реализацию направлений деятельностии достижение значений целевых показателей, предусмотренных Планом.
3. Руководителям областных исполнительных органов государственнойвласти Новосибирской области представлять в министерствоэкономического развития Новосибирской области информацию о ходевыполнения Плана и достижения соответствующих целевых показателей поитогам полугодия, 9 месяцев с указанием ожидаемых итогов года и итогамгода не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным.
4. Первому заместителю Председателя Правительства Новосибирскойобласти - министру экономического развития Новосибирской областиСтрукову А.Н. обеспечить мониторинг исполнения Плана.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления в Новосибирскойобласти при разработке планово-прогнозных документов руководствоватьсяПланом.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя Губернатора Новосибирской области Соболева А.К.
Губернатор Новосибирской области В.А. Юрченко
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Новосибирской области
от 29.12.2012 N 629-п
ПЛАН
социально-экономического развития Новосибирской области
на 2013 год и период 2014 и 2015 годов
Раздел I. Общие положения
1. Анализ социально-экономического развития Новосибирской области
в 2010-2012 годах
К началу 2012 года экономика Новосибирской области полностьювосстановилась после экономического кризиса конца 2008-го и 2009годов.
По многим ключевым экономическим показателям, среди которых объемпромышленного производства, оборот розничной торговли, превышенпредкризисный уровень значений в сопоставимой оценке.
Стабильная ситуация сложилась на рынке труда, положительнуюдинамику демонстрируют реальная заработная плата, реальныерасполагаемые денежные доходы населения.
За период 2010-2011 годов численность населения Новосибирскойобласти (с учетом окончательных итогов Всероссийской переписинаселения 2010 года) увеличилась на 28,5 тысяч человек. Естественнаяубыль в 2011 году составила 1,4 тыс. человек, что в 2 раза ниже уровня2009 года. Следует отметить, что с момента установления в областиестественной убыли (1992 г.), в 2011 году отмечен самый низкийпоказатель естественной убыли за последние 20 лет.
По ряду макроэкономических показателей область имеет результаты,превосходящие среднероссийский уровень и средние показатели поСибирскому федеральному округу.
Динамику основных показателей социально-экономического развития(2011 год в % к 2009 году, в сопоставимой оценке) см. в оригинале
Несмотря на положительную динамику большинства экономическихпоказателей, в области сохраняется отставание по среднедушевому уровнювалового регионального продукта, объема инвестиций в основной капитал,объема отгруженной промышленной продукции и произведеннойсельскохозяйственной продукции от среднероссийских значений.
Основные показатели экономического развития
в расчете на душу населения|——————————————————————————————|———————————————————————————|————-————————————————————|| Наименование показателя | 2011 | 2012 || | | (ожидаемое значение)0 || |—————————|—————————|———————|-——————|———————|—————————|| | НСО | РФ | НСО | НСО | РФ | НСО || | | | РФ | | | РФ ||——————————————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|| Валовой региональный | 208,7 | 305,4 | 0,683 | 232,0 | 342,4 | 0,678 || продукт, тыс. рублей | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|| Объем инвестиций в основной | 53,1 | 75,4 | 0,704 | 62,3 | 85,5 | 0,729 || капитал, тыс. рублей | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|| Объем отгруженных товаров | 119,0 | 235,5 | 0,505 | 125,0 | 255,0 | 0,490 || собственного производства, | | | | | | || выполненных собственными | | | | | | || силами работ и услуг, тыс. | | | | | | || рублей | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|| Продукция сельского | 22,6 | 24,1 | 0,938 | 21,2 | 25,3 | 0,838 || хозяйства в хозяйствах всех | | | | | | || категорий, тыс. рублей | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|| Оборот розничной торговли, | 137,6 | 133,5 | 1,031 | 146,9 | 149,3 | 0,984 || тыс. рублей | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|
В 2012 году экономика Новосибирской области развивается вусловиях реализации активной государственной политики, направленной наулучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности иэффективности бизнеса, на стимулирование модернизации итехнологического перевооружения производств.
Основной вклад в рост экономики области вносят промышленноепроизводство (более 24% в структуре валового регионального продуктаНовосибирской области), сельское хозяйство (7,5%), строительство(3,9%), торговля (16,8%).
В сфере промышленного производства наиболее высокими темпами вобласти развивается металлургическое производство и производствоготовых металлических изделий (126%), производство прочихнеметаллических минеральных продуктов (123,8%), производствотранспортных средств и оборудования (115,4%).
С начала года положительная динамика отмечена по видудеятельности "производство пищевых продуктов, включая напитки, итабака", доля которого в общем объеме отгруженных товаровобрабатывающих производств составляет около 34%. Доминирующая роль вструктуре производства пищевых продуктов принадлежит молочному имясному производству. С целью расширения собственной сырьевой базы,предприятия по переработке молока и мяса совместно ссельхозпроизводителями создают агрохолдинговые структуры: ООО"Бараба", ЗАО "Искитимский молочный завод", ООО "Российскиемясопродукты", ОАО "Татарский мясокомбинат", ООО "МолСиб", ОАО"Сибирский аграрный холдинг", ООО АПК "Велес" и другие.
В 2012 году на территории Новосибирской области наблюдается ростдобычи угля, который обусловлен увеличением спроса на антрацит,добываемый ЗАО "Сибирский Антрацит". В 2011 году в области завершилсяпервый этап реализации инвестиционного проекта "Развитие ЗАО"Сибирский антрацит" по доведению добычи антрацита до 4,5 млн т в год.В 2012 году начался новый этап реализации проекта, в результатекоторого производство антрацита вырастет до 9,5 млн тонн в год.
Выработка электрической энергии на территории Новосибирскойобласти осуществляется тепловыми станциями ОАО "Новосибирскэнерго" ифилиалом Новосибирская ГЭС ОАО "РусГидро". Объем отгрузки с началагода практически сохранился на уровне 2011 года. В структурепотребления электроэнергии наибольшую долю составляют промышленныепотребители (30%), население (25%) и непромышленные потребители (18%).Доля сельхозпотребителей в общем объеме составляет 3%.
В течение 2012 года промышленными предприятиями Новосибирскойобласти осуществляется комплекс мер, направленных на повышениеэффективности производства, оптимизацию структуры затрат, экономиюматериальных и энергетических ресурсов, внедрение современногооборудования, новых технологий. Улучшение экономического положенияпредприятий, условий их кредитования, рост спроса на продукцию, атакже государственная поддержка модернизации производства обеспечатположительную динамику производства промышленной продукции в плановомпериоде. Вместе с тем недостаточные темпы технического перевооруженияпромышленных предприятий, низкий уровень коммерциализации научныхразработок на промышленных предприятиях области требуют повышенноговнимания со стороны исполнительных органов государственной властиНовосибирской области.
Сельское хозяйство Новосибирской области развивается в зонерискованного земледелия, поэтому производство продуктоврастениеводства находится в сильной зависимости от погодных условий.Общая ситуация в животноводстве также не является стабильной, так какзависит от кормовой базы, создаваемой в растениеводстве.
В целях формирования условий для устойчивого развития сельскогохозяйства в области разработаны и реализуются меры государственнойподдержки, направленные на повышение финансовой устойчивостисельхозпроизводителей; техническое переоснащение сельскохозяйственногопроизводства; развитие животноводства и растениеводства.
В области ведется работа по привлечению сельхозпроизводителей кучастию в государственных закупочных интервенциях по зерну, участию вярмарках и расширенных продажах продуктов питания.
В целях повышения уровня развития животноводства реализуютсямероприятия по развитию молочного, мясного скотоводства, строительстваживотноводческих комплексов по производству молока и мяса.
С начала года в хозяйствах всех категорий области отмеченоувеличение поголовья коров, свиней, всех видов птицы. Продуктивностьдойного стада на одну корову в сельскохозяйственных предприятияхосталась на уровне 2011 года.
Посевные площади всех сельскохозяйственных культур под урожай2012 года в хозяйствах всех категорий составили 2405,7 тыс. га. Дляпроведения сортосмены и сортообновления хозяйствами приобретено изасеяно 24 тыс. тонн оригинальных и элитных семян.
Аномально высокие температуры воздуха в летний период, почвеннаязасуха на всей территории Новосибирской области сказались на валовомсборе продукции растениеводства, на снижении урожайностисельскохозяйственных культур. По итогам 2012 года объем валовойпродукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах ожидается нижеуровня 2011 года. В новых экономических условия, продиктованныхвступлением России во Всемирную торговую организацию (летом 2012года), в зоне риска находится животноводство. Для восстановления вотрасли положительной динамики развития в плановом периоде необходимоповысить конкурентоспособность производимой продукции, активновнедрять современные агротехнологии, приобретать оригинальные иэлитные семена, поддерживать племенное животноводство.
В 2012 году на территории Новосибирской области продолжился ростобъема инвестиций в основной капитал. По итогам года планируетсяпривлечь не менее 168 млрд рублей инвестиций.
Усилия органов государственной власти Новосибирской областинаправлены на развитие системы стимулирования и содействияинвестиционной деятельности в приоритетных направлениях развитияпроизводственной сферы и инфраструктуры.
При государственной поддержке в области реализуется 17 крупныхинвестиционных проектов, среди них:
развитие горнодобывающего комплекса по производству и обогащениюантрацита (объем инвестиций - 30 059 млн рублей, объем государственнойподдержки - 2 571 млн рублей);
увеличение мощности нефтеперерабатывающего завода ООО "ВПК-Ойл"до 200 тыс. тонн нефти в год (объем инвестиций - 2 315 млн рублей,объем государственной поддержки - 143,8 млн рублей);
развитие вертикально-интегрированного агропромышленного холдинга"Кудряшовское" (объем инвестиций - 9 842 млн рублей, объемгосударственной поддержки - 600,7 млн рублей) и другие.
С начала 2012 года советом по инвестициям Новосибирской областиодобрено 4 проекта с общим объемом инвестиций более 2,2 миллиардоврублей.
Важнейшим инструментом инвестиционной политики Новосибирскойобласти, обеспечивающим серьезные конкурентные преимущества впривлечении инвесторов, является развитие индустриальных итехнологических парковых проектов. В 2012 году в Новосибирской областипродолжена реализация трех крупных парковых проектов:Промышленно-логистического парка, Технопарка НовосибирскогоАкадемгородка и Биотехнопарка в наукограде Кольцово.
В 2012 году Новосибирская область приняла участие в конкурсерегионов Российской Федерации, проведенном в соответствии с поручениемПрезидента Российской Федерации, на получение средств из федеральногобюджета на создание инновационного территориального кластера.Первоначальное одобрение Минэкономразвития РФ получило создание вНовосибирской области инновационного кластера информационных ибиофармацевтических технологий. В течении пяти лет начиная с 2013 годаиз федерального бюджета планируется выделение значительных средств наподдержку кластеров регионов на условиях софинансирования из бюджетовсубъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетныхисточников.
В 2012 году продолжилось развитие законодательной базыНовосибирской области в инвестиционной сфере; принят ЗаконНовосибирской области от 29.03.2012 N 200-ОЗ "Об участии Новосибирскойобласти в государственно-частном партнерстве" по своей сути являющийсязначимым резервом роста инвестиционной активности в Новосибирскойобласти. Улучшены условия государственной поддержки для всехперспективных направлений инвестиционной деятельности Новосибирскойобласти. Основной акцент сделан на дополнительное стимулированиеинвесторов вкладывать средства в проекты с большим сроком окупаемости,к которым в основном относятся инфраструктурные проекты и проектысоциальной направленности.
Рост инвестиционной активности сопровождается увеличением объемаработ по виду деятельности "Строительство". В 2012 году объемстроительных работ составит более 53 млрд рублей.
В 2012 году за счет всех источников финансирования планируетсяввести 1 500 тыс. кв. метров общей площади жилых домов.
Приоритетными в области являются развитие комплексного жилищногостроительства, строительство малоэтажного жилья эконом-класса.Продолжается работа по поддержке и развитию индивидуального жилищногостроительства.
Реализация программ расселения граждан из аварийного жилья икапитального ремонта многоквартирных домов способствует росту объемастроительных работ на территории области.
Основным значимым объектом дорожно-строительных работ 2012 годаявляется строительство мостового перехода через р. Обь поОловозаводскому створу в г. Новосибирске. Также на территорииНовосибирской области построено и реконструировано более 70 кмавтомобильных дорог, произведен ремонт 170,4 км автомобильных дорог,выполнено строительство и ремонт 15 мостовых сооружений. За счетсубсидий областного бюджета Новосибирской области оказана поддержкаразвитию муниципальной сети автодорог, ведутся работы повосстановлению и новому строительству мостовых переходов, находящихсяв муниципальной собственности.
Темп роста потребительской активности (оборота розничнойторговли) в 2012 году ожидается на уровне 103,5%.
Наряду с тем, что в 2012 году в области сложилась положительнаядинамика экономического роста за счет увеличения потребительского иинвестиционного спроса, сохраняется и ряд системных проблем:значительный износ основных фондов, недостаточный уровень развитияэнергетической и инженерной инфраструктуры, недостаточнаядиверсификация экономики сельских территорий, развитие автодорожнойсети области отстает от растущих потребностей экономики и населения.Неравномерное развитие телекоммуникационной инфраструктуры впоселениях Новосибирской области, концентрация деятельности операторовсвязи на территории города Новосибирска и диспропорции в уровнедоступности к услугам телефонии и широкополосного доступа в различныхнаселенных пунктах Новосибирской области оказывают сегодня негативноевлияние на процесс информатизации общества и внедрения электронногоправительства на территории Новосибирской области.
В плановом периоде усилия исполнительных органов государственнойвласти Новосибирской области и бюджетные средства будут сосредоточенына развитии инновационного сектора экономики; обеспечении ростаконкурентоспособности функционирующих на территории Новосибирскойобласти хозяйствующих субъектов, повышении эффективности использованияэнергетических ресурсов и обеспечении энергетической безопасности;активизации инвестиционной деятельности, в том числе за счет развитияиндустриальных и технологических парков, их инфраструктурногообустройства; создания конкурентоспособных региональных кластеров;повышению доступности и качества телекоммуникационных услуг натерритории Новосибирской области, популяризации возможностей ипреимуществ информационного общества.
Основные показатели социального развития|——————————————————————————————————————|—————————————————-—|———————————————————|| Наименование показателя | 2011 | 2012 || | | (ожидаемое || | | значение) || |—————————|—————————|-————————|—————————|| | НСО | РФ | НСО | РФ ||——————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Среднемесячная номинальная | 20309 | 23369 | 23250 | 26822 || начисленная заработная плата, рублей | | | | ||——————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Реальные располагаемые денежные | 104,3 | 100,8 | 104,8 | 103,0 || доходы населения, в % к предыдущему | | | | || году | | | | ||——————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Соотношение номинальной | 2,8 | 3,4 | 3,2 | 3,7 || среднемесячной заработной платы и | | | | || величины прожиточного минимума | | | | || трудоспособного населения, раз | | | | ||——————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Доля населения с денежными доходами | 17,4 | 12,8 | 16,3 | 12,6 || ниже величины прожиточного минимума, | | | | || в % к общей численности населения | | | | ||——————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Ожидаемая продолжительность жизни | 69,7 | 69,8 | 70,1 | 70,2 || при рождении, лет | | | | ||——————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Общий коэффициент рождаемости, | 13,1 | 12,6 | 13,7 | 13,3 || человек на 1000 населения | | | | ||——————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Ввод жилья на душу населения, кв. м | 0,56 | 0,44 | 0,56 | ... ||——————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Уровень зарегистрированной | 1,5 | 1,4 | 1,2 | ... || безработицы, в % к численности | | | | || экономически активного населения, % | | | | || (на конец декабря) | | | | ||——————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчетена одного работника организаций Новосибирской области в 2012 годуувеличилась по сравнению с 2011 годом на 14,5%. При этом сохраняетсяее отставание от среднероссийского значения.
В 2012 году ожидаемый прирост номинальных денежных доходовнаселения составит 9,8%, произойдет снижение численности и долималоимущих граждан с 17,4% в 2011 году до 16,3%. Рост реальныхрасполагаемых денежных доходов в 2012 году по отношению к уровню 2011года составит 104,8%.
Оценка величины прожиточного минимума на 2012 год (6750 рублей всреднем на душу населения) произведена на основании потребительскойкорзины, установленной Федеральным законом от 31.03.2006 N 44-ФЗ "Опотребительской корзине в целом по Российской Федерации" с учетомпрогнозных значений индексов потребительских цен на продукты питания,непродовольственные товары, услуги.
Несмотря на все предпринимаемые меры по поддержке граждан, вобласти до сих пор остается не решенной проблема по наличию высокойдоли населения с денежными доходами ниже величины прожиточногоминимума, которая превышает среднероссийский уровень на 3,7 процентныхпункта.
Основные меры по снижению уровня бедности населения направлены насоздание условий для роста доходов населения, в первую очередь, наоснове развития занятости населения и повышения заработной платы, атакже мер по повышению уровня материальной обеспеченности пенсионерови усилению мер социальной поддержки семей с детьми.
По оценке в 2012 году среднегодовая численность населениясоставила 2697,9 тыс. человек. Реализация мер государственнойподдержки семей при рождении третьего (или последующего) ребенка;создание условий для повышения доступности жилья, в том числеобеспечение жильем молодых специалистов в сельской местности;реализация программ профессионального обучения женщин, находящихся вотпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, положительновлияют на рост рождаемости. Консолидация ресурсов национальногопроекта "Здоровье", ряда федеральный программ, наряду с реализациейвнепрограммных мероприятий позволит снизить естественную убыльнаселения области.
Рынок труда полностью восстановился после кризиса. Наблюдаемоеснижение численности безработных ведет к стабилизации уровнязарегистрированной безработицы по области на уровне 1,2 % численностиэкономически активного населения на конец 2012 года, а увеличениечисла вакантных рабочих мест и снижение численности незанятых граждан- к снижению уровня напряженности на рынке труда до 0,8 незанятых наодну вакансию в среднем за 2012 год, тогда как в среднем за 2011 годэти значения составляли 1,6% и 1,0.
В плановом периоде в рамках реализации программных мероприятий,приоритетных национальных проектов, комплексных проектов модернизациив сфере образования, здравоохранения, а также мер по улучшениюжилищных условий граждан будет продолжена работа по улучшениюдемографической ситуации в области, повышению уровня и качества жизнинаселения.2. Приоритеты социально-экономического развития Новосибирской области
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годовСоздание условий для дальнейшего улучшения демографической ситуации ивыхода на положительную динамику естественного прироста населения:содействие повышению рождаемости посредством реализации мер,направленных на улучшение положения семей с детьми, формирование умолодежи готовности к созданию и сохранению семьи и ответственномудеторождению;охрана материнства и детства, профилактика и снижение уровнязаболеваемости беременных, рожениц и новорожденных; устранениенедостатков в организации педиатрической помощи, создание областногоперинатального центра в г. Новосибирске;
обеспечение высокой доступности медицинской помощи в первичномзвене здравоохранения и социальном обслуживании граждан, повышениекачества и эффективности оказываемой медицинской и социальной помощи,повышение уровня диспансеризации населения, обеспечение бесперебойногольготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан;
модернизация системы здравоохранения; увеличение долиспециализированной и высокотехнологичной медицинской помощи;обеспечение системы здравоохранения области квалифицированнымимедицинскими кадрами, укрепление материально-технической базыучреждений здравоохранения, расширение использования новейшихмедицинских технологий для снижения предотвратимой смертностинаселения;развитие физкультурно-оздоровительных центров в районах области,модернизация материально-технической базы и строительство новыхспортивных объектов; создание условий для ведения здорового образажизни и мотивация населения к самосохранительному издоровьесберегающему поведению в целях повышения качества ипродолжительности активной жизни граждан;
привлечение на территорию Новосибирской области миграционныхпотоков людей в трудоспособном возрасте, прежде всего молодежи, дляполучения профессионального образования и последующего закрепления вэкономике, сферах науки, образования и высоких технологий.
Обеспечение поддержки социально незащищенных слоев населения,семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации:
обеспечение всех гарантированных социальных обязательств;
совершенствование адресной социальной помощи населению, системыцелевой персонифицированной помощи семьям, особенно многодетным, атакже инвалидам, престарелым гражданам и безработным;
обеспечение устройства детей из детских домов в семьи и помощьприемным семьям;
социальная адаптация и сопровождение выпускников детских домов,обеспечение их жильем;
повышение качества условий жизнедеятельности в учрежденияхсоциального обслуживания;
содействие самозанятости безработных граждан;
повышение доступности профессионального образования и содействиетрудоустройству граждан с ограниченными возможностями.
Обеспечение условий для получения качественного и доступногообразования:
ввод новых мест в дошкольных учреждениях, расширение форм испособов предоставления дошкольного образования, в том числе в частныхдошкольных образовательных учреждениях;
обновление содержания учебно-воспитательного процесса, развитиедополнительного образования детей, детского творчества, системы работыс одаренными детьми, профессиональная ориентация детей и подростков,развитие дистанционного и интегрированного обучения детей-инвалидов;
укрепление материальной базы образовательных учреждений,выравнивание условий труда для педагогов и обучения учащихся всельских и городских школах, обеспечение сельских школ спортивнымисооружениями, спортзалами, школьными автобусами, всеми элементамиблагоустройства;
реализация системного подхода в решении кадровой проблемы всельских школах, обеспечение эффективной переподготовкипреподавателей;
внедрение сохраняющих здоровье технологий обучения, привлечениедетей к занятиям физкультурой и спортом, организация полноценногокачественного горячего питания школьников;
оптимизация системы начального и среднего профессиональногообразования, создание условий для получения профессиональных навыков иосвоения современных востребованных профессий, расширение возможностейдля повышения квалификации и профессиональной подготовки занятогонаселения.
Обеспечение эффективной трудовой занятости и увеличение доходовнаселения:
создание условий для эффективной занятости населения, повышениекачества рабочих мест, снижение числа рабочих мест с заработной платойниже величины минимального потребительского бюджета, стимулированиеэкономической активности населения, поддержка предпринимательскойдеятельности, прежде всего в инновационной сфере;
обеспечение роста заработной платы за счет реализациивысокоэффективных инвестиционных проектов, развития современныхпроизводств, повышения производительности труда, увеличенияминимальной заработной платы, поэтапное повышение средней заработнойплаты работников бюджетной сферы с учетом объемов и качества их труда;
реализация специальных мер по эффективной занятости сельскогонаселения, определение ключевых направлений, объемов, форм имеханизмов государственной поддержки диверсификации экономики сельскихтерриторий;
обеспечение условий для профессиональной и территориальноймобильности трудоспособного населения посредством развитиятранспортной инфраструктуры, расширения специализированного фондаслужебного жилья, развитие системы своевременной профессиональнойподготовки и переподготовки кадров;
развитие интеграционных связей образования, науки и бизнеса,создание стимулов и условий для ускоренного включения новых знаний впроцесс обучения;
формирование государственного заказа для системыпрофессионального образования, соответствующего потребностям развитиясовременной экономики, особенно по обучению рабочим и инженернымспециальностям.
Формирование современного качественного и доступного жилищногофонда, обеспечение устойчивости и надежности функционирования системжизнеобеспечения, коммунальной сферы:
совершенствование условий для удовлетворения потребностей разныхгрупп населения Новосибирской области в современном, доступном икачественном жилье, в том числе за счет внедрения новыхтехнологических решений, снижения себестоимости строительства,увеличения объемов строительства жилья эконом класса, эффективногоиспользования земельных участков в целях жилищного строительства;
обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан засчет повышения доступности ипотечных кредитов, совершенствованиямеханизмов адресной поддержки разных категорий и объединений гражданпри строительстве и приобретении жилья, формированияспециализированного жилищного фонда для государственных имуниципальных нужд, расширения рынка доступного жилья, коммерческогонайма и развития некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющихневысокий уровень дохода;
обеспечение строительства объектов инженерной, коммунальной,дорожной и общественной инфраструктуры на территориях массовой жилойзастройки, территориях интенсивного инвестиционного развития;
приведение уровня состояния и содержания жилищного фонда ксовременным требованиям, создание благоприятных условий дляпривлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целяхрешения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектовкоммунального хозяйства, расселение граждан из аварийного жилищногофонда, проведение реконструкции и капитального ремонта жилищногофонда;
устранение дефицита водоснабжения в отдельных муниципальныхобразованиях Новосибирской области, обеспечение населения качественнойпитьевой водой, дальнейшее развитие газификации, содействиеблагоустройству населенных пунктов;
развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и егообслуживании, повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальныхуслуг, ужесточение требований к качеству деятельности управляющихкомпаний, обеспечение контроля, в том числе с привлечениемобщественных организаций, за выполнением организациями коммунальногокомплекса своих обязательств.
Создание условий для развития духовности, высокой культуры инравственного здоровья населения:создание образа Новосибирска как культурной столицы Сибири;
проведение масштабных культурных мероприятий всероссийского имеждународного уровня;
поддержка молодежных коллективов, содействие участию молодыхталантов во всероссийских и международных конкурсах;
патриотическое воспитание молодежи, профилактика проявленийэкстремизма, национализма, преступности в молодежной среде;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры,обеспечение целевой контрактной подготовки и преодоление дефицитакадров в сфере культуры.
Обеспечение укрепления и развития важнейших конкурентных позицийНовосибирской области, устойчивого роста ее экономики:
стимулирование модернизации и технологического перевооружения,создания новых мощностей в сфере материального производства, повышениепроизводительности труда, снижение ресурсоемкости производств;
развитие малого и среднего предпринимательства, особенно в сферематериального производства и инновационной деятельности;
развитие инновационных технологий и современных отраслейэкономики;
создание и развитие территориально-производственных кластеров;
расширение сектора производства наукоемкой продукции,технологического оборудования и услуг, основанных на новейших знаниях,стимулирование спроса на инновационную продукцию;
развитие сети автомобильных дорог, обеспечивающих внутриобластныеи межрегиональные перевозки;
обеспечение безопасности дорожного движения и пассажирскихперевозок на транспорте;
привлечение инвестиций на развитие транспортно-логистическогокомплекса, в том числе за счет средств федерального бюджета и частногокапитала;
наращивание темпов строительства, развитие новых строительныхтехнологий и производства строительных материалов;
повышение энергобезопасности и энергоэффективности в экономике исоциальной сфере;
формирование условий для комплексного развития производства,переработки и хранения сельскохозяйственной продукции на современнойтехнологической основе;
совершенствование условий для более полного и эффективногоиспользования ресурсной базы Новосибирской области;
оптимизация территориального размещения производств:распределение экономических объектов по территории области,формирование современной городской агломерации.
Развитие инвестиционной активности хозяйствующих субъектов:
активизация инвестиционных процессов за счет развития механизмовстимулирования частных инвестиций, в том числе с использованиеммеханизмов государственно-частного партнерства;
создание условий для размещения новых производств за счетформирования индустриальных и технологических парков и ихинфраструктурного обустройства по стратегическим направлениямэкономического развития Новосибирской области;
привлечение средств федерального бюджета и институтов развития,коммерческих структур на реализацию проектов комплексного развития исоздания современной инфраструктуры.
Совершенствование государственного и муниципального управленияпроцессами социально-экономического развития области:
реализация целостной, сбалансированной территориальной политики,направленной на выравнивание в уровне развития отдельных территорий иобеспечение комфортных условий жизни населения независимо от местапроживания;
развитие и модернизация социальной инфраструктуры;
создание электронного правительства Новосибирской области иразвитие информационного общества;
снижение административных барьеров, оптимизация и повышениекачества и доступности предоставления государственных и муниципальныхуслуг, в том числе за счет развития многофункциональных центроворганизации предоставления государственных и муниципальных услуг врайонах области, внедрения информационных технологий в организациюпредоставления государственных и муниципальных услуг, перехода кэлектронной форме их предоставления;
оптимизация исполнения государственных и муниципальных функций;
совершенствование подходов к развитию социальной инфраструктуры сучетом перспектив экономического и демографического развития,социальных нормативов и норм, транспортной подвижности населения,комплексного использования имеющихся мощностей, применения типовыхбыстровозводимых объектов;
повышение эффективности распоряжения бюджетными ресурсами игосударственным имуществом, в том числе обеспечение роста налоговогопотенциала и доходной базы областного бюджета Новосибирской области,исполнение всех действующих и вновь принимаемых обязательств,повышение эффективности использования бюджетных средств и направлениевысвобождаемых ресурсов на модернизацию и развитие;
реализация программно-целевого принципа планирования и исполнениябюджета, направленного на достижение конкретных социально-значимыхрезультатов, которые можно оценить по объективным критериям;
совершенствование межбюджетных отношений, укреплениесамостоятельности местных бюджетов.
3. Основные показатели экономического и социального развития
Новосибирской области|————————————————————————————————————|————————|———————————————|——————————————————————————|| Наименование показателя | 2011 | 2012 | Прогноз || | | (ожидаемое | || | | значение) | || | | |——————————|———————|———————|| | | | 2013 | 2014 | 2015 ||————————————————————————————————————|————————|———————————————|——————————|———————|———————|| Валовой региональный продукт, млрд | 558,5 | 626,0 | 705,00 | 794,0 | 895,0 || рублей | | | | | ||————————————————————————————————————|————————|———————————————|——————————|———————|———————|| Индекс валового регионального | 105,2 | 105,0 | 105,2 | 105,5 | 105,5 || продукта, % | | | | | ||————————————————————————————————————|————————|———————————————|——————————|———————|———————|| Валовой региональный продукт на | 208,7 | 232,0 | 259,3 | 289,9 | 324,3 || душу населения, тыс. рублей | | | | | ||————————————————————————————————————|————————|———————————————|——————————|———————|———————|| Индекс промышленного производства, | 106,4 | 108,7 | 106,6 | 106,4 | 106,5 || % | | | | | ||————————————————————————————————————|————————|———————————————|——————————|———————|———————|| Индекс производства продукции | 106,3 | 84,0 | 108,00 | 105,3 | 105,8 || сельского хозяйства, % | | | | | ||————————————————————————————————————|————————|———————————————|——————————|———————|———————|| Индекс объема работ, выполненных | 100,5 | 100,0 | 113,5 | 114,0 | 114,5 || по виду деятельности | | | | | || "строительство", % | | | | | ||————————————————————————————————————|————————|———————————————|——————————|———————|———————|| Ввод в действие жилых домов за | 1 | 1 500,0 | 1 417,00 | 1 | 1 || счет всех источников | 505,2 | | | 629,0 | 920,0 || финансирования, тыс. кв. м | | | | | ||————————————————————————————————————|————————|———————————————|——————————|———————|———————|| Грузооборот организаций | 104,8 | 104,0 | 104,5 | 104,5 | 104,5 || транспорта, % | | | | | ||————————————————————————————————————|————————|———————————————|——————————|———————|———————|| Пассажирооборот организаций | 104,3 | 117,0 | 103,3 | 103,3 | 103,5 || транспорта, % | | | | | ||————————————————————————————————————|————————|———————————————|——————————|———————|———————|| Индекс оборота розничной торговли, | 110,8 | 103,5 | 106,5 | 107,0 | 107,5 || % | | | | | ||————————————————————————————————————|————————|———————————————|——————————|———————|———————|| Индекс объема платных услуг | 110,0 | 112,5 | 108,4 | 109,2 | 109,6 || населению, % | | | | | ||————————————————————————————————————|————————|———————————————|——————————|———————|———————|| Объем инвестиций в основной | 142,1 | 168,0 | 200,0 | 236,0 | 280,0 || капитал, млрд рублей | | | | | ||————————————————————————————————————|————————|———————————————|——————————|———————|———————|| Индекс объема инвестиций в | 115,9 | 110,5 | 111,0 | 111,5 | 112,0 || основной капитал, % | | | | | ||————————————————————————————————————|————————|———————————————|——————————|———————|———————|| Объем инвестиций в основной | 53,1 | 62,3 | 73,6 | 86,2 | 101,5 || капитал на душу населения, тыс. | | | | | || рублей | | | | | ||————————————————————————————————————|————————|———————————————|——————————|———————|———————|| Численность постоянного населения | 2 | 2 697,9 | 2 718,4 | 2 | 2 || (среднегодовая), тыс. человек | 676,7 | | | 738,7 | 759,9 ||————————————————————————————————————|————————|———————————————|——————————|———————|———————|| Общий коэффициент рождаемости, | 13,1 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 || человек на 1000 населения | | | | | ||————————————————————————————————————|————————|———————————————|——————————|———————|———————|| Коэффициент естественного | -0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 || прироста, человек на 1000 | | | | | || населения | | | | | ||————————————————————————————————————|————————|———————————————|——————————|———————|———————|| Коэффициент миграционного прироста | 8,2 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 7,4 || (общий, в т. ч. зарегистрировано | | | | | || по месту жительства), человек на | | | | | || 1000 населения | | | | | ||————————————————————————————————————|————————|———————————————|——————————|———————|———————|| Численность занятых в экономике | 1 | 1 309,0 | 1 310,3 | 1 | 1 || (среднегодовая), тыс. человек | 305,1 | | | 311,6 | 312,9 ||————————————————————————————————————|————————|———————————————|——————————|———————|———————|| Индекс потребительских цен в | 107,5 | 104,7 | 106,0 | 105,0 | 104,8 || среднем за период, % | | | | | ||————————————————————————————————————|————————|———————————————|——————————|———————|———————|| Рост регулируемых тарифов в | 112,1 | 106,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 || среднем за год (коммунальная | | | | | || сфера), % | | | | | ||————————————————————————————————————|————————|———————————————|——————————|———————|———————|| Фонд заработной платы работников, | 221,0 | 254,1 | 287,9 | 322,8 | 362,3 || млрд рублей | | | | | ||————————————————————————————————————|————————|———————————————|——————————|———————|———————|| Среднемесячная номинальная | 20 309 | 23 250 | 26 270 | 29 | 33 || начисленная заработная плата, | | | | 420 | 010 || рублей | | | | | ||————————————————————————————————————|————————|———————————————|——————————|———————|———————|| Реальные располагаемые денежные | 104,3 | 104,8 | 105,0 | 105,4 | 105,5 || доходы населения, % | | | | | ||————————————————————————————————————|————————|———————————————|——————————|———————|———————|| Величина прожиточного минимума, | 6 619 | 6 750 | 7 464 | 7 960 | 8 319 || рублей в среднем на душу населения | | | | | ||————————————————————————————————————|————————|———————————————|——————————|———————|———————|Основные показатели социально-экономического развития Новосибирскойобласти в сравнении с Российской Федерацией приведены в приложении N 1к настоящему Плану.
Раздел II. Уровень и качество жизни населения Новосибирской области
4. Укрепление здоровья населения, повышение демографическогопотенциала области, формирование здорового образа жизни и условий его
реализации
4.1. Формирование условий для здорового образа жизни на территорииНовосибирской области, профилактика заболеваний социального характера
Задача 1:
повышение мотивации к ведению здорового образа жизни,формирование эффективной системы поддержания здоровья населения.
Направления деятельности:
пропаганда здорового образа жизни, проведение мероприятий,направленных на популяризацию здорового образа жизни, профилактическихмероприятий;
развитие центров здоровья для взрослых и детей, расширениедеятельности школ здоровья;
подготовка кадров для реализации заявленных проектов и программ;
создание сети социального партнерства и организациямежведомственного взаимодействия в области формирования здоровогообраза жизни.
Задача 2:
снижение и профилактика социально значимых заболеваний.
Направления деятельности:
реализация проектов и программ, направленных на стабилизацию иулучшение эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниямисоциального характера;
совершенствование системы мероприятий по ранней диагностике илечению больных, вакцинопрофилактика заболеваний;
профилактика алкоголизма и наркомании, предупреждениераспространения на территории области заболевания, вызванного вирусомиммунодефицита;
повышение информированности населения области по вопросампрофилактики социально значимых заболеваний;
совершенствование специализированной медицинской помощи больнымтуберкулезом, включая укрепление материально-технической базыпротивотуберкулезных учреждений.
Программы (проекты/мероприятия), направленные на решениепоставленных задач:
1. Мероприятия в рамках реализации приоритетного национальногопроекта "Здоровье".
2. Долгосрочная целевая программа "Формирование здорового образажизни у населения Новосибирской области на 2012-2015 годы",утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от02.08.2011 N 324-п.
3. Долгосрочная целевая программа "Развитие медицинской помощибольным туберкулезом в Новосибирской области на 2012-2016 годы",утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от28.09.2011 N 414-п.
4. Долгосрочная целевая программа "Профилактика алкоголизма,снижение тяжести медико-социальных последствий злоупотребленияалкогольной продукцией среди населения Новосибирской области на2011-2015 годы", утвержденная постановлением ПравительстваНовосибирской области от 22.09.2011 N 408-п.
5. Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры профилактикинаркомании в Новосибирской области на 2013-2016 годы" (планируется кразработке).
6. Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба ссоциально значимыми заболеваниями, вакцинопрофилактика на территорииНовосибирской области на 2012-2013 годы", утвержденная приказомминистерства здравоохранения Новосибирской области от 10.04.2012 N624.
7. Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба ссоциально значимыми заболеваниями, вакцинопрофилактика на территорииНовосибирской области на 2014-2015 годы" (планируется к разработке).
8. Государственная программа "Развитие здравоохраненияНовосибирской области" (планируется к разработке).
Планируемые результаты деятельности:|—————————————————————————————————————————————|———————————————|————————|——————————|——————————|| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | (ожидаемое | | | || | значение) | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|————————|——————————|——————————|| Удельный вес населения, не имеющего вредных | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 || привычек, % от общей численности населения | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|————————|——————————|——————————|| Число лиц, обученных в школах здоровья, | 73,0 | 73,5 | 74,0 | 74,5 || тыс. человек | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|————————|——————————|——————————|| Количество человек, получивших услуги в | 63,5 | 70,5 | 79,5 | 81,5 || центрах здоровья, тыс. человек | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|————————|——————————|——————————|| Охват населения профилактическими | 98,3 | 98,5 | 98,7 | 99,0 || осмотрами, % от общей численности | | | | || населения, подлежащего профилактическому | | | | || осмотру | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|————————|——————————|——————————|| Заболеваемость ВИЧ-инфекцией, на 100 тыс. | 106,0 | 105,5 | 105,0 | 104,5 || населения | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|————————|——————————|——————————|| Общая заболеваемость алкоголизмом, на 100 | 1333,0 | 1327,0 | 1325,0 | 1320,0 || тыс. населения | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|————————|——————————|——————————|| Число лиц, состоящих под наблюдением с | 450,0 | 445,0 | 435,0 | 425,0 || диагнозом наркомания, на 10 тыс. населения | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|————————|——————————|——————————|| Заболеваемость туберкулезом, на 100 тыс. | 127,5 | 127,0 | 126,5 | 123,0 || населения (с учетом данных Главного | | | | || управления Федеральной службы исполнения | | | | || наказания России по Новосибирской области) | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|————————|——————————|——————————|
4.2. Развитие физической культуры и спорта
Задача 1:
формирование у населения Новосибирской области потребности вздоровом образе жизни, развитии своих физических возможностей;создание условий для развития массового спорта.
Направления деятельности:
совершенствование системы управления и организации физическойкультуры и спорта в Новосибирской области, направленной на проведениеэффективной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы снаселением;
привлечение к занятиям физической культурой и спортом всехкатегорий граждан и групп населения, в том числе сельских жителей, лицпожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья иинвалидов, детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,детей и подростков, состоящих на учете в комиссиях по деламнесовершеннолетних.
Задача 2:
развитие современной инфраструктуры физической культуры и спорта.
Направления деятельности:
строительство новых и модернизация имеющихся спортивных объектов,в том числе строительство спортивных сооружений в муниципальныхрайонах, не имеющих объектов спортивной направленности (в селахВенгерово, Довольное, Северное, Кыштовка);
организация и осуществление работы по включению спортивныхобъектов Новосибирской области в Федеральную целевую программу"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на2006-2015 годы" в целях получения субсидий из федерального бюджета настроительство спортивных объектов.
Задача 3:
развитие спорта высших достижений в Новосибирской области;повышение эффективности системы подготовки спортивного резерваспортивных команд Новосибирской области.
Направления деятельности:
создание условий для профессионального обучения и спортивнойподготовки спортсменов высокого класса, в том числе по олимпийскимвидам спорта (биатлону, лыжным гонкам, фехтованию, хоккею и другимвидам спорта);
создание условий для самореализации спортивно одаренных детей;
создание и развитие инфраструктуры центров спортивной подготовкипо базовым видам спорта (фехтование, стрелковый спорт, биатлон,сноуборд, центр единоборств);
создание условий для занятий военно-прикладными ислужебно-прикладными видами спорта;
совершенствование материально-технического обеспечения спортивныхсборных команд Новосибирской области.
Задача 4:
обеспечение сферы физической культуры и спорта квалифицированнымикадрами.
Направления деятельности:
подготовка специалистов по программам среднего профессиональногообразования в сфере физической культуры и спорта.
Программы (проекты/мероприятия), направленные на решениепоставленных задач:
1. Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры испорта в Новосибирской области на 2011-2015 годы", утвержденнаяпостановлением Правительства Новосибирской области от 03.09.2010 N122-п.
2. Государственная программа "Развитие физической культуры испорта в Новосибирской области" (планируется к разработке).
Планируемые результаты деятельности:|——————————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————|————————|| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | (ожидаемое | | | || | значение) | | | ||——————————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————|————————|| Охват жителей области систематическими | 21,5 | 23,5 | 26,5 | 30 || занятиями физической культурой и | | | | || спортом, % от численности населения | | | | ||——————————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————|————————|| Общая площадь спортивных сооружений: | | | | || | | | | || | | | | || спортивных залов, тыс. м-2 | 302,6 | 307,7 | 313,8 | 319,2 ||——————————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————|————————|| плоскостных сооружений, тыс. м-2 | 3498,0 | 3505,5 | 3531,2 | 3568,3 ||——————————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————|————————|| бассейнов, м-2 зеркала воды | 18287 | 18897 | 19747 | 21122 ||——————————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————|————————|
4.3. Повышение доступности и качества медицинской помощи населению,
модернизация здравоохранения Новосибирской областиЗадача 1:
обеспечение гарантий по оказанию жителям Новосибирской областибесплатной медицинской помощи.
Направления деятельности:
реализация в полном объеме ежегодно разрабатываемыхтерриториальных программ государственных гарантий бесплатного оказаниягражданам медицинской помощи в Новосибирской области;
развитие и повышение качества медицинской помощи гражданам, в томчисле первичной медико-санитарной помощи, внедрение федеральныхстандартов оказания медицинской помощи;
развитие паллиативной медицинской помощи в медицинскихорганизациях;
повышение эффективности мероприятий по медицинской профилактике;
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориямграждан (бесплатное или со скидкой 50% предоставление лекарственныхпрепаратов и изделий медицинского назначения, лечебного диетическогопитания, льготных стоматологической помощи, глазного протезирования иобеспечение слуховыми аппаратами).
Задача 2:
повышение доступности и качества оказания медицинской помощинаселению, в том числе специализированных видов медицинской помощи.
Направления деятельности:
повышение доступности и качества специализированной, в том числевысокотехнологичной медицинской помощи;
совершенствование медицинской помощи матерям и детям;
снижение смертности населения и улучшение ситуации, связанной сонкологическими заболеваниями;
совершенствование оказания медицинской помощи больным ссосудистыми заболеваниями;
улучшение условий для оказания скорой и неотложной медицинскойпомощи населению;
совершенствование деятельности службы крови.
Задача 3:
обеспечение эффективных методов управления ресурсами вздравоохранении и организации медицинской помощи.
Направления деятельности:
улучшение материально-технических условий и качества оказаниямедицинской помощи населению, в том числе оснащение государственныхбюджетных учреждений здравоохранения Новосибирской области современныммедицинским оборудованием, улучшение материально-технической базыфельдшерско-акушерских пунктов;
организация строительства и реконструкции объектовздравоохранения, проведения ремонтов учреждений здравоохраненияНовосибирской области;
улучшение обеспечения системы здравоохранения Новосибирскойобласти медицинскими кадрами (врачами, средним медицинскимперсоналом), повышение их квалификации;
развитие современных информационных систем в здравоохранении;
реализация комплекса мер, направленных на поэтапное снижениенеэффективных расходов в здравоохранении.
Программы (проекты/мероприятия), направленные на решениепоставленных задач:
1. Мероприятия в рамках реализации приоритетного национальногопроекта "Здоровье".
2. Территориальная программа государственных гарантий бесплатногооказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области.
3. Долгосрочная целевая программа "Развитие службы охраныматеринства и детства Новосибирской области на 2011-2014 годы",утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от22.08.2011 N 363-п.
4. Долгосрочная целевая программа "Развитие онкологической службыНовосибирской области на 2012-2015 годы", утвержденная постановлениемПравительства Новосибирской области от 28.09.2011 N 414-п.
5. Долгосрочная целевая программа "Строительство и реконструкцияобъектов здравоохранения Новосибирской области" на 2013-2015 годы"(планируется к разработке).
6. Долгосрочная целевая программа "Развитие государственныхинформационных систем, информационного общества и формированиеэлектронного Правительства Новосибирской области на 2012-2016 годы",утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от03.10.2011 N 433-п, в части развития современных информационных системв здравоохранении.
7. Ведомственная целевая программа "Организация обеспечениялекарственными препаратами и изделиями медицинского назначенияотдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области иимеющих право на льготное обеспечение, на 2013-2015 годы",утвержденная приказом министерства здравоохранения Новосибирскойобласти от 01.08.2012 N 1429.
8. Ведомственная целевая программа "Организация обеспеченияотдельных категорий граждан, проживающих на территории Новосибирскойобласти, льготной стоматологической помощью, глазным протезированием,слуховыми аппаратами в 2013-2015 годах", утвержденная приказомминистерства здравоохранения Новосибирской области от 12.09.2012 N1657.
9. Ведомственная целевая программа "Развитие и модернизацияслужбы скорой и неотложной помощи в Новосибирской области на 2013-2016годы", утвержденная приказом министерства здравоохраненияНовосибирской области от 26.07.2012 N 1393.
10. Ведомственная целевая программа "Совершенствованиедеятельности службы крови на территории Новосибирской области на2013-2015 годы", утвержденная приказом министерства здравоохраненияНовосибирской области от 02.08.2012 N 1439.
11. Ведомственная целевая программа "Укреплениематериально-технической базы государственных бюджетных учреждений,подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области,на период 2011-2015 годы", утвержденная приказом министерстваздравоохранения Новосибирской области от 21.04.2011 N 637.
12. Ведомственная целевая программа "Развитие кадровогопотенциала системы здравоохранения Новосибирской области на 2013-2015годы" (планируется к разработке).
13. Комплекс мер, направленных на совершенствование оказаниямедицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями (приказминистерства здравоохранения Новосибирской области от 25.04.2012 N 760"О совершенствовании медицинской помощи больным с острыми сосудистымизаболеваниями на территории Новосибирской области").
14. Государственная программа "Развитие здравоохраненияНовосибирской области" (планируется к разработке).
Планируемые результаты деятельности:|—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | (ожидаемое | | | || | значение) | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|| Расходы консолидированного бюджета | 2979,6 | 2576,6 | 2623,2 | 2811,0 || Новосибирской области на реализацию | | | | || территориальной программы государственных | | | | || гарантий оказания бесплатной медицинской | | | | || помощи в Новосибирской области в расчете на | | | | || 1 жителя Новосибирской области, рублей | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|| Смертность населения, на 100 тыс. | | | | || населения: | | | | || | | | | || трудоспособного возраста, на 100 тыс. | 579,1 | 561,9 | 547,6 | 544,2 || населения соответствующего возраста | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|| от онкологических заболеваний | 220,1 | 216,0 | 210,0 | 205,0 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|| от болезней системы кровообращения | 735,1 | 728,2 | 714,6 | 700,1 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|| от туберкулеза (с учетом данных Главного | 24,5 | 22,0 | 21,0 | 18,5 || управления Федеральной службы исполнения | | | | || наказания России по Новосибирской области) | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|| Материнская смертность, на 100 тыс. детей, | 17,2 | 16,1 | 16,1 | 16,0 || родившихся живыми | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|| Младенческая смертность, число умерших в | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,1 || возрасте до 1 года на 1000 детей, | | | | || родившихся живыми | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|| Время ожидания бригады скорой медицинской | 22,5 | 21,5 | 20,0 | 19,0 || помощи, минут | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|| Обеспечение потребности населения в | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 97,5 || высокотехнологичных видах медицинской | | | | || помощи, % от числа нуждающихся | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|| Среднемесячная номинальная начисленная | 19900,0 | 22288,0 | 24962,6 | 27958,1 || заработная плата работников государственных | | | | || учреждений здравоохранения Новосибирской | | | | || области, рублей | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|| в том числе врачей | 32750,0 | 35472,0 | 40596,0 | 46214,0 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|| Объем оказанной медицинской помощи в | | | | || расчете на 1 жителя: | | | | || | | | | || | | | | || амбулаторно-поликлинической, посещения | 9,7 | 10,2 | 10,7 | 11,2 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|| стационарной, койко-дни | 2,6 | 2,55 | 2,5 | 2,37 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|| скорой, вызовы | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,32 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|| Количество пациентов, у которых ведутся | 32,0 | 89,0 | 95,0 | 100,0 || электронные медицинские карты, % от общего | | | | || количества пациентов государственных | | | | || учреждений здравоохранения Новосибирской | | | | || области | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|| Количество государственных учреждений | 53,0 | 62,0 | 68,0 | 72,0 || здравоохранения Новосибирской области, | | | | || материально-техническое оснащение которых | | | | || приведено в соответствие с порядками | | | | || оказания медицинской помощи, единиц | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|| Доля государственных учреждений | 94,1 | 95,0 | 95,0 | 95,0 || здравоохранения Новосибирской области, | | | | || применяющих стандарты оказания медицинской | | | | || помощи (за исключением учреждений особого | | | | || типа) в общем количестве государственных | | | | || учреждений здравоохранения, % | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|| Обеспеченность кадрами государственных | | | | || учреждений здравоохранения Новосибирской | | | | || области, на 10 тыс. населения: | | | | || | | | | || | | | | || врачами | 49,5 | 49,9 | 50,3 | 50,5 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|| средним медицинским персоналом | 89,9 | 90,6 | 91,3 | 92,0 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|| прочим персоналом | 42,0 | 41,4 | 40,9 | 40,3 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|| Удовлетворенность населения качеством и | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 || доступностью медицинской помощи, % от числа | | | | || опрошенных | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|
4.4. Демографическое развитие, поддержка семьи
Задача 1:
повышение эффективности демографической и семейной политики.
Направления деятельности:
содействие в улучшении демографической ситуации, повышениикачества жизни семей с детьми, в поддержке молодых и многодетныхсемей; профилактика социального сиротства;
разработка и реализация программ и мероприятий, направленных напопуляризацию в обществе ценностей семейного образа жизни и базовыхдуховно-нравственных ценностей института семьи, "День Матери", "Деньзащиты детей", "День знаний" и т.д.;
проведение обучающих и развивающих мероприятий по формированиюродительской компетентности в семьях, принявших на воспитаниедетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
расширение информационно-консультативных и просветительскихуслуг, предоставляемых семье и детям, в том числе негосударственнымиорганизациями;
обеспечение сбалансированной миграционной политики, привлечение вНовосибирскую область квалифицированных профессиональных кадров.
Задача 2:
повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и занятостидетей; развитие семейных форм отдыха.
Направления деятельности:
развитие современных форм оздоровления детей, семей с детьми, ихотдыха и занятости;
организация временной занятости детей из семей группы риска ввозрасте 14-18 лет в каникулярное время;
формирование у детей нравственных ценностей, культуры здоровья;создание условий для занятия физкультурой и спортом.
Программы (проекты/мероприятия), направленные на решениепоставленных задач:
1. Долгосрочная целевая программа "Семья и дети на 2012-2015годы", утвержденная постановлением Правительства Новосибирской областиот 29.08.2011 N 374-п.
2. Программа мер по демографическому развитию Новосибирскойобласти на 2008-2025 годы, утвержденная постановлением ГубернатораНовосибирской области от 29.12.2007 N 539 вместе с планом мероприятийпо демографическому развитию Новосибирской области на 2011-2015 годы.Реализация аналогичных программ демографического развития и плановмероприятий во всех муниципальных районах и городских округахНовосибирской области.
3. Долгосрочная целевая программа "Укрепление и развитиематериально-технической базы детских оздоровительных учреждений вНовосибирской области на 2012-2014 годы", утвержденная постановлениемПравительства Новосибирской области от 02.09.2011 N 384-п.
4. Стратегия действий в интересах детей Новосибирской области на2012 - 2017 годы.
Планируемые результаты деятельности:|————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | (ожидаемое | | | || | значение) | | | ||————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|| Ожидаемая продолжительность жизни при | 70,1 | 70,4 | 70,6 | 70,8 || рождении, лет | | | | ||————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|| Доля семей с детьми, получивших | 85 | 87 | 90 | 95 || социальные услуги в учреждениях | | | | || социального обслуживания семьи и | | | | || детей, в общем количестве | | | | || малообеспеченных семей с детьми, | | | | || состоящих на учете в органах | | | | || социальной защиты населения, % | | | | ||————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|| Доля семей с детьми, находящихся в | 19,5 | 19,7 | 19,9 | 20,2 || социально опасном положении, снятых с | | | | || учета в органах социальной защиты | | | | || населения в связи с улучшением и | | | | || стабилизацией обстановки, в общем | | | | || числе семей с детьми, находящихся в | | | | || социально опасном положении, % | | | | ||————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|| Доля детей-сирот и детей, оставшихся | 77,5 | 77,7 | 77,9 | 80,0 || без попечения родителей, устроенных в | | | | || семьи, от общей численности детей этой | | | | || категории, % | | | | ||————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|
4.5. Повышение качества жизни социально незащищенных категорий
населения
Задача 1:
повышение эффективности мер социальной поддержки населения,оказания адресной социальной помощи.
Направления деятельности:
совершенствование оказания адресной социальной помощи отдельнымкатегориям граждан в Новосибирской области;
обеспечение социальной поддержки семей, сокращение и профилактикасемейного неблагополучия;
обеспечение и защита прав и законных интересов детей, созданиеэффективной системы мер поддержки детей, находящихся в труднойжизненной ситуации;
развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста,инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
формирование системы комплексной многопрофильной реабилитациилюдей с ограниченными возможностями.
Задача 2:
улучшение качества социального обслуживания населения.
Направления деятельности:
организация социального обслуживания граждан, находящихся втрудной жизненной ситуации, в том числе граждан пожилого возраста,инвалидов, детей-инвалидов;
совершенствование мер, направленных на улучшение качестванадомного обслуживания нуждающегося населения;
развитие сети государственных стационарных и полустационарныхучреждений социального обслуживания Новосибирской области для пожилыхграждан, инвалидов, детей-инвалидов и детей-сирот;
обеспечение работы служб ранней помощи, мобильных бригад,ресурсных центров и консультативно-методических отделов для обученияродителей, воспитывающих детей-инвалидов;
создание социальных гостиниц для инвалидов молодого возраста,выпускников областных детских домов-интернатов для умственно отсталыхдетей.
Программы (проекты/мероприятия), направленные на решениепоставленных задач:
1. Долгосрочная целевая программа "Семья и дети на 2012-2015годы", утвержденная постановлением Правительства Новосибирской областиот 29.08.2011 N 374-п.
2. Долгосрочная целевая программа "Повышение качества жизниграждан пожилого возраста в Новосибирской области на 2012-2016 годы",утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от10.08.2011 N 334-п.
3. Ведомственная целевая программа "Социальная поддержканаселения Новосибирской области на 2013-2015 годы", утвержденнаяприказом министерства социального развития Новосибирской области от16.09.2011 N 599.
4. Долгосрочная целевая программа "Доступная среда для инвалидовв Новосибирской области на 2012-2015 годы", утвержденнаяпостановлением Правительства Новосибирской области от 10.08.2011 N333-п.
5. Проект "Социальный контракт" (реализуется в рамкахведомственной целевой программы "Социальная поддержка населенияНовосибирской области на 2013-2015 годы", утвержденной приказомминистерства социального развития Новосибирской области от 16.09.2011N 599).
6. Проект "Яркий мир" в Ояшинском детском доме-интернате дляумственно отсталых детей.
7. Проект "Смогу жить самостоятельно" (реализуется в рамкахдолгосрочной целевой программы "Семья и дети на 2012-2015 годы",утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от29.08.2011 N 374-п.
8. Обеспечение работы информационной ведомственной системы"Социальная защита населения" Территориальной информационной системы"Социальный портрет гражданина и Типизированное хранилище данныхНовосибирской области", автоматизированной информационной системыгосударственного банка данных о детях, оставшихся без попеченияродителей (АИСТ).
9. Государственная программа "Развитие системы социальнойподдержки населения Новосибирской области" (планируется к разработке).
Планируемые результаты деятельности:|————————————————————————————————————————————|————————————|———————|—————————|—————————|| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | (ожидаемое | | | || | значение) | | | ||————————————————————————————————————————————|————————————|———————|—————————|—————————|| Количество граждан пожилого возраста, | 1500 | 5000 | 6000 | 7000 || обследованных с целью изучения потребности | | | | || в оказании социальной помощи, человек | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————————|———————|—————————|—————————|| Количество граждан, получивших адресную | 9897 | 10390 | 10395 | 10395 || социальную помощь, человек | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————————|———————|—————————|—————————|| Доля граждан пожилого возраста, | 11,5 | 13,5 | 15,4 | 17,3 || вовлеченных в мероприятия по поддержанию | | | | || их социальной активности и адаптации, % | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————————|———————|—————————|—————————|| Доля приоритетных объектов, оборудованных | 3,5 | 8,4 | 14,1 | 22,9 || для обеспечения беспрепятственного доступа | | | | || инвалидов и маломобильных групп населения, | | | | || % от общего количества обследованных | | | | || объектов (нарастающим итогом) | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————————|———————|—————————|—————————|| Доля отказных и брошенных новорожденных | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 || детей (в учреждениях родовспоможения), % | | | | || от общей численности детей, рожденных | | | | || живыми | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————————|———————|—————————|—————————|| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без | 25,2 | 29,6 | 25,2 | 25,2 || попечения родителей, обеспеченных жильем, | | | | || от общего числа нуждающихся в жилых | | | | || помещениях детей данной категории, | | | | || основания у которых уже возникли и не | | | | || реализованы, % | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————————|———————|—————————|—————————|| Доля детей, получивших социальную | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 || реабилитацию в специализированных | | | | || учреждениях для несовершеннолетних, от | | | | || общего числа детей, проживающих в семьях, | | | | || находящихся в социально опасном положении, | | | | || состоящих на учете в органах социальной | | | | || защиты населения, % | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————————|———————|—————————|—————————|| Доля детей-инвалидов, получивших | 73 | 75 | 77 | 80 || реабилитационные услуги в государственных | | | | || и муниципальных учреждениях для детей с | | | | || ограниченными возможностями, от общего | | | | || количества детей-инвалидов, проживающих в | | | | || области (нарастающим итогом), % | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————————|———————|—————————|—————————|
5. Развитие образования и эффективное использование кадрового
потенциала Новосибирской области
5.1. Модернизация системы общего образования
Задача 1:
повышение доступности качественного общего образования, поэтапноевнедрение федерального государственного образовательного стандарта,внедрение современных образовательных технологий.
Направления деятельности:
создание в образовательных учреждениях условий, отвечающихсовременным требованиям к организации образовательного процесса;совершенствование базовой инфраструктуры общеобразовательныхучреждений;
организация подвоза учащихся к местам обучения;
формирование региональной системы дистанционного обученияучащихся;
развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровьяи детей-инвалидов;
повышение уровня воспитательной работы в школах, реализация мерпо развитию дополнительного образования детей;
создание условий для выявления и поддержки одаренных детей италантливой учащейся молодежи;
повышение профессионального уровня работников образования.
Задача 2:
повышение эффективности использования финансовых иматериально-технических ресурсов в системе образования.
Направления деятельности:
проведение дальнейшей оптимизации сети общеобразовательныхучреждений, в том числе за счет создания крупных образовательныхкомплексов на базе лучших общеобразовательных учреждений;
осуществление мер, направленных на энергосбережение в системеобщего образования;
совершенствование финансово-экономических механизмов в сфереобразования.
Программы (проекты/мероприятия), направленные на решениепоставленных задач:
1. Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечениемодернизации образования Новосибирской области на 2012-2014 годы",утвержденная приказом министерства образования, науки и инновационнойполитики Новосибирской области от 19.09.2011 N 1614.
2. Ведомственная целевая программа "Безопасность образовательныхучреждений Новосибирской области на 2013-2015 годы", утвержденнаяприказом министерства образования, науки и инновационной политикиНовосибирской области от 11.12.2012 N 2566.
3. Долгосрочная целевая программа "Строительство и реконструкцияобъектов образования Новосибирской области на 2013-2015 годы"(планируется к разработке).
4. Мероприятия по ремонту школьных кровель в рамках реализациикомплекса мер по модернизации системы общего образования Новосибирскойобласти (далее - КММО).
5. Мероприятия по ремонту школьных спортивных залов в рамкахреализации КММО.
6. Мероприятия по замене окон в общеобразовательных учреждениях.
7. Долгосрочная целевая программа "Совершенствование организациишкольного питания в Новосибирской области на 2012-2016 годы",утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от02.08.2011 N 331-п.
8. Проект "Школа - центр физической культуры и здорового образажизни" в рамках реализации мероприятий КММО.
9. Проект "Сетевая дистанционная школа Новосибирской области" врамках реализации мероприятий КММО.
10. Проект "Моя школа - весь мир" в рамках долгосрочной целевойпрограммы "Развитие государственных информационных систем,информационного общества и формирование электронного правительстваНовосибирской области на 2012-2016 годы".
11. Ведомственная целевая программа "Развитие образования детей сограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов Новосибирскойобласти на 2013-2015 годы" (планируется к разработке).
12. Проект "Обучение и социализация детей с ограниченнымивозможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространствеНовосибирской области" в рамках реализации мероприятий КММО.
13. Долгосрочная целевая программа "Допризывная подготовкаграждан Российской Федерации в Новосибирской области на 2012-2016годы", утвержденная постановлением Правительства Новосибирской областиот 02.08.2011 N 332-п.
14. Долгосрочная целевая программа "Выявление и поддержкаодаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирскойобласти на 2013-2017 годы", утвержденная постановлением ПравительстваНовосибирской области от 17.09.2012 N 430-п.
15. Проект по развитию системы организации специализированныхклассов математического и естественнонаучного направлений.
16. Ведомственная целевая программа "Развитие кадровогопотенциала системы образования Новосибирской области на 2013-2015годы", утвержденная приказом министерства образования, науки иинновационной политики Новосибирской области от 27.12.2012 N 2691.
17. Проект "Внедрение модели системы управления качествомобразования в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области" врамках реализации мероприятий КММО.
18. Государственная программа Новосибирской области "Развитиеобразования Новосибирской области" (планируется к разработке).
Планируемые результаты деятельности:|———————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————|———————|| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | (ожидаемое | | | || | значение) | | | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————|———————|| Доля выпускников государственных | 1,41 | 1,37 | 1,33 | 1,29 || (муниципальных) дневных общеобразовательных | | | | || учреждений, не получивших аттестат о среднем | | | | || (полном) общем образовании, % | | | | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————|———————|| Доля учеников, обучающихся в государственных | 95 | 97 | не | 98 || (муниципальных) дневных общеобразовательных | | | менее | || учреждениях, имеющих все виды | | | 97 | || благоустройства, в том числе освещение и | | | | || ограждение территорий, % | | | | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————|———————|| Доля учащихся и воспитанников, обучающихся в | 89 | 90 | 93 | 94 || образовательных учреждениях, отвечающих | | | | || современным условиям обучения и воспитания, % | | | | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————|———————|| Доля государственных (муниципальных) дневных | 100 | 100 | 100 | 100 || общеобразовательных учреждений, обеспеченных | | | | || автотранспортом, который соответствует всем | | | | || требованиям перевозки детей к местам | | | | || обучения, за счет приобретения новых для | | | | || замены выработавших ресурс автобусов, % | | | | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————|———————|| Численность учащихся, приходящихся на одного | 12,7 | 13,0 | 13,3 | 13,5 || учителя в государственных (муниципальных) | | | | || дневных общеобразовательных учреждениях, | | | | || человек | | | | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————|———————|| в городских поселениях | 17,7 | 18,1 | 18,4 | 18,5 ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————|———————|| в сельских поселениях | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,35 ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————|———————|| Среднемесячная номинальная начисленная | 23250 | 26270 | 29420 | 33010 || заработная плата учителей государственных | | | | || (муниципальных) дневных общеобразовательных | | | | || учреждений на конец года, рублей | | | | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————|———————|| Средняя наполняемость классов в | | | | || государственных (муниципальных) дневных | | | | || общеобразовательных учреждениях, человек | | | | || | | | | || в городских поселениях | 24,5 | 24,7 | 24,9 | 24,93 ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————|———————|| в сельской местности | 9,8 | 10,2 | 10,6 | 10,8 ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————|———————|
5.2. Повышение доступности дошкольного образованияЗадача 1:
развитие сети образовательных учреждений, реализующих программыдошкольного образования.
Направления деятельности:
создание дополнительных мест в образовательных учреждениях,реализующих программы дошкольного образования;
привлечение к оказанию услуг в сфере дошкольного образованияорганизаций различных форм собственности и оказание им государственнойподдержки.
Программы (проекты/мероприятия), направленные на решениепоставленных задач:
1. Долгосрочная целевая программа "Развитие сети образовательныхучреждений, реализующих основную общеобразовательную программудошкольного образования на территории Новосибирской области, на2011-2015 годы", утвержденная постановлением ПравительстваНовосибирской области от 28.12.2010 N 288-п.
2. Содействие в использовании механизмов размещения и реализациимуниципального заказа на услуги негосударственных образовательныхорганизаций по дошкольному образованию.
3. Государственная программа Новосибирской области "Развитиеобразования Новосибирской области" (планируется к разработке).
Планируемые результаты деятельности:|—————————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|————————|| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | (ожидаемое | | | || | значение) | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|————————|| Количество новых мест, вводимых в | 8209 | 8504 | 3915 | 3475 || дошкольных образовательных учреждениях, в | | | | || том числе в группах дошкольного образования | | | | || при общеобразовательных учреждениях и | | | | || других учреждениях образования, единиц | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|————————|| Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольным | 65,0 | 68,0 | 69,5 | 71,0 || образованием, в % к численности детей | | | | || соответствующего возраста | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|————————|
5.3. Модернизация системы профессионального образования
Задача 1:
создание эффективной системы начального и среднегопрофессионального образования, обеспечивающей сферу производства иуслуг Новосибирской области квалифицированными специалистами ирабочими кадрами.
Направления деятельности:
изменение содержания и повышение качества образовательногопроцесса в учреждениях начального и среднего профессиональногообразования в соответствии с требованиями федеральных государственныхобразовательных стандартов и с учетом требований регионального рынкатруда;
осуществление структурной перестройки системы начального исреднего профессионального образования;
модернизация материально-технической базы и социальнойинфраструктуры образовательных учреждений начального и среднегопрофессионального образования, особенно в сельской местности;
повышение эффективности управления системой начального и среднегопрофессионального образования, создание и внедрениегосударственно-общественных моделей взаимодействия, развитие системысоциального партнерства;
стабилизация численности учащихся в учреждениях начального исреднего профессионального образования;
активизация форм профессиональной ориентации молодежи на обучениепрофессиям, востребованным на рынке труда;
создание системы независимой оценки качества реализации программпрофессионального образования;
повышение квалификации и профессиональных компетенцийуправленческих и педагогических кадров.
Задача 2:
подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров дляинновационной экономики.
Направления деятельности:
реализация целевой контрактной подготовки кадров, в том численаучно-исследовательских и инженерных кадров; реализация Президентскойпрограммы подготовки управленческих кадров;
организация проектного обучения молодых инноваторов;
развитие системы отбора и поддержки талантливой молодежи;
привлечение иностранных граждан и учащихся из других регионовРоссийской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом, кобучению в высших учебных заведениях, расположенных на территорииНовосибирской области;
организация межвузовского сотрудничества в научной иинновационной деятельности (создание автономной некоммерческойорганизации "Межвузовский центр содействия научной и инновационнойдеятельности студентов и молодых ученых");
оказание государственной поддержки в форме субсидий на создание иразвитие инновационной инфраструктуры образовательным учреждениямвысшего профессионального образования, расположенным на территорииНовосибирской области.
Программы (проекты/мероприятия), направленные на решениепоставленных задач:
1. Долгосрочная целевая программа "Комплексная региональнаяпрограмма развития профессионального образования на 2011-2015 годы",утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от01.07.2011 N 283-п.
2. Ведомственная целевая программа "Развитие политехнической иагротехнической школ в Новосибирской области на 2012-2014 годы",утвержденная приказом министерства труда, занятости и трудовыхресурсов Новосибирской области от 20.06.2012 N 538.
3. Ведомственная целевая программа "Развитие политехнической иагротехнической школ в Новосибирской области на 2015-2017 годы"(планируется к разработке).
4. Ведомственная целевая программа "Совершенствованиепрофориентационной работы с молодежью и вовлечение ее в трудовуюдеятельность Новосибирской области в 2011-2013 годы", утвержденнаяприказом министерства труда, занятости и трудовых ресурсовНовосибирской области от 03.05.2011 N 230.
5. Ведомственная целевая программа "Совершенствованиепрофориентационной работы с молодежью и вовлечение ее в трудовуюдеятельность Новосибирской области в 2014-2016 годы", утвержденнаяприказом министерства труда, занятости и трудовых ресурсовНовосибирской области от 16.09.2011 N 579.
6. Ведомственная целевая программа "Развитие инновационнойсистемы Новосибирской области на 2013-2015 годы", утвержденнаяприказом министерства образования, науки и инновационной политикиНовосибирской области от 04.10.2012 N 2025.
7. Государственная программа Новосибирской области "Развитиеобразования Новосибирской области" (планируется к разработке).
Планируемые результаты деятельности:|—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|| Наименование показателя | 2012 (ожидаемое значение) | 2013 | 2014 | 2015 ||—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|| Численность учащихся в учреждениях | 6,3 | 6,0 | 5,0 | 5,00(1) || начального профессионального образования, | | | | || тыс. человек | | | | ||—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|| Численность учащихся в учреждениях среднего | 42,0 | 43,1 | 45,0 | 45,0 || профессионального образования, тыс. | | | | || человек0(2) | | | | ||—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|| Численность взрослого населения, прошедшего | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 15,5 || профессиональную подготовку, переподготовку | | | | || и повышение квалификации в образовательных | | | | || учреждениях начального и среднего | | | | || профессионального образования, тыс. человек | | | | ||—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|| Доля выпускников образовательных учреждений | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 || начального и среднего профессионального | | | | || образования, трудоустроившихся по | | | | || полученной профессии (специальности) в | | | | || первый год после завершения обучения, % от | | | | || общего числа выпускников | | | | ||—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|| Количество специалистов, прошедших | более | более | более | более || подготовку, переподготовку и повышение | _________________________ | 700 | 700 | 700 || квалификации в рамках целевой контрактной | 0(1) Снижение численности учащихся | | | || подготовки, Президентской программы | в учреждениях начального | | | || подготовки управленческих кадров, человек в | профессионального образования | | | || год | связано с объединением учреждений | | | || | начального и среднего | | | || | профессионального образования, | | | || | созданием многоуровневых | | | || | образовательных учреждений в | | | || | статусе среднего профессионального | | | || | образования.0(2) С учетом учащихся | | | || | в федеральных учреждениях | | | || | | | | || | 700 | | | ||—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|| Доля иностранных граждан в общей | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 || численности учащихся очной формы обучения в | | | | || образовательных учреждениях высшего | | | | || профессионального образования на территории | | | | || Новосибирской области, % | | | | ||—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|| Доля трудоустроенных от общего числа | 77 | 78 | 80 | 80 || подготовленных специалистов по целевой | | | | || контрактной подготовке, % | | | | ||—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|| Численность талантливой молодежи, | 300 | 300 | 300 | 300 || получившей поддержку в виде грантов, премий | | | | || Правительства Новосибирской области, | | | | || повышенных стипендий студентам и | | | | || аспирантам, человек | | | | ||—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|
5.4. Создание условий для эффективной занятости населения
Задача 1:
создание условий для эффективной занятости населения; обеспечениестабильности на рынке труда.
Направления деятельности:
разработка и реализация механизма определения перспективнойпотребности экономики области в специалистах и рабочих кадрах втерриториально-отраслевом разрезе;
содействие созданию новых эффективных рабочих мест, расширениюсамозанятости населения, стимулированию населения к трудовойактивности;
обеспечение социальной поддержки безработных граждан;
реализация мер по предупреждению массовых увольнений;
совершенствование нормативно-правового регулирования развитиясистемы профессиональной подготовки кадров, создания условий дляэффективной занятости населения;
развитие системы временного и постоянного трудоустройствамолодежи, поддержка молодых специалистов в целях их социальнойадаптации на первом рабочем месте, выработка новых механизмовсодействия трудоустройству молодежи;
реализация мер по привлечению в Новосибирскую областьквалифицированных профессиональных кадров;
информирование населения о ситуации на рынке труда в целяхсокращения времени поиска гражданами работы.
Задача 2:
улучшение условий и охраны труда, направленных на сохранениежизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
Направления деятельности:
совершенствование государственного управления охраной труда;
информационное обеспечение вопросов охраны труда,совершенствование системы обучения по охране труда;
организация проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.
Программы (проекты/мероприятия), направленные на решениепоставленных задач:
1. Ведомственная целевая программа "Содействие занятостинаселения Новосибирской области на 2011-2013 годы", утвержденнаяприказом министерства труда, занятости и трудовых ресурсовНовосибирской области от 30.06.2011 N 365.
2. Ведомственная целевая программа "Содействие занятостинаселения Новосибирской области на 2014-2016 годы", утвержденнаяприказом министерства труда, занятости и трудовых ресурсовНовосибирской области от 16.09.2011 N 580.
3. Ведомственная целевая программа "Совершенствованиепрофориентационной работы с молодежью и вовлечение ее в трудовуюдеятельность Новосибирской области в 2011-2013 годы", утвержденнаяприказом министерства труда, занятости и трудовых ресурсовНовосибирской области от 03.05.2011 N 230.
4. Ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охранытруда в Новосибирской области на 2012-2014 годы", утвержденнаяприказом министерства труда, занятости и трудовых ресурсовНовосибирской области от 28.06.2011 N 361.
5. Программа дополнительных мер, направленных на оказаниесодействия трудоустройству незанятых инвалидов в Новосибирской областина оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 2013 году.
6. Государственная программа "Содействие занятости населенияНовосибирской области и регулирование трудовых отношений" (планируетсяк разработке).
Планируемые результаты деятельности:|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | (ожидаемое | | | || | значение) | | | ||—————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|| Уровень безработицы (по методологии | 6,0 | 6,9 | 6,7 | 6,5 || Междуна-родной организации труда) в среднем | | | | || за год, % | | | | ||—————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|| Доля трудоустроенных граждан из числа | 53,5 | 55,0 | 55,0 | 57,0 || ищущих работу, % | | | | ||—————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|| Доля трудоустроенных граждан, относящихся к | 33,5 | 33,9 | 34,0 | 34,0 || категории инвалидов, в % от общей | | | | || численности инвалидов | | | | ||—————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|| Количество участвующих в оплачиваемых | 6,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 || общественных работах, тыс. человек | | | | ||—————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|| Количество безработных граждан, прошедших | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 || профессиональную подготовку, переподготовку | | | | || и повышение квалификации, тыс. человек | | | | ||—————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|| Доля выпускников учреждений | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 || профессионального образования в общей | | | | || численности безработных граждан на | | | | || регистрируемом рынке труда, % | | | | ||—————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|| Организация и проведение ярмарок вакансий | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 || рабочих мест, единиц | | | | ||—————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|| Уровень производственного травматизма, | 2,3 | 2,3 | 2,25 | 2,25 || человек на 1000 работающих | | | | ||—————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|
6. Повышение денежных доходов населения Новосибирской области
Задача 1:
повышение денежных доходов населения от трудовой деятельности;обеспечение адресной поддержки малообеспеченных категорий населения.
Направления деятельности:
содействие развитию высокоэффективных производств, созданиювысокооплачиваемых рабочих мест, приближение минимальной заработнойплаты к величине минимального потребительского бюджета;
создание необходимых условий для социальной и правовой защитынаселения на основе внедрения принципов социального партнерства;
усиление мер по ликвидации задолженности по заработной плате;
совершенствование отраслевых систем оплаты труда;
предоставление пособий, компенсаций, стипендий и иных социальныхвыплат различным категориям граждан с ежегодной индексацией;
совершенствование системы оценки результатов труда руководителейи работников учреждений в зависимости от качественных показателейдеятельности.
Программы (проекты/мероприятия), направленные на решениепоставленных задач:
1. Долгосрочная целевая программа "Семья и дети на 2012-2015годы".
2. Долгосрочная целевая программа "Повышение качества жизниграждан пожилого возраста в Новосибирской области на 2012-2016 годы".
3. Ведомственная целевая программа "Социальная поддержканаселения Новосибирской области на 2013-2015годы".
4. Проект "Социальный контракт".
5. Исполнение обязательств, установленных региональнымсоглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской области.
Планируемые результаты деятельности:|—————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|———————|| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | (ожидаемое | | | || | значение) | | | ||—————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|———————|| Среднедушевые денежные доходы, рублей | 19 809 | 21 782 | 23 909 | 26 || | | | | 265 ||—————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|———————|| Среднемесячная номинальная начисленная | 23 250 | 26 270 | 29 420 | 33 || заработная плата, рублей | | | | 010 ||—————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|———————|| Реальная заработная плата, % | 109,3 | 106,6 | 106,7 | 107,1 ||—————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|———————|| Численность населения с денежными | 16,3 | 16,3 | 15,9 | 15,0 || доходами ниже величины прожиточного | | | | || минимума, % к общей численности | | | | || населения | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|———————|| Охват работников коллективными | 87,9 | 88,0 | 88,1 | 88,2 || договорами, % от численности работников | | | | || крупных и средних организаций | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|———————|
7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности
Задача 1:
обеспечение безопасного проживания граждан на территорииНовосибирской области путем снижения вероятности реализации угрозкриминального, террористического, природного, техногенного и иногохарактера.
Направления деятельности:
создание условий для обеспечения общественной безопасности иправопорядка за счет совершенствования государственной системыпрофилактики правонарушений, направленной на предупреждение всех формасоциального поведения и противодействия терроризму и экстремизму;
обеспечение защиты населения и территории Новосибирской областиот чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера путемсовершенствования системы предупреждения и предотвращения чрезвычайныхситуаций;
совершенствование организации системы пожаротушения путемстроительства новых пожарных депо, оснащения подразделенийГосударственной пожарной службы (далее - ГПС) современной техникой испециальным оборудованием.
Программы (проекты/мероприятия), направленные на решениепоставленных задач:
1. Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений вНовосибирской области на 2011-2013 годы", утвержденная постановлениемПравительства Новосибирской области от 30.08.2010 N 115-п.
2. Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений вНовосибирской области на 2014-2017 годы" (планируется к разработке).
3. Долгосрочная целевая программа "Создание комплекснойавтоматизированной системы "Безопасный регион" на территорииНовосибирской области" (планируется к разработке).
4. Долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасностинаселения на транспорте в Новосибирской области на 2012-2015 годы",утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от15.08.2011 N 342-п.
5. Ведомственная целевая программа "Снижение рисков и смягчениепоследствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характерав Новосибирской области на период 2011-2013 годов", утвержденнаяприказом министерства промышленности, торговли и развитияпредпринимательства Новосибирской области от 06.10.2010 N 79.
6. Ведомственная целевая программа "Снижение рисков и смягчениепоследствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характерав Новосибирской области на период 2014-2016 годов" (планируется кразработке).
7. Ведомственная целевая программа "Пожарная безопасность вНовосибирской области на период 2011-2013 годов", утвержденнаяприказом министерства промышленности, торговли и развитияпредпринимательства Новосибирской области от 06.10.2010 N 80.
8. Ведомственная целевая программа "Пожарная безопасность вНовосибирской области на период 2014-2016 годов" (планируется кразработке).
9. Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасностилюдей на водных объектах в Новосибирской области на 2013-2016 годы",утвержденная приказом министерства промышленности, торговли и развитияпредпринимательства Новосибирской области от 28.08.2012 N 305.
10. Ведомственная целевая программа "Государственная поддержкамуниципальных образований Новосибирской области по защите территорийнаселенных пунктов от подтопления и затопления на 2011-2013 годы",утвержденная приказом министерства строительства ижилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области от 15.09.10 N124.
11. Ведомственная целевая программа "Государственная поддержкамуниципальных образований Новосибирской области по защите территорийнаселенных пунктов от подтопления и затопления на 2014-2016 годы",утвержденная приказом министерства строительства ижилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области от 16.09.2011 N84.
12. Государственная программа "Обеспечение безопасностижизнедеятельности населения Новосибирской области" (планируется кразработке).
Планируемые результаты деятельности:|——————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | (ожидаемое | | | || | значение) | | | ||——————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|| Количество зарегистрированных | 2063 | 2042 | 2011 | 1971 || преступлений, единиц на 100 тыс. | | | | || населения | | | | ||——————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|| Доля лиц, ранее осуждавшихся за | 37,5 | 37,4 | 37,3 | 37,2 || совершение преступлений, в общем | | | | || количестве лиц, осужденных на основании | | | | || обвинительных приговоров, вступивших в | | | | || законную силу, % | | | | ||——————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|| Доля преступлений, совершенных | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 3,2 || несовершеннолетними или при их участии, | | | | || в общем количестве зарегистрированных | | | | || преступлений, % | | | | ||——————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|| Охват населения при оповещении о | 63,4 | 69,5 | 72,0 | 79,0 || чрезвычайных ситуациях, % | | | | ||——————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|| Доля средств индивидуальной защиты | 47 | 71 | 75 | 79 || населения от опасностей, обусловленных | | | | || чрезвычайными ситуациями радиационного, | | | | || химического и биологического характера, | | | | || прошедших обновление (нарастающим | | | | || итогом), % | | | | ||——————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|| Доля подразделений ГПС, объединенных в | 65 | 100 | 100 | 100 || единую радиосеть, % от количества | | | | || подразделений ГПС, не входящих в единую | | | | || радиосеть, по состоянию на 2010 год | | | | ||——————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|| Охват мест массового (неорганизованного) | 17 | 62,4 | 75,6 | 87,8 || отдыха людей на водных объектах | | | | || спасательными постами, % от потребности | | | | ||——————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|| Сокращение площади подтопляемых | 22 | 34 | 40 | 46 || территорий области (по отношению к 2010 | | | | || году), % | | | | ||——————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|
8. Охрана окружающей среды Новосибирской областиЗадача 1:
обеспечение стабилизации и улучшения экологической обстановки,повышения уровня экологической безопасности населения.
Направления деятельности:
обеспечение охраны атмосферного воздуха;
обеспечение предотвращения загрязнения подземных вод - источниковхозяйственно-питьевого водоснабжения;
совершенствование системы обращения с отходами производства ипотребления в городских округах и муниципальных районах Новосибирскойобласти, направленное на сокращение объемов захоронения отходов,увеличение объемов их утилизации и переработки с учетом выполнениятребований законодательства Российской Федерации в области безопасногообращения с отходами;
обеспечение защиты населения и объектов экономики от вредноговоздействия вод за счет повышения степени безопасностигидротехнических сооружений, расчистки русел рек.
Задача 2:
рациональное использование и восстановление природных ресурсов.
Направления деятельности:
обеспечение воспроизводства, сохранение и использование водныхбиологических ресурсов, развитие аквакультуры;
обеспечение воспроизводства лесных ресурсов за счет повышенияэффективности предупредительных мероприятий по противопожарномуобустройству лесов и лесовосстановительных работ;
обеспечение охраны, рационального использования и воспроизводстваобъектов животного мира и среды их обитания;
обеспечение охраны, благоустройства и развития сети особоохраняемых природных территорий;
развитие системы сбора, утилизации, переработки отходов,являющихся вторичными материальными ресурсами;
обеспечение охраны, рационального использования и воспроизводстваминеральных ресурсов в пределах компетенции Новосибирской области.
Задача 3:
повышение эффективности принятия управленческих решений в областиохраны окружающей среды и природопользования.
Направления деятельности:
совершенствование организации и ведения экологическогомониторинга, учета источников негативного воздействия на компонентыокружающей среды на территории Новосибирской области;
усиление государственного экологического надзора, направленногона предотвращение, выявление и пресечение нарушений законодательства вобласти охраны окружающей среды и природопользования;
обеспечение функционирования государственной системылицензирования пользования участками недр местного значения;
обеспечение организаций и населения достоверной экологическойинформацией;
создание условий для обеспечения более широкого участияобщественности в решении экологических проблем, повышения уровняэкологической культуры населения.
Программы (проекты/мероприятия), направленные на решениепоставленных задач:
1. Ведомственная целевая программа "Развитие природоохраннойдеятельности в Новосибирской области на 2011-2013 годы", утвержденнаяприказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей средыНовосибирской области от 27.09.2010 N 432.
2. Ведомственная целевая программа "Развитие природоохраннойдеятельности в Новосибирской области на 2014-2016 годы", утвержденнаяприказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей средыНовосибирской области от 20.09.2011 N 593.
3. Долгосрочная целевая программа "Развитие системы обращения сотходами производства и потребления в Новосибирской области на2012-2016 годы", утвержденная постановлением ПравительстваНовосибирской области от 28.09.2011 N 413-п.
4. Ведомственная целевая программа "Развитие водохозяйственногокомплекса Новосибирской области на 2013-2018 годы", утвержденнаяприказом руководителя департамента природных ресурсов и охраныокружающей среды Новосибирской области от 28.09.2012 N 821.
5. Ведомственная целевая программа "Государственная поддержкаразвития товарного рыбоводства на 2011 - 2013 годы", утвержденнаяприказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей средыНовосибирской области от 20.05.2011 N 322.
6. Ведомственная целевая программа "Государственная поддержкаразвития товарного рыбоводства на 2014 - 2016 годы", утвержденнаяприказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей средыНовосибирской области от 20.09.2011 N 592.
7. Ведомственная целевая программа "Повышение качествапротивопожарной охраны, лесовосстановления, лесоустройство лесовНовосибирской области в 2011-2013 годах", утвержденная приказомдепартамента лесного хозяйства Новосибирской области от 21.04.2011 N128.
8. Ведомственная целевая программа "Повышение качествапротивопожарной охраны, лесовосстановления, лесоустройство лесовНовосибирской области в 2014-2016 годах", утвержденная приказомдепартамента лесного хозяйства Новосибирской области от 07.09.2011 N270.
9. Долгосрочная целевая программа "Развитие охотничьего хозяйстваи научное обеспечение в области охоты и сохранения охотничьих ресурсовНовосибирской области на 2011-2013 годы", утвержденная постановлениемПравительства Новосибирской области от 05.07.2011 N 284-п.
10. Ведомственная целевая программа "Охрана и развитиегосударственных природных заказников регионального значенияНовосибирской области на 2013-2015 годы", утвержденная приказомдепартамента по охране животного мира Новосибирской области от27.07.2012 N 134.
11. Ведомственная целевая программа "Охрана, воспроизводство ииспользование охотничьих ресурсов на территории Новосибирской областина 2014-2016 годы" (планируется к разработке).
12. Государственная программа "Охрана окружающей средыНовосибирской области, воспроизводство и использование природныхресурсов" (планируется к разработке).
13. Государственная программа "Охрана, защита, воспроизводство ииспользование лесных ресурсов Новосибирской области" (планируется кразработке).
14. Лесной план Новосибирской области, утвержденныйпостановлением Губернатора Новосибирской области от 31.12.2008 N 555.
Планируемые результаты деятельности:|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————|———————|————————|| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | (ожидаемое | | | || | значение) | | | ||———————————————————————————————————————————|———————————————|———————|———————|————————|| Количество установленного и | 66 | 98 | 128 | 155 || модернизированного пылегазоочистного | | | | || оборудования в муниципальных котельных, | | | | || единиц (нарастающим итогом от уровня 2011 | | | | || г.) | | | | ||———————————————————————————————————————————|———————————————|———————|———————|————————|| Количество ликвидированных | 877 | 1177 | 1477 | 1487 || (законсервированных) бесхозяйных | | | | || водозаборных скважин, единиц (нарастающим | | | | || итогом от уровня 2011 г.) | | | | ||———————————————————————————————————————————|———————————————|———————|———————|————————|| Доля ликвидированных несанкционированных | 65,7 | 84,4 | 100 | || свалок к их количеству на 01.08.2010 г., | | | | || % (нарастающим итогом) | | | | ||———————————————————————————————————————————|———————————————|———————|———————|————————|| Доля городских поселений Новосибирской | 26,1 | 43,4 | 60 | 80 || области, обеспеченных комплексными | | | | || площадками сбора, утилизации, | | | | || обезвреживания отходов производства и | | | | || потребления, в том числе от населения, % | | | | ||———————————————————————————————————————————|———————————————|———————|———————|————————|| Капитальный ремонт и реконструкция | 2 | 2 | 2 | 2 || гидротехнических сооружений, единиц | | | | ||———————————————————————————————————————————|———————————————|———————|———————|————————|| Доля приведенных в известность | 69,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 || потенциально опасных бесхозяйных | | | | || гидротехнических сооружений, от общего | | | | || числа потенциально опасных | | | | || гидротехнических сооружений, % | | | | ||———————————————————————————————————————————|———————————————|———————|———————|————————|| Воспроизводство и выпуск в водоемы молоди | 9800 | 9800 | 9800 | 10500 || ценных видов рыб, тыс. штук | | | | ||———————————————————————————————————————————|———————————————|———————|———————|————————|| Удельный вес лесных пожаров, | 88,2 | 88,3 | 97,1 | 97,2 || ликвидированных в течение суток, в общем | | | | || количестве пожаров, % | | | | ||———————————————————————————————————————————|———————————————|———————|———————|————————|| Площадь лесовосстановления земель лесного | 1750 | 3080 | 4190 | 5060 || фонда, пострадавших от лесных пожаров, га | | | | || (нарастающим итогом) | | | | ||———————————————————————————————————————————|———————————————|———————|———————|————————|| Количество вновь образованных памятников | - | - | 1 | - || природы регионального значения, единиц | | | | ||———————————————————————————————————————————|———————————————|———————|———————|————————|
9. Развитие общественной инфраструктуры Новосибирской области
Задача 1:
повышение качества и доступности услуг общественнойинфраструктуры для наибольшего количества жителей области.
Направления деятельности:
организация разработки документов территориального планирования,содержащих информацию по обеспеченности и доступности объектов и услугобщественной инфраструктуры для населения разных по численности итранспортной удаленности муниципальных образований Новосибирскойобласти;
содействие в приведении объектов социальной инфраструктуры внормативное состояние (по уровню благоустроенности, безопасности),ликвидации ветхих и аварийных объектов;
организация комплексной инвентаризации объектов общественнойинфраструктуры во всех поселениях Новосибирской области; определениерезервов помещений, пригодных для межотраслевого комплексногоиспользования;
обеспечение работы подсистемы государственной автоматизированнойсистемы "Управление" "Мониторинг сети объектов социальнойинфраструктуры".
Программы (проекты/мероприятия), направленные на решениепоставленных задач:
1. Долгосрочная целевая программа "Содействие муниципальнымобразованиям Новосибирской области в реализации муниципальных программпо модернизации и пространственной оптимизации сети муниципальныхобъектов социальной инфраструктуры на территории Новосибирской областина 2013-2015 годы", утвержденная постановлением ПравительстваНовосибирской области от 02.07.2012 N 312-п.
2. Содействие принятию муниципальных программ по модернизации ипространственной оптимизации сети муниципальных объектов социальнойинфраструктуры на 2013-2015 годы.
3. Долгосрочные и ведомственные целевые программы, направленныена инфраструктурное развитие в сферах образования, культуры,социальной защиты населения.
Планируемые результаты деятельности:|——————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || |(ожидаемое | | | || | значение) | | | ||——————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————||Количество муниципальных районов и | 23 | 34 | 34 | 34 ||городских округов, в которых | | | | ||разработана и утверждена программа | | | | ||оптимизации, модернизации и развития | | | | ||муниципальных объектов социальной | | | | ||инфраструктуры (нарастающим итогом), | | | | ||единиц | | | | ||——————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————||Количество действующих муниципальных | 90 | 110 | 111 | 122 ||объектов комплексного использования | | | | ||(нарастающим итогом), единиц | | | | ||——————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|
Планируемые результаты деятельности отдельных сфер социальногоразвития представлены в соответствующих разделах настоящего Плана.
10. Архитектурное совершенствование городской среды, развитие и
повышение качества жилищного фонда Новосибирской области
10.1. Совершенствование градостроительной политики
Задача:
создание условий для осуществления градостроительной деятельностина территории Новосибирской области.
Направления деятельности:
содействие в обеспечении муниципальных образований Новосибирскойобласти актуальной градостроительной документацией, оказаниегосударственной поддержки в разработке документов территориальногопланирования;
обеспечение контроля за градостроительной деятельностью органовместного самоуправления в рамках градостроительного и земельногозаконодательства;
разработка региональных нормативов градостроительногопроектирования;
вовлечение общественности в процесс выработки согласованногомнения об организации архитектурной среды поселений.
Программы (проекты/мероприятия), направленные на решениепоставленных задач:
Подпрограмма "Территориальное планирование Новосибирской области"долгосрочной целевой программы "Стимулирование развития жилищногостроительства в Новосибирской области на 2011-2015 годы", утвержденнойпостановлением Правительства Новосибирской области от 31.01.2011 N31-п.
Планируемые результаты деятельности:|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————|———————|————————|| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | (ожидаемое | | | || | значение) | | | ||———————————————————————————————————————————|———————————————|———————|———————|————————|| Количество муниципальных образований, в | 75,0 | 50,0 | 25,0 | 10,0 || которых имеется необходимость | | | | || корректировки градостроительной | | | | || документации, % от общего количества | | | | || муниципальных образований | | | | ||———————————————————————————————————————————|———————————————|———————|———————|————————|
10.2. Формирование условий для повышения доступности жилья во всех
сегментах рынка для всех категорий граждан
Задача 1:
развитие жилищного строительства на территории Новосибирскойобласти, увеличение предложения во всех сегментах жилищного рынка.
Направления деятельности:
создание условий для увеличения объемов строительства жильяэконом- класса, расширение практики комплексного, в том числемалоэтажного жилищного строительства;
стимулирование индивидуального жилищного строительства в районахобласти;
организация строительства служебного жилья для работниковбюджетной сферы;
обеспечение опережающего предложения подготовленных земельныхучастков для жилищного строительства, стимулирование практикичастно-государственного партнерства в инженерной подготовке площадок;
внедрение новых технологических решений;
упрощение процедуры выдачи разрешений на строительство;
реализация мер, направленных на снижение объемов незавершенного всрок жилищного строительства;
контроль и надзор в области долевого строительствамногоквартирных домов.
Задача 2:
повышение уровня обеспеченности населения жильем, поддержкажителей области в решении жилищных вопросов.
Направления деятельности:
повышение для жителей области доступности использования кредитныхресурсов в целях улучшения жилищных условий, совершенствованиемеханизмов поддержки граждан и объединений граждан при строительстве(приобретении) жилья;
реализация программ ипотечного кредитования отдельных категорийграждан, в том числе работников бюджетной сферы;
реализация мер поддержки жителей области в решении жилищныхпроблем;
улучшение жилищных условий военнослужащих, содействие вобеспечении жильем многодетных семей, ветеранов и инвалидов и другихсоциально незащищенных слоев населения;
развитие рынка коммерческого найма жилых помещений.
Программы (проекты/мероприятия), направленные на решениепоставленных задач:
1. Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Жилище"на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 17.12.2010 N 1050, на территории Новосибирскойобласти.
2. Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развитияжилищного строительства в Новосибирской области на 2011-2015 годы",утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от31.01.2011 N 31-п.
3. Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодыхсемей в Новосибирской области на 2011-2015 годы", утвержденнаяпостановление Правительства Новосибирской области от 23.05.2011 N215-п.
4. Мероприятия, осуществляемые исполнительными органамигосударственной власти Новосибирской области в рамках реализацииФедерального закона от 24.07.2008 N 161-ФЗ "О содействии развитиюжилищного строительства".
5. Мероприятия по выполнению Указа Президента РоссийскойФедерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВеликойОтечественной войны 1941-1945 годов".
6. Государственная программа "Обеспечение населения вНовосибирской области жильем и качественными услугамижилищно-коммунального хозяйства" (планируется к разработке).
Планируемые результаты деятельности:|———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————|—————————|—————————|| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | (ожидаемое | | | || | значение) | | | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————|—————————|—————————|| Доля малоэтажного (включая индивидуальное) | 32,0 | 34,0 | 35,0 | 35,0 || жилья в общем объеме вводимого жилья, % | | | | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————|—————————|—————————|| Ввод жилья на душу населения, кв. м | 0,56 | 0,53 | 0,60 | 0,70 ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————|—————————|—————————|| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в | 22,3 | 22,6 | 23,2 | 23,8 || среднем на одного жителя области, кв. м | | | | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————|—————————|—————————|| Площадь земельных участков, предоставленных | 730 | 750 | 800 | 850 || для жилищного строительства и комплексного | | | | || освоения в целях жилищного строительства, га | | | | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————|—————————|—————————|| Коэффициент доступности жилья (соотношение | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 || средней рыночной стоимости стандартной | | | | || квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего | | | | || годового совокупного денежного дохода семьи, | | | | || состоящей из 3 человек), лет | | | | || на первичном рынке | | | | || |———————————————|———————|—————————|—————————|| на вторичном рынке | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,7 ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————|—————————|—————————|| Доля семей, имеющих возможность приобретения | 18,5 | 19,4 | 20,3 | 21,2 || жилья с помощью собственных и заемных | | | | || средств, % от общего количества семей | | | | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————|—————————|—————————|| Строительство служебного жилья, квартиры | 181 | 181 | 363 | 363 ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————|—————————|—————————|| Количество застройщиков, которым | 3340 | 2800 | 3380 | 1300 || предоставлены целевые субсидии на | | | | || строительство индивидуального жилья в | | | | || сельской местности, человек | | | | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————|—————————|—————————|| Количество застройщиков, которым | 332 | 600 | 900 | 1710 || предоставлены субсидии на компенсацию | | | | || расходов по строительству индивидуальных | | | | || домов и ввода их в эксплуатацию, человек | | | | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————|—————————|—————————|| Количество семей, получающих государственную | 3000 | 2500 | 2200 | 2000 || поддержку при жилищном кредитовании, семей | | | | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————|—————————|—————————|| Количество молодых семей, получивших субсидию | 3000 | 2800 | 1426 | 1070 || для компенсации части расходов по оплате | | | | || части стоимости жилого помещения, | | | | || приобретенного у застройщика в | | | | || многоквартирном доме, семей | | | | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————|—————————|—————————|| Количество работников бюджетной сферы | 300 | 320 | 220 | 320 || (молодые учителя), получивших субсидию для | | | | || оплаты первоначального взноса и компенсации | | | | || части расходов по оплате процентов по | | | | || оформленному ипотечному кредиту, человек | | | | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————|—————————|—————————|| Количество граждан, пострадавших от действий | 40 | 35 | 32 | 30 || недобросовестных застройщиков, которым | | | | || предоставлены субсидии на оплату | | | | || дополнительных расходов, необходимых для | | | | || завершения строительства многоквартирных | | | | || домов, человек | | | | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————|—————————|—————————|| Количество семей, участвующих в реализации | 1702/ | 1875/ | 1600/ | 1500/ || мероприятий долгосрочной целевой программы | 255 | 240 | 240 | 240 || "Обеспечение жильем молодых семей в | | | | || Новосибирской области на 2011-2015 годы"/в | | | | || том числе улучшивших жилищные условия за год, | | | | || семей | | | | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————|—————————|—————————|| Обеспечение жилыми помещениями за счет | | | | || бюджетных средств, человек: | | | | || | | | | || | | | | || ветеранов Великой Отечественной войны | 878 | 393 | 100 | 50 ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————|—————————|—————————|| ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, | 67 | 63 | 63 | 63 || имеющих детей-инвалидов | | | | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————|—————————|—————————|| многодетных семей по договорам социального | 32 | 63 | 19 | 63 || найма, семей | | | | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————|—————————|—————————|10.3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан,приведение уровня состояния и содержания жилищного фонда к современным
требованиям
Задача 1:
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан,развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, модернизацияи повышение энергоэффективности объектов коммунального комплекса.
Направления деятельности:
переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
замена и модернизация лифтового оборудования;
развитие газификации;
устранение дефицита водоснабжения в населенных пунктах области;
строительство, реконструкция и модернизация инженерныхкоммуникаций и объектов жизнеобеспечения в рамках реализация программкомплексного развития жилищно-коммунального хозяйства на территориимуниципальных образований Новосибирской области;
энергосбережение в жилищно-коммунальной сфере;
подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса котопительному сезону;
благоустройство городских и сельских поселений.
Задача 2:
совершенствование системы управления в жилищно-коммунальнойсфере.
Направления деятельности:
развитие конкурентных отношений в сфере управлениямногоквартирными домами;
методическое сопровождение в разработке и реализации плановмероприятий по оптимизации и сокращению издержек организацийжилищно-коммунального хозяйства;
повышение информированности населения о законодательнойдеятельности в сфере управления многоквартирными домами.
Программы (проекты/мероприятия), направленные на решениепоставленных задач:
1. Региональная адресная программа на 2013-2015 годы попереселению граждан из аварийного жилищного фонда (планируется кразработке после продления действия Федерального закона от 21.07.2007N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунальногохозяйства").
2. Региональная программа Новосибирской области по проведениюкапитального ремонта многоквартирных домов на 2013-2015 годы(планируется к разработке).
3. Долгосрочная целевая программа "Развитие газификациитерриторий населенных пунктов Новосибирской области на 2012-2016годы", утвержденная постановлением Правительства Новосибирской областиот 26.09.2011 N 410-п.
4. Долгосрочная целевая программа "Чистая вода" в Новосибирскойобласти на 2012-2017 годы", утвержденная постановлением ПравительстваНовосибирской области от 23.03.2011 N 409-п.
5. Долгосрочная целевая программа "Замена и модернизациялифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы, вмногоквартирных домах, расположенных на территории муниципальныхобразований Новосибирской области, на 2012-2015 годы", утвержденнаяпостановлением Правительства Новосибирской области от 02.07.2012 N313-п.
6. Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015года", утвержденная постановлением Правительства Новосибирской областиот 30.09.2010 N 158-п (в части жилищно-коммунального комплекса).
7. Ведомственная целевая программа "Содействие муниципальнымобразованиям Новосибирской области в реализации программ комплексногоразвития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образованийНовосибирской области на 2011-2013 годы", утвержденная приказомминистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйстваНовосибирской области от 21.10.2010 N 126.
8. Ведомственная целевая программа "Содействие муниципальнымобразованиям Новосибирской области в реализации программ комплексногоразвития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образованийНовосибирской области на 2014-2016 годы", утвержденная приказомминистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйстваНовосибирской области от 16.09.2011 N 83.
9. Ведомственная целевая программа "Государственная поддержкамуниципальных образований по благоустройству территорий населенныхпунктов и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйстваНовосибирской области к работе в осенне-зимний период на 2013-2015годы" (планируется к разработке).
11. Государственная программа "Обеспечение населения вНовосибирской области жильем и качественными жилищно-коммунальнымиуслугами" (планируется к разработке).
Планируемые результаты деятельности:|—————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | (ожидаемое | | | || | значение) | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|| Количество человек, переселенных из ветхого | 957/ | 1050/ | 1050/ | 1050/ || и аварийного жилого фонда, человек/семей | 395 | 430 | 430 | 430 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|| Капитальный ремонт многоквартирных жилых | 200/ | 120/ | 145/ | 160/ || домов, единиц/тыс. кв. м | 500 | 300 | 360 | 400 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|| Замена и модернизация лифтового | 619 | 603 | 730 | 69 || оборудования, отработавшего нормативный | | | | || срок службы, единиц | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|| Строительство | | | | || | | | | || распределительных газовых сетей, км | 295,0 | 395,4 | 415,6 | 483,3 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|| водопроводов, км | 60 | 60 | 70 | 70 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|| Количество газифицируемых квартир | 7,0 | 8,2 | 8,3 | 8,9 || (домовладений), тыс. единиц | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|| Количество многоквартирных домов, | 800 | 857 | 957 | 957 || оборудованных общедомовыми приборами учета | | | | || потребления энергетических ресурсов, единиц | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|| Удельный вес жилищного фонда, | 80,0 | 82,5 | 84,0 | 85,5 || обеспеченного, % | | | | || водопроводом | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|| центральным отоплением | 70,6 | 70,8 | 71,0 | 71,3 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|| газом | 29,6 | 30,0 | 31,0 | 31,8 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|| Доля населения области, обеспеченного | 80,8 | 81,0 | 81,6 | 81,8 || питьевой водой надлежащего качества, % | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|| Уровень износа коммунальной инфраструктуры, | 67,7 | 67,4 | 67,1 | 66,8 || % | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|| Доля объема энергетических ресурсов, | 35,3 | 36,9 | 40,0 | 45,5 || расчеты за потребление которых | | | | || осуществляются на основании показаний | | | | || приборов учета, в общем объеме | | | | || энерге-тических ресурсов, потребляемых в | | | | || области, % | | | | || тепловой энергии | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|| горячей воды | 38,0 | 45,2 | 50,4 | 55,0 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|| холодной воды | 45,0 | 60,1 | 65,0 | 70,0 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|| Количество городских и сельских поселений, | 65 | 65 | 65 | 65 || реализующих мероприятия ведомственной | | | | || целевой программы "Государственная | | | | || поддержка муниципальных образований по | | | | || благоустройству территорий населенных | | | | || пунктов и подготовке объектов | | | | || жилищно-коммунального хозяйства | | | | || Новосибирской области к работе в | | | | || осенне-зимний период на 2013-2015 годы", % | | | | || от общего количества городских и сельских | | | | || поселений | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|| Доля организаций коммунального комплекса с | 32,1 | 32,4 | 33,0 | 35,0 || долей участия в основном капитале области и | | | | || (или) муниципальных образований не более | | | | || чем 25%, осуществляющих производство | | | | || товаров, оказание услуг по электро-, газо-, | | | | || тепло- и водоснабжению, водоотведению, | | | | || очистке сточных вод, а также эксплуатацию | | | | || объектов для утилизации твердых бытовых | | | | || отходов, использующих объекты коммунальной | | | | || инфраструктуры на праве частной | | | | || собственности, по договору аренды или | | | | || концессионному соглашению, % | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|| Доля убыточных организаций | 49,8 | 49,0 | 46,0 | 40,0 || жилищно-коммунального хозяйства, % от | | | | || общего количества организаций | | | | || жилищно-коммунального хозяйства | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|| Доля многоквартирных домов, в которых | 99,3 | 100 | 100 | 100 || собственники помещений выбрали и реализуют | | | | || способ управления многоквартирными домами, | | | | || %, | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|| в том числе: | 7 | 8 | 10 | 11 || управление товариществом собственников | | | | || жилья либо жилищными кооперативами, либо | | | | || иными специализированными потребительскими | | | | || кооперативами | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|| управление управляющей организацией | 30 | 39 | 42 | 50 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|
11. Формирование условий для развития духовности, высокой культуры и
нравственного здоровья населения Новосибирской областиЗадача 1:
обеспечение участия населения в культурной жизни области,повышение доступности культурных ценностей.
Направления деятельности:
создание условий для формирования и развития нравственных идуховных ценностей населения;
создание условий для наиболее полного удовлетворения культурныхпотребностей населения и его занятий художественным творчеством;
реализация комплекса мер по укреплению имиджа Новосибирскойобласти как культурного центра Сибири: поддержка творческих инициативи проектов в сфере культуры; проведение масштабных культурныхмероприятий регионального, межрегионального, всероссийского имеждународного уровня.
Задача 2:
сохранение, популяризация и вовлечение в хозяйственный оборотобъектов культурного наследия.
Направления деятельности:
обеспечение сохранности объектов культурного наследия;
расширение видов и масштабов мероприятий по популяризацииобъектов культурного наследия;
создание на исторических территориях системы достопримечательныхмест, историко-культурных заповедников, музейно-туристическихкомплексов;
обеспечение полноценного и рационального использования объектовкультурного наследия, развития и успешной интеграции их всоциально-экономическую жизнь Новосибирской области;
организация мероприятий по сохранению памятников и другихмемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах -защитниках Отечества.
Задача 3:
формирование условий для успешного развития потенциала молодежи винтересах социально-экономического, общественно-политического икультурного развития Новосибирской области.
Направления деятельности:
обеспечение реализации программ и проектов в сфере молодежнойполитики;
оказание содействия в стимулировании инновационной ипредпринимательской активности молодежи;
патриотическое воспитание молодежи;
формирование инфраструктуры для реализации молодежной политики вмуниципальных районах и городских округах Новосибирской области.
участие молодежи в деятельности общественных объединений,творческой и общественно - политической деятельности;
совершенствование информационной политики в целях вовлечениямолодежи в общественную и социально - экономическую жизньНовосибирской области.
Задача 4:
развитие институтов гражданского общества и стимулированиегражданских и общественных инициатив населения в Новосибирскойобласти.
Направления деятельности:
оказание государственной поддержки некоммерческим организациям игражданам, реализующим общественные инициативы и социально значимыепроекты;
поддержка в области подготовки, переподготовки и повышенияквалификации работников и добровольцев социально ориентированныхнекоммерческих организаций;
создание условий для наращивания потенциала социальноориентированных некоммерческих организаций.
организационная и информационная поддержка программ в сфередобровольчества и благотворительности;
Программы (проекты/мероприятия), направленные на решениепоставленных задач:
1. Долгосрочная целевая программа "Культура Новосибирской областина 2012-2016 годы", утвержденная постановлением ПравительстваНовосибирской области от 25.08.2011 N 373-п.
2. Ведомственная целевая программа "Модернизация деятельностигосударственных музеев Новосибирской области в 2012-2014 гг.",утвержденная приказом министерства культуры Новосибирской области от07.09.2011 N 525.
3. Ведомственная целевая программа "Модернизация техническихсредств государственных библиотек Новосибирской области на основевнедрения информационных технологий в 2011-2013 годах", утвержденнаяприказом министерства культуры Новосибирской области от 26.11.2010 N259.
4. Ведомственная целевая программа "Строительство и реконструкцияобъектов культуры Новосибирской области на 2011-2013 годы",утвержденная приказом министерства культуры Новосибирской области от28.11.2010 N 133 и министерства строительства и жилищно-коммунальногохозяйства Новосибирской области от 4.10.2010 N 129.
5. Ведомственная целевая программа "Новосибирск - культурнаястолица" на 2011-2015 годы, утвержденная приказом министерствакультуры Новосибирской области от 26.11.2010 N 259.
6. Долгосрочная целевая программа "Формирование системыдостопримечательных мест, историко-культурных заповедников имузейно-туристических комплексов в Новосибирской области на 2012-2017годы", утвержденная постановлением Правительства Новосибирской областиот 19.08.2011 N 344-п.
7. Ведомственная целевая программа "Сохранение памятников идругих мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах -защитниках Отечества, на 2013-2015 годы", утвержденная приказомуправления по государственной охране объектов культурного наследияНовосибирской области от 31.07.2012 N 157.
8. Ведомственная целевая программа "Молодежь Новосибирскойобласти на 2013-2015 годы", утвержденная приказом управления по деламмолодежи Новосибирской области от 23.09.2011 N 106.
9. Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитаниеграждан Российской Федерации в Новосибирской области на 2011-2016годы", утвержденная постановлением Правительства Новосибирской областиот 20.12.2010 N 256-п.
10. Долгосрочная целевая программа "Государственная поддержкаобщественных инициатив и развития институтов гражданского общества вНовосибирской области на 2011-2016 годы", утвержденная постановлениемПравительства Новосибирской области от 17.09.2010 N 139-п.
11. Государственная программа "Культура Новосибирской области"(планируется к разработке).
12. Государственная программа "Развитие государственноймолодежной политики в Новосибирской области" (планируется кразработке).
Планируемые результаты деятельности:|——————————————————————————————————————————|———————————————|———————|———————|—————————|| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | (ожидаемое | | | || | значение) | | | ||——————————————————————————————————————————|———————————————|———————|———————|—————————|| Количество экземпляров новых поступлений | 145 | 150 | 160 | 170 || в библиотечные фонды общедоступных | | | | || библиотек на 1000 человек населения | | | | ||——————————————————————————————————————————|———————————————|———————|———————|—————————|| Среднее число посещений государственных | 26 | 28 | 30 | 31 || и муниципальных музеев, находящихся в | | | | || ведении государственных и муниципальных | | | | || органов культуры в Новосибирской | | | | || области, тыс. человек в год на 1 музей | | | | ||——————————————————————————————————————————|———————————————|———————|———————|—————————|| Количество мероприятий областного, | 980 | 982 | 984 | 990 || регионального, всероссийского и | | | | || международного уровня в сфере культуры, | | | | || единиц | | | | ||——————————————————————————————————————————|———————————————|———————|———————|—————————|| Доля объектов культурного наследия, | 64 | 68 | 73 | 75 || имеющих удовлетворительное состояние, к | | | | || общему количеству памятников | | | | || архитектуры, истории и монументального | | | | || искусства, % | | | | ||——————————————————————————————————————————|———————————————|———————|———————|—————————|| Доля объектов культурного наследия, на | 28 | 30 | 33 | 34 || которых проведены | | | | || ремонтно-реставрационные работы за счет | | | | || внебюджетных источников, % | | | | ||——————————————————————————————————————————|———————————————|———————|———————|—————————|| Количество инвестиционных проектов в | 6 | 7 | 9 | 10 || сфере сохранения объектов культурного | | | | || наследия (нарастающим итогом), единиц | | | | ||——————————————————————————————————————————|———————————————|———————|———————|—————————|| Количество молодежных проектов и | 256 | 259 | 262 | 265 || программ, реализованных на территории | | | | || Новосибирской области, единиц | | | | ||——————————————————————————————————————————|———————————————|———————|———————|—————————|| Численность молодых людей, участвующих в | 82 000 | 89 | 96 | 103 000 || общественно - политических проектах, | | 000 | 000 | || программных мероприятиях в сфере | | | | || патриотического воспитания, человек | | | | ||——————————————————————————————————————————|———————————————|———————|———————|—————————|| Количество участников конкурса социально | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 || значимых проектов, выполняемых | | | | || некоммерческими организациями и | | | | || гражданами | | | | ||——————————————————————————————————————————|———————————————|———————|———————|—————————|| Количество социально ориентированных | 20 | 20 | 24 | 24 || некоммерческих организаций, получивших | | | | || государственную поддержку, единиц | | | | ||——————————————————————————————————————————|———————————————|———————|———————|—————————|
Раздел III. Конкурентоспособная экономика Новосибирской области
12. Развитие производительных сил
12.1. Развитие и повышение качества промышленного потенциала области
Задача:
развитие промышленного потенциала Новосибирской области,повышение конкурентоспособности промышленных предприятий, расширениепроизводства наукоемкой продукции.
Направления деятельности:
содействие модернизации действующих производств, повышениюконкурентоспособности, качества и безопасности промышленной продукции;
содействие развитию топливодобывающих производств, стимулированиепереработки сырья на территории Новосибирской области;
создание условий для интеграции научно-исследовательского ипроизводственно-технического потенциала промышленных предприятий,научных организаций, высших учебных заведений; стимулированиереализации инновационных проектов в промышленности;
содействие участию перспективных проектов предприятий,расположенных на территории Новосибирской области, в государственныхцелевых программах, реализуемых Минпромторгом РФ, Минобрнауки РФ,Минобороны РФ;
содействие финансовому оздоровлению и реформированию предприятийоборонно-промышленного комплекса, увеличению объемов государственногозаказа и загрузки производственных мощностей;
содействие внедрению в организациях на территории Новосибирскойобласти системы управления качеством продукции в соответствии стребованиями стандартов серии ISO;
содействие развитию кооперации и специализации;
содействие формированию научно-производственных кластеров в сферемикроэлектроники; производству современной элементной базы.
Программы (проекты/мероприятия), направленные на решениепоставленных задач:
1. Ведомственная целевая программа "Техническое перевооружениепромышленности Новосибирской области на 2013-2017 годы", утвержденнаяприказом министерства промышленности, торговли и развитияпредпринимательства Новосибирской области от 29.08.2012 N 307.
2. Государственная программа "Развитие промышленности и повышениеее конкурентоспособности" (планируется к разработке).
3. Реализация соглашения о сотрудничестве ПравительстваНовосибирской области с нефтедобывающими предприятиями в Новосибирскойобласти.
4. Реализация соглашений с Государственной корпорацией"Ростехнологии", Федеральной службой "Рособоронзаказ", привлечениересурсов федеральных институтов инновационного развития с участиемГосударственной корпорации "Роснанотех", федеральных корпораций идругих институтов развития.
5. Реализация соглашения о взаимодействии ПравительстваНовосибирской области и Федерального агентства по техническомурегулированию и метрологии в области повышения конкурентоспособности,качества и безопасности продукции и услуг в Новосибирской области.
6. Расширение сферы деятельности Новосибирского региональногоцентра субконтрактации, создание специализированных производственныхцентров.
7. Организация и проведение ежегодного конкурса "ПремияПравительства Новосибирской области за качество".
Планируемые результаты деятельности:|——————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | (ожидаемое | | | || | значение) | | | ||——————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|| Индекс производства по виду деятельности | 107,4 | 108,0 | 108,5 | 109,0 || "обрабатывающие производства", % | | | | ||——————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|| Темп роста выручки от реализации товаров | 109,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 || на одного работающего, % к предыдущему | | | | || году (по кругу товаропроизводителей, | | | | || получивших государственную поддержку) | | | | ||——————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|| Темп роста выпуска высокотехнологичной | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 || инновационной продукции по кругу | | | | || обследуемых промышленных предприятий, % | | | | ||——————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|| Индекс производства прочих | 115,0 | 110,0 | 111,0 | 111,5 || неметаллических минеральных продуктов, % | | | | ||——————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|| Количество организаций, внедривших у | 19 | 17 | 15 | 14 || себя систему менеджмента качества, | | | | || единиц | | | | ||——————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|
12.2. Развитие малого и среднего предпринимательства
Задача:
формирование благоприятного делового климата, способствующегоразвитию предпринимательской активности; создание условий дляповышения экономической и социальной эффективности деятельностисубъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМиСП).
Направления деятельности:
содействие СМ и СП в привлечении финансовых ресурсов дляосуществления предпринимательской деятельности;
содействие СМ и СП в модернизации действующих производств,разработке и внедрении инноваций;
содействие СМ и СП в продвижении продукции на региональные ивнешние рынки;
содействие развитию предпринимательской активности вмуниципальных районах и городских округах Новосибирской области.
Программы (проекты/мероприятия), направленные на решениепоставленных задач:
1. Долгосрочная целевая программа "Развитие субъектов малого исреднего предпринимательства в Новосибирской области на 2012-2016годы", утвержденная постановлением Правительства Новосибирской областиот 19.08.2011 N 360-п.
2. Государственная программа "Развитие субъектов малого исреднего предпринимательства в Новосибирской области" (планируется кразработке).
Планируемые результаты деятельности:|————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|————————|| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | (ожидаемое | | | || | значение) | | | ||————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|————————|| Доля оборота СМиСП в общем обороте | 44,8 | 45,0 | 45,2 | 45,5 || организаций Новосибирской области, % | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|————————|| Доля среднесписочной численности | 20 | 21 | 23 | 25 || работников (без внешних совместителей) | | | | || СМиСП в численности экономически активного | | | | || населения области, % | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|————————|| Темп роста выручки на 1 работника от | 105 | 105 | 105 | 105,5 || реализации товаров (работ, услуг) СМиСП- | | | | || получателями финансовой поддержки на | | | | || возмещение затрат, связанных с внедрением | | | | || инноваций и модернизацией производства, % | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|————————|| Налоговые поступления в консолидированный | 1,15 | не | не | не || бюджет Новосибирской области от | | менее | менее | менее || деятельности СМиСП -получателей финансовой | | 1,15 | 1,15 | 1,15 || поддержки, рублей на 1 рубль поддержки | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|————————|
12.3. Развитие инвестиционной деятельности
Задача:
развитие системы стимулирования и содействия инвестиционнойдеятельности в приоритетных направлениях развития производственнойсферы и инфраструктуры (модернизация; расширение или созданиевысокотехнологичных, наукоемких и инновационных производств; объектовтранспортно-логистической и инженерной инфраструктуры; технологическихи промышленных парков).
Направления деятельности:
развитие деятельности по привлечению инвестиций впроизводственную, инфраструктурную и социальную сферы;
содействие в реализации инвестиционных проектов, соответствующихприоритетам развития области;
активизация инвестиционных процессов за счет развития механизмовстимулирования частных инвестиций, в том числе на принципахгосударственно-частного партнерства;
формирование предложений по развитию и созданию кластеров вНовосибирской области;
создание условий для размещения новых производств за счетформирования индустриальных и технологических парков и ихинфраструктурного обустройства;
привлечение средств федерального бюджета и государственныхинститутов развития, коммерческих структур с целью реализации проектовкомплексного развития и создания современной инфраструктуры;
эффективное вовлечение региональных институтов развития винвестиционный процесс;
совершенствование форм, методов и практики государственнойподдержки реализации инвестиционных проектов, особенно в частисодействия в решении вопросов оформления земельных участков, выделенияэнергомощностей и других инфраструктурных возможностей.
развитие систем информирования бизнес-сообщества обинвестиционном потенциале Новосибирской области.
Программы (проекты/мероприятия), направленные на решениепоставленных задач:
1. Долгосрочная целевая программа "Государственная поддержкаинвестиционной деятельности на территории Новосибирской области на2012-2021 годы", утвержденная постановлением ПравительстваНовосибирской области от 01.09.2011 N 383-п.
2. Долгосрочная целевая программа "Развитиепромышленно-логистического парка на территории Новосибирской областина 2011-2015 годы", утвержденная постановлением ПравительстваНовосибирской области от 29.08.2011 N 382-п.
3. Долгосрочная целевая программа "Созданиенаучно-технологического парка в сфере биотехнологий в наукоградеКольцово на 2011-2015 годы", утвержденная постановлением ПравительстваНовосибирской области от 29.08.2011 N 381-п.
4. Долгосрочная целевая программа "Маркетинговое продвижениеНовосибирской области на 2013-2015 годы", утвержденная постановлениемПравительства Новосибирской области от 20.11.2012 N 515-п.
5. Долгосрочная целевая программа "Создание и развитие вНовосибирском Академгородке технопарка в сфере высоких технологий на2011-2014 годы", утвержденная постановлением ПравительстваНовосибирской области от 30.09.2010 N 159-п.
6. Государственная программа "Стимулирование инвестиционной иинновационной активности" (планируется к разработке).
Планируемые результаты деятельности:|————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|———————|———————|| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | (ожидаемое | | | || | значение) | | | ||————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|———————|———————|| Индекс объема инвестиций в основной | 110,5 | 111,0 | 111,5 | 112,0 || капитал, % | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|———————|———————|| Объем инвестиций в основной капитал на душу| 62,3 | 73,6 | 86,2 | 101,5 || населения, тыс. рублей | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|———————|———————|| Доля инвестиций в основной капитал в | 26,9 | 28,3 | 29,7 | 31,3 || валовом региональном продукте, % | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|———————|———————|
12.4. Развитие внутренних и внешних рынков
Задача 1:
создание эффективной товаропроводящей системы, соответствующейсовременным требованиям развития экономики Новосибирской области,обеспечивающей удовлетворение спроса населения на потребительскиетовары и услуги.
Направления деятельности:
создание условий для наиболее полного удовлетворения спросанаселения на потребительские товары и услуги, повышение качестваторгового обслуживания;
проведение мониторинга качества пищевой продукции ипродовольственной безопасности;
формирование развитой системы товародвижения, создающейблагоприятные возможности для местных производителей;
проведение мероприятий, способствующих развитию конкуренции напродовольственном рынке области, повышению доступности товаров.
Программы (проекты/мероприятия), направленные на решениепоставленных задач:
Ведомственная целевая программа "Развитие торговли на территорииНовосибирской области на 2012-2014 годы", утвержденная приказомМинистерства промышленности, торговли и развития предпринимательстваНовосибирской области от 11.01.2012 N 3.
Планируемые результаты деятельности:|———————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | (ожидаемое| | | || | значение) | | | ||———————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|| Индекс оборота розничной торговли, % | 103,5 | 106,5 | 107,0 | 107,5 ||———————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|| Индекс объема платных услуг населению,| 112,5 | 108,4 | 109,2 | 109,6 || % | | | | ||———————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|| Ввод новых крупных предприятий | 60 | 50 | 50 | 40 || торговли, тыс. кв. м | | | | ||———————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|| Обеспеченность малых населенных | 81,0 | 83,0 | 85,0 | 85,0 || пунктов области торговыми услугами, % | | | | ||———————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|| Объемы привлеченных инвестиций в | 370,7 | 270,7 | 100,0 | 100,0 || модернизацию рынков области, млн. | | | | || рублей | | | | ||———————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
Задача 2:
формирование положительного образа Новосибирской области какрегиона благоприятного для всестороннего международного сотрудничествапутем организации мероприятий с участием представителей зарубежныхгосударств и организаций.
Направления деятельности:
обеспечение конгрессной и выставочной деятельности Новосибирскойобласти на территории Российской Федерации и за ее пределами;
информирование об инвестиционном и инновационном потенциалеНовосибирской области.
Программы (проекты/мероприятия), направленные на решениепоставленных задач:
Долгосрочная целевая программа "Маркетинговое продвижениеНовосибирской области в 2013-2015 годах", утвержденная постановлениемПравительства Новосибирской области от 19.11.2012 N 515-п.
Планируемые результаты деятельности:
|———————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | (ожидаемое| | | || | значение) | | | ||———————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|| Количество мероприятий (выездных| 52 | 43 | 43 | 43 || мероприятий, конгрессных и| | | | || выставочно-ярмарочных мероприятий)| | | | || различного уровня, организованных| | | | || и/или проведенных с участием| | | | || Новосибирской области, единиц | | | | ||———————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|| Количество заключенных межрегиональных| 4 | 4 | 4 | 4 || и международных партнерских соглашений| | | | || и договоров, единиц | | | | ||———————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|| Количество участников конгрессных и | х | 70000 | 100000 | 50000 || выставочно-ярмарочных мероприятий, | | | | || посетивших постоянно действующий | | | | || презентационный центр Новосибирской | | | | || области, человек | | | | ||———————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|| Доля населения Новосибирской области, | х | 35,5 | 40,5 | 45,5 || проинформированного | | | | || о деятельности Правительства | | | | || Новосибирской области по продвижению | | | | || Новосибирской области в России и за | | | | || рубежом (по итогам опроса населения), | | | | || % от числа опрошенных | | | | ||———————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
Информация о наиболее значимых инвестиционных проектах,реализуемых в Новосибирской области, приведена в приложении N 2 кнастоящему Плану.
Задача 3:
совершенствование и развитие внешнеэкономических имежрегиональных связей Новосибирской области, межрегионального иприграничного сотрудничества, а также создание условий для увеличенияобъемов иностранных инвестиций на территорию Новосибирской области
Направления деятельности:
формирование предложений по продвижению продукции предприятийНовосибирской области на рынки стран дальнего и ближнего зарубежья,регионов Российской Федерации;
формирование и реализация межрегиональных и международныхсоглашений, проектов и программ экономического сотрудничества в рамкахдействующего законодательства;
организация сотрудничества Новосибирской области с международнымиэкономическими организациями, общероссийскими и региональнымиассоциациями и объединениями в рамках действующего законодательства;
разработка информационных материалов для иностранных инвесторов;
организация деловых миссий официальных и деловых круговНовосибирской области в зарубежные страны и субъекты РоссийскойФедерации, а также организация деловых миссий зарубежных стран исубъектов Российской Федерации на территории Новосибирской области;
организация презентаций инвестиционного потенциала Новосибирскойобласти для иностранных и российских официальных делегаций и делегацийделовых кругов.
Планируемые результаты деятельности:|—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————|| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | (ожидаемое| | | || | значение) | | | ||—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————|| Внешнеторговый оборот товаров, млн долл.| 2183,5 | 2336,4| 2499,6| 2687,3 || США | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————|| в том числе: | 1013,3 | 1177,6| 1259,8| 1354,4 || экспорт товаров: | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————|| в страны дальнего зарубежья | 533,5 | 681,8 | 729,4 | 784,2 ||—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————|| в страны СНГ | 479,8 | 495,8 | 530,4 | 570,2 ||—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————|| импорт товаров | 1170,2 | 1158,8| 1239,8| 1332,9 ||—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————|| из стран дальнего зарубежья | 1097,8 | 1063,8| 1138,1| 1223,6 ||—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————|| из стран СНГ | 72,4 | 95,0 | 101,7 | 109,3 ||—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————|| Межрегиональный товарооборот, млрд | 189,1 | 217,4 | 250,0 | 287,5 || рублей | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————|| Поступление иностранных инвестиций, | 564,2 | 597,0 | 631,6 | 668,2 || млн долл. США | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————|
Задача 4:
формирование туристского комплекса, интегрированного в экономикуНовосибирской области и представляющего широкие возможности дляудовлетворения потребностей жителей и гостей области в отдыхе.
Направления деятельности:
создание условий для формирования и размещениятуристско-рекреационных объектов;
стимулирование инвестиционной активности в сфере организациидосуга, туризма и рекреации;
информирование о туристском потенциале Новосибирской области.
Программы (проекты/мероприятия), направленные на решениепоставленных задач:
Долгосрочная целевая программа "Развитие туризма в Новосибирскойобласти на 2012-2016 годы", утвержденная постановлением ПравительстваНовосибирской области от 02.09.2011 N 385-п.
Планируемые результаты деятельности:|——————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | (ожидаемое| | | || | значение) | | | ||——————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|| Объем платных туристских услуг | 2650,0 | 2690,0 | 2800,0 | 3100,0 || населению (ежегодно), млн рублей | | | | ||——————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|| Количество мест в гостиницах, единиц | 4300 | 4580 | 4900 | 5243 ||——————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|13. Развитие инновационной деятельности в экономике и социальной сфере
Задача:
устойчивое развитие инновационной системы на территорииНовосибирской области.
Направления деятельности:
формирование научно-технической и инновационной политики,государственная поддержка научно-технических и инновационных проектов;
развитие инновационной инфраструктуры, обеспечивающей развитиеинновационного предпринимательства.
Программы (проекты/мероприятия), направленные на решениепоставленных задач:
1. Долгосрочная целевая программа "Создание и развитие вНовосибирском Академгородке технопарка в сфере высоких технологий на2011-2014 годы", утвержденная постановлением ПравительстваНовосибирской области от 30.09.2010 N 159-п.
2. Долгосрочная целевая программа "Созданиенаучно-технологического парка в сфере биотехнологий в наукоградеКольцово", утвержденная постановлением Правительства Новосибирскойобласти от 29.08.2011 N 381-п.
3. Долгосрочная целевая программа "Государственная поддержкакомплексного развития Советского района г. Новосибирска иновосибирских научных центров СО РАН и СО РАМН на 2013-2017 годы"(планируется к разработке).
4. Ведомственная целевая программа "Развитие инновационнойсистемы Новосибирской области на 2013-2015 годы", утвержденнаяприказом министерства образования, науки и инновационной политикиНовосибирской области от 15.03.2011 N 482.
5. Соглашение о сотрудничестве между государственной корпорацией"Российская корпорация нанотехнологий", Правительством Новосибирскойобласти и Сибирским отделением Российской академии наук по реализациисистемы мер, обеспечивающих стимулирование спроса на инновационнуюпродукцию, произведенную с применением нанотехнологий инаноматериалов.
6. Государственная программа "Стимулирование инвестиционной иинновационной активности" (планируется к разработке).
Планируемые результаты деятельности:|———————————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|———————|| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | (ожидаемое | | | || | значение) | | | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|———————|| Объем инновационной продукции по группе | >35 | >42 | >50 | >60 || опрашиваемых предприятий, млрд рублей | | | | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|———————|| Количество проектов, реализованных субъектами | >390 | >420 | >450 | >470 || инновационной деятельности, в том числе | | | | || резидентами технопарков и бизнес-инкубаторов | | | | || (ежегодно), единиц | | | | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|———————|| Число объектов инновационной инфраструктуры, | 38 | 40 | 45 | 50 || включая малые инновационные предприятия | | | | || (нарастающим итогом) при научных и | | | | || образовательных учреждениях, единиц | | | | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|———————|| Количество компаний, осуществляющих свою | 180 | 200 | 220 | 240 || деятельность в технопарках или | | | | || бизнес-инкубаторах (резиденты), единиц. | | | | || | | | | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|———————|
14. Развитие транспорта, транспортной инфраструктуры Новосибирской
области
Задача 1:
повышение эксплуатационных качеств и развитие системыавтомобильных дорог в Новосибирской области в целях усиления ролиНовосибирска как крупнейшего транспортно-логистического узла ЗападнойСибири; обеспечение внутриобластных перевозок в интересах экономики инаселения области.
Направления деятельности:
развитие и модернизация автомобильных дорог регионального имежмуниципального значения и искусственных сооружений на них;
обеспечение сохранности и восстановления сети автомобильных дорогрегионального и межмуниципального значения и искусственных сооруженийна них;
обеспечение реконструкции и развития улично-дорожной сети вмуниципальных образованиях за счет субсидий из областного бюджетаНовосибирской области и местных бюджетов.
Задача 2:
Снижение уровня аварийности и повышение безопасности пассажирскихперевозок на автомобильных дорогах в Новосибирской области.
Направления деятельности:
повышение уровня правового сознания и предупреждение опасногоповедения участников дорожного движения;
совершенствование организации дорожного движения на автомобильныхдорогах в Новосибирской области;
обеспечение своевременного оказания медицинской помощипострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в целях снижениясмертности и инвалидизации населения;
обеспечение технического перевооружения предприятий пассажирскогоавтомобильного и городского электрического транспорта;
внедрение на транспортных средствах пассажирского автомобильноготранспорта систем спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Задача 3:
реализация механизмов государственно-частного партнерства дляобеспечения развития транспортного комплекса Новосибирской области.
Направления деятельности:
привлечение инвестиций на развитие транспортного комплексаНовосибирской области;
обеспечение развития логистической инфраструктуры Новосибирскойобласти.
Задача 4:
обеспечение возрастающей транспортной подвижности населения,обусловленной потребностями развития рынка труда, а такжеудовлетворения культурно-бытовых нужд.
Направление деятельности:
обеспечение транспортной доступности на объектах транспортнойинфраструктуры железнодорожного, речного и автомобильного транспортадля населения Новосибирской области.
Задача 5:
обеспечение безопасности населения на транспорте.
Направления деятельности:
содействие в оснащении средствами и системами обеспечениятранспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры,транспортных средств и специалистов, отвечающих за безопасность натранспорте;
повышение эффективности управления в сфере обеспечениятранспортной безопасности;
повышение грамотности населения в области обеспечениябезопасности населения на транспорте.
Программы (проекты/мероприятия), направленные на решениепоставленных задач:
1. Долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорогрегионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирскойобласти в 2012-2015 годах", утвержденная постановлением ПравительстваНовосибирской области от 21.12.2011 N 571-п.
2. Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасностидорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогахНовосибирской области в 2011-2015 годах", утвержденная постановлениемПравительства Новосибирской области от 11.02.2011 N 45-п.
3. Долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасностинаселения на транспорте в Новосибирской области на 2012-2015 годы",утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от15.08.2011 N 342-п.
4. Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности услугобщественного пассажирского транспорта для населения Новосибирскойобласти на 2013-2015 годы", утвержденная приказом министерстватранспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области от 21.09.2011 N107.
5. Государственная программа: "Развитие транспортной системы вНовосибирской области" (планируется к разработке).
Планируемые результаты деятельности:|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————|| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | (ожидаемое | | | || | значение) | | | ||——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————|| Доля автодорог, не соответствующих | 31,1 | 31,0 | 30,8 | 30,6 || нормативу, % | | | | ||——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————|| Доля грунтовых дорог в сети автодорог | 21,0 | 20,7 | 20,4 | 20,1 || общего пользования, % | | | | ||——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————|| Текущий ремонт автодорог, включая | 174,4 | 148,7 | 145,7 | 89,8 || поверхностную обработку и | | | | || планово-предупредительный ремонт, км | | | | ||——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————|| Капитальный ремонт автодорог, км | 60,5 | 117,1 | 82,9 | 88,2 ||——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————|| Капитальный ремонт мостов, единиц/п. м | 9/193,1 | 9/357,3 | 11/379,2 | 9/279,3 ||——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————|| Реконструкция и строительство | 70,7 | 75,0 | 71,8 | 45,3 || автодорог, км | | | | ||——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————|| в том числе | 37,2 | 39,9 | 43,5 | 25,6 || ввод законченных строительством | | | | || (реконструкцией), км | | | | ||——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————|| Ввод искусственных сооружений, | 3/220,9 | 3/95 | 5/163 | 5/163 || единиц/п. м | | | | ||——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————|| Строительство и ремонт искусственных | 15 | 10 | 10 | 12 || сооружений (мостов), единиц | | | | ||——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————|| Количество перевезенных пассажиров | 32972,8 | 33513,0 | 33970,7 | 34477,5 || транспортом общего пользования в | | | | || муниципальном, межмуниципальном | | | | || (междугородном), пригородном регулярном | | | | || сообщении, тыс. пассажиров | | | | ||——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————|| Уровень охвата жителей сельских | 96,4 | 96,2 | 96,4 | 96,6 || населенных пунктов внутренним водным, | | | | || пригородным железнодорожным или | | | | || автобусным сообщением, % | | | | ||——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————|| Количество маршрутов муниципального, | 514 | 515 | 517 | 517 || межмуниципального и пригородного | | | | || автобусного сообщения, единиц | | | | ||——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————|| Суммарная транспортная подвижность | 250 | 254 | 258 | 260 || населения в муниципальном, | | | | || межмуниципальном и пригородном | | | | || сообщении, обеспеченная пассажирским | | | | || транспортом общего пользования (с | | | | || учетом города Новосибирска), поездок на | | | | || 1 жителя в год | | | | ||——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————|| Пробег автобусов с пассажирами на | 24485 | 24495 | 24500 | 24505 || маршруте, тыс. км | | | | ||——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————|| Износ парка автобусов муниципального, | 54,2 | 52,9 | 51,6 | 50,2 || межмуниципального и пригородного | | | | || сообщения, % | | | | ||——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————|| Смертность в результате | 15,3 | 15,0 | 14,7 | 14,4 || дорожно-транспортных происшествий, на | | | | || 100 тыс. населения | | | | ||——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————|
15. Тарифная политика
Задача:
повышение эффективности государственного регулирования рыночнойэкономики в части цено- и тарифообразования.
Направления деятельности:
совершенствование региональной тарифной политики;
государственное регулирование цен (тарифов) с учетом эффективныхнаправлений социально-экономического развития Новосибирской области иобеспечения баланса интересов потребителей и производителей ресурсов,включая регулирование цен и тарифов в соответствии с предоставленнымиполномочиями:
в жилищно-коммунальной сфере;
на услуги по перевозке пассажиров и багажа всеми видамиобщественного транспорта (кроме железнодорожного и водного);
на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом впригородном сообщении;
торговых надбавок к ценам на продукты детского питания и налекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых иважнейших лекарственных препаратов;
размеров платы за проведение технического осмотра транспортныхсредств;
контроль за соблюдением действующего законодательства в сферецено- и тарифообразования;
информационное обеспечение деятельности в сфере регулированиятарифов.
Планируемые результаты деятельности:|—————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|————————|| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | (ожидаемое | | | || | значение) | | | ||—————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|————————|| Рост регулируемых тарифов в среднем за | 106,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 || год (коммунальная сфера), % | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|————————|17. Повышение эффективности сельской экономики и создание условий для
сохранения сельского образа жизни
17.1. Повышение эффективности и конкурентоспособности
агропромышленного комплекса
Задача 1:
стимулирование роста производства основных видовсельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов,обеспечение населения области безопасной сельскохозяйственнойпродукцией и продовольствием.
Направления деятельности:
содействие внедрению современных агротехнологий, увеличениюплощади, засеваемой элитными семенами, обеспечение доступностиприобретения элитных семян для производства качественногорепродуктивного семенного материала, в том числе путем предоставлениясубсидий сельхозпроизводителям:
на поддержку приобретения оригинальных и элитных семян, семянпервой репродукции, районированных на территории Новосибирскойобласти; использование биологических и химических средств защитырастений,
на поддержку производства льна и конопли, на закладку и уход замноголетними насаждениями;
стимулирование производства товарного молока высшего и первогосорта;
государственная поддержка племенного животноводства, возмещениестоимости приобретенных кормовых добавок.
Задача 2:
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции навнутреннем и внешнем рынках; повышение уровня рентабельности всельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития.
Направления деятельности:
субсидирование процентной ставки по кредитамсельхозпроизводителям;
субвенции на производство сельскохозяйственной продукции с учетомприродно-климатических условий;
разработка и реализация программ, планов, направленных наувеличение производства сельхозпродукции, повышение рентабельности ифинансовой устойчивости сельскохозяйственных производителей.
Задача 3:
стимулирование инновационной деятельности и инновационногоразвития агропромышленного комплекса, содействие в техническомпереоснащении сельскохозяйственного производства.
Направления деятельности:
стимулирование приобретения сельскохозяйственными производителямивысокотехнологичных машин для растениеводства, кормопроизводства иоборудования для животноводческих комплексов (ферм);
компенсация части затрат на приобретение технических средств иоборудования для сельскохозяйственного производства;
организация профессиональной подготовки, переподготовки иповышения квалификации руководителей и специалистов организаций,осуществляющих сельскохозяйственное производство.
Задача 4:
развитие мелиорации сельскохозяйственных земель, создание условийдля сохранения и восстановления плодородия почв, стимулированиеэффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.
Направления деятельности:
компенсация части затрат сельхозпроизводителей на приобретениеминеральных удобрений и химических средств защиты растений;
содействие строительству новых, реконструкции и техническомуперевооружению функционирующих гидромелиоративных систем и отдельнорасположенных гидротехнических сооружений;
проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию.
Программы (проекты/мероприятия), направленные на решениепоставленных задач:
Ведомственная целевая программа "Развитие сельского хозяйства ирегулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия в Новосибирской области на 2013 - 2020 годы"(подпрограммы: "Развитие льняного комплекса в Новосибирской области на2013-2020 годы"; "Развитие молочного скотоводства в Новосибирскойобласти на 2013-2020 годы"; "Развитие мясного скотоводства вНовосибирской области на 2013-2020 годы"; "Развитие свиноводства вНовосибирской области на 2013-2020 годы"; "Развитие птицеводства вНовосибирской области на 2013-2020 годы"; "Развитие мелиорациисельскохозяйственных земель в Новосибирской области на 2013-2020годы"), утвержденная приказом министерства сельского хозяйстваНовосибирской области от 03.08.2012 N -50нпа.
Планируемые результаты деятельности:|—————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | (ожидаемое | | | || | значение) | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|| Индекс производства пищевых продуктов, | 103,5 | 104,0 | 104,3 | 104,8 || включая напитки, % | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|| Индекс объема инвестиций в основной | 104,0 | 104,0 | 104,1 | 104,2 || капитал в агропромышленный комплекс, % | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|| Уровень рентабельности | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 || сельскохозяйственных организаций по всей| | | | || деятельности (включая субсидии), % | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|| Производство скота и птицы (в живом | 237,5 | 238,0 | 244,0 | 251,0 || весе), тыс. тонн | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|| Производство молока в хозяйствах всех | 743,7 | 791,3 | 796,3 | 817,3 || категорий, тыс. тонн | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|| Производство зерновых и зернобобовых, | 1350,0 | 2660,7| 2710,1| 2747,2 || тыс. тонн | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|| Приобретено новой техники, единиц: | | | | || | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|| тракторы | 1010 | 1112 | 1145 | 1247 ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|| комбайны зерноуборочные | 218 | 454 | 458 | 462 ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|| комбайны кормоуборочные | 126 | 103 | 104 | 105 ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|| Площадь природно-ресурсных | 0,2 | 0,2 | 0,205 | 0,210 || сельхозугодий, вовлеченных в | | | | || сельскохозяйственный оборот, за счет | | | | || строительства новых, реконструкции и | | | | || технического перевооружения | | | | || функционирующих гидромелиоративных | | | | || систем и отдельно расположенных | | | | || гидротехнических сооружений, тыс. га | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|
17.2. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий
Задача 1:
повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения;повышение уровня социально-инженерного обустройства сельскихтерриторий, а также инженерное обеспечение территорий садоводческих,огороднических и дачных некоммерческих объединений.
Направления деятельности:
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельскойместности, обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов населе;
реализация мероприятий по развитию водоснабжения в сельскойместности;
повышение уровня обеспеченности сельских поселений газовымтопливом;
субсидирование "пилотных" проектов комплексной компактнойзастройки и благоустройства сельских поселений;
поддержка садоводов, огородников, дачников и их садоводческих,огороднических и дачных некоммерческих объединений.
Задача 2:
поддержка малых форм хозяйствования.
Направления деятельности:
поддержка малого и среднего сельскохозяйственногопредпринимательства, включая крестьянские (фермерские) и товарныеличные подсобные хозяйства;
повышение эффективности самозанятости населения в личныхподсобных хозяйствах;
создание современной заготовительно-сбытовой системы, сетиприемо-заготовительных пунктов по закупу продукции в личных подсобных,крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Программы (проекты/мероприятия), направленные на решениепоставленных задач:
1. Ведомственная целевая программа "Развитие сельского хозяйстваи регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия в Новосибирской области на 2013 - 2020 годы"(подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирскойобласти на 2013-2020 годы"), утвержденная приказом министерствасельского хозяйства Новосибирской области от 03.08.2012 N 50-нпа.
2. Ведомственная целевая программа "Развитие садоводства,огородничества, и дачного хозяйства в Новосибирской области в2011-2013 годы", утвержденная приказом министерства сельскогохозяйства Новосибирской области от 06.07.2011 N 133-нпа.
3. Реализация мероприятий федеральной целевой программы"Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной постановлениемПравительства Российской Федерации от 3.12.2002 N 858, на территорииНовосибирской области.
4. Государственная программа "Развитие сельского хозяйства ирегулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия в Новосибирской области" (планируется к разработке).
Планируемые результаты деятельности:|—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————|| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | (ожидаемое| | | || | значение) | | | ||—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————|| Ввод и приобретение жилья для граждан, | 14,6 | 30,3 | 30 | 30 || проживающих в сельской местности, всего,| | | | || тыс. кв. м | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————|| в том числе для молодых семей и | 7,45 | 17,1 | 15 | 15 || молодых специалистов, тыс. кв. м | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————|| Ввод в действие распределительных | 137 | 96,8 | 108 | 110 || газовых сетей, км | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————|| Обеспеченность сельского населения | 54,9 | 56,6 | 58,3 | 60,6 || питьевой водой, % | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————|| Среднемесячная номинальная заработная | 11 460 | 13 052| 14100 | 16200 || плата работников в сельском хозяйстве, | | | | || рублей | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————|| Количество реализованных проектов | 0 | 0 | 3 | 3 || комплексной компактной застройки и | | | | || благоустройство сельских поселений, | | | | || единиц | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————|| Объемы субсидируемых кредитов и займов, | 1 536 | 1 549 | 1 567 | 1 589 || полученных субъектами малых форм | | | | || хозяйствования, млн. рублей | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————|| Количество хозяйств, ежегодно | 10 | 16 | 23 | 27 || создаваемых начинающими фермерами, | | | | || единиц | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————|| Количество построенных или | 7 | 8 | 8 | 8 || реконструированных семейных | | | | || животноводческих ферм, единиц | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————|
Раздел IV. Основные направления территориальной политики
Задача:
формирование благоприятной, комфортной среды проживания и ведениябизнеса на территории муниципальных образований Новосибирской области;стимулирование полного, рационального и эффективного использованияимеющегося потенциала развития муниципальных образований, а такжесглаживание диспропорций в их развитии.
Направления деятельности:
формирование благоприятной, эффективной и современнойинфраструктуры для развития экономики и социальной сферы;совершенствование системы оказания государственных и муниципальныхуслуг;
дальнейшее использование успешных механизмов управления развитиемтерриторий, направленных на обеспечение высокого уровня и качестважизни;
эффективное развитие экономики территорий, традиционных отраслейи "новой экономики", поддержка инновационных инициатив, созданиеусловий для формирования территориальных кластеров;
совершенствование инвестиционной политики на региональном имуниципальном уровнях, формирование системы поддержки и активизацииинвестиционных процессов на уровне муниципальных районов и городскихокругов Новосибирской области, внедрение инструментов маркетинга.
Планируемые результаты деятельности в разрезе муниципальныхрайонов и городских округов Новосибирской области приведены вприложении N 3 к настоящему Плану.
Раздел V. Развитие информационного общества и электронного
правительства Новосибирской области
Задача 1:
создание условий для получения гражданами и организациями вНовосибирской области преимуществ от применения информационных ителекоммуникационных технологий на основе формирования единогоинформационного пространства Новосибирской области.
Направления деятельности:
развитие государственных информационных систем и формированиеинфраструктуры электронного правительства Новосибирской области;
развитие геоинформационного обеспечения и навигационнойинфраструктуры Новосибирской области;
содействие повышению доступности и качества телекоммуникационныхуслуг на территории Новосибирской области;
содействие повышению доступности качества услуг почтовой связи натерритории Новосибирской области;
создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных службна территории Новосибирской области по единому номеру "112".
Задача 2:
повышение эффективности взаимодействия гражданского общества ибизнеса с органами государственной власти.
Направления деятельности:
развитие информационной инфраструктуры Новосибирской области дляобеспечения информирования населения о деятельности органовгосударственной власти и о реализации приоритетных направленийсоциально-экономического развития Новосибирской области;
создание технических условий для перевода аналогового вещанияобластной телевизионной сети на цифровые технологии и обеспечениеорганизационных условий для производства и распространениятелевизионных программ регионального телеканала на территорииНовосибирской области;
обеспечение населения Новосибирской области информационнымиуслугами телерадиовещательной сети.
Программы (проекты/мероприятия), направленные на решениепоставленных задач:
1. Долгосрочная целевая программа "Развитие государственныхинформационных систем, информационного общества и формированиеэлектронного Правительства Новосибирской области на 2012-2016 годы",утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от03.10.2011 N 433-п.
2. Долгосрочная целевая программа "Развитие геоинформационногообеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системыГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересахсоциально-экономического и инновационного развития Новосибирскойобласти в 2012-2016 годах", утвержденная постановлением ПравительстваНовосибирской области от 03.10.2011 N 434-п.
3. Ведомственная целевая программа "Развитие телекоммуникационнойинфраструктуры в поселениях Новосибирской области на 2011-2013 годы",утвержденная приказом департамента информатизации и развитиятелекоммуникационных технологий Новосибирской области от 21.10.2010 N5.
4. Ведомственная целевая программа "Совершенствование и развитиепочтовой связи на территории Новосибирской области на 2011-2013 годы",утвержденная приказом департамента информатизации и развитиятелекоммуникационных технологий Новосибирской области от 21.10.2010 N6.
5. Долгосрочная целевая программа "Создание системы обеспечениявызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирскойобласти по единому номеру 112 на 2012-2017 годы", утвержденнаяпостановлением Правительства Новосибирской области от 17.09.2012 N427-п.
6. Ведомственная целевая программа "Развитие телекоммуникационнойинфраструктуры в поселениях Новосибирской области на 2014-2016 годы",утвержденная приказом департамента информатизации и развитиятелекоммуникационных технологий Новосибирской области от 21.10.2010 N5.
7. Ведомственная целевая программа "Совершенствование и развитиепочтовой связи на территории Новосибирской области на 2014-2016 годы"(планируется к разработке).
8. Ведомственная целевая программа "Обеспечение информированиянаселения о деятельности органов власти Новосибирской области на2012-2015 годы", утвержденная приказом департамента массовыхкоммуникаций Новосибирской области от 02.09.2011 N 140.
9. Ведомственная целевая программа "Развитие областнойтелерадиовещательной сети на 2013-2015 годы", утвержденная приказомдепартамента массовых коммуникаций Новосибирской области от 27.01.2011N 8.
10. Ведомственная целевая программа "Улучшение качества вещаниятелевизионной сети Новосибирской области за счет перевода на цифровыетехнологии на 2013-2015 годы", утвержденная приказом департаментамассовых коммуникаций Новосибирской области от 10.09.2012 N 57.
11. Государственная программа "Развитие инфокоммуникационныхтехнологий и создание электронного правительства Новосибирскойобласти" (планируется к разработке).
12. Государственная программа "Информационная среда Новосибирскойобласти" (планируется к разработке).
Планируемые результаты деятельности:|————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————|—————————|| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | (ожидаемое | | | || | значение) | | | ||————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————|—————————|| Доля государственных услуг, оказываемых | 100 | 100 | 100 | 100 || областными исполнительными органами | | | | || государственной власти Новосибирской | | | | || области, которые можно получить в | | | | || электронном виде из общего объема | | | | || государственных услуг, ежегодно, % | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————|—————————|| Доля муниципальных услуг, оказываемых | 100 | 100 | 100 | 100 || органами местного самоуправления в | | | | || Новосибирской области, которые можно | | | | || получить в электронном виде из общего | | | | || объема муниципальных услуг, ежегодно, % | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————|—————————|| Доля муниципальных образований, | 94 | 100 | 100 | 100 || обеспеченных защищенными каналами связи по | | | | || сети государственной информационной | | | | || системы передачи данных, ежегодно, % | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————|—————————|| Уровень наполнения базы данных | 2 | 14 | 42 | 71 || государственной информационной системы | | | | || Новосибирской области базовыми | | | | || пространственными данными муниципальных | | | | || образований Новосибирской области, % | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————|—————————|| Охват территории Новосибирской области | 40 | 100 | 100 | 100 || навигационной инфраструктурой, с | | | | || использованием технологий ГЛОНАСС, в целях | | | | || создания единого координатного | | | | || пространства (нарастающим итогом), % | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————|—————————|| Количество отремонтированных отделений | 18 | 17 | - | - || почтовой связи, ежегодно, ед. | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————|—————————|| Количество вводимых телефонных номеров | 88 | 2816 | 736 | 840 || цифровых автоматизированных телефонных | | (1626) | (528) | (600) || станций (в том числе путем замены) в | | | | || поселениях Новосибирской области, | | | | || ежегодно, номеров | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————|—————————|| Среднее время комплексного реагирования | 60 | 60 | 60 | 55 || экстренных оперативных служб на вызовы | | | | || населения, поступающие по единому номеру | | | | || "112" на территории Новосибирской области, | | | | || минут | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————|—————————|
Раздел VI. Совершенствование системы государственного управления
Задача 1:
создание условий для обеспечения сбалансированности иустойчивости бюджетной системы Новосибирской области.
Направления деятельности:
планирование бюджетных ассигнований на основе безусловногоисполнения действующих расходных обязательств и исключениянеобоснованного принятия новых расходных обязательств;
стимулирование роста доходов областного бюджета Новосибирскойобласти за счет:
мониторинга за поступлением налоговых и неналоговых доходовобластного бюджета Новосибирской области и состоянием налоговойнедоимки;
взаимодействия с главными администраторами доходов областногобюджета Новосибирской области по исполнению плановых назначений поадминистрируемым доходным источникам;
оказания различных форм государственной поддержки развитияэкономики, привлечения дополнительных средств из федерального бюджета;
оценки эффективности и сокращения неэффективных налоговых льгот иосвобождений;
проведение эффективной долговой политики Новосибирской области свыраженной экономико-инвестиционной направленностью;
формирование в бюджетной системе Новосибирской области финансовыхрезервов с целью эффективного преодоления кассовых разрывов,обусловленных цикличными экономическими изменениями.
Задача 2:
повышение эффективности бюджетных расходов, совершенствованиепрограммно-целевого планирования.
Направления деятельности:
расширение практики программно-целевого планирования путемразработки государственных программ Новосибирской области;
проведение реорганизации неэффективных государственных учрежденийНовосибирской области, пересмотр неэффективных программ и мероприятий;
Задача 3:
оптимизация системы межбюджетных отношений и создание предпосылокдля повышения эффективности бюджетных расходов на уровне муниципальныхобразований Новосибирской области.
Направления деятельности:
стимулирование органов местного самоуправления к развитиюэкономического потенциала территорий и расширению собственной доходнойбазы;
совершенствование механизмов обеспечения сбалансированностиместных бюджетов;
оптимизация целевых межбюджетных трансфертов из областногобюджета Новосибирской области местным бюджетам;
продолжение политики, направленной на повышение качествауправления муниципальными финансами, улучшение финансовых показателейместных бюджетов.
Задача 4:
снижение административных барьеров и повышение доступности икачества государственных и муниципальных услуг.
Направления деятельности:
оптимизация исполнения государственных функций и предоставлениягосударственных услуг Новосибирской области;
стандартизация предоставления государственных услуг, приведениеоказания услуг государственными учреждениями к единому формату,повышение качества предоставляемых услуг, благодаря четкомуопределению содержания каждой услуги;
развитие конкуренции в сфере предоставления социальных услуг, втом числе за счет привлечения к их оказанию негосударственныхорганизаций;
внедрение системы оценки регулирующего воздействия принимаемыхрешений;
внедрение системы мониторинга качества и доступностигосударственных и муниципальных услуг;
переход к эффективному контракту, установление зависимости оплатытруда работников бюджетной сферы от достижения конкретных показателейкачества и количества оказываемых услуг;
организация предоставления государственных и муниципальных услугпо принципу "одного окна", в том числе посредством создания и развитиястационарных и мобильных многофункциональных центров в муниципальныхобразованиях Новосибирской области;
развитие технологии электронного предоставления государственных имуниципальных услуг.
Задача 5:
формирование комплексной контрактной системы в части учета иконтроля за планированием, размещением и реализацией государственногозаказа.
Направление деятельности:
совершенствование механизма государственных закупок.
Задача 6:
совершенствование системы государственного финансового контроля врамках проводимой реформы на федеральном уровне.
Направления деятельности:
переориентация государственного контроля на оценку достиженияцелей и эффективности расходования бюджетных средств;
обеспечение соблюдения условий предоставления средств областногобюджета Новосибирской области (субсидии, бюджетные инвестиции).
Программы (проекты/мероприятия), направленные на решениепоставленных задач:
1. Программа Правительства Новосибирской области по повышениюэффективности расходов областного бюджета Новосибирской области напериод 2011 - 2013 годов, утвержденная постановлением ПравительстваНовосибирской области от 19.08.2011 N 343-п.
2. Долгосрочная целевая программа "Создание многофункциональныхцентров организации предоставления государственных и муниципальныхуслуг на территории Новосибирской области на 2009 - 2015 годы",утвержденная постановлением администрации Новосибирской области от28.08.2009 N 326-па.
3. Долгосрочная целевая программа "Снижение административныхбарьеров, оптимизация и повышение качества предоставлениягосударственных и муниципальных услуг, в том числе на баземногофункциональных центров предоставления государственных имуниципальных услуг в Новосибирской области на 2011-2013 годы",утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от29.06.2011 N 281-п.
4. Государственная программа: "Управление государственнымифинансами" (планируется к разработке).
5. Государственная программа: "Совершенствование государственногоуправления" (планируется к разработке).
Планируемые результаты деятельности:|————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | (ожидаемое | | | || | значение) | | | ||————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|| Доля расходов областного бюджета | 25 | 40 | 90 | 95 || Новосибирской области, формируемых в | | | | || рамках программ | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|| Доля населения Новосибирской области, | 75 | 85 | 90 | 100 || имеющего доступ к получению | | | | || государственных и муниципальных услуг по | | | | || принципу "одного окна", в том числе на | | | | || базе филиалов ГАУ НСО "МФЦ", % в общей | | | | || численности населения Новосибирской | | | | || области | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|| Доля граждан, использующих механизм | 13,5 | 20 | 45 | 70 || получения государственных и муниципальных | | | | || услуг в электронной форме, % | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|| Среднее время ожидания в очереди при | 30 | ??15 | ??15 | ??15 || обращении в исполнительный орган | | | | || государственной власти Новосибирской | | | | || области (орган местного самоуправления), | | | | || минут | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|| Доля заявителей, удовлетворенных качеством | 80 | 86 | 92 | 99 || предоставляемых государственных и | | | | || муниципальных услуг в Новосибирской | | | | || области, % от общего числа опрошенных | | | | || заявителей, обратившихся в | | | | || многофункциональные центры | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к Плану
социально-экономического развития
Новосибирской области на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
В СРАВНЕНИИ С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————-———|| Наименование показателя | 2012 | Прогноз || | (ожидаемое | || | значение) | || |—————————————|——————————————|—————————————|——————————--————|| | | 2013 | 2014 | 2015 || |——————|——————|-——————|——————|-—————|——————|———-——|—————————|| | НСО |РФ-10 | НСО |РФ-1 | НСО |РФ-1 | НСО | РФ-1 ||———————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|—————————||Индекс валового регионального продукта, |105,0 |103,5 |105,2 |103,7 |105,5 |104,3 |105,5 | 104,5 ||в % к предыдущему году | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|—————————||Валовой региональный продукт на душу населения, тыс. рублей |232,0 |342,4 |259,3 |371,3 |289,9 |412,8 |324,3 | 462,4 ||———————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|—————————||Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году |108,7 |103,6 |106,6 |103,7 |106,4 |103,7 |106,5 | 103,7 ||———————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|—————————||Индекс производства продукции сельского хозяйства, |84,0 |95,6 |108,0 |106,4 |105,3 |102,4 |105,8 | 102,8 ||в % к предыдущему году | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|—————————||Индекс оборота розничной торговли, в % к предыдущему году |103,5 |106,1 |106,5 |105,4 |107,0 |105,8 |107,5 | 105,8 ||———————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|—————————||Индекс объема платных услуг населению, в % к предыдущему году |112,5 |103,6 |108,4 |104,7 |109,2 |105,6 |109,6 | 105,9 ||———————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|—————————||Индекс объема инвестиций в основной капитал, |110,5 |105,5 |111,0 |107,2 |111,5 |107,3 |112,0 | 107,9 ||в % к предыдущему году | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|—————————||Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. |62,3 |85,5 | 73,6 |98,1 |86,3 |112,5 |101,5 | 129,1 ||рублей | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|—————————||Индекс потребительских цен в среднем за период, |104,7 |105,2 |106,0 |107,1 |105,0 |105,4 |104,8 | 104,9 ||в % к предыдущему году | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|—————————||Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к |104,8 |103,0 |105,0 |103,7 |105,4 |105,2 |105,5 | 105,3 ||предыдущему году | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|—————————||Величина прожиточного минимума, рублей в среднем на душу |6750 |6721 | 7464 |7501 |7960 |7906 |8319 | 8293 ||населения | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|—————————||Численность населения с денежными доходами ниже величины |16,3 |12,6 | 16,3 |12,6 |15,9 |12,2 |15,0 | 11,5 ||прожиточного минимума, в % к общей численности населения | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|—————————|_________________________01 Данные по Российской Федерации указаны в соответствии с основнымипараметрами прогноза социально-экономического развития РоссийскойФедерации до 2015 года, разработанными Министерством экономическогоразвития Российской Федерации в сентябре 2012 года.
Используемые сокращения:
НСО - Новосибирская область;
РФ - Российская Федерация.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к Плану
социально-экономического развития
Новосибирской области на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| N | Название проекта (объекта)| Цель проекта | Период | Инвестиционные | В том числе затраты || п/п | | | реализации | затраты за период | областного бюджета || | | | проекта | 2013-2015гг., млн.| за период || | | | (инвестиционная| рублей | 2013-2015гг., млн. || | | | фаза) | | рублей ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| Проекты в социальной сфере ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 1 | Областной перинатальный | Строительство областного перинатального | 2012-2015 | 2 050,0 | 2 050,0 || | центр | центра | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 2 | Строительство | Строительство и реконструкция | 2012-2015 | 2 960,9 | 2 960,9 || | (реконструкция) объектов | центральных районных больниц в 20 | | | || | здравоохранения в | муниципальных районах области, | | | || | муниципальных районах | больничного комплекса в г. Оби | | | || | Новосибирской области | | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 3 | ГБУЗ НСО "Государственная | Реконструкция детской туберкулезной | 2012-2015 | 765,4 | 765,4 || | областная Новосибирская | больницы в п. Мочище - филиала ГБУЗ НСО | | | || | клиническая туберкулезная | "ГОНКТБ" | | | || | больница" | | | | || | (ГБУЗ НСО "ГОНКТБ") | | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| | | Строительство областной туберкулезной | 2012-2016 | | || | | больницы на 1000 коек - филиала ГБУЗ НСО| | | || | | "ГОНКТБ" | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 4 | Строительство | Строительство противотуберкулезного | 2012-2016 | 130,0 | 130,0 || | противотуберкулезного | диспансера | | | || | диспансера N 6 | | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 5 | Туберкулезные больницы, | Строительство и реконструкция | 2012-2016 | 582,1 | 582,1 || | отделения, диспансеры в | туберкулезных отделений, диспансеров | | | || | муниципальных районах | (включая пристройки к существующим) в 6 | | | || | Новосибирской области | муниципальных районах Новосибирской | | | || | | области | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 6 | ГБУЗ НСО "Новосибирский | Строительство областного онкологического| 2012-2015 | 1 400,8 | 1 400,8 || | областной онкологический | диспансера | | | || | диспансер" | | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 7 | Строительство и | Строительство и реконструкция не менее | 2013-2015 | 7 381,9 | 5 067,3 || | реконструкция объектов | 48 объектов в рамках федеральной целевой| | | || | физической культуры и | программы "Развитие физической культуры | | | || | спорта | и спорта в Российской Федерации на | | | || | | 2006-2015 годы" и долгосрочной целевой | | | || | | программы "Развитие физической культуры | | | || | | и спорта в Новосибирской области на | | | || | | 2011-2015 годы" | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 8 | Общеобразовательные | Строительство образовательного комплекса| 2012-2013 | 106,1 | 105,1 || | учреждения | (школа - детский сад) в с. Новолуговое | | | || | | Новосибирского района | | | || | |—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| | | Строительство пристройки к основной | 2013 | 85 | 83,4 || | | общеобразовательной школе N 4 в г. | | | || | | Карасуке | | | || | |—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| | | Строительство пристройки к школе N 3 в | 2013 | 83,4 | 82,6 || | | г. Тогучине | | | || | |—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| | | Строительство школы в | 2013-2015 | 280,1 | 276,5 || | | р. п. Горный Тогучинского района | | | || | |—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| | | Строительство школы с бассейном в п. | 2013-2015 | 312,4 | 308,4 || | | Геофизиков г. Оби | | | || | |—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| | | Строительство средней школы N 5 в г. | 2014-2015 | 153,2 | 150,8 || | | Татарске | | | || | |—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| | | Строительство школы в с. Дубровино | 2014-2015 | 148,4 | 146,1 || | | Мошковского района | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 9 | Дошкольные образовательные| Строительство и реконструкция дошкольных| 2013-2015 | 4 566,4 | 4 151,3 || | учреждения | учреждений, создание дополнительных мест| | | || | | в действующих образовательных | | | || | | учреждениях всех типов и видов в рамках | | | || | | долгосрочной целевой программы "Развитие| | | || | | сети образовательных учреждений, | | | || | | реализующих основную общеобразовательную| | | || | | программу дошкольного образования на | | | || | | территории Новосибирской области на | | | || | | 2011-2015 годы" | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 10 | Концертный зал, | Реконструкция и техническое оснащение | 2011-2013 | 340,1 | 340,1 || | расположенный в здании по | | | | || | ул. Красный проспект,18 | | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 11 | Новосибирский | Реконструкция | 2012-2013 | 50,0 | 50,0 || | государственный театр | | | | || | музыкальной комедии | | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 12 | Новосибирский | Реконструкция и реставрация | 2012-2013 | 130,3 | 130,3 || | краеведческий музей | | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 13 | Сельские учреждения | Строительство и реконструкция объектов | 2012-2016 | 1 883,7 | 1 456,3 || | культуры в муниципальных | культуры (сельские клубы, дома культуры,| | | || | районах Новосибирской | библиотеки) в 18 районах области | | | || | области | | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| | | Строительство детских школ искуств в 3 | | | || | | районах области и г. Искитиме | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| Проекты в сфере транспорта и логистики ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 14 | Автодорога "Барышево - | Строительство 4 км дороги, включая | 2013-2015 | 775,0 | 775,0 || | Орловка - Кольцово" | автодорожный тоннель | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 15 | Автодорога "118 км а/д | Строительство 26 км дороги | 2010-2013 | 618,7 | 618,7 || | "К-17р" - Камень-на-Оби" | | | | || | на участке Кирза - граница| | | | || | Алтайского края | | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 16 | Автомобильный мост через | Строительство мостового перехода | 2009-2014 | 3 000 | 1 500 || | р. Обь по Оловозаводскому | протяженностью 5,4 км | | | || | створу | | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| Проекты в производственной сфере ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 17 | Создание и развитие в | Развитие инновационной инфраструктуры | 2006-2014 | 5 099,2 | 900,0 || | Новосибирской области | Новосибирской области, обеспечивающей | | | || | технопарка в сфере высоких| бизнес-инкубирование, технологическое | | | || | технологий | обеспечение и консалтинг инновационных | | | || | | проектов и компаний | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 18 | Создание | Развитие инновационного | 2011-2014 | 368,2 | 117,4 || | Научно-технологического | предпринимательства в сфере | | | || | парка в сфере | биотехнологий и наукоемких технологий в | | | || | биотехнологий | фармакологии и медицине на территории | | | || | (Биотехнопарк) | Новосибирской области | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 19 | Создание | Создание условий для привлечения в | 2007-2017 | 8 275,9 | 3 346,0 || | промышленно-логистического| Новосибирскую область долгосрочных | | | || | парка на территории | инвестиций за счет развития | | | || | Новосибирской области | высокоэффективных логистических и | | | || | | производственных предприятий, создания | | | || | | инфраструктуры для приема и обработки | | | || | | грузов | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 20 | Строительство цементного | Строительство завода на промышленной | 2007-2015 | 9 212,5 | - || | завода мощностью 1,3 млн. | площадке ЗАО "Искитимцемент" с переводом| | | || | тонн цемента в год - ЗАО | на более технологически совершенный | | | || | "Искитимцемент" | "сухой" способ производства и удвоением | | | || | | мощности. Проектная мощность - 1,3 млн. | | | || | | тонн цемента в год | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 21 | Организация промышленного | Создание серийного производства изделий | 2011-2013 | 147,6 | 55 || | производства изделий из | из функциональной и конструкционной | | | || | функциональной и | наноструктурированной керамики для | | | || | конструкционной | промышленных потребителей в | | | || | наноструктурированной | радиоэлектронике, энергетике (в т. ч. | | | || | керамики для | атомной), машиностроении, химической и | | | || | высокотехнологичных | нефтехимической промышленности. | | | || | отраслей - ЗАО | Расширение сфер применения продукции, в | | | || | "НЭВЗ-Керамикс" - | т. ч. разработка изделий медицинского | | | || | | назначения из биосовместимой медицинской| | | || | | нанокерамики для травматологии и | | | || | | ортопедии | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 22 | Развитие горнодобывающего | Увеличение производственных мощностей до| 2011-2017 | 17 740,9 | 835,7 || | комплекса по производству | 9,5 млн. тонн антрацита в год. | | | || | и обогащению антрацита- | Приобретение горнотранспортного | | | || | ЗАО "Сибирский антрацит" | оборудования. | | | || | | Строительство железнодорожной станции | | | || | | Погрузочной-3 и строительство | | | || | | железнодорожного пути | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 23 | Расширение и реконструкция| Техническое перевооружение и | 2011-2014 | 112 | 36,4 || | складского комплекса, | модернизация основного производства за | | | || | технического | счет освоения нового оборудования. | | | || | перевооружения | Строительство новых складских корпусов. | | | || | производства - ОАО | | | | || | "Сибиар" | | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 24 | Техническое перевооружение| Увеличение производительности с 200 до | 2012-2014 | 1 080 | 168 || | малотоннажного | 380 тыс. тонн перерабатываемого сырья в | | | || | опытно-промышленного | год | | | || | производства по | | | | || | переработке | | | | || | углеводородного сырья, | | | | || | действующего в р. п. | | | | || | Коченево - ООО "ВПК - Ойл"| | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 25 | Строительство | Проектом предусматривается строительство| 2011-2014 | 6092 | - || | производственного цеха в | сервисного центра по ремонту и | | | || | ТЧ Барабинск для | техническому обслуживанию тягового | | | || | производства ремонта | подвижного состава на станции Барабинск,| | | || | электровозов ЭП2К - | представляющего собой комплекс | | | || | ОАО "РЖД" | административных и производственных | | | || | | помещений, связанных между собой | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 26 | Строительство завода | Организация производства огнестойкого | 2012-2014 | 750,0 | - || | огнестойкого кабеля - ООО| кабеля | | | || | "Ротор" | | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| Проекты в агропромышленном комплексе ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 27 | Удвоение производственных | Развитие и удвоение объемов производства| 2011-2013 | 1 100 | 114 || | мощностей свинокомплекса -| по свиноводческому комплексу до 350 тыс.| | | || | ОАО "Кудряшовское" | товарных свиней в год, а также создание| | | || | | вертикально-интегрированного холдинга | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 28 | Строительство аграрного | Строительство многофункционального | 2010-2015 | 477 | 14 || | комплекса с тепличным | аграрного комплекса с применением | | | || | хозяйством площадью 7 га и| последних достижений науки и с | | | || | овощехранилищем мощностью | использованием инновационных, | | | || | 13 тыс. тонн"- ООО "Сады | энергоэффективных, энергосберегающих | | | || | Гиганта" | технологий | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————————||—————————————————————|| 29 | Строительство | Увеличение поголовья дойного стада до | 2011-2013 | 357,40 | 74 || | животноводческого | 1200 голов, увеличение производства | | | || | комплекса на 1 200 | молока | | | || | фуражных коров в | | | | || | Тогучинском районе ООО | | | | || | "Никольское" | | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————————||—————————————————————|| 30 | Строительство | Увеличение поголовья дойного стада до| 2012-2014 | 380 | 44 || | животноводческого | 2500 голов, увеличение производства| | | || | комплекса на 2500 фуражных| молока, комплектация современным| | | || | коров - ООО "Сибирская | новейшим оборудованием | | | || | нива" в с. Борково | | | | || | Маслянинского района | | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 31 | Строительство | Увеличение поголовья дойного стада до | 2012-2014 | 1 730 | 91 || | животноводческого | 4450 голов, увеличение производства | | | || | комплекса на 4450 фуражных| молока | | | || | коров в Каргатском районе | | | | || | - ИП КФХ Грибков С. П. | | | | || | (ООО КФХ "Русское поле") | | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 32 | Строительство в п. Элитном| Строительство производственно-складского| 2011-2013 | 380 | - || | производственно-складского| комплекса категории "А", | (продление | | || | комплекса категории "А" - | производственной мощностью 100 тыс. тонн| срока | | || | ООО "Первая крупяная | крупы в год, общая площадь которого | реализации | | || | компания" | составит 13500 кв. м, элеваторного | проекта | | || | | комплекса емкостью хранения зерна 30 | до 2015 г.) | | || | | тыс. тонн, цеха по переработке гречихи, | | | || | | мощностью 200 тонн в сутки | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 33 | Строительство завода по | Производство крахмала и сухой клейковины| 2011-2013 | 480 | 29 || | производству крахмала и | из пшеничной муки; с выходом на | (продление | | || | сухой клейковины из | производственную мощность будет | срока | | || | пшеничной муки, | производиться: клейковины- 4,8 тыс. | реализации | | || | комбикормов для крупного | тонн, А-крахмала -17,7 тыс. тонн, Б- | проекта до 2015| | || | рогатого скота, ООО | крахмала - 2,3 тыс. тонн; производство | г.) | | || | "Баганский элеватор" | комбикормов для крупного рогатого скота,| | | || | | производственной мощностью 44 тыс. тонн | | | || | | в год | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 34 | Строительство завода по | Строительство завода по производству | 2013-2014 | 272 | 14 || | производству круп и | круп и комбикорма, общей мощностью 20 | | | || | комбикорма, мощностью 20 | тыс. тонн в год, в том числе 6 тыс. тонн| | | || | тыс. т в год, СПК | круп, 10 тыс. тонн комбикормов, и 4 тыс.| | | || | "Турнаевский" Болотнинский| тонн гранилурованных кормов. СПК | | | || | район | "Турнаевский" | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 35 | Удвоение производственных | Развитие и удвоение объемов производства| 2011-2013 | 1 100 | 114 || | мощностей свинокомплекса -| по свиноводческому комплексу до 350 тыс.| | | || | ОАО "Кудряшовское" | товарных свиней в год, а также создание| | | || | | вертикально-интегрированного холдинга | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| Проекты в сфере услуг и туризма ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 36 | Строительство в Кыштовском| Содействие развитию семейного отдыха в | 2012-2015 | 70,0 | - || | районе Новосибирской | Новосибирской области и пропаганда | | | || | области круглогодичной | здорового образа жизни | | | || | базы отдыха "Данилино | | | | || | озеро" | | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 37 | Достопримечательное место | Формирование туристической | 2012-2017 | 563,3 | 23,5 || | "Сузунский медеплавильный | инфраструктурной зоны на исторической | | | || | завод и монетный двор" - | территории р. п. Сузун | | | || | музейно-туристический | | | | || | комплекс "Завод-Сузун. | | | | || | Монетный двор", р. п. | | | | || | Сузун Сузунского района | | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 38 | Достопримечательное место | Формирование туристической | 2012-2017 | 275,85 | 6,85 || | и историко-культурный | инфраструктурной зоны на исторической | | | || | заповедник регионального | территории Коченевского, Колыванского и | | | || | значения "Кудряшовский | Новосибирского районов | | | || | бор" | | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|| 39 | Комплекс "Красные | Реставрация и реконструкция объектов | 2012-2017 | 94,9 | 80,9 || | казармы", г. Новосибирск, | комплекса "Красные казармы" | | | || | ул. Владимировская, 2-а | | | | ||—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|Используемые сокращения:ГБУЗ НСО - государственное бюджетное учреждение здравоохраненияНовосибирской области;ЗАО - закрытое акционерное общество;ИП - индивидуальный предприниматель;КФХ - крестьянское (фермерское) хозяйство;ОАО - открытое акционерное общество;ООО - общество с ограниченной ответственностью;СПК - сельскохозяйственно-производственный кооператив;ЦРБ - центральная районная больница.
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к Плану
социально-экономического развития
Новосибирской области на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)|————————————————|—————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————-——|| Муниципальные | Индекс промышленного | Индекс производства | Индекс объема || районы, | производства | продукции сельского | инвестиций в основной || городские | | хозяйства | капитал || округа | | | ||————————————————|—————————|—————————|—————————|-——————|—————————|———————|-——————|————————|—————————|| | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2014 | 2015 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| Баганский | 100,9 | 107,6 | 106,2 | 102,3 | 102,0 | 102,3 | 107,3 | 107,1 | 106,5 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| Барабинский | 100,4 | 100,5 | 100,7 | 101,0 | 102,0 | 101,1 | 100,2 | 100,3 | 100,4 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| Болотнинский | 106,0 | 106,2 | 106,6 | 102,6 | 102,8 | 103,0 | 103,0 | 105,3 | 105,8 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| Венгеровский | 106,6 | 106,6 | 106,6 | 105,3 | 105,8 | 105,9 | 101,0 | 101,5 | 102,0 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| Доволенский | 100,3 | 100,2 | 100,0 | 102,0 | 102,0 | 102,8 | 116,8 | 100,0 | 100,0 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| Здвинский | 107,2 | 107,3 | 107,2 | 105,1 | 105,3 | 105,8 | 105,4 | 105,8 | 106,4 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| Искитимский | 106,8 | 106,8 | 106,7 | 105,8 | 106,0 | 106,8 | 111,0 | 111,5 | 112,0 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| Карасукский | 100,0 | 99,8 | 101,2 | 102,0 | 102,6 | 104,0 | 104,9 | 107,8 | 108,0 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| Каргатский | 102,1 | 101,1 | 103,1 | 105,2 | 103,4 | 103,5 | 101,4 | 102,2 | 102,4 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| Колыванский | 106,6 | 106,4 | 106,5 | 101,5 | 102,3 | 102,7 | 42,8 | 111,5 | 112,0 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| Коченевский | 181,7 | 100,0 | 126,3 | 103,0 | 103,0 | 103,7 | 102,8 | 100,8 | 100,8 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| Кочковский | 103,4 | 104,1 | 104,2 | 103,2 | 102,2 | 102,9 | 106,4 | 107,3 | 107,8 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| Краснозерский | 100,6 | 98,0 | 99,9 | 103,2 | 104,6 | 104,4 | 103,3 | 100,8 | 100,6 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| Куйбышевский | 102,2 | 102,6 | 104,0 | 105,0 | 105,1 | 105,2 | 100,0 | 101,0 | 101,0 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| Купинский | 103,9 | 103,3 | 105,0 | 105,1 | 105,3 | 105,3 | 102,5 | 96,4 | 102,5 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| Кыштовский | 98,4 | 100,0 | 100,0 | 101,0 | 100,0 | 100,0 | 56,1 | 107,3 | 96,1 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| Маслянинский | 103,1 | 103,4 | 103,4 | 104,8 | 105,4 | 105,0 | 106,8 | 94,3 | 88,4 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| Мошковский | 104,2 | 102,0 | 104,4 | 104,2 | 116,0 | 106,0 | 103,6 | 104,6 | 107,2 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| Новосибирский | 117,0 | 115,5 | 115,2 | 110,0 | 106,5 | 106,8 | 117,5 | 119,9 | 120,1 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| Ордынский | 102,9 | 103,1 | 103,3 | 104,2 | 104,7 | 104,5 | 120,3 | 121,5 | 122,7 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| Северный | 101,7 | 108,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 101,9 | 101,9 | 101,9 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| Сузунский | 102,6 | 104,4 | 105,0 | 103,8 | 104,0 | 104,6 | 111,1 | 111,5 | 111,5 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| Татарский | 115,7 | 115,2 | 115,7 | 111,0 | 112,5 | 114,3 | 107,7 | 109,4 | 110,4 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| Тогучинский | 100,4 | 100,2 | 100,0 | 103,6 | 103,7 | 104,2 | 104,7 | 103,8 | 104,2 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| Убинский | 101,8 | 101,8 | 102,5 | 105,2 | 105,3 | 105,7 | 102,5 | 103,6 | 104,5 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| Усть-Таркский | 102,8 | 106,5 | 108,9 | 105,1 | 105,2 | 105,7 | 113,5 | 113,1 | 113,6 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| Чановский | 120,9 | 116,2 | 117,5 | 102,3 | 102,7 | 105,2 | 110,0 | 111,1 | 112,6 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| Черепановский | 104,0 | 105,0 | 104,0 | 104,4 | 104,5 | 103,3 | 102,0 | 102,0 | 102,0 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| Чистоозерный | 103,0 | 103,0 | 104,0 | 102,1 | 102,0 | 103,0 | 104,0 | 103,0 | 104,0 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| Чулымский | 106,4 | 106,3 | 106,4 | 101,4 | 101,3 | 101,8 | 109,4 | 111,5 | 111,9 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| г. Бердск | 103,8 | 105,9 | 104,9 | - | - | - | 105,8 | 106,9 | 105,4 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| г. Искитим | 110,0 | 105,0 | 106,0 | - | - | - | 100,0 | 101,5 | 51,4 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| р. п. Кольцово | 124,7 | 123,7 | 124,6 | 110 | 108,1 | 110,5 | 125,9 | 124,5 | 131,6 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| г. Новосибирск | 103,5 | 104,2 | 104,3 | - | - | - | 110,8 | 111,5 | 111,8 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|| г. Обь | 105,2 | 105,5 | 105,5 | - | - | - | 102,0 | 102,0 | 100,4 ||————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|———————|———————|————————|—————————|
в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)|————————————————|—————————————————————————|——————————————————————-——|—————————————————————————|| Муниципальные | Индекс объема работ, | Индекс оборота | Индекс объема платных || районы, | выполненных по виду | розничной торговли | услуг населению || городские | деятельности | | || округа | "строительство" | | ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|———-————|————————|———————|| | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| Баганский | 107,4 | 107,4 | 106,9 | 105,7 | 104,8 | 104,4 | 108,3 | 107,1 | 106,9 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| Барабинский | 100,5 | 100,6 | 100,8 | 102,5 | 102,6 | 102,7 | 100,4 | 100,5 | 100,6 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| Болотнинский | 104,7 | 106,7 | 110,2 | 115,0 | 115,0 | 115,2 | 111,0 | 113,2 | 115,2 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| Венгеровский | 102,0 | 102,5 | 103,0 | 109,2 | 109,3 | 109,4 | 108,4 | 109,2 | 109,6 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| Доволенский | 130,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,3 | 100,4 | 100,6 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| Здвинский | 110,7 | 113,1 | 113,7 | 101,7 | 102,7 | 103,6 | 108,4 | 109,5 | 110,0 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| Искитимский | 109,0 | 114,0 | 114,5 | 104,9 | 107,8 | 106,3 | 109,7 | 109,5 | 110,0 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| Карасукский | 103,3 | 105,6 | 106,4 | 107,7 | 108,3 | 111,1 | 107,3 | 107,4 | 108,2 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| Каргатский | 106,5 | 107,1 | 107,5 | 103,1 | 104,9 | 105,3 | 100,7 | 102,1 | 102,2 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| Колыванский | 54,5 | 114,0 | 114,5 | 107,0 | 107,5 | 107,5 | 105,0 | 105,0 | 105,0 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| Коченевский | 102,5 | 101,9 | 101,7 | 103,9 | 102,2 | 102,2 | 101,0 | 101,4 | 100,9 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| Кочковский | 125,0 | 57,4 | 107,8 | 105,7 | 104,8 | 104,4 | 108,3 | 107,1 | 106,9 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| Краснозерский | 100,0 | 100,0 | 98,0 | 109,0 | 109,7 | 108,1 | 101,6 | 102,0 | 101,0 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| Куйбышевский | 100,0 | 101,4 | 102,8 | 106,5 | 106,9 | 107,5 | 103,7 | 104,4 | 104,8 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| Купинский | 110,0 | 103,8 | 107,2 | 106,5 | 107,0 | 107,5 | 108,1 | 107,9 | 107,6 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| Кыштовский | 53,3 | 108,9 | 100,0 | 100,8 | 102,1 | 103,0 | 100,2 | 101,3 | 101,8 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| Маслянинский | 112,0 | 103,8 | 100,0 | 103,1 | 103,0 | 104,3 | 104,0 | 106,5 | 105,0 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| Мошковский | 104,9 | 105,7 | 106,7 | 105,9 | 105,1 | 104,6 | 108,9 | 107,6 | 107,1 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| Новосибирский | 109,0 | 119,0 | 111,0 | 109,6 | 109,6 | 110,2 | 107,4 | 108,7 | 108,7 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| Ордынский | 109,0 | 116,7 | 117,3 | 103,9 | 104,0 | 104,3 | 103,6 | 104,1 | 104,5 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| Северный | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 101,8 | 102,2 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| Сузунский | 112,0 | 114,0 | 114,5 | 106,5 | 107,0 | 107,5 | 108,4 | 109,2 | 109,6 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| Татарский | 104,0 | 106,1 | 106,6 | 106,5 | 107,0 | 107,5 | 109,2 | 109,6 | 110,0 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| Тогучинский | 103,8 | 104,0 | 103,6 | 115,3 | 115,6 | 116,0 | 100,2 | 100,3 | 100,3 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| Убинский | 103,3 | 104,5 | 104,8 | 100,8 | 102,1 | 102,6 | 100,2 | 101,3 | 102,5 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| Усть-Таркский | 113,5 | 114,1 | 114,5 | 106,5 | 107,0 | 107,5 | 108,3 | 109,3 | 109,6 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| Чановский | 112,6 | 111,6 | 112,0 | 105,7 | 104,8 | 104,4 | 108,3 | 107,1 | 106,9 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| Черепановский | 104,0 | 105,0 | 104,6 | 109,0 | 108,0 | 107,0 | 103,0 | 104,0 | 105,0 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| Чистоозерный | 106,0 | 107,0 | 107,0 | 101,0 | 102,0 | 102,0 | 101,0 | 100,0 | 102,0 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| Чулымский | 111,0 | 114,0 | 114,5 | 106,5 | 107,0 | 107,5 | 104,8 | 106,2 | 106,9 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| г. Бердск | 104,8 | 104,5 | 104,5 | 104,7 | 105,9 | 107,7 | 107,1 | 106,7 | 108,3 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| г. Искитим | 118,0 | 122,8 | 60,0 | 100,8 | 102,1 | 103,0 | 100,2 | 101,3 | 101,9 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| р. п. Кольцово | 118,0 | 126,4 | 127,2 | 113,5 | 113,0 | 113,2 | 103,5 | 104,4 | 105,0 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| г. Новосибирск | 115,5 | 116,0 | 116,5 | 107,5 | 108,0 | 108,5 | 108,4 | 109,2 | 109,6 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————|| г. Обь | 107,9 | 109,4 | 110,0 | 105,4 | 107,0 | 107,5 | 103,5 | 104,4 | 105,3 ||————————————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|————————|————————|———————||————————————————|————————————————————————————|———————————————————————————————-————|| Муниципальные | Среднемесячная номинальная | Доля оборота субъектов малого || районы, | начисленная заработная | предпринимательства (включая || городские | плата, | индивидуальных предпринимателей) || округа | в % к предыдущему году | в общем обороте предприятий и || | | организаций, % ||————————————————|—————————|—————————|————————|-—————————|——————————|——————————————|| | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| Баганский | 106,4 | 105,0 | 105,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| Барабинский | 106,2 | 105,1 | 105,0 | 39,4 | 39,4 | 39,4 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| Болотнинский | 106,5 | 106,5 | 106,8 | 89,0 | 89,3 | 89,5 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| Венгеровский | 106,5 | 106,5 | 106,6 | 83,7 | 84,2 | 84,7 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| Доволенский | 107,2 | 107,0 | 106,0 | 28,2 | 28,3 | 28,4 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| Здвинский | 106,0 | 106,0 | 105,1 | 46,5 | 47,0 | 48,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| Искитимский | 112,8 | 110,8 | 110,6 | 31,5 | 31,5 | 31,5 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| Карасукский | 107,3 | 105,0 | 104,8 | 40,7 | 42,1 | 43,6 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| Каргатский | 106,0 | 107,0 | 107,5 | 78,5 | 79,0 | 79,9 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| Колыванский | 116,0 | 114,5 | 114,5 | 55,0 | 57,0 | 57,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| Коченевский | 106,1 | 105,8 | 105,5 | 40,0 | 45,0 | 50,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| Кочковский | 112,0 | 111,8 | 111,2 | 26,3 | 26,8 | 27,1 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| Краснозерский | 106,7 | 105,4 | 104,8 | 52,9 | 55,5 | 58,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| Куйбышевский | 106,5 | 105,0 | 104,8 | 44,5 | 46,5 | 48,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| Купинский | 106,3 | 105,0 | 104,8 | 58,5 | 59,2 | 60,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| Кыштовский | 106,0 | 105,0 | 105,5 | 34,0 | 34,0 | 34,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| Маслянинский | 106,5 | 107,4 | 106,9 | 60,5 | 61,0 | 62,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| Мошковский | 108,0 | 109,9 | 109,6 | 69,0 | 70,0 | 71,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| Новосибирский | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 10,2 | 10,7 | 11,2 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| Ордынский | 109,9 | 110,0 | 110,1 | 36,2 | 37,0 | 38,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| Северный | 106,0 | 105,0 | 105,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| Сузунский | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 41,5 | 43,2 | 45,1 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| Татарский | 111,0 | 111,5 | 112,0 | 58,5 | 59,0 | 59,5 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| Тогучинский | 109,9 | 109,8 | 108,6 | 22,5 | 23,0 | 23,5 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| Убинский | 106,0 | 105,2 | 105,8 | 15,0 | 15,0 | 15,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| Усть-Таркский | 111,7 | 112,2 | 112,1 | 45,2 | 46,6 | 47,5 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| Чановский | 108,6 | 109,2 | 110,4 | 62,2 | 65,5 | 65,5 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| Черепановский | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| Чистоозерный | 107,0 | 110,0 | 108,0 | 85,0 | 83,0 | 83,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| Чулымский | 111,3 | 110,3 | 110,6 | 79,0 | 80,0 | 80,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| г. Бердск | 109,1 | 109,2 | 109,3 | 29,0 | 30,0 | 31,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| г. Искитим | 106,3 | 109,5 | 104,8 | 36,5 | 37,0 | 37,3 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| р. п. Кольцово | 111,6 | 111,3 | 109,5 | 11,9 | 13,1 | 14,5 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| г. Новосибирск | 112,9 | 112,0 | 111,6 | 28,2 | 28,4 | 28,6 ||————————————————|—————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————————|| г. Обь | 109,0 | 108,0 | 108,4 | 29,5 | 29,7 | 30,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|—--———————|——————————|——————————————|| Муниципальные | Доля детей в возрасте 3 - 7| Численность населения || районы, | лет, получающих дошкольную| (на конец года), || городские | образовательную услугу и | % к предыдущему году || округа | (или) услугу по их | || | содержанию в организациях | || | различной | || | организационно-правовой | || | формы и формы собственности| || | в общей численности детей | || | данной возрастной группы, %| ||————————————————|—————————|—————————|————————|—-—————————|—————————|————————————-—|| | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|——————————-—-—|| Баганский | 66,0 | 68,0 | 69,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|——————————-———|| Барабинский | 65,0 | 65,9 | 67,0 | 100,0 | 100,0 | 99,7 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|————————————-—|| Болотнинский | 53,5 | 60,0 | 61,5 | 100,2 | 100,4 | 99,9 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|————————————-—|| Венгеровский | 52,3 | 54,5 | 56,9 | 100,1 | 100,1 | 100,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|————————————-—|| Доволенский | 80,7 | 81,0 | 81,2 | 99,7 | 99,8 | 100,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|————————————-—|| Здвинский | 89,4 | 89,4 | 89,5 | 99,8 | 99,8 | 100,2 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|————————————-—|| Искитимский | 60,0 | 63,0 | 65,0 | 100,1 | 100,1 | 100,3 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|————————————-—|| Карасукский | 71,0 | 71,3 | 73,0 | 100,1 | 100,1 | 101,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|————————————-—|| Каргатский | 58,0 | 58,0 | 60,0 | 98,0 | 98,3 | 100,1 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|————————————-—|| Колыванский | 54,9 | 61,8 | 62,0 | 100,5 | 100,5 | 100,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|————————————-—|| Коченевский | 75,0 | 77,0 | 79,0 | 100,9 | 100,9 | 101,2 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|————————————-—|| Кочковский | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 100,0 | 100,0 | 100,5 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|————————————-—|| Краснозерский | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 99,6 | 99,7 | 100,5 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|————————————-—|| Куйбышевский | 86,2 | 86,8 | 89,0 | 99,8 | 99,9 | 100,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|————————————-—|| Купинский | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 10,0 | 100,0 | 100,6 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|————————————-—|| Кыштовский | 64,0 | 65,0 | 65,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|————————————-—|| Маслянинский | 79,6 | 79,6 | 82,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|————————————-—|| Мошковский | 76,6 | 79,6 | 83,8 | 100,1 | 100,3 | 100,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|————————————-—|| Новосибирский | 42,0 | 55,0 | 57,0 | 100,3 | 103,5 | 99,6 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|————————————-—|| Ордынский | 69,0 | 70,0 | 70,0 | 99,9 | 100,0 | 100,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|————————————-—|| Северный | 76,0 | 78,0 | 79,0 | 100,0 | 100,0 | 99,7 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|————————————-—|| Сузунский | 68,0 | 68,5 | 68,5 | 100,4 | 100,8 | 99,9 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|————————————-—|| Татарский | 68,5 | 70,5 | 72,0 | 100,2 | 100,5 | 100,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|————————————-—|| Тогучинский | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 100,3 | 100,4 | 100,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|————————————-—|| Убинский | 71,0 | 69,0 | 69,0 | 100,0 | 100,0 | 100,2 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|————————————-—|| Усть-Таркский | 64,0 | 66,0 | 70,0 | 100,2 | 100,4 | 100,3 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|————————————-—|| Чановский | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 99,8 | 99,8 | 101,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|————————————-—|| Черепановский | 70,0 | 72,0 | 73,0 | 100,1 | 100,1 | 100,1 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|————————————-—|| Чистоозерный | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|————————————-—|| Чулымский | 41,4 | 53,8 | 54,0 | 98,9 | 99,5 | 101,2 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|————————————-—|| г. Бердск | 73,0 | 74,0 | 74,0 | 100,5 | 100,5 | 100,5 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|————————————-—|| г. Искитим | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 99,5 | 99,6 | 99,7 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|————————————-—|| р. п. Кольцово | 77,1 | 77,8 | 78,6 | 105,0 | 105,5 | 106,0 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|———————————-——|| г. Новосибирск | 67,7 | 67,9 | 68,1 | 101,4 | 101,4 | 101,4 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|——————————-———|| г. Обь | 77,4 | 95,5 | 96,0 | 101,9 | 101,9 | 101,9 ||————————————————|—————————|—————————|————————|———————————|—————————|———————————-——|
КОММЕНТАРИИ
к таблицам основных показателей экономического
и социального развития муниципальных районов
и городских округов Новосибирской области
Основные показатели экономического и социального развитиямуниципальных районов и городских округов Новосибирской областиразработаны на основе прогнозных данных, подготовленных органамиместного самоуправления.
Индекс промышленного производства в 2013 году по муниципальнымрайонам составит от 97,4% до 181,7%, по городским округам от 103,5% до124,7%.
Наиболее высокие темпы роста объема промышленной продукции в 2013году запланированы в Коченевском районе - 181,7%, за счет выхода наполную проектную мощность нефтеперерабатывающего завода ООО "ВПК-Ойл";в Чановском районе (120%) - в результате реализации инвестиционногопроекта по расширению и модернизации производства ООО "Карачинскийисточник"; в Новосибирском районе - 117%, где активно ведется работапо строительству новых предприятий, а также техническомуперевооружению и модернизации действующих производств, что позволитувеличить выпуск новой продукции. В Татарском районе высокие темпыроста промышленной продукции (115,7%) будут обеспечены за счетнаращивания объемов производства ОАО "Татарский Мясокомбинат". Более6% прироста промышленного производства ожидается также в Искитимском иЗдвинском районах.
В плановом периоде прирост производства сельскохозяйственнойпродукции ожидается во всех районах Новосибирской области. При этом воснову расчета положен рост эффективности сельскохозяйственногопроизводства за счет повышения продуктивности молочного и мясногоскотоводства, получения стабильного урожая в растениеводстве.
Положительная динамика показателей инвестиционной активности в2013 году ожидается в большинстве районов области, за исключениемКолыванского и Кыштовского районов. Значительный рост индексафизического объема инвестиций в основной капитал ожидается в Ордынскомрайоне - 120,3%, что обусловлено большими объемами дорожных работ, атакже началом работ по газификации района. Традиционно за последниегоды сохраняется высокая инвестиционная активность в Новосибирскомрайоне - 117,5%, где продолжается реализация крупнейших в областиинвестиционных проектов: строительство международного выставочногокомплекса "Новосибирск Экспоцентр", созданиепромышленно-логистического парка на территории Новосибирской области.В Доволенском районе прирост инвестиций в основной капитал на 16,8%будет обеспечен строительством ряда крупных социальных объектов:плавательного бассейна и крытого хоккейного модуля в с. Довольное.Среди городских округов лидерство по приросту инвестиций в основнойкапитал сохранит р. п. Кольцово (125,9% к уровню 2012 года), где вплановом периоде ожидается реализация ряда мероприятий в рамкахреализации инвестиционного проекта "Создание Биотехнопарка внаукограде Кольцово" (строительство комбината по глубокой переработкезерна; строительство завода по производству лекарственных препаратов;строительство корпусов ЗАО "ИмДи" для расширения объемов производстваиммуноферментных тест-систем и организации производства иммуночипов;обустройство промышленных площадок биотехнопарка и т.д.).
Рост объема работ по виду деятельности "строительство" в рядемуниципальных районов будет обусловлен строительством объектовсоциальной и инженерной инфраструктуры. В Кочковском районе (130%)планируется завершение реконструкции районной больницы и началостроительства спортивного комплекса.
Наряду с этим снижение индекса физического объема работ,выполненных по виду деятельности "строительство" и инвестиций восновной капитал к уровню 2012 года будет связано с завершениемстроительства и вводом в эксплуатацию в предыдущие периоды крупныхпроизводственных объектов, жилья, объектов социальной и инженернойинфраструктуры. Низкие темпы роста объема инвестиций и строительныхработ в 2013 году (в сопоставимых ценах) в Колыванском районеобусловлены большими объемами работ в 2012 году на строительстве 2-ойочереди высокопродуктивного свинокомплекса ОАО "Кудряшовское".
В плановом периоде во всех муниципальных районах и городскихокругах Новосибирской области ожидается положительная динамика индексафизического объема оборота розничной торговли и индекса платных услугнаселению. В 2013 году значительное оживление потребительскойактивности планируется в Болотнинском и Тогучинском (115% к уровню2012 года), Новосибирском (109,6%) районах Новосибирской области и р.п. Кольцово (113,5%). Наиболее высокие темпы роста объема платныхуслуг населению (в сопоставимых ценах) запланированы в Болотнинском(111%) и Искитимском (109,7%) районах.
В плановом периоде будет продолжена работа по формированиюблагоприятного делового климата, которая будет способствовать развитиюпредпринимательства во всех муниципальных районах и городских округахНовосибирской области, в том числе за счет реализации мероприятийцелевых программ развития малого и среднего предпринимательства (малыхформ хозяйствования).
Среднемесячная номинальная заработная плата работников в городахи районах области в плановом периоде увеличится во всех муниципальныхрайонах и городских округах Новосибирской области. В 2013 году самыйвысокий рост ожидается в Колыванском районе - 116%. Более 112% ростасреднемесячной заработной платы ожидается также в Искитимском,Кочковском районах и в г. Новосибирске.Используемые сокращения:ЗАО - закрытое акционерное общество;ОАО - открытое акционерное общество;ООО - общество с ограниченной ответственностью.
____________